Michael0
23.11.10,08:30
Dobrý deň,

rád by som sa informoval na správnosť nasledovného účtovného prípadu.
Český platca DPH dodal tovar s tým, že ho aj nainštaloval na zariadenie v čechách. Vyfaktúroval to nám. My (platca DPH registrovaný iba na SK) by sme to mali prefaktúrovať nášmu klientovi (tiež platca DPH iba na SK) a ten faktúruje svojmu zákazníkovi (čechovi registrovanému v čechách) len dodávku tovaru do čiech (teda fakturuje mu bez DPH a prenáša na neho daňovú povinnosť).
Chcem riešiť len náš prípad. Čech nám poslal faktúru kde je tovar, doprava a inštalácia vyčíslená zvlášť, a napočítal nám tam českú DPH - čo je správne.
My by sme sa mali registrovať v čechách a nášmu slovenskému zákazníkovi vystaviť faktúru pod novým českým IČ DPH tiež s českou DPH, správne?
A čo ak by sme sa rozhodli to ďalej neprefaktúrovať nášmu SK klientovi? Tiež je potrebné sa zaregistrovať na českom DU? Pevne verím, že nie - čo môžeme v tomto prípade spraviť s tou dph, môžeme si ju refundovať prostredníctvom slovenského DU? Nie je to tak veľa, tak prípadne by sme ju mohli zaúčtovať iba do nákladov a nemať s tým ďalšie starosti. V tomto prípade by ten náklad (dph) mal byť nedaňovým?

Hľadám najprijateľnejšie riešenie ako sa vyhnúť tej registrácii v čechách, pretože toto je výnimočný prípade a nejedná sa o veľkú sumu, tak sú s tým len starosti.

Vopred ďakujem za každú dobrú radu.
Michael0
26.11.10,05:34
:( pls, nikto nevie poradit?