Jankaaa
11.01.06,07:27
Firma sa stala od 1.9.2005 platcom DPH. V decembri sme dostali faktúru za služby za celý rok 2005. Môžme si celú DPH uplatniť alebo iba časť od 1.9.2005-31.12.2005? Na faktúre je uvedené zdan.plnenie 15.12.2005. Vopred ďakujem.
Ferko
11.01.06,06:36
Iba alikvótne obdobie od 1.9.2005. Ináč by vám to kontrola vyčíslila ako neoprávnené odpočítanie DPH.
Jankaaa
11.01.06,06:39
ach jaj. Ďakujem
ALBO
11.01.06,07:04
Iba alikvótne obdobie od 1.9.2005. Ináč by vám to kontrola vyčíslila ako neoprávnené odpočítanie DPH.

Prečo len alikvotne, z čoho to vyplýva.Podľa mňa celu.
Jankaaa
11.01.06,07:07
Čo si myslíte ostatní?
renča1
11.01.06,09:15
no ja ked som mala kontrolu na dph z DÚ , tiež sa mi naskytol takýto problém, ja som si vtedy to bolo v r.2003 uplatnila celú dph. Daňováci mi to vytkli, ako chybu. Našťastie tá suma nebola až taká veľká, tak som sa vyhla pokute, ale do zápisu mi to dali. Neviem či sa od vtedy niečo zmenilo, môj osobný názor možno aj mylný je uplatniť si len za to obdobie za ktoré si sa stala platiteľkou dph i ked dátum dodania je 15.12.2005. Počkaj ešte chvíľku, určite sa ozvú aj ďalší.
anna 07
12.01.06,07:08
Dobry den,
chcela by som sa opytat, ci by mi niekto nevysvetlil ao je to s dph (mam prvykrat vypocitat dph za posledný stvrtrok (10-11-12/2005) co vsetko mozem dat do zakladu dane? (vsetky fa a blocky)?? iba ak aj dodavatel aj odberatel je platitelom dane? a ak odberatelia su takmer vsetci FO-nepodnikatelia? alebo je to uplne inak? PROSIM MOHLI BY STE MI TO VYSVETLIT TAK "polopatisticky"?
dakujem
bredikova
12.01.06,15:48
Dobry den,
chcela by som sa opytat, ci by mi niekto nevysvetlil ao je to s dph (mam prvykrat vypocitat dph za posledný stvrtrok (10-11-12/2005) co vsetko mozem dat do zakladu dane? (vsetky fa a blocky)?? iba ak aj dodavatel aj odberatel je platitelom dane? a ak odberatelia su takmer vsetci FO-nepodnikatelia? alebo je to uplne inak? PROSIM MOHLI BY STE MI TO VYSVETLIT TAK "polopatisticky"?
dakujem

Od dátumu kedy si sa stala plátcom DPH musíš vystavovať faktúry s DPH a ak máš RP musíš predávať s DPH bez ohľadu či odberateľ je plátca alebo nie je plátca DPH a súšet tejto DPH si povinná zaplatiť štátu.

Od tejto sumy DPH si možeš odpočítať DPH zo všetkých prijatých faktúr a aj bločkov z RP (môžu byť aj ručne vypísané),ale Dodavateľ musí byť plátca DPH a dph musí byť vyčíslená na doklade alebo bločku z RP. Rozdiel uhradíš DU.

Pozor môžeš si uplatniť DPH z majetku a zásob ku dňu, keď si sa stala plátcom DPH.
Jana Acsová
12.01.06,16:21
Firma sa stala od 1.9.2005 platcom DPH. V decembri sme dostali faktúru za služby za celý rok 2005. Môžme si celú DPH uplatniť alebo iba časť od 1.9.2005-31.12.2005? Na faktúre je uvedené zdan.plnenie 15.12.2005. Vopred ďakujem.Záleží na dátume dodania služby. Ak spadá do obdobia, kedy ste platiteľom DPH, máte podľa môjho názoru nárok na odpočítanie celej dane. Dôvodom je, že daňová povinnosť vzniká dodaním služby a v tom čase ste už boli platiteľom a za splnenia ostatných podmienok §§ 49-51 ZDPH máte nárok na odpočítanie dane.
ALBO
12.01.06,18:03
Rovnako to bude platiť aj naopak s daňou na výstupe.Platiteľ sa stanete v polroku a poskytujjete napr. opakovanú službu s ročnou splatnosťou v decembri.Zdaniť musíte celoročnú splátku a nielen alikvotnu. DÚ vam tu polovicu neodpustí.
kikoza
19.01.06,17:23
Prosím Vás o radu. Živnostník sa stal platcom DPH 1.1.2006. Dňa 5.1.2006 vystavil FA za služby ním poskytnuté ešte v decembri 2005. Má byť táto FA už s DPH? Môj názor je , že áno ale dohadujem sa so živnostníkom.
ALBO
19.01.06,17:34
Prosím Vás o radu. Živnostník sa stal platcom DPH 1.1.2006. Dňa 5.1.2006 vystavil FA za služby ním poskytnuté ešte v decembri 2005. Má byť táto FA už s DPH? Môj názor je , že áno ale dohadujem sa so živnostníkom.

