m.urbanova
05.10.09,13:07
Dobrý deň, chcem Vás opať poprosiť o radu a pomoc, v máji bol zakúpený tovar - nadobudnutie z EU, išlo to do daňového priznanie v 2Q. V septembri nejaká časť, položka z fa z mája bola vystornovaná ,tovar bol vrátený (nevyhovoval) a bola vystavená nejaká storno fa v septembri. Čo stým?
m.urbanova
05.10.09,15:31
mám prijať storno fa v 3Q mínusom a tiež samozdaniť mínusom?
adabirk
05.10.09,16:14
- áno, doklad patrí do III. Q (dobropis bol vystavený a prijatý v sept.) v zmysle § 25 ods. 3 zákona o DPH,
- áno, došlú faktúru zaevidujte riadne mínusom, tak ako pri tuzemských plneniach s tým, že ju musíte "samozdaniť" a zároveň uplatniť odpočítanie dane.