srska
30.05.13,14:05
krížová kontrola vstupuje do zákona
m.hladka
30.05.13,12:21
teším sa :(
srska
30.05.13,12:23
teším sa :(
+1
Zita5
30.05.13,12:25
Od kedy bude platnosť od 1.1.2014?
tictac7
30.05.13,12:27
...to bude akože ďalší krok k zjednodušeniu administratívy pri daňových a odvodových povinnostiach podnikateľov?
srska
30.05.13,12:27
áno - účinný od 01.01.2014
srska
30.05.13,12:29
len som zvedavý kedy bude formulár v edane a kedy v účtovných softoch
srska
30.05.13,12:36
dobré sú aj nové §§ 53a-c v navrhovanej novele daňového poriadku (http://www.porada.sk/t194917-p12-co-na-nas-chystaju.html#post2360551)
AdrianaA
30.05.13,14:06
Mňa už táto šikana fakt nebaví. Podvodníci a veľké ryby si plávu bez trestu a nám len pribúdajú povinnosti.
Dáša_
30.05.13,14:58
ja len dúfam, že toto prestane baviť už aj "podporovateľov".
Dáša_
30.05.13,15:09
Inak, napadá ma, či niekto dokáže odhadnúť kvantum dát, ktoré mesačne/kvartálne pritečie na DU. Netuším, koľko je na sk platiteľov dane, ale minimálne traja operatori majú podľa mojho odhadu mesačne určite každý minimálne milion faktúr.... Jasne, že to pojde automaticky, ale to kvantum dát bude potrebovať iné mašiny na spracovanie, archiváciu... A to sú len telefóny.... Sú aj obratovo malé firmy, ktoré majú mesačne 500-1000 faktúr. A predpokladám, že takých je celkom dosť... Stavia sa niekde nejaké dátové úložisko?
alexandra1982
30.05.13,15:28
a zasa veľké pokuty za nepodanie al.oneskorené podanie ... a pritom výkazy podľa účelu plnia skutočne len kontrolnú funkciu .... zákonodári si teda vedia "zarobiť" na platy
pepoxx
30.05.13,17:32
Zníženie byrokracie pre podnikateľov v praxi.
Dav
30.05.13,17:48
Pomaly ale iste bude nemožné robiť účtovníctvo ručne. Stúpne aj predajnosť programov. A ešte niektoré detaily : Za mobily súhrnná faktúra xxx EUR, odoslané faktúry XX ks pre 1 firmu. V rámci zjednodušenia firma mala zberný účtovný doklad, kde sú faktúry rozúčtované napr. aj na nedaňové telefóny - toto sa nestretne ani náhodou. A 80 % PHM, druhý príklad z praxe, alebo faktúra daňová/nedaňová ... stačí repre, ani nemusí byť osobná spotreba. A môžu párovať faktúry a robiť kontroly, kde tí podvodníci zapotrošili zbytok DPH... ozaj veď aj toto dať dokopy - aspoň pár klikov myšou bude musieť niekto na DU urobiť. Aj tam bude z toho chaos.
Rozalka
30.05.13,18:30
Veru, bude sa to riadne komplikovať, napr. pri Orange. Ja si zas neviem predstaviť, aké IČ DPH uvediem pri nadobudnutí tovaru z Číny, Indie, Malajzie, keď sa preclieva v Slovinsku a Nemecku. No a na tých ázijských faktúrach ani jedno číslo nenájdete, len orientačné v adrese.
Alebo: predávajúci uvedie do zoznamu DKP, ja mám pri nákupe jeho IČ DPH, tieto čísla nemusia byť zhodné (kedysi DKP sa tvoril číslo DÚ + rodné číslo).
Že by som šla do SD?
Dáša_
30.05.13,18:41
mne sa páči, že ešte vlastne ani nevedia, ako to bude od januára fungovať, ke´d všeti už budú posielať výkazy elektronicky a ku tomu pridajú takúto kuca-pacu.... Ja mám pocit, že to je hodne nedomyslené.... A neverím, že sa také neičo može od 1. januára, t.j. za 7 mesiacov podariť.
Dav
30.05.13,18:47
Mne sa nepáči, že môj katastrofický scenár, že všetky zmeny budú tak odborne pripravené, a všetkými zákonmi ošetrené ako Dohody , sa ukazuje ako reálny...
Dáša_
31.05.13,08:53
Napadá mi, a nebolo by už jednoduchšie, keby sa z každého účtovníka stal rovno zamestnanec štátu - daňový kontrolór? Možno by to bolo aj lacnejšie :) :D
salsa
31.05.13,09:09
Navrhujem zrušiť DPH , mali by si múdre hlavy konečne spočítať , koľko by štát ušetril , keby žiadna DPH nebola / napr. podvody pri nadmerných odpočtoch , ušetrilo by sa na tlačivách , kontrolóroch atď.. , určite by ste viacerí so mnou súhlasili
srska
31.05.13,09:19
Napadá mi, a nebolo by už jednoduchšie, keby sa z každého účtovníka stal rovno zamestnanec štátu - daňový kontrolór? Možno by to bolo aj lacnejšie :) :D
nestraš.
na okraj - aj v novele zákona o daňových poradcoch sprísnili vzdelanostné kritériá pre prijatie do klubu
Dáša_
31.05.13,09:20
toto stanovisko zastáva aj ing. jablonková z mf sr.
ale ... ešte vždy je výber dph pre verchušku zaujímavý
len aby pre nich neboli zaujímavé hlavne tie podvody.... je jedno, z ktorej strany :D
srska
31.05.13,09:22
mimotemy neviem prečo mi hodí 1 príspevok 2x .
1 zmažem a zmiznú 2
promont maja
31.05.13,09:45
... mám z tohto také zmiešané pocity ... nakoľko týmto každý takto odkryje "karty" ... všetky informácie, kto, kedy, za aké ceny, ako častokrát obchoduje ... a možno aj, vďaka oprave základu dane a dane aj za aké rabaty, zľavy, bonusy ...
azla
05.06.13,13:48
možno to nakoniec ani nespustia, zistia, že FS nie je na takú záťaž pripravená ....
srska
05.06.13,14:12
možno to nakoniec ani nespustia, zistia, že FS nie je na takú záťaž pripravená ....
alebo v 10/2013 spravia novelou posun účinnosti na 01.01.2015
srska
18.06.13,12:14
mpk ukončené = 152 pripomienok a z nich je 73 zásadných.

no, s kontrolným výkazom bude ešte veselo
Ester plus
19.06.13,06:30
Budú sa v tomto kontrolnom výkaze uvádzať aj údaje z dokladov z ERP pri nákupe?
Rozalka
10.07.13,11:34
JAJA11
10.07.13,13:05
ja som to pochopila tak, že budem uvádzať len naše vystavené faktúry .....
myslím, že toto by nemal byť problém pre software - firmy, ak dostanú presný popis databázy včas..... a rovnako elektronické odovzdanie by malo byť len otázkou rutiny.... len som zvedavá, ako to zvládne systém finančného riaditeľstva......
ja osobne s týmto súhlasím, podľa doterajších kontrol by to malo mať význam... len či to zvládnu programátori tak, že to bude prínosom pre štát, nie len vysoké náklady so zavedením systému a kontrolou, ale vyhľadaných chýb a rozkrádania bude menej.... či už včasným zistením pokusov o rozkrádanie, alebo zvýšením výberu DPH....
pokiaľ to vyladia do spokojnosti všetkých, nie len ako ďalšie obťažovanie slušných podnikateľov..... (tak ako je to v prípade ERP a podobne.... )
Rozalka
10.07.13,13:27
Ak by sme zadávali len nami vystavené faktúry, aký by to bol kontrolný výkaz a aká krížová kontrola?
Samozrejme, budeme zadávať aj došlé faktúry.
Čo sa týka sofvéru - mám doma programátora a viem, čo to znamená, ak treba dačo riešiť, a nevie čo, lebo podklady ešte nie sú.
A ak aj všetky podklady budú, nebude fungovať stránka pre overovanie a keď bude, bude tak zahltená, že všetko bude padať.
Teraz vidím, o čom zas budú naše Vianoce - tak ako po mnohé predošlé roky.
Sarlotka
10.07.13,13:29
Tweety
10.07.13,13:32
Možno by nebolo od veci, aby všetci podnikateľia posielali svoje faktúry priamo správcom na DÚ, tí by urobili účto, DP, zaplatili daň a mali by to z prvej ruky. Čistý zisk by poslali firme ako pozornosť podniku:rolleyes:
srska
10.07.13,13:35
od veci by nebolo zrušiť dph celkom a ešte by fs ušetrila love aj nervy
tictac7
10.07.13,13:44
....ešteže aj vláda už dnes na dovolenku išla.... pár týždňov budeme mať pokoj od podobných nezmyslov....
srska
10.07.13,14:25
Možno by nebolo od veci, aby všetci podnikateľia posielali svoje faktúry priamo správcom na DÚ, tí by urobili účto, DP, zaplatili daň a mali by to z prvej ruky. Čistý zisk by poslali firme ako pozornosť podniku:rolleyes:s mottom - „Výber daní je prostriedok, spokojný občan je náš cieľ“
Dáša_
10.07.13,14:37
no, nechce sa mi to čítať celé, ale táto veta "Podnikateľovi, ktorý nedoručí výkaz alebo v ňom odpíše z faktúry zlé údaje, bude môcť dať daňový úrad pokutu do desaťtisíc eur. Ak omyl zopakuje, postih môže byť až 100-tisíc eur. " je úžasná. Za omyl 10 tisíc... Možno naozaj chcú zlikvidovať komplet strednú triedu, týh, čo sa sami sebe starajú o živobytie. Prípadne pár ďalším zamestnancom...
Rozalka
10.07.13,14:46
Zrejme ide im len o to ..........
Inak to riadne zaklincovali tu http://www.24hod.sk/ministri-zrusili-kolky-a-zaviedli-kontrolny-vykaz-pre-dph-cl234367.html
BRATISLAVA 10. júla (WEBNOVINY) - Vláda v stredu schválila zmeny ôsmich zákonov, ktoré by podľa ministerstva financií mali podnikateľom znížiť administratívnu záťaž a mali by pomôcť v boji proti daňovým podvodom.
slimak
13.07.13,17:26
Nejaky ste v debate spokojny.
Ak to bude co je napisane v tomto odseku.
Od budúceho roka tak budú musieť podnikatelia musieť okrem daňového priznania vypĺňať aj kontrolný výkaz DPH. Štát prichádza od januára budúceho roka s novinkou, podľa ktorej by mali všetci platitelia dane z pridanej hodnoty vyplňovať nový elektronický formulár, v ktorom budú po novom uvádzať detaily o všetkých faktúrach, ktoré podnikateľ, teda platca DPH, dostal alebo obchodnému partnerovi poslal. Týkať sa to má aj všetkých vystavených bločkov.
http://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/286644-boj-s-danovymi-unikmi-sa-vyostruje/

Tak amen tma,viete si to predstavit? Mna ako uctovnika zaraza aspon z pohladu casu 1 nasobok viac straveneho casu pri uctovani, ci ide o ICO ci DKP. Neviem ako to bude spravene. A pritom prinos bude nulovy a vynos dane isto zaporny. Kto tu bude podnikat? Ja osobne to zadavat isto nebudem, isto viem ,ze na to nemam kapacitu. Teda isto nie vsetkzm zakaznikom. Nasledne chyby a podobne srandy, ze kolko to bude stat a co to dnesie neriesim.
andy.z
14.08.13,22:23
nikto sa tu nezaoberate ci daniari zvladnu ochranu udajov, nakolko v tomto tlacive bude uvedenych dost chulostivych info... co taky pravnici? ako sisparuju fakturu pre obycajneho cloveka nie podnikatela? a co robit ked podnikatel ma rucne pisane faktury? no ze zbohom zdravy rozum
a kto bude postihovany? podnikatel ze si to nenachystal alebo uctovnicka ze nestihala?
Janiela
15.08.13,05:51
nikto sa tu nezaoberate ci daniari zvladnu ochranu udajov, nakolko v tomto tlacive bude uvedenych dost chulostivych info... co taky pravnici? ako sisparuju fakturu pre obycajneho cloveka nie podnikatela? a co robit ked podnikatel ma rucne pisane faktury? no ze zbohom zdravy rozum
a kto bude postihovany? podnikatel ze si to nenachystal alebo uctovnicka ze nestihala?
Andy.z, myslím, že vždy bude účtovník zodpovedný, páni podnikatelia - ako vždy - budú nosiť neskoro, ich to nebude trápiť.
Otázka je položená dobre, len odpoveď je asi v nedohľadne.
Tiež som rozmýšľala, čo s tými, ktorí píšu faktúry ručne. Mám aj takých.
Dáša_
02.09.13,18:22
tak tu už máme návrh, ako bude výkaz vyzerať
https://lt.justice.gov.sk/Document/DocumentDetails.aspx?instEID=-1&matEID=6526&docEID=324718&docFormEID=29&docTypeEID=21&langEID=1&tStamp=20130821081820560

celkom by ma zaujímalo, čo s tym potom budú robiť....
Dav
02.09.13,18:55
tak tu už máme návrh, ako bude výkaz vyzerať
https://lt.justice.gov.sk/Document/DocumentDetails.aspx?instEID=-1&matEID=6526&docEID=324718&docFormEID=29&docTypeEID=21&langEID=1&tStamp=20130821081820560

celkom by ma zaujímalo, čo s tym potom budú robiť....
Účtovníkov trafí šľak a ani daniarom nezávidím... Ak toto nebude vedieť vypľuť soft, tak amen, pane...
promont maja
03.09.13,05:18
tak tu už máme návrh, ako bude výkaz vyzerať
https://lt.justice.gov.sk/Document/DocumentDetails.aspx?instEID=-1&matEID=6526&docEID=324718&docFormEID=29&docTypeEID=21&langEID=1&tStamp=20130821081820560

celkom by ma zaujímalo, čo s tym potom budú robiť....

.... mňa zaujalo napr. naviac oproti predchádzajúcemu návrhu: colný sadzobník ... no bude to zaujímavé ...
cejo
03.09.13,06:14
Tak to s tým vypĺňaním číselného kódu tovaru podľa Spoločného colného sadzobníka si z pozície účtovníka naozaj neviem predstaviť.
Dav
03.09.13,06:21
Týka sa to "len" : (12) Platiteľ, ktorý je príjemcom plnenia od iného platiteľa, je povinný platiť daň vzťahujúcu sa na
a) dodanie kovového odpadu a kovového šrotu v tuzemsku; kovovým odpadom a kovovým šrotom sa rozumie kovový odpad a kovový šrot z výroby alebo z mechanického opracovania kovov a kovové predmety ďalej už nepoužiteľné vzhľadom na ich zlomenie, rozrezanie, opotrebenie alebo z podobných dôvodov,
b) prevod emisných kvót skleníkových plynov podľa osobitného predpisu28b) v tuzemsku,
c) dodanie nehnuteľnosti alebo jej časti v tuzemsku, ktorú sa dodávateľ rozhodol zdaniť podľa § 38 ods. 1,
d) dodanie nehnuteľnosti alebo jej časti v tuzemsku, ktorá bola predaná dlžnou osobou uznanou súdom alebo iným štátnym orgánom v konaní o nútenom predaji,28c)
e) dodanie tovaru, ktorý je predmetom záruky zabezpečujúcej pohľadávku veriteľa, pri výkone práva z tejto záruky;28d) pri zabezpečovacom prevode práva je príjemcom plnenia platiteľ, ktorého pohľadávka bola zabezpečená, a platiteľ, ktorý nadobudol predmet záruky.

Pozerám, že písmená F a ďalšie v zákone o DPH zverejnenom na Porade nie sú,..
Ak je to platné znenie, tak ešte nie je definované, čo sa bude uvádzať s kódmi? Pozrela som zákon aj inde - písmená f,a ďalšie v súčasnom zákone nie sú....
promont maja
03.09.13,08:50
... presne tak ... chýbajú ... zatiaľ ...

.. dodatočne pripojím: http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&ZakZborID=13&CisObdobia=6&CPT=614
srska
03.09.13,12:25
... presne tak ... chýbajú ... zatiaľ ...

ale budú


„f) dodanie tovarov patriacich do kapitol 10 a 12 Spoločného colného sadzobníka,28da) ktoré nie sú bežne určené v nezmenenom stave na konečnú spotrebu,


g) dodanie tovarov patriacich do kapitol 72 a 73 Spoločného colného sadzobníka,28da) okrem dodania tovarov podľa písmena a),


h) dodanie mobilných telefónov, ktoré sú vyrobené alebo prispôsobené na použitie v spojení s licencovanou sieťou a fungujú na stanovených frekvenciách bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú iné využitie, ak základ dane vo faktúre za dodanie mobilných telefónov je 5 000 eur a viac,



i) dodanie integrovaných obvodov, ako sú mikroprocesory a centrálne spracovateľské jednotky, v stave pred zabudovaním do výrobkov pre konečného spotrebiteľa, ak základ dane vo faktúre za dodanie integrovaných obvodov je 5 000 eur a viac.“.


28da) Príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o

Spoločnom colnom sadzobníku (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 2/zv. 2; Ú.v. ES L 256,7.9.1987) v platnom znení.“.
srska
04.09.13,15:56
dôvera pripomienkuje - aj zásadne
promont maja
12.09.13,10:41
... no keď si tak čítam pripomienky, chytá sa ma trošku panika ... nepozrel už niekto z Vás o aké tovary, resp. služby ide: myslím tie, ktoré sa nachádzajú v colnom sadzobníku patriacich od kapitoly 72 a 73 . či?
srska
12.09.13,13:16
... no keď si tak čítam pripomienky, chytá sa ma trošku panika ... nepozrel už niekto z Vás o aké tovary, resp. služby ide: myslím tie, ktoré sa nachádzajú v colnom sadzobníku patriacich od kapitoly 72 a 73 . či?
samé také podvodnícke komodity - oceľ, obilie, ...
Dáša_
12.09.13,13:23
... no keď si tak čítam pripomienky, chytá sa ma trošku panika ... nepozrel už niekto z Vás o aké tovary, resp. služby ide: myslím tie, ktoré sa nachádzajú v colnom sadzobníku patriacich od kapitoly 72 a 73 . či?

tovar patriaci do kapitol 10 až 12 Spoločného colného sadzobníka t.j. obilniny, mlynárske výrobky, olejnaté semená a olejnaté plody, tovar patriaci do kapitol 72 a 73 Spoločného colného sadzobníka t.j. železo a oceľ, predmety zo železa alebo ocele
srska
12.09.13,13:24
... no keď si tak čítam pripomienky, chytá sa ma trošku panika ... nepozrel už niekto z Vás o aké tovary, resp. služby ide: myslím tie, ktoré sa nachádzajú v colnom sadzobníku patriacich od kapitoly 72 a 73 . či?

tovar patriaci do kapitol 10 až 12 Spoločného colného sadzobníka t.j. obilniny, mlynárske výrobky, olejnaté semená a olejnaté plody, tovar patriaci do kapitol 72 a 73 Spoločného colného sadzobníka t.j. železo a oceľ, predmety zo železa alebo ocele
šak vravím, že také pri ktorých len papiere mailom cestujú :-))
Dáša_
12.09.13,13:34
... no keď si tak čítam pripomienky, chytá sa ma trošku panika ... nepozrel už niekto z Vás o aké tovary, resp. služby ide: myslím tie, ktoré sa nachádzajú v colnom sadzobníku patriacich od kapitoly 72 a 73 . či?

tovar patriaci do kapitol 10 až 12 Spoločného colného sadzobníka t.j. obilniny, mlynárske výrobky, olejnaté semená a olejnaté plody, tovar patriaci do kapitol 72 a 73 Spoločného colného sadzobníka t.j. železo a oceľ, predmety zo železa alebo ocele
šak vravím, že také pri ktorých len papiere mailom cestujú :-))


Inam, mam v tom zatial obrovsky zmatok, lebo mam takeho, co podnika s kovovym odpadom a tak ziadne odpocty nefunguju uz dost rokov. Lenze v paragrafe 69, ods.12 je povedane

"dodanie kovového odpadu a kovového šrotu v tuzemsku; kovovým odpadom a kovovým šrotom sa rozumie kovový odpad a kovový šrot z výroby alebo z mechanického opracovania kovov a kovové predmety ďalej už nepoužiteľné vzhľadom na ich zlomenie, rozrezanie, opotrebenie alebo z podobných dôvodov,"

a teraz je tu colný sadzobník a zrazu z kovového odpadu je vybratý železný odpad? Alebo odpadu sa to týkať nebude?
srska
12.09.13,13:35
časom možno prídu na to, že by bolo vhodné mať na serveroch finančnej správy centrálny, jednotný ekonomický systém aspoň pre právnické osoby aby bol prehľad o všetkom :-)
promont maja
12.09.13,13:38
... no keď si tak čítam pripomienky, chytá sa ma trošku panika ... nepozrel už niekto z Vás o aké tovary, resp. služby ide: myslím tie, ktoré sa nachádzajú v colnom sadzobníku patriacich od kapitoly 72 a 73 . či?

tovar patriaci do kapitol 10 až 12 Spoločného colného sadzobníka t.j. obilniny, mlynárske výrobky, olejnaté semená a olejnaté plody, tovar patriaci do kapitol 72 a 73 Spoločného colného sadzobníka t.j. železo a oceľ, predmety zo železa alebo ocele
šak vravím, že také pri ktorých len papiere mailom cestujú :-))


Inam, mam v tom zatial obrovsky zmatok, lebo mam takeho, co podnika s kovovym odpadom a tak ziadne odpocty nefunguju uz dost rokov. Lenze v paragrafe 69, ods.12 je povedane

"dodanie kovového odpadu a kovového šrotu v tuzemsku; kovovým odpadom a kovovým šrotom sa rozumie kovový odpad a kovový šrot z výroby alebo z mechanického opracovania kovov a kovové predmety ďalej už nepoužiteľné vzhľadom na ich zlomenie, rozrezanie, opotrebenie alebo z podobných dôvodov,"

a teraz je tu colný sadzobník a zrazu z kovového odpadu je vybratý železný odpad? Alebo odpadu sa to týkať nebude?

... od nového roku by mal byť účinný aj nový zákon o odpadoch ... kde kovový šrot nebude možné kupovať ... občania ho bezplatne odovzdajú obciam ... či? ... no priznám sa, nevenovala som tomuto pozornosť, nakoľko takéhoto klienta nemám ... takže toto info berte z rezervou ...
Dáša_
12.09.13,13:39
časom možno prídu na to, že by bolo vhodné mať na serveroch finančnej správy centrálny, jednotný ekonomický systém aspoň pre právnické osoby aby bol prehľad o všetkom :-)
no presne, nič by sme nemuseli kupovať, upgradovať :D

mmch, v dávnej minulosti takto fungovalo poľnohospodárstvo (odtiaľ tuším aj vyšla pani Cenigová :) - celoštátne boli rovnaké číselníky, rovnako sa všetko robilo. Na družstvách sa nahrávalo, na okrese zhralo dohromady a posielalo ´dalej. Tam sa to celé vyhodnocovalo.
Už potravinársky priemyselm mal od podniku k podniku drobné odlišnosti. Ale ešte sa dalo. V podstate neprispôsoboval sa sw každej jednej firme zvlášť, ale naopak, všetky firmy išli podľa rovnakej šablóny.
Dáša_
12.09.13,13:41
... od nového roku by mal byť účinný aj nový zákon o odpadoch ... kde kovový šrot nebude možné kupovať ... občania ho bezplatne odovzdajú obciam ... či? ... no priznám sa, nevenovala som tomuto pozornosť, nakoľko takéhoto klienta nemám ... takže toto info berte z rezervou ...

Odpad vznika aj na iných miestach, hlavne vo výrobe.
A čo s nim budú potom robiť tie obce?
promont maja
12.09.13,13:41
... no keď si tak čítam pripomienky, chytá sa ma trošku panika ... nepozrel už niekto z Vás o aké tovary, resp. služby ide: myslím tie, ktoré sa nachádzajú v colnom sadzobníku patriacich od kapitoly 72 a 73 . či?

tovar patriaci do kapitol 10 až 12 Spoločného colného sadzobníka t.j. obilniny, mlynárske výrobky, olejnaté semená a olejnaté plody, tovar patriaci do kapitol 72 a 73 Spoločného colného sadzobníka t.j. železo a oceľ, predmety zo železa alebo ocele

... predmety zo železa a ocele ... to sú aj stavebné materiály, že? ... napr. radiátor, potrubia, konštrukčná oceľ ( betonárska) ... či?
promont maja
12.09.13,13:43
... od nového roku by mal byť účinný aj nový zákon o odpadoch ... kde kovový šrot nebude možné kupovať ... občania ho bezplatne odovzdajú obciam ... či? ... no priznám sa, nevenovala som tomuto pozornosť, nakoľko takéhoto klienta nemám ... takže toto info berte z rezervou ...

Odpad vznika aj na iných miestach, hlavne vo výrobe.
A čo s nim budú potom robiť tie obce?

... budú mať zo zákona povinnosť ich "asi" recyklovať, či inak zhodnocovať, jednoducho v rámci ochrany životného prostredia s týmito odpadmi nakladať ...
Dáša_
12.09.13,13:44
... predmety zo železa a ocele ... to sú aj stavebné materiály, že? ... napr. radiátor, potrubia, konštrukčná oceľ ( betonárska) ... či?
no ja neviem, či na toto nebude treba absolvovať aj kurz tovaroznalectva. A si predstav, že na jednej faktúre budú položky patriace sem, takže idú do výkazu podrobne, a aj také, čo sem nejdu.

ja stále verím, že oni sami to nestihnú....

aj ke´d už trochu prestávam byť v tomto smere optimistická...
Dáša_
12.09.13,13:46
... budú mať zo zákona povinnosť ich "asi" recyklovať, či inak zhodnocovať, jednoducho v rámci ochrany životného prostredia s týmito odpadmi nakladať ...
... a budú vybrané firmy, čo to budú môcť zhodnocovať a kruh sa nám uzavrie. Napríklad v kovošrote.... :D
srska
12.09.13,13:49
... budú mať zo zákona povinnosť ich "asi" recyklovať, či inak zhodnocovať, jednoducho v rámci ochrany životného prostredia s týmito odpadmi nakladať ...
... a budú vybrané firmy, čo to budú môcť zhodnocovať a kruh sa nám uzavrie. Napríklad v kovošrote.... :D
poznáš tu detskú hru: zima, zima - teplo, teplo - horúco, horúco? takže - horúco, horúco :-))
srska
12.09.13,13:52
... predmety zo železa a ocele ... to sú aj stavebné materiály, že? ... napr. radiátor, potrubia, konštrukčná oceľ ( betonárska) ... či?
no ja neviem, či na toto nebude treba absolvovať aj kurz tovaroznalectva. A si predstav, že na jednej faktúre budú položky patriace sem, takže idú do výkazu podrobne, a aj také, čo sem nejdu.

ja stále verím, že oni sami to nestihnú....

aj ke´d už trochu prestávam byť v tomto smere optimistická...
šak druhé čítanie voľakedy v októbri a testovacia prevádzka od 27. - 31.12.2013 - stihnú
promont maja
12.09.13,13:52
... predmety zo železa a ocele ... to sú aj stavebné materiály, že? ... napr. radiátor, potrubia, konštrukčná oceľ ( betonárska) ... či?
no ja neviem, či na toto nebude treba absolvovať aj kurz tovaroznalectva. A si predstav, že na jednej faktúre budú položky patriace sem, takže idú do výkazu podrobne, a aj také, čo sem nejdu.

ja stále verím, že oni sami to nestihnú....

aj ke´d už trochu prestávam byť v tomto smere optimistická...

.. celý rok sú doslova nažhavení ... takí sú odhodlaní, že až ... myslím, že sa myšlienky len tak nevzdajú ... veľmi sa im táto páči ... a nikto a nič im nestojí v ceste ...

... len ak to bude fungovať tak, že v kontrolnom výkaze o. i. bude potrebné uviesť nielen číslo z colného sadzobníka, ale oni tam chcú aj množstvo a o aký tovar ide ...
.. toto si teda ani neviem predstaviť ... máme bežne aj 10-stranové faktúry, kde sa kupuje stavebný materiál, ktoré je, ale aj nie je zo železa a ocele ... asi to skončí tak, že takéto komodity budú zvlášť faktúrované ...
srska
12.09.13,13:57
inak je tam veľa pripomienok aj k číslovaniu faktúr. tož - k oúd prifariť nové 6 miestne predčíslie pre faktúry a je po probléme :-))
promont maja
12.09.13,14:05
inak je tam veľa pripomienok aj k číslovaniu faktúr. tož - k oúd prifariť nové 6 miestne predčíslie pre faktúry a je po probléme :-))

... áno .. spresnenie pojmu: poradové číslo faktúry .. pretože u odberateľa je to isté, ale u dodávateľa ( v právnom ponímaní slova) má došlá faktúra iné ( interné) poradové číslo = t. j. iné ako u odberateľa .. takže krížová kontrola by nesplnila očakávania ... ale to je iba detail ... ten prekážkou pre elektronické zasielanie určite nebude ...

... a ten nápad, že k OÚD pridať šesťmiestne predčíslie .. to je des .. ten nápad ... či som to zle pochopila? .. predsa nemôžem nikomu predpísať číslovanie direktívne, že tak a tak ...
srska
12.09.13,14:10
inak je tam veľa pripomienok aj k číslovaniu faktúr. tož - k oúd prifariť nové 6 miestne predčíslie pre faktúry a je po probléme :-))

... áno .. spresnenie pojmu: poradové číslo faktúry .. pretože u odberateľa je to isté, ale u dodávateľa ( v právnom ponímaní slova) má došlá faktúra iné ( interné) poradové číslo = t. j. iné ako u odberateľa .. takže krížová kontrola by nesplnila očakávania ... ale to je iba detail ... ten prekážkou pre elektronické zasielanie určite nebude ...

... a ten nápad, že k OÚD pridať šesťmiestne predčíslie .. to je des .. ten nápad ... či som to zle pochopila? .. šak bárs čo si môžu vymyslieť :-))
Dáša_
12.09.13,15:13
a nejaké zákulisné informácie sa nenájdu????
L-M
11.10.13,11:33
Dobrý deň, rada by som sa tak laicky opýtala, ak do účtovníctva účtujeme aj súhrn dokladov z ERP za mesiac. Od nového roku budeme musieť zaúčtovať každý doklad zvlášť , aby sa to správne prenieslo do kontr.výkazu?
JankaO
11.10.13,12:24
Dobrý deň, rada by som sa tak laicky opýtala, ak do účtovníctva účtujeme aj súhrn dokladov z ERP za mesiac. Od nového roku budeme musieť zaúčtovať každý doklad zvlášť , aby sa to správne prenieslo do kontr.výkazu?
Podľa návrhu sa v kontrolnom výkaze bude uvádzať celková suma tržieb z ERP v členení na základ dane, daň a DKP...
viď návrh § 78a/7
(7) O dodaní tovarov a služieb podľa odseku 2 písm. d) sa v kontrolnom výkaze uvádzajú tieto údaje:
a) celková suma tržieb evidovaných elektronickou registračnou pokladnicou podľa osobitného predpisu29a) v členení na základ dane a sumu dane podľa sadzieb dane a daňový kód elektronickej registračnej pokladnice,29a),
bredikova
11.10.13,13:42
To nemyslia vážne! Veď také Tesco, Kaufland, ale aj menšie predajne majú viac RP a každá má svoje DKP , to bude ako sa evidovať??? :confused:
L-M
14.10.13,07:27
Dobrý deň, rada by som sa tak laicky opýtala, ak do účtovníctva účtujeme aj súhrn dokladov z ERP za mesiac. Od nového roku budeme musieť zaúčtovať každý doklad zvlášť , aby sa to správne prenieslo do kontr.výkazu?
Podľa návrhu sa v kontrolnom výkaze bude uvádzať celková suma tržieb z ERP v členení na základ dane, daň a DKP...
viď návrh § 78a/7
(7) O dodaní tovarov a služieb podľa odseku 2 písm. d) sa v kontrolnom výkaze uvádzajú tieto údaje:
a) celková suma tržieb evidovaných elektronickou registračnou pokladnicou podľa osobitného predpisu29a) v členení na základ dane a sumu dane podľa sadzieb dane a daňový kód elektronickej registračnej pokladnice,29a),
Ďakujem , ale asi som sa zle vyjadrila, to nie sú naše tržby ( príjem ), ale výdaje. Vo vzore kontrolného výkazu vidím len tržba z ERP pri dodaní tovaru- tak ako píšete vy. Mám tomu rozumieť tak, že pri nadobudnutí tovaru, alebo služby, dokladom ktorého nie je faktúra , ale doklad z ERP sa tam uvádzať nebude? Ospravedlňujem sa , ale mám pocit, že sa už vážne ničomu nerozumiem.
Doklad z ERP sa považuje za zjednodušenú faktúru, ale v to prípade, by sa tam musel uvádzať každý jeden doklad zvlášť ( tým padom, by sme ho museli zaúčtovať zvlášť), len neviem čo by sa písalo do kolonky poradové číslo faktúry???
srska
14.10.13,08:35
Dobrý deň, rada by som sa tak laicky opýtala, ak do účtovníctva účtujeme aj súhrn dokladov z ERP za mesiac. Od nového roku budeme musieť zaúčtovať každý doklad zvlášť , aby sa to správne prenieslo do kontr.výkazu?
Podľa návrhu sa v kontrolnom výkaze bude uvádzať celková suma tržieb z ERP v členení na základ dane, daň a DKP...
viď návrh § 78a/7
(7) O dodaní tovarov a služieb podľa odseku 2 písm. d) sa v kontrolnom výkaze uvádzajú tieto údaje:
a) celková suma tržieb evidovaných elektronickou registračnou pokladnicou podľa osobitného predpisu29a) v členení na základ dane a sumu dane podľa sadzieb dane a daňový kód elektronickej registračnej pokladnice,29a),
Ďakujem , ale asi som sa zle vyjadrila, to nie sú naše tržby ( príjem ), ale výdaje. Vo vzore kontrolného výkazu vidím len tržba z ERP pri dodaní tovaru- tak ako píšete vy. Mám tomu rozumieť tak, že pri nadobudnutí tovaru, alebo služby, dokladom ktorého nie je faktúra , ale doklad z ERP sa tam uvádzať nebude? Ospravedlňujem sa , ale mám pocit, že sa už vážne ničomu nerozumiem.
Doklad z ERP sa považuje za zjednodušenú faktúru, ale v to prípade, by sa tam musel uvádzať každý jeden doklad zvlášť ( tým padom, by sme ho museli zaúčtovať zvlášť), len neviem čo by sa písalo do kolonky poradové číslo faktúry???
na rokovanie nrsr je predložený pozmeňujúci a doplňujúci návrh od vfr- ".... vypustiť z kontrolného výkazu údaj „daňový kód pokladnice“ pri tržbách z elektronických registračných pokladníc."

pozmeňovákov je od vfr 12 z toho 7 sa týkajú § 78a
srska
14.10.13,08:47
aj žitko, pšenička, želiezko sa navrhujú od 5 litrov vyššie - týka sa § 69/12f+g.

„ak základ dane vo faktúre za dodanie týchto tovarov je 5 000 eur a viac,“
- S cieľom vylúčiť z prenosu daňovej povinnosti dodávky poľnohospodárskych produktov s malou hodnotou sa navrhuje zaviesť prahovú hodnotu základu dane, od ktorej sa uplatní prenos daňovej povinnosti na príjemcu plnenia.
Dáša_
14.10.13,08:55
aj žitko, pšenička, želieko sa navrhujú od 5 litrov vyššie - týka sa § 69/12f+g.

„ak základ dane vo faktúre za dodanie týchto tovarov je 5 000 eur a viac,“
- S cieľom vylúčiť z prenosu daňovej povinnosti dodávky poľnohospodárskych produktov s malou hodnotou sa navrhuje zaviesť prahovú hodnotu základu dane, od ktorej sa uplatní prenos daňovej povinnosti na príjemcu plnenia.

správne chápem, že to by bolo to isté, ako pri šrotoch?
srska
14.10.13,13:10
účtovník 007
16.10.13,13:12
Máme približne 40 ERP, neviem si prestaviť, že budem každý mesiac nahadzovať samostatne do výkazu tržbu z každej ERP podľa DKP. To vylúčenie DKP z výkazu by ma celkom potešilo.
Ja daňovákov asi každý mesiac poteším "viac stranovým výkazom", na výstupe máme cca 1500 faktúr mesačne. :-(

Radšej si počkám na schválenie, nebudem sa nervovať popredu.:confused:
cacka
16.10.13,13:40
A to sa bude aj na vstupe evidovať každý bloček z ERP zvlášť?
mihesk
18.10.13,07:07
Na vstupe áno, lebo je to faktúra.
cacka
18.10.13,07:15
Super...zmeníme sa na administratívnych pracovníkov...
bea
18.10.13,07:46
Takže včera bola novela schválená, len zatiaľ neviem, či vôbec zobrali do úvahy nejakú námietku......
srska
18.10.13,08:03
Takže včera bola novela schválená, len zatiaľ neviem, či vôbec zobrali do úvahy nejakú námietku......
kollárove pozmeňujúce návrhy neprešli
srska
18.10.13,08:26
na úvod nám včera v nr sr riekol:

Kažimír, Peter, 2013.10.17 10:51 - 10:54

Ďakujem veľmi pekne. Návrh tohto zákona je vypracovaný nadväzne na akčný plán boja proti daňovým podvodom. A teraz by som sa pokúsil v stručnosti opísať kľúčové ciele a témy. Ide v prvom rade o zavedenie povinnosti platiteľov dane predkladať údaje o dodávkach tovarov a služieb v elektronickej forme. Ide o takzvaný kontrolný výkaz. Musím poznamenať, že to je opatrenie od ktorého si sľubujeme kľúčové zmenu v efektívnosti výberu dane z pridanej hodnoty, pretože má párovaním obchodných operácií v podstate zásadným spôsobom zabrániť tým najmasovejším a na druhej strane najprimitívnejším daňovým únikom formou karuselových
V ďalšom ide o rozšírenie tuzemského prenosu daňovej povinnosti na príjemcu pre vybrané druhy poľnohospodárskych produktov, kovov, mobilné telefóny a integrované obvody. Ide o takzvanú obrátenú, obrátený spôsob platby DPH. Pre starších kolegov, starších ako ja, dobre si pamätáte systém dane z obratu, je to v podstate podobný systém z minulých čias, ktorý bol aj veľmi efektívny, pretože DPH sa platila až na konci konečnému užívateľovi, tým pádom pri týchto citlivých komoditách vypadávajú tie prevody medzi jednotlivými obchodnými spoločnosťami, kde sa kľúčovo vlastne objavujú karuselové obchody a reagujeme aj na podnety z ... rezortov, máme sa sebou veľké témy z hľadiska poľnohospodárskych komodít. Sú to témy, ktoré sú verejne známe, sú to stámilióny, alebo milióny ton pšenice, repky olejnej a v rôznych ďalších, ďalších komodít, ktoré putujú medzi krajinami. Potom spätným, spätným reverzom naspäť a produkujú vlastne, sú nosičom na nadmerné odpočty.
V ďalšom sa venujeme aj znižovaniu administratívnej záťaže a zjednodušeniu legislatívy pri zmene registrácie zahraničných zdaniteľných osôb a odkladáme účinnosť opatrenia týkajúce sa samozdanenia dovozu tovaru z tretích štátov platiteľov dane z 1. januára 2014 na 1. január až 2017 a to naozaj bez mučenie priznávam z dôvodu konsolidácie verejných financií.
Všetko na úvod, ďakujem.
srska
18.10.13,08:37
a o 11:51

... My sme naozaj v tomto rozhodnutí došli aj na základe kontaktov s výrobcami alebo s dodávateľmi softvérových, softvérov účtovných softvérov, ktorí nás ubezpečovali a komunikujeme s nimi od jari, že to stihnú lebo základné základné parametre kontrolného výkazu samozrejme odhliadnuc od toho kedy je schválený zákon sú jasné. Ja musím povedať, že kľúčové je práve kvôli tom, aby sme nedali nevydali signál, že poľavujeme, nebude súhlasiť s odložením tohto termínu aj s odvolávajúc sa na slovenskú povahu, ktorá vždy platí a je to jedno, kto tento zákon proste aký zákon prijíma, vždycky si všetko nechávame na poslednú chvíľu. Je to tu tak, preložíme to na 1. júl a bude problém pred 1. júlom lebo niektorí budú zase chytať proste niečo za chvost. A uznávam ťažkosti, ktoré, ktoré budú začiatkom roka, samozrejme, že sa v žiadnom prípade nechcem dožiť škandálov a la 2000, január, február 2012. To určite nie, to znamená, z tohto pohľadu pripravenosť Finančnej správy musí byť stopercentná. Pripravenosť podnikateľskej obce musí byť stopercentná z hľadiska tých hriešnikov, ktorí proste žijú z daňových únikov a možno nebude stopercentná u, proste u firiem, ktorí ktorí sú zodpovední a celý čas pracujú s daňami férovo.
Musím ale zároveň vám pripomenúť, že prvýkrát budú predkladať tieto výkazy 25. februára mesační platcovia a 25. apríla štvrťroční platcovia. Čiže aj tam je ešte nejaký čas, reálny časový, reálny časový priestor. ...
bea
18.10.13,08:41
A teda ozaj platí , že do kontrolného výkazu bude treba zadávať každý jeden prijatý blok z registračnej pokladne? A bločky vystavené v registračnej pokladnici sa zadávajú len sumárne? Dobre tomu rozumiem?
micapeto
18.10.13,08:42
podľa schváleného návrhu by mala byť hlavná zmena v kumulovaní hodnôt zjednodušených faktúr - dokladov z ERP, aspoň tak to navrhovali výbory
micapeto
18.10.13,08:45
par 78a
micapeto
18.10.13,08:46
㤠78a

Kontrolný výkaz

(1) Platiteľ je povinný podať kontrolný výkaz elektronickými prostriedkami za každé zdaňovacie obdobie, za ktoré je povinný podať daňové priznanie, do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia. Ak platiteľ podá daňové priznanie pred 25. dňom po skončení zdaňovacieho obdobia, je povinný podať kontrolný výkaz v deň podania daňového priznania. Platiteľ nie je povinný podať kontrolný výkaz za zdaňovacie obdobie, za ktoré podáva daňové priznanie, v ktorom
a) nie je povinný uviesť žiadne údaje o plneniach,
b) je povinný uviesť len údaje o dodaní tovaru oslobodeného od dane podľa § 43 alebo § 47 alebo údaje o dodaní tovaru podľa § 45 a súčasne v ktorom neuvádza údaje o odpočítaní dane alebo uvádza len odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. d).

(2) Kontrolný výkaz musí obsahovať údaje za príslušné zdaňovacie obdobie v tomto členení:
a) údaje z každej faktúry, ktorú bol platiteľ povinný vyhotoviť podľa § 71 až 75 o dodaní tovarov a služieb, pri ktorých je osobou povinnou platiť daň v tuzemsku a ktoré nie sú oslobodené od dane, okrem zjednodušenej faktúry, alebo z ktorých je povinný platiť daň v tuzemsku príjemca plnenia podľa § 69 ods. 12 písm. f) až i), okrem zjednodušenej faktúry,
b) údaje z každej prijatej faktúry o dodaní tovarov a služieb,
1. pri ktorých je osobou povinnou platiť daň príjemca plnenia podľa § 69 ods. 2, 3, 6, 7 a 9 až 12,
2. ktoré sú alebo majú byť dodané iným platiteľom povinným platiť daň podľa § 69 ods. 1 a pri ktorých príjemca plnenia uplatňuje odpočítanie dane v príslušnom zdaňovacom období,
c) údaje z každej faktúry podľa § 71 ods. 2,
d) údaje o dodaní tovarov a služieb iných ako uvedených v písmene a), z ktorých je platiteľ povinný platiť daň v tuzemsku.

(3) Ak platiteľ nie je povinný mať faktúru na uplatnenie práva na odpočítanie dane podľa § 51 ods. 1 písm. b), uvedie údaje do kontrolného výkazu z iného dokladu o dodaní tovaru alebo služby.

(4) Z faktúr uvedených v odseku 2 alebo z dokladu podľa odseku 3 sa v kontrolnom výkaze uvádzajú tieto údaje:
a) identifikačné číslo pre daň odberateľa alebo dodávateľa, pod ktorým tovar alebo služba bola alebo má byť dodaná,
b) poradové číslo faktúry alebo číselnú identifikáciu dokladu podľa odseku 3, ak tento doklad číselnú identifikáciu obsahuje,
c) dátum dodania tovaru alebo služby alebo dátum prijatia platby, ak prijatím platby vznikla daňová povinnosť,
d) základ dane a suma dane vyjadrené v eurách,
e) sadzba dane,
f) výška odpočítanej dane,
g) druh a množstvo tovaru, ak je faktúra vyhotovená o dodaní tovaru, z ktorého je povinný platiť daň príjemca plnenia podľa § 69 ods. 12 písm. h) a i).

(5) Ak je faktúra vyhotovená o dodaní tovaru, z ktorého je povinný platiť daň príjemca plnenia podľa § 69 ods. 12 písm. f) a g), uvádza sa v kontrolnom výkaze aj číselný kód podľa osobitného predpisu28da) a množstvo tovaru.

(6) Z faktúry podľa § 71 ods. 2 sa v kontrolnom výkaze uvádzajú údaje podľa odseku 4 písm. a) a b), poradové číslo pôvodnej faktúry, údaje podľa odseku 4 písm. d) až g) a odseku 5, ak sa menia. Ak platiteľ nemá faktúru a opraví odpočítanú daň podľa § 53 ods. 1, v kontrolnom výkaze uvádza údaje podľa prvej vety okrem údaja podľa odseku 4 písm. b).

(7) O dodaní tovarov a služieb podľa odseku 2 písm. d) sa v kontrolnom výkaze uvádzajú tieto údaje:
a) celková suma tržieb evidovaných elektronickou registračnou pokladnicou podľa osobitného predpisu29a) v členení na základ dane a sumu dane podľa sadzieb dane a daňový kód elektronickej registračnej pokladnice,29a),
b) celková suma základov dane vrátane opráv základu dane a celková suma dane podľa sadzieb dane pri plneniach, ktoré sa neevidujú elektronickou registračnou pokladnicou.29a)

(8) Ak platiteľ, ktorý podal kontrolný výkaz, zistí pred uplynutím lehoty na podanie kontrolného výkazu, že údaje uvedené v kontrolnom výkaze sú neúplné alebo nesprávne, podá opravný kontrolný výkaz, pričom na pôvodne podaný kontrolný výkaz sa neprihliada. Ak platiteľ, ktorý podal kontrolný výkaz, zistí po uplynutí lehoty na podanie kontrolného výkazu, že údaje v kontrolnom výkaze sú neúplné alebo nesprávne, podá dodatočný kontrolný výkaz, v ktorom uvedie len doplnené alebo opravené údaje.

(9) Ak nebol kontrolný výkaz podaný v lehote podľa odseku 1, daňový úrad vyzve platiteľa na jeho podanie. Ak vzniknú pochybnosti o správnosti, pravdivosti alebo úplnosti podaného kontrolného výkazu alebo o pravdivosti údajov v ňom uvedených, oznámi daňový úrad tieto pochybnosti platiteľovi, ktorý kontrolný výkaz podal, a vyzve ho, aby sa k nim vyjadril, neúplné údaje doplnil, nejasnosti vysvetlil a nepravdivé údaje opravil alebo pravdivosť údajov riadne preukázal. Na základe tejto výzvy je platiteľ povinný do piatich pracovných dní od doručenia výzvy nedostatky podaného kontrolného výkazu odstrániť.

(10) Ak platiteľ nedoručí kontrolný výkaz daňovému úradu, doručí kontrolný výkaz oneskorene, uvedie v kontrolnom výkaze neúplné alebo nesprávne údaje alebo v lehote určenej vo výzve daňového úradu neodstráni nedostatky podaného kontrolného výkazu, daňový úrad uloží platiteľovi pokutu do výšky 10 000 eur. Ak platiteľ poruší povinnosti podľa prvej vety opakovane, daňový úrad uloží pokutu do výšky 100 000 eur. Pri určení výšky pokuty prihliadne daňový úrad na závažnosť a dĺžku trvania protiprávneho stavu.

(11) Platiteľ uvedie údaje podľa odsekov 2 až 7 v kontrolnom výkaze v členení, ktorého vzor ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo financií Slovenskej republiky.“.

32. V § 79 ods. 4 sa za slovo „priznaní,“ vkladajú slová „výzva na podanie kontrolného výkazu alebo výzva na odstránenie nedostatkov v podanom kontrolnom výkaze,“.

33. V § 79 ods. 5 poslednej vete sa za slovo „priznaní“ vkladajú slová „alebo na odstránenie nedostatkov v podanom dodatočnom kontrolnom výkaze“.

34. V § 80 ods. 9 prvej vete sa slová „20 dní“ nahrádzajú slovami „25 dní“.

35. V § 81 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta.

36. V § 81 ods. 4 písm. b) druhom bode sa za slovo „priznanie“ vkladajú slová „alebo kontrolný výkaz“.

37. V § 81 ods. 8 sa slová „§ 4 ods. 6“ nahrádzajú slovami „§ 4 ods. 4“.

38. V § 81a odsek 2 znie:

„(2) Ak skupina prestane spĺňať podmienky podľa § 4a, zástupca skupiny je povinný bezodkladne podať žiadosť o zrušenie registrácie skupiny. Daňový úrad zruší registráciu skupiny najneskôr do 30 dní odo dňa podania žiadosti o zrušenie registrácie skupiny. Ak daňový úrad zistí, že skupina prestane spĺňať podmienky podľa § 4a, zruší registráciu skupiny z úradnej moci.“.

39. V § 82 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Osoba registrovaná podľa § 7 alebo § 7a je povinná požiadať o zrušenie registrácie pre daň, keď skončí v tuzemsku podnikanie.“.

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

40. V § 82 odsek 3 znie:

„(3) Daňový úrad zruší registráciu pre daň na žiadosť podľa odseku 1 alebo odseku 2, ak zistí, že sú splnené podmienky na zrušenie registrácie pre daň, alebo zruší registráciu pre daň z úradnej moci, ak osoba podľa odseku 2 nesplnila povinnosť podať žiadosť o zrušenie registrácie pre daň. Daňový úrad zruší registráciu pre daň z úradnej moci, ak sa osoba registrovaná podľa § 7 alebo § 7a stala platiteľom, a to ku dňu, keď sa stala platiteľom; daňový úrad rozhodnutie o zrušení registrácie nevydáva. Zrušením registrácie zaniká platnosť osvedčenia o registrácii pre daň a platnosť identifikačného čísla pre daň. Osoba je povinná do desiatich dní od zrušenia registrácie odovzdať daňovému úradu osvedčenie o registrácii pre daň.“.

41. V § 83 ods. 3 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a v tej istej lehote je povinný zaplatiť daň“.

42. Za § 85ka sa vkladá § 85kb, ktorý vrátane nadpisu znie:
srska
18.10.13,08:46
podľa schváleného návrhu by mala byť hlavná zmena v kumulovaní hodnôt zjednodušených faktúr - dokladov z ERP, aspoň tak to navrhovali výbory
hej ale treba počkať kým vyprodukujú schválené znenie
bea
18.10.13,08:51
no navrhovali, len čo schválili?
srska
18.10.13,08:54
no navrhovali, len čo schválili?neboj, zverejnia to :-)
bea
18.10.13,08:57
no navrhovali, len čo schválili?neboj, zverejnia to :-)
tak to mi odľahlo :)
micapeto
18.10.13,08:58
je to tlač 614 paragrafové znenie
srska
18.10.13,09:03
odklepli aj 431 (účtovníctvo) - stanú sa z nás vo väčšine prípadov μ-účtovné jednotky, 78 (daňoví poradcovia)
srska
18.10.13,09:03
je to tlač 614 paragrafové znenienavrhované
demeter
19.10.13,11:55
chcem sa spýtať ,či každý platca DPH bude musieť podávať kontrolný výkaz ,ďakujem
Rozalka
19.10.13,15:53
chcem sa spýtať ,či každý platca DPH bude musieť podávať kontrolný výkaz ,ďakujem
áno

Úprimne: myslela som si, že posunú účinnosť, som zvedavá, ako bude padať systém.
Dáša_
19.10.13,16:16
chcem sa spýtať ,či každý platca DPH bude musieť podávať kontrolný výkaz ,ďakujem
áno

Úprimne: myslela som si, že posunú účinnosť, som zvedavá, ako bude padať systém.

a ja som hlavne zvedavá, čo s tým kvantom dát urobia, keď im tam operátori nasúkajú cca 5 miliónov faktúr, elektrikári, plynári... :D ako to budú skladovať, ako sa budú podávať opravné výkazy, lebo pomýliť sa môže každý... A hlavne, čo toto všetko vrátane počítačov, úložísk, novýh budov bude stát :D
srska
19.10.13,16:25
chcem sa spýtať ,či každý platca DPH bude musieť podávať kontrolný výkaz ,ďakujem
áno

Úprimne: myslela som si, že posunú účinnosť, som zvedavá, ako bude padať systém.

a ja som hlavne zvedavá, čo s tým kvantom dát urobia, keď im tam operátori nasúkajú cca 5 miliónov faktúr, elektrikári, plynári... :D ako to budú skladovať, ako sa budú podávať opravné výkazy, lebo pomýliť sa môže každý... A hlavne, čo toto všetko vrátane počítačov, úložísk, novýh budov bude stát :Drýchlo nech požiadajú google o prenájom:D
Dáša_
19.10.13,17:45
chcem sa spýtať ,či každý platca DPH bude musieť podávať kontrolný výkaz ,ďakujem
áno

Úprimne: myslela som si, že posunú účinnosť, som zvedavá, ako bude padať systém.

a ja som hlavne zvedavá, čo s tým kvantom dát urobia, keď im tam operátori nasúkajú cca 5 miliónov faktúr, elektrikári, plynári... :D ako to budú skladovať, ako sa budú podávať opravné výkazy, lebo pomýliť sa môže každý... A hlavne, čo toto všetko vrátane počítačov, úložísk, novýh budov bude stát :Drýchlo nech požiadajú google o prenájom:D
v každom prípade ale len cez schránkovú firmu :D ale to im samozrejme pripomínať netreba, to ovládajú dokonale. Viď napríklad posledný prípad auditu pre orale s výsledkom, že SP používa nelegálny HW :D
srska
19.10.13,17:56
chcem sa spýtať ,či každý platca DPH bude musieť podávať kontrolný výkaz ,ďakujem
áno

Úprimne: myslela som si, že posunú účinnosť, som zvedavá, ako bude padať systém.

a ja som hlavne zvedavá, čo s tým kvantom dát urobia, keď im tam operátori nasúkajú cca 5 miliónov faktúr, elektrikári, plynári... :D ako to budú skladovať, ako sa budú podávať opravné výkazy, lebo pomýliť sa môže každý... A hlavne, čo toto všetko vrátane počítačov, úložísk, novýh budov bude stát :Drýchlo nech požiadajú google o prenájom:D
v každom prípade ale len cez schránkovú firmu :D ale to im samozrejme pripomínať netreba, to ovládajú dokonale. Viď napríklad posledný prípad auditu pre orale s výsledkom, že SP používa nelegálny HW :D
oracle + soft (http://www.porada.sk/t215604-p191-co-sa-mi-dnes-stalo-co-ma-rozculilo-a-co-ma-potesilo-iv.html#post2422446)

tu by sa toho vošlo (http://adam.azet.sk/galeria/24780/google-prvykrat-ukazal-svoje-tajne-datove-centra?foto=1)
avalik
21.10.13,08:50
Do Leg. rady vlády postupuje Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje vzor kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty

https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialDocuments.aspx?instEID=45&matEID=6526&langEID=1&tStamp=20131021100302097
bodliak
21.10.13,09:26
Toto je výplod legislatívnej rady vlády ?

Zo vzoru citujem:

"
Druh tovaru
Mobilné telefóny sa uvedú skratkou MT a integrované obvody sa uvedú skratkou IO.
"

:-)
avalik
21.10.13,09:31
Toto je výplod legislatívnej rady vlády ?

Zo vzoru citujem:

"
Druh tovaru
Mobilné telefóny sa uvedú skratkou MT a integrované obvody sa uvedú skratkou IO.
"

:-)

nie, zatial to je vyplod MF SR ... LRV to este bude posudzovat z hladiska jej posobnosti
srska
21.10.13,09:45
Toto je výplod legislatívnej rady vlády ?

Zo vzoru citujem:

"
Druh tovaru
Mobilné telefóny sa uvedú skratkou MT a integrované obvody sa uvedú skratkou IO.
"

:-)

nie, zatial to je vyplod MF SR ... LRV to este bude posudzovat z hladiska jej posobnosti
upravili v D.1 oproti pôvodnému návrhu - vynechali stĺpec "daňový kód elektronickej registračnej pokladnice"
promont maja
21.10.13,11:05
aj žitko, pšenička, želiezko sa navrhujú od 5 litrov vyššie - týka sa § 69/12f+g.

„ak základ dane vo faktúre za dodanie týchto tovarov je 5 000 eur a viac,“
- S cieľom vylúčiť z prenosu daňovej povinnosti dodávky poľnohospodárskych produktov s malou hodnotou sa navrhuje zaviesť prahovú hodnotu základu dane, od ktorej sa uplatní prenos daňovej povinnosti na príjemcu plnenia.

... = resumé: žiadna faktúra nebude mať celkovú výšku bez DPH v EUR 5000,00 a viac .. aspoň tam, kde sa uplatní § 69/12, f),g) ... aby sme nemuseli ešte riešiť aj colný sadzobník ... takto sme sa práve teraz v robotke uzhodli ...
promont maja
22.10.13,06:05
http://www.porada.sk/t226318-co-prinasa-novela-zakona-o-dph-ucinna-od-1-1-2014-a.html ... vyzerá to, že na pšeničku, či želiezko limit 5000,00 eur nemáme ... či? ..
ekopo
22.10.13,09:10
napadlo ma, ak sa bude posielať KV elektronicky, bude v xml schéme, ktorá ako viem ešte nebola zverejnená....
k celému: nemôžem sem napísať, čo si o tomto (ale aj o inom) myslím..
double
22.10.13,19:33
ja mám cez 400 vyšlích faktúr mesačne. To tam mám manualne nahadzovat kazdu faktúru?
angua
22.10.13,19:38
ja len dúfam, že to účtovné softy zvládnu vyplúvať automaticky. keď som sa zbežne pozrela, všetky potrebné údaje nahadzujem do nich. ale aj tak je to byrokracia a šikana. hádam si fakt niekto z našich zákonodarcov nemyslí, že toto im pomôže vyriešiť daňové úniky.
Dáša_
22.10.13,19:48
ja len dúfam, že to účtovné softy zvládnu vyplúvať automaticky. keď som sa zbežne pozrela, všetky potrebné údaje nahadzujem do nich. ale aj tak je to byrokracia a šikana. hádam si fakt niekto z našich zákonodarcov nemyslí, že toto im pomôže vyriešiť daňové úniky.

ja som hlavne zvedavá, na tie odhalenia, keď to začnú párovať :D. A tie úspory, teda lepší výber ...
promont maja
23.10.13,13:22
ja mám cez 400 vyšlích faktúr mesačne. To tam mám manualne nahadzovat kazdu faktúru?

.... ako to myslíš? ... však ich potrebuješ nahodiť minimálne do knihy vydaných faktúr, resp. pohľadávok = takže ich nahodíš ...či?
promont maja
24.10.13,07:39
... alebo budeme všetky nákupy robiť v hotovosti, resp. prostredníctvom platobných kariet = tieto nákupy v kontrolnom výkaze máme uviesť kumulovane jednou sumou, že? ... takže nebude čo kontrolovať ...?

... nemôžem sa zbaviť úsmevu = ak by to takto urobili všetci = aký by bol p. Kažimír sklamaný ...
cacka
24.10.13,08:51
Dobre tomu teda rozumiem, že nákupy v hotovosti, teda bločky z registračky sa v súhrnnom výkaze nebudú uvádzať?
marjankaj
24.10.13,08:57
Dobre tomu teda rozumiem, že nákupy v hotovosti, teda bločky z registračky sa v súhrnnom výkaze nebudú uvádzať?
A vari sa v súhrnnom výkaze doteraz uvádzali?:eek:
kn-alka
24.10.13,08:58
Dobre tomu teda rozumiem, že nákupy v hotovosti, teda bločky z registračky sa v súhrnnom výkaze nebudú uvádzať?


Súhrnný alebo kontrolný výkaz?
cacka
24.10.13,09:00
Pardon...jasné, že kontrolný.
marjankaj
24.10.13,09:01
ja len dúfam, že to účtovné softy zvládnu vyplúvať automaticky. keď som sa zbežne pozrela, všetky potrebné údaje nahadzujem do nich. ale aj tak je to byrokracia a šikana. hádam si fakt niekto z našich zákonodarcov nemyslí, že toto im pomôže vyriešiť daňové úniky.

Čo im nevyriešia daňové úniky, tak to vyberú na pokutách. Za nesprávne vyplnenie kontrolných výkazov.:eek:
srska
24.10.13,09:02
Pardon...jasné, že kontrolný.
vvt
micapeto
24.10.13,09:04
som veľmi zvedavý, kedy bude zverejnená xml forma. Predpokladám, že to dokonca roka stihnú....to bol vtip... A "teším" sa na obdobie medzi 20. - 25. februárom, kedy im to začne pekne padať a zamŕzať.
Asi nikoho z tvorcov nenapadlo, že upravená daňová databáza sa musí napĺňať už od začiatku januára a treba aj nastaviť smerovanie jednotlivých kombinácií krajín EU a kódov dph do kontrolného výkazu (keďže tam ide do bodu B1. aj samozdanenie - par 69 ods6) a označovať v systéme nejako doklady z ERP, aby ich kumulovalo do tohto výkazu, či už nejakým novým príznakom alebo cez kód dph. A na to už musí byť tento výkaz dodávateľom softwaru v systéme vytvorený.
cacka
24.10.13,09:06
Pardon...jasné, že kontrolný.
vvt
Ďakujem.
Rozalka
24.10.13,12:38
Pozrela som si tiež tie chlieviky, a premýšlam, ako tam dostanem "premiestnenie tovaru z iného členského štátu" - podľa internej faktúry, ktorú si vyhotovím (ide o dovoz z tretích krajín a vstup na územie EÚ v inom čš, napr. Koper, Hamburg), som ja aj dodávateľ aj odberateľ.
Z iného rožka:
Môj manžel programuje pre našu firmu, hádajte, čo budeme robiť na vianoce a medzi sviatkami, na silvestra, na nový rok .... atď.
marjankaj
24.10.13,12:51
Pozrela som si tiež tie chlieviky, a premýšlam, ako tam dostanem "premiestnenie tovaru z iného členského štátu" - podľa internej faktúry, ktorú si vyhotovím (ide o dovoz z tretích krajín a vstup na územie EÚ v inom čš, napr. Koper, Hamburg), som ja aj dodávateľ aj odberateľ.
Z iného rožka:
Môj manžel programuje pre našu firmu, hádajte, čo budeme robiť na vianoce a medzi sviatkami, na silvestra, na nový rok .... atď.
Pôjdete ta het na Tahiti?:D
JAJA11
24.10.13,13:10
pozrela som si ten výkaz a mám pocit, že ho vymysleli tak, že nemá šancu sa niečo skontrolovať.... nič nebude sedieť a pracovníci DÚ sa zbláznia, alebo to vzdajú.....
ja som predpokladala, že výkaz bude len z jednej strany, že budeme musieť uviesť všetku DPH, ktorú si budeme chcieť uplatniť, spolu s dátumom dodania a IČ DPH, ktorého sa to týka...
program skontroluje z výkazov všetky DPH od jedného dič a následne skontroluje výšku DPH u tejto firmy.... ak by zistili, že firma odvádza oveľa nižšiu DPH ako si uplatňujú jej odberatelia, potom je možné vyžiadať od tej firmy zoznam, tých, ktorým vystavili faktúry..... okamžite bude vidno, ktorá firma si uplatňuje viac ako udáva príslušná firma .... a kontrola je na svete....
takto mi to pripadá, že nás všetkých považujú za podvodníkov......
a zložitý výkaz bude len ďalším zbytočným zaťažením podnikateľov.... ale podvody nevyrieši...
Rozalka
24.10.13,13:30
Pôjdete ta het na Tahiti?:D
Skôr by som povedala, že do maďarského Päťkostolia (Pécs, foneticky péč) :)
marjankaj
24.10.13,13:36
Pôjdete ta het na Tahiti?:D
Skôr by som povedala, že do maďarského Päťkostolia (Pécs, foneticky péč) :)
Veď načo si budete kaziť vianoce. Aj tak to určite budú meniť. Veď prvýkrát sa to má použiť 25.1.2014. Tak kvôli tomu nebudú pracovať v roku 2013.:eek:
Veď aj Mikloš chcel zaviesť novoty a potom ho vraj sklamal Mikulčík. Aj Kažimír si niekoho nájde.:eek:
Janiela
24.10.13,16:31
Pôjdete ta het na Tahiti?:D
Skôr by som povedala, že do maďarského Päťkostolia (Pécs, foneticky péč) :)
Veď načo si budete kaziť vianoce. Aj tak to určite budú meniť. Veď prvýkrát sa to má použiť 25.1.2014. Tak kvôli tomu nebudú pracovať v roku 2013.:eek:
Veď aj Mikloš chcel zaviesť novoty a potom ho vraj sklamal Mikulčík. Aj Kažimír si niekoho nájde.:eek:
Kiežby to bola pravda :-)
grammatika
25.10.13,06:48
Mňa zaujíma, či vôbec poriešili možnosť odpočtu z dokladov aj v iných obdobiach, ako je dátum dodania (do konca kal.roka). Veď potom pri ich kontrolách im bude stále vyskakovať, že niečo nesedí, keď dodávateľ odvedie daň napr. v 03/2014 a odberateľ si ju uplatní aj v 12/2014..
JAJA11
25.10.13,08:11
to som aj ja zvedavá..... myslím, že sa len vyzbierajú výkazy, ak ho niekto neodovzdá, tak dostane pokutu a kontrola bude taká, ako bola doteraz...... podľa toho, aké komplikácie robilo obyčajné odovzdávanie DP, do dnešnej doby nie sú schopný prijať prílohu k DP PO cez e-dane..... čo potom taký výkaz, kde bude veľké množstvo údajov... a to my sme malá firma, neviem si predstaviť tie veľké.....
ale čím komplikovanejšie, tým lepšie.... vtedy sa veľmi ľahko bude dať pokračovať v podvodoch ..... kým spracujú, overia všetky výkazy, tak sa bude DPH musieť vrátiť a podvodníci sa budú len ďalej smiať.... lebo ich výkazy budú ako budú chcieť oni....
Žabinka
25.10.13,08:45
ale aspoň si urobia čiarku v boji proti daňovým únikom..:cool::confused:
Dáša_
25.10.13,08:51
no, mne sa zdá, že hlavným cieľom je minúť šialené peniaze za hw a sw riešenie tejto záležitosti. Natrúfam si povedať, či to niekto dokáže raálne oceniť a tak povedať, či zákazky budú alebo nebudú predražené
srska
04.11.13,09:31
aj 17 stranový manuál uzrel (http://www.drsr.sk) svetlo sveta.

pre rozalku - aj xsd schéma
marjankaj
04.11.13,09:38
Aj colný úrad zbieral evidenciu alkoholu. Vypisoval som zoznam aj 50 listov a posielal na colný úrad. Kto neposlal dostal pokutu. Neviem, či to niekto aj vyhodnocoval, ale nepočul som o tom. Potom to zrušili. Asi to nemali kde skladovať, nieto ešte kontrolovať. Možno takto skončia aj tie kontrolné výkazy.
Aj čipovanie psov a mačiek bol dobrý kšeft pre veterinárov, a už to zrušili.
A ktovie koľko hlúpostí ešte vymyslia.
srska
04.11.13,09:43
Aj colný úrad zbieral evidenciu alkoholu. Vypisoval som zoznam aj 50 listov a posielal na colný úrad. Kto neposlal dostal pokutu. Neviem, či to niekto aj vyhodnocoval, ale nepočul som o tom. Potom to zrušili. Asi to nemali kde skladovať, nieto ešte kontrolovať. Možno takto skončia aj tie kontrolné výkazy.
Aj čipovanie psov a mačiek bol dobrý kšeft pre veterinárov, a už to zrušili.
A ktovie koľko hlúpostí ešte vymyslia.
v podstate zrušením ti (nám) berú kšeft :-))
marjankaj
04.11.13,09:46
Aj colný úrad zbieral evidenciu alkoholu. Vypisoval som zoznam aj 50 listov a posielal na colný úrad. Kto neposlal dostal pokutu. Neviem, či to niekto aj vyhodnocoval, ale nepočul som o tom. Potom to zrušili. Asi to nemali kde skladovať, nieto ešte kontrolovať. Možno takto skončia aj tie kontrolné výkazy.
Aj čipovanie psov a mačiek bol dobrý kšeft pre veterinárov, a už to zrušili.
A ktovie koľko hlúpostí ešte vymyslia.
v podstate zrušením ti (nám) berú kšeft :-))
Tak to ma nenapadlo, že to robia iba kvôli nám.:rolleyes:
Takže sa nabalíme. Vivat Kažimír.:eek:
Dáša_
04.11.13,09:59
aj 17 stranový manuál uzrel (http://www.drsr.sk) svetlo sveta.

pre rozalku - aj xsd schéma
ani neviem, či sa už idem nad tým vzrušovať, alebo počkáme na ň18-tu upravu niekedy začiatkom budúceho roka. Teda vo februári.
srska
04.11.13,10:00
aj 17 stranový manuál uzrel (http://www.drsr.sk) svetlo sveta.

pre rozalku - aj xsd schéma
ani neviem, či sa už idem nad tým vzrušovať, alebo počkáme na ň18-tu upravu niekedy začiatkom budúceho roka. Teda vo februári.
mp k tomu bude neúrekom na intranete (interných)
Rozalka
06.11.13,19:44
Tie "čísmenká" v poradovom čísle tovaru dajú riadne zabrať .... pozerala som dnes faktúry, no horor! nemohli by sme sa tu dohodnúť, že vyvinieme dobrý vplyv na našich klientov a usmerníme ich, aby číslo faktúry nebolo zahltené písmenami. Ak by číslo faktúry neobsahovalo aj čísmenká, mohol by vlastne VS (ktorý aj tak nahrávame kvôli párovaniu úhrad, či nie všetky softy to tak vyžadujú?) nahradiť poradové číslo faktúry.

Zatiaľ najhlúpejšie číslo faktúry som našla takéto: FTVS-2013-OB-162029
Dáša_
06.11.13,19:52
Tie "čísmenká" v poradovom čísle tovaru dajú riadne zabrať .... pozerala som dnes faktúry, no horor! nemohli by sme sa tu dohodnúť, že vyvinieme dobrý vplyv na našich klientov a usmerníme ich, aby číslo faktúry nebolo zahltené písmenami. Ak by číslo faktúry neobsahovalo aj čísmenká, mohol by vlastne VS (ktorý aj tak nahrávame kvôli párovaniu úhrad, či nie všetky softy to tak vyžadujú?) nahradiť poradové číslo faktúry.

Zatiaľ najhlúpejšie číslo faktúry som našla takéto: FTVS-2013-OB-162029

citujem stefana2005

... z poučenia uvedeného na FRSR (strana 11):

"Ak príjemca plnenia nemá faktúru a má právo na odpočítanie dane na základe uvedenia prijatého plnenia v záznamoch, uvedie namiesto poradového čísla faktúry číselnú identifikáciu iného dokladu, napr. číslo zmluvy ALEBO interné číslo záznamu."
.
... kde je záruka, že rovnako uvedie dodávateľ i odberateľ číselnú identifikáciu iného dokladu, tobôž ak je tam aj slovko ALEBO, t.j. jeden si zvolí číslo zmluvy, druhý číslo interného záznamu ?????
Čo je to číslo interného záznamu ?????
Ako sa stretnú a vypárujú tieto zápisy ?????
Koho budú potom pokutovať ?????
Ach Bože, bude to len veselo ...

Fakt ešte bude veselo :D
Stefan2005
06.11.13,20:49
... nemohli by sme sa tu dohodnúť, že vyvinieme dobrý vplyv na našich klientov a usmerníme ich, aby číslo faktúry nebolo zahltené písmenami...

... ja som za všetkými desiatimi (hoci niekedy som nesmierne rád, ak dostanem od niektorých ucelený rad faktúr)... tiež mám rád faktúry, ktoré majú logický sled a štruktúru, napr. 2013001, či 1300267 - zoradia sa správne ak sa začína rokom faktúry (2013004... 2013041.... 2013417), nie jeho porad. číslom - vtedy sa zoradia takto 42013, 412013, 4172013,... );
potom stretávam od niektorých faktúry ako 20130000000012, pritom je to posledná dvanásta faktúra za daný rok... alebo 824556221476 - proste des... treba si uvedomiť, že každé číslo navyše zvyšuje možnosť preklepu a tým i vzniku chyby v kontrolnom výkaze a možnosti pokutovania... ak aj doteraz urobil človek preklep, pri párovaní, resp. inventarizácii na to došiel a opravil a všetko bolo v poriadku ... od 1.1.2014 to už nebude v poriadku !
srska
06.11.13,22:45
... nemohli by sme sa tu dohodnúť, že vyvinieme dobrý vplyv na našich klientov a usmerníme ich, aby číslo faktúry nebolo zahltené písmenami...

... ja som za všetkými desiatimi (hoci niekedy som nesmierne rád, ak dostanem od niektorých ucelený rad faktúr)... tiež mám rád faktúry, ktoré majú logický sled a štruktúru, napr. 2013001, či 1300267 - zoradia sa správne ak sa začína rokom faktúry (2013004... 2013041.... 2013417), nie jeho porad. číslom - vtedy sa zoradia takto 42013, 412013, 4172013,... );
potom stretávam od niektorých faktúry ako 20130000000012, pritom je to posledná dvanásta faktúra za daný rok... alebo 824556221476 - proste des... treba si uvedomiť, že každé číslo navyše zvyšuje možnosť preklepu a tým i vzniku chyby v kontrolnom výkaze a možnosti pokutovania... ak aj doteraz urobil človek preklep, pri párovaní, resp. inventarizácii na to došiel a opravil a všetko bolo v poriadku ... od 1.1.2014 to už nebude v poriadku !
stefan, sledujem túto diskusiu a musím zareagovať.

1. sú softy, ktoré umožňujú exportovať aj importovať faktúry vo formáte html (dosť dlhú dobu).
ak ti dodávateľ v takom formáte faktúru pošle, naimportuješ ju do softu - do agendy prijatých faktúr - v podstate na dva kliky (pohoda komplet). == > nemôžeš urobiť chybu - žiadne ručné typovanie.

2. je vecou soft firiem aby pri implementácii automatického prenosu dát do kv dph "nestratili tvár". majú na to času dosť.
Stefan2005
07.11.13,07:59
...stefan, sledujem túto diskusiu a musím zareagovať.

1. sú softy, ktoré umožňujú exportovať aj importovať faktúry vo formáte html (dosť dlhú dobu).
ak ti dodávateľ v takom formáte faktúru pošle, naimportuješ ju do softu - do agendy prijatých faktúr - v podstate na dva kliky (pohoda komplet). == > nemôžeš urobiť chybu - žiadne ručné typovanie.

2. je vecou soft firiem aby pri implementácii automatického prenosu dát do kv dph "nestratili tvár". majú na to času dosť.

... to si teraz kvôli zmene zákona máme vymeniť účtovný softvér ?????
... okrem toho:
1. účtujeme dodávateľsky, nie my dostávame doklady, ale naši klienti a tí nám ich doručia (v papierovej forme)
2. v rozhodujúcej miere (niekedy úplne) sú to doklady, ktoré nie sú v html formáte !
3. existuje pre dodávateľské faktúry jednotný html formát (ja o tom neviem)? lebo mne ide o došlé faktúry, nie o tie, ktoré mi vystavujeme
Žabinka
07.11.13,08:38
nikto z múdrych tam hore si neuvedomuje, že nie každý účtovník je aj 100% zdatný v počítačových operáciách (napr. ja :) ).. a výrazy ako exporty a importy sa pre mňa rovná španielskej dedine.. takže mi ostane mravenčia práca, prepisovať a prepisovať.. a stláčať kažimírov gombík v programe budú len tí počítačovo zdatnejší..
petovsan
07.11.13,08:56
Mňa zaujíma ešte jedna vec v súvislosti s týmto zjednodušovaním agendy u podnikajúcej verejnosti ... a síce tá finančná ... už ste premýšľali kolegovia - účtovníci - o koľko by ste mali zdvihnúť ceny za svoje služby pri takto náročnej evidencii účtovných dokladov? Bohužiaľ, zasa si to odnesú iba podnikatelia, pretože sa im predražia služby za účtovníctvo. Ale myslím, že robiť takúto na čas náročnú evidenciu DPH za tie isté peniaze ako doteraz bude naša istá cesta do zdravotníckeho zariadenia - v lepšom prípade na psychiatrické oddelenie.
Dav
07.11.13,19:39
Mňa zaujíma ešte jedna vec v súvislosti s týmto zjednodušovaním agendy u podnikajúcej verejnosti ... a síce tá finančná ... už ste premýšľali kolegovia - účtovníci - o koľko by ste mali zdvihnúť ceny za svoje služby pri takto náročnej evidencii účtovných dokladov? Bohužiaľ, zasa si to odnesú iba podnikatelia, pretože sa im predražia služby za účtovníctvo. Ale myslím, že robiť takúto na čas náročnú evidenciu DPH za tie isté peniaze ako doteraz bude naša istá cesta do zdravotníckeho zariadenia - v lepšom prípade na psychiatrické oddelenie.
To zvyšovanie cien nebude jednoduché, lebo celé je to odprezentované ako stlačenie gombíka. A v takom prípade budeme ťažko presviedčať podnikateľov, že ani veľmi nie, lebo ešte predtým to tam treba nahrať.
Verím, že väčšinu, ak nie všetko, nám naozaj vygeneruje program, ale kým tie údaje zadáme... . Čo ma deptá, je to, že krížová kontrola, ktorú propagujú, nebude v praxi taká jednoduchá, ako vieme všetci, čo sa účtovníctvom živíme, a že jediný zvýšený honorár, ktorý nás určite čaká, sú pokuty v prípade chýb.
Dáša_
07.11.13,19:46
To zvyšovanie cien nebude jednoduché, lebo celé je to odprezentované ako stlačenie gombíka. A v takom prípade budeme ťažko presviedčať podnikateľov, že ani veľmi nie, lebo ešte predtým to tam treba nahrať.
Verím, že väčšinu, ak nie všetko, nám naozaj vygeneruje program, ale kým tie údaje zadáme... . Čo ma deptá, je to, že krížová kontrola, ktorú propagujú, nebude v praxi taká jednoduchá, ako vieme všetci, čo sa účtovníctvom živíme, a že jediný zvýšený honorár, ktorý nás určite čaká, sú pokuty v prípade chýb.

zamýšľam sa nad tou krížovou kontrolou a nejak mi vychádza, že naozaj relevantné čísla môžu dostať najskôr na konci roka, t.j. v januári 2015.

Majme firmu A a firmu B, obaja platitelia. Firma A dodá niečo firme B. Ale firma B si to môže podľa momentálnej legislatívy dať do odpočtu až do konca kalendárneho roka.
Je síe pravda, že ak si dá firma B odpočet a firma A nepriznala plnenie, tak to zistia hned. Ale ak sa firma b rozhodne uplatnit odpočet až v decembri, tak naozaj výsledok bude až v tom januári nasledujúceho roka. A celý rok budú musieť zbiehať úplne všetky dáta...

Ak samozrejme nie je pripravená novela zákona o DPH, ked sa už tieto posuny robiť nebudú môcť. A práve toho sa bojím, keď si spomeniem, že aj v novembi náš parlament zasadá...
Dav
07.11.13,19:57
Ani tak sa to nemusí stretnúť. Mám napr. faktúru za kancelárske potreby z papiernictva. Obaly, šanony, pero, a temperky, ktoré dám ako dar neziskovke. Zaevidujem, zaplatím, zaúčtujem, obdarujem a...s papiernictvom sa to nestretne, lebo oni budú tvrdiť napr. 100+ DPH, ja budem tvrdiť 80+DPH a 24 sa z faktúry "odparí". Alebo 80% PHM, alebo repre vyššie ako povolené pre odpočet DPH...
Dáša_
07.11.13,20:09
či sa niekedy dožijeme, že zverejnia zistenia. Teda samozrejme okrem prvých bombastických :D Ale také reálne, koľko stojí systém, zázemie. A čo také zázračné odhalia.
JAJA11
07.11.13,20:33
myslím, že sa musíme nechať prekvapiť pracovníkom softwerových firiem, ktoré budú vyhodnocovať výkazy.... a hlavne pracovníkom daňových úradov, ktorí budú hľadať nedostatky vo výkazoch....
vzhľadom na to, že číslo faktúry sa bude musieť zadávať vrátane všetkých písmen, pomlčiek, lomítok je veľmi pravdepodobné, že budú vznikať chyby pri identifikácii dokladov na vstupe s faktúrami na výstupe..... pri tom množstve dokladov, je veľmi pravdepodobné, že sa nebude jednať o 100 prípadov, ale o tisíce.... slušní podnikatelia vďaka tomu budú prichádzať o nadmerné odpočty, prípadne bude trvať omnoho dlhšie, kým sa im peniaze vrátia.....
myslím, že tvorcovia nedomysleli všetky dôsledky tohto nápadu, hlavne nezobrali do úvahy ľudský faktor a možnosť pomerne veľkého počtu chýb pri zbere tak veľkého množstva dát, alebo budú musieť upustiť od dôkladnej kontroly a celý úmysel vyjde navnivoč....
ak chceli kontrolovať, mali zbierať len všetku DPH na vstupe, ktorú si podnikatelia uplatňujú, pričom by museli uviesť len príslušné IČ DPH dodávateľa, celkovú sumu za príslušný mesiac, v delení podľa toho, kedy vznikla daňová povinnosť dodávateľovi DPH odviesť..... takto sčítaná DPH by musela byť nižšia ako DPH, ktorú uviedol dodávateľ na vstupe.... ak by to tak nebolo, až potom začať skúmať dôvod rozdielu a zaťažiť len problémové odpočty..... myslím, že by sa odhalili hlavne veľké podvody a o to by malo ísť..... drobné odvody sa aj tak neodhalia, tie sa budú uvádzať aj tak kumulovane....
a ešte mi vyvstáva otázka? prečo vlastne sa vymysleli výkazy? nestačilo upresniť štruktúru súčasnej evidencie DPH a túto evidenciu odovzdávať daňovému úradu? prečo sa musia prepisovať tie isté dáta ešte raz, len trochu inak?
JAJA11
07.11.13,20:43
zarobia na chybách a pokutách u drobných podnikateľov a veľkí podvodníci a softwarové firmy budú spokojní ......
asi ako národná bločková lotéria..... náklady na ňu a odmeny budú ďaleko vyššie ako prichytení drobní podvodníci..... a veľkých podvodníkov nik nechytí.....
ale tak je to tu už roky, takže sa nemusíme čudovať, ešte ani jedna politická garnitúra sa nesnažila podporiť tých drobných, tí nemajú peniaze na podporu politických strán, takže nie sú zaujímaví.....
gotka
11.11.13,15:49
Ani tak sa to nemusí stretnúť. Mám napr. faktúru za kancelárske potreby z papiernictva. Obaly, šanony, pero, a temperky, ktoré dám ako dar neziskovke. Zaevidujem, zaplatím, zaúčtujem, obdarujem a...s papiernictvom sa to nestretne, lebo oni budú tvrdiť napr. 100+ DPH, ja budem tvrdiť 80+DPH a 24 sa z faktúry "odparí". Alebo 80% PHM, alebo repre vyššie ako povolené pre odpočet DPH...
vraj do kontrolneho vykazu pôjde cela DPH, aj ta cast, na ktoru nemas narok (tak je v novom pouceni k vyplnaniu vykazu), takze stretnut by sa to malo. uvidime.
Sarlotka
11.11.13,16:12
Ani tak sa to nemusí stretnúť. Mám napr. faktúru za kancelárske potreby z papiernictva. Obaly, šanony, pero, a temperky, ktoré dám ako dar neziskovke. Zaevidujem, zaplatím, zaúčtujem, obdarujem a...s papiernictvom sa to nestretne, lebo oni budú tvrdiť napr. 100+ DPH, ja budem tvrdiť 80+DPH a 24 sa z faktúry "odparí". Alebo 80% PHM, alebo repre vyššie ako povolené pre odpočet DPH...
vraj do kontrolneho vykazu pôjde cela DPH, aj ta cast, na ktoru nemas narok (tak je v novom pouceni k vyplnaniu vykazu), takze stretnut by sa to malo. uvidime.

no to je super, a to budeme davat zvlast do DPH vykazu zvlast do KV...
Kája.
11.11.13,16:47
Ak to tu bolo, tak sa ospravedlňuje, ale faktúry od oranžového operátora pôjdu každá zvlášť ak mám firmu ktorá má 30 telefónov a 30 mobilných internetov?
srska
11.11.13,17:17
Ak to tu bolo, tak sa ospravedlňuje, ale faktúry od oranžového operátora pôjdu každá zvlášť ak mám firmu ktorá má 30 telefónov a 30 mobilných internetov?choď do orange nech ti to upravia na jednu. môj klient má 14x sim ale faktúru enem jednu (19 strán)
Dáša_
11.11.13,17:33
a má stále orange ako variabilný symbol stále to isté číslo ? Uz pár rokov ziadne orange neúčtujem, ale dosť ma to rozčuľovalo... sa im to bude v tom pripade celkom dobre parovat....
srska
11.11.13,17:39
a má stále orange ako variabilný symbol stále to isté číslo ? Uz pár rokov ziadne orange neúčtujem, ale dosť ma to rozčuľovalo... sa im to bude v tom pripade celkom dobre parovat....má to stále tak
Dáša_
11.11.13,17:40
a má stále orange ako variabilný symbol stále to isté číslo ? Uz pár rokov ziadne orange neúčtujem, ale dosť ma to rozčuľovalo... sa im to bude v tom pripade celkom dobre parovat....má to stále tak
tak to budé zábavné - obzvlášť, keď si môžem odpočet uplatniť do konca kalendárneho roka (teda ak medzitým nezasadne parlament a toto nezmení :D ) A toto je drobnosť :)
promont maja
12.11.13,06:54
Pozrela som si tiež tie chlieviky, a premýšlam, ako tam dostanem "premiestnenie tovaru z iného členského štátu" - podľa internej faktúry, ktorú si vyhotovím (ide o dovoz z tretích krajín a vstup na územie EÚ v inom čš, napr. Koper, Hamburg), som ja aj dodávateľ aj odberateľ.
Z iného rožka:
Môj manžel programuje pre našu firmu, hádajte, čo budeme robiť na vianoce a medzi sviatkami, na silvestra, na nový rok .... atď.

... podľa slov Ing. Jablonkovej ( školenie z 5. 11. 2013) a Poučenia na vyplnenie kontrolného výkazu k DPH ... to, čo ide do súhrnných výkazov do kontrolného nejde ... a informácie z colnej "sféry" ( zaplatená DPH) tiež do kontrolného výkazu neuvádzame ...

V A.1. dodávateľ neuvádza údaje o:


dodaní tovaru a služby oslobodenej od dane s miestom dodania v tuzemsku, a to bez ohľadu na to, či sa k nim vyhotovia faktúry alebo nie, napr. poskytnutie finančných služieb platiteľovi dane v tuzemsku,
dodaní tovaru do iného členského štátu s miestom dodania v tuzemsku s oslobodením od dane podľa § 43 zákona o DPH (tzv. intrakomunitárne dodanie tovaru),
dodaní tovaru druhým dodávateľom s miestom dodania v inom členskom štáte v rámci trojstranného obchodu podľa § 45 zákona o DPH,
vývoze tovaru do tretieho štátu s miestom dodania v tuzemsku s oslobodením od dane podľa § 47 zákona o DPH,
dodaní tovaru s inštaláciou alebo montážou, ak miesto dodania je v inom členskom štáte alebo treťom štáte,
dodaní elektriny, plynu, tepla a chladu a poskytnutí služieb, ak platiteľ dane je povinný vyhotoviť faktúru, ale miesto dodania tovaru alebo poskytnutia služby je v inom členskom štáte alebo treťom štáte.
anto
12.11.13,07:14
Štát vymyslel výkaz, a kedže my platíme štát, tak nech z našich daní zaplatí náklady výmyslu toho finančného smejka. Alebo ešte lepšie, nech vedie štát za nás účtovníctvo a my mu dáme doklady. Aj mu zaplatíme za takúto službu. (prijateľnú cenu)
srska
12.11.13,07:27
Štát vymyslel výkaz, a kedže my platíme štát, tak nech z našich daní zaplatí náklady výmyslu toho finančného smejka. Alebo ešte lepšie, nech vedie štát za nás účtovníctvo a my mu dáme doklady. Aj mu zaplatíme za takúto službu. (prijateľnú cenu)tiež ma to napadlo 12.09. nadr... im do kv dph dáta a nech si s tým robia čo chcú

časom možno prídu na to, že by bolo vhodné mať na serveroch finančnej správy centrálny, jednotný ekonomický systém aspoň pre právnické osoby aby bol prehľad o všetkom :-)
účtovník 007
12.11.13,08:15
Ani tak sa to nemusí stretnúť. Mám napr. faktúru za kancelárske potreby z papiernictva. Obaly, šanony, pero, a temperky, ktoré dám ako dar neziskovke. Zaevidujem, zaplatím, zaúčtujem, obdarujem a...s papiernictvom sa to nestretne, lebo oni budú tvrdiť napr. 100+ DPH, ja budem tvrdiť 80+DPH a 24 sa z faktúry "odparí". Alebo 80% PHM, alebo repre vyššie ako povolené pre odpočet DPH...
vraj do kontrolneho vykazu pôjde cela DPH, aj ta cast, na ktoru nemas narok (tak je v novom pouceni k vyplnaniu vykazu), takze stretnut by sa to malo. uvidime.


To znamená, že KV nebude korešpondovať s daňovým priznaním? Veď ak nemám nárok na DPH, tak si ju na 343-xxx ani do DPH na vstupe nedám. napr. 80% PHM. Ale do KV pôjde celý nárok na DPH aj z nenárokovej časti?

Neviem si predstaviť, že pre túto koninu budem musieť namiesto 12 x sumárny interný daňový doklad pre splátkové kalendáre na el.energiu, naúčtovať 432 splátkových keledárov, ako DF za rok, aby sa im to spárovalo???? teraz mám na to vyčlenený účet 379-xxx, kde si na konci mesiaca skontrolujem, či mi odišli všetky trvalé príkazy, pekne si 379-xxx rozúčtujem na 502-xxx podľa stredísk a dPH ide na vstup jednou sumou, nie mesačne 36 rôznych súm.

Iba nám pridávajú robotu a to ešte musím postupne dopĺňať IBAN kódy do partnerov, lebo sa desím, že počas závierok nebudem mať na to čas. A banky PP bez IBAN kódu už od 1.2.2014 nevezmú. Možno vezmú, ak sa im bude chcieť to automaticky prekonvertovať. :-)

http://www.nbs.sk/sk/platobne-systemy/sepa/sepa-pre-pravnicke-osoby
martina0203
12.11.13,13:24
im už ozaj šibe, sa teším moc, moc......
gotka
12.11.13,16:20
To znamená, že KV nebude korešpondovať s daňovým priznaním? Veď ak nemám nárok na DPH, tak si ju na 343-xxx ani do DPH na vstupe nedám. napr. 80% PHM. Ale do KV pôjde celý nárok na DPH aj z nenárokovej časti?

Neviem si predstaviť, že pre túto koninu budem musieť namiesto 12 x sumárny interný daňový doklad pre splátkové kalendáre na el.energiu, naúčtovať 432 splátkových keledárov, ako DF za rok, aby sa im to spárovalo???? teraz mám na to vyčlenený účet 379-xxx, kde si na konci mesiaca skontrolujem, či mi odišli všetky trvalé príkazy, pekne si 379-xxx rozúčtujem na 502-xxx podľa stredísk a dPH ide na vstup jednou sumou, nie mesačne 36 rôznych súm.

Iba nám pridávajú robotu a to ešte musím postupne dopĺňať IBAN kódy do partnerov, lebo sa desím, že počas závierok nebudem mať na to čas. A banky PP bez IBAN kódu už od 1.2.2014 nevezmú. Možno vezmú, ak sa im bude chcieť to automaticky prekonvertovať. :-)

http://www.nbs.sk/sk/platobne-systemy/sepa/sepa-pre-pravnicke-osoby[/QUOTE]

priznam sa, cele poucenie k vyplneniu som este necitala, ale v upozorneni k bodu B.1. pisu "prijemca plnenia uvádza údaje z prijatých faktúr aj v prípade, ak nemá nárok na odpočítanie dane...". Ja si to v softe Pohoda viem predstavit, ale urcite bude plno plno pripadov, kedy nas bude slak triafat. to slavne vyhlasenie, ze ide o stlacenie jedneho gombika ma riadne vytocilo - to toho mudrlanta nenapadne, ze tie udaje sa do kompu musia najskôr nejako dostat? uz po prechode na euro musim viac cisel tukat (vsetko je na dve desatinne miesta, to v korunach nebolo) a teraz nahadzovat vsetky IC DPH, ktore som doteraz nepotrebovala (napr. dodavatelske), tak uz teraz viem, ze k tomu budem pristupovat velmi laxne. jednoducho sa neroztrham. hlavne, ked mi to nikto nezaplati. stve ma to vsetko cim dalej, tym viac.
Stefan2