Podľa mňa nie. S DPH bude vystavovať faktúry , na ktrorých bude deň dodania podľa § 19 až rok 2006. Ak on urobil nejaku službu napr. od 15.12. do 28.12, táto služba bola dodaná 28,12 a na ňu vystaví Fa bez dane aj keď ju vystaví v roku 2006.
Lila
20.01.06,06:26
Ja by som asi /i keď je dnes 20.1.2006/ vystavila takúto faktúru s dátumom vystavenia 30.12.2005 a samozrejme by som dala splatnosť napr. do 31.1.2006. A ešte by som ju zaradila do vyšlých faktúr r. 2005. Tým by to bolo určite bez DPH.
anna 07
22.01.06,15:20
Dobrý vecer,
chcela by som sa Vas opytat,(idem robit prvykrat DPH), nemam v tom velmi jasno, kedze odpisat si mozem dph len od platitelov dph ako to je: ked mam vystavene fa, je to vacsinou pre nepodnikatelov - zakaznikov : dph z tych faktur normalne pocitam?
a takisto aj dph z kazdeho blocku (okrem takeho, ktory nema rozpisane dph??) cize budem spocitavat vsetky zaklady dane mojich nakladov,spotreby a tu sumu odpocitam od zakladu dane vsetkych mojich prijmov:cize z vystavenych fa a z pokladne?
chapem to spravne?
dakujem
Jana Acsová
22.01.06,15:38
Dobrý vecer,
chcela by som sa Vas opytat,(idem robit prvykrat DPH), nemam v tom velmi jasno, kedze odpisat si mozem dph len od platitelov dph ako to je: ked mam vystavene fa, je to vacsinou pre nepodnikatelov - zakaznikov : dph z tych faktur normalne pocitam?
Áno normálne .-) Pre vás nie je rozhodujúce, komu službu alebo tovar dodávate, ale dôležité je, že ste platiteľom dane a preto daň musíte uplatniť ku všetkým dodávkam, ktoré sú predmetom dane alebo nie sú od dane oslobodené.


...a takisto aj dph z kazdeho blocku (okrem takeho, ktory nema rozpisane dph??) cize budem spocitavat vsetky zaklady dane mojich nakladov,spotreby a tu sumu odpocitam od zakladu dane vsetkych mojich prijmov:cize z vystavenych fa a z pokladne?
chapem to spravne?
dakujemVšetky prijaté dodávky (DF, doklady z ERP), ktoré sa týkajú vašej podnikateľskej činnosti a teda použijete ich za účelom podnikania (a neuskutočňujete dodávky oslobodené od dane) uvádzate do záznamovej povinnosti a daň uplatnenú inými platiteľmi, t.j. vašimi dodávateľmi môžete odpočítať v daňovom priznaní.

Zhrnutie:
Do záznamovej povinnosti uvádzate všetky prijaté dodávky tovarov a služieb ako aj všetky uskutočnené dodávky tovarov a služieb. Nie rozdielovo. V daňovom priznaní tiež uvádzate všetky uskutočnené dodávky a k tomu prislúchajúcu daň a všetku daň, u ktorej si uplatňujete právo na odpočítanie.
dom
22.01.06,16:12
Prosím o radu ohľadom dph. Dňa 31.12.2005 som obdržala fa z EU, platiteľ dph, uvedené ÍČ dph odberateĺa s dátumom vystavenia 27.10.2005.
Uhradená bola 20.12.2005 v hotovosti. Fa prepočítam pre účely dph kurzom 27.10.2005 aj keď ju zapisujem do záväzkov 31.12.2005? Môžem si nárokovať
až teraz v 12/05 aj odvediem dph teraz v 12/05? (sme mesačná plat. dph
), ďakujem za radu.
Jana Acsová
22.01.06,16:14
Prosím o radu ohľadom dph. Dňa 31.12.2005 som obdržala fa z EU, platiteľ dph, uvedené ÍČ dph odberateĺa s dátumom vystavenia 27.10.2005.
Za čo bolo fakturované? Aký je dátum dodania?
dom
22.01.06,16:17
AVO, ďakujem za záujem.
Faktúrovaný bol tovar, odobraný osobne. Dátum na fa 27.10.05 aj dátum dodania.
Jana Acsová
22.01.06,17:01
Čím sa dá odôvodniť oneskorené obdržanie faktúry?
dom
22.01.06,17:09
Obávam sa, že podnikateľ mal fa u seba do dňa úhrady, t.j. 20.12.2005 a pri najbližšom odovzávaní dokladov mi ju odovzdal. myslím, že jednoducho pozabudol odovzdat.
Jana Acsová
22.01.06,17:10
Obávam sa, že podnikateľ mal fa u seba do dňa úhrady, t.j. 20.12.2005 a pri najbližšom odovzávaní dokladov mi ju odovzdal. myslím, že jednoducho pozabudol odovzdat..-(
Doporučujem DDP:
Samozdanenie 27.10.2005 a s rovnakým dňom uplatnenie práva na odpočítanie dane.
anna 07
23.01.06,07:26
Prosim Vas, ako to bude s dph pri vystavenych fa, ktore sme vystavili aj tovar dodali 28.12., ale neboli uhradene v dec., ale az v januari.

dakujemj
evina
23.01.06,07:30
Prosim Vas, ako to bude s dph pri vystavenych fa, ktore sme vystavili aj tovar dodali 28.12., ale neboli uhradene v dec., ale az v januari.

dakujemj

Nezáleží na tom, či faktúry boli uhradené alebo nie. Pri všetkých Vašich vystavenných faktúrach máte daňovú povinnosť dátumom dodania, t.j. 28.12-teda budú zahrnuté v DP za 12. mesiac, resp. 4. Q..2005