važanka
26.10.11,16:40
Dobrý deň ,:mee:
chcela by som poprosiť o radu . Prevzala som PÚ v katastrofálnom stave /stav v pokladni -148000 Eur, 251000 Eur na prijatých preddavkoch 180.000 na uhradených preddavkoch / Čo sa týka pokladne, to nejako doúčtujem ako OV podnikateľa, ale :

1.ako vypárovať faktúry s úhradami , ktoré sú nahraté z BV ako zaplatená záloha fa v EUR, sa jedná o fa aj platby v rokoch 2009 a aj v 2010 ale FA sú evidované ešte aj teraz v roku 2011 na 321 ako záväzok / a to v USD/ ?

2.tak isto úhrady fa za dopravu v 1,2,3 aj 4 mesiaci roku 2011 BV účtovala 314/221 . A problém je v tom, že uvedené úhrady v sume cca 17.000 Eur sú za fa z roku 2010, ktoré nie sú nikde v účtovníctve zaevidované . Čo s tým ?

Ďakujem za pomoc
KEJKA
26.10.11,14:44
1. 321/314, treba si však zistiť, či záväzky boli k 31.12. prekurzované, alebo nie, použiť kurz zo dňa úhrady, kurzové rozdiely - náklady/výnosy minulých období.......................nuž nezávidím
2. faktúry musia predsa existovať, oslovte dodávateľov, vyžiadajte opisy. Ak sa nepodarí, tak 546/314 nedaňový náklad.
važanka
26.10.11,15:12
Ďakujem ... no vidím, že to bude riadna makačka a to mám po tejto účtovníčke prebrať ešte jednu väčšiu firmu, tak už teraz nemôžem spať z obavy, v akom stave ju nájdem...
KEJKA
26.10.11,15:33
však nepreberaj......................či musíš?
Dáša_
26.10.11,15:56
ja osobne by som sa v prvom rade snažila zistiť, v akom stave skutočne tie pohľadávky a záväzky sú. Čo je naozaj zaplatené a čo ešte visí v saldokonte.
KEJKA
26.10.11,16:13
tak platby, ak vie identifikovať, nepustia, to vypáruje.
Súčasne, kedže sa blíži koniec roka, by som poposielala žiadosti obchodným partnerom o zaslanie súpisu pohľadávok, záväzkov.