Mirkaska
04.01.06,11:48
Asi by mi to malo byť jasné, ale nie je, žiaľ.:confused: :)

Účtovníctvo firme spracováva externá účtovnícka spoločnosť. Za spracovanie účtovníctva vyfakturovala odmenu v decembri s dátumom zdaniteľného plnenia - december. Za december vyfakturuje v januári s dátumom zdaniteľného plnenia v januári. Je to náklad roku 2005 alebo roku 2006? Alebo mám robiť aj na toto rezervu? Ale v zákone o DzP sa rezerva tvorí iba na spracovanie účtovnej závierky a audit. To isté sa týka spracovania miezd za december (v januári) a ročného zúčtovania miezd, na ktoré sa nerobí ani rezerva.

Ďakujem.:)
GABAZ
04.01.06,10:51
Ja by som to riešila cez účet 326 nevyfakturované dodávky - ak do termínu zostavenia účtovnej závierky budeš vedieť sumu. A rezervy môžeš tvoriť aj na ńevyfakturované práce a služby - ak nevieš presnú sumu.
ormika
04.01.06,11:04
Je to náklad roku 2005, faktúru zaúčtuješ do roku 2006 cez výdavky budúcich období takto:
1. Rok 2005: fotokopiu faktúry zaúčtuješ cez interný doklad 518/383
2. Rok 2006: originál faktúry zaúčtuješ ako normálnu došlú faktúru a to 383/321

A prečo by ste to riešili cez nevyfaktúrované dodávky keď v otázke je jasne napísané, že firma si už vyfakturovala?
Tweety
04.01.06,11:04
Ja by som to riešila cez účet 326 nevyfakturované dodávky - ak do termínu zostavenia účtovnej závierky budeš vedieť sumu. A rezervy môžeš tvoriť aj na ńevyfakturované práce a služby - ak nevieš presnú sumu.
Správne, ak nevieš sumu na nevyfakurovanú službu, tak zaúčtuješ na 323.;)
Mirkaska
04.01.06,11:07
Ďakujem krásne všetkým, pomýlil ma ten dátum dodania služby v januári...
Janca
05.01.06,06:05
Nadviažem na otázku:
Keď vo faktúre uvediem text: "za účtovnícke práce v mesiaci január 2006"
a pritom všetci dobre vieme, že sa jedná o práce aj na uzávierke roka
2005 aj časť prác aktuálneho mesiaca - 1/2006 a dátum dodania služby bude 31.1.2006 treba účtovať do r. 2005 rezervu (dotaz je aj na JU aj na PU) ?
Johanka
08.01.06,17:41
V JÚ sa o takýchto rezervách neúčtuje. Do nákladov to pôjde pri úhrade vystavenej faktúry . Inak súhlasím s účtovaním cez 326, resp. 323.
liba2
09.01.06,04:20
Pripájam trošku iný pohľad na túto vec:
Ak je dohodnutá cena za vedenie účtovníctva paušálne mesačne vrátane spracovanie účtovnej závierky, resp. vrátane spracovania ročnej mzdovej uzávierky, potom netreba vytvárať rezervu (v každom roku je 12x dohodnutá suma v nákladoch) aj keď sa v 1. štvrťroku robia práce za r.2005.
Janca
10.01.06,06:54
liba2 presne to som mala na mysli, ďakujem.
Vladimír Ozimý
10.01.06,07:19
no a ked nie je dohodnuta cena...tak podla mna to je nakladom toho roku kedy sa prace v skutocnosti uskutocnili.
liba2
10.01.06,07:28
no a ked nie je dohodnuta cena...tak podla mna to je nakladom toho roku kedy sa prace v skutocnosti uskutocnili.Presne tak. Je to rozobraté v predchádzajúcich príspevkoch.
erika527
31.01.06,08:22
je niedkde v zákone o daniach z príjmov že niektoré služby /napr. advokát/ za predchádzajúci rok máme zaplatiť do 31.01.2006 aby sme do mohli dať do daň nákladov min. roka?
Johanka
31.01.06,19:01
Bolo, už nie je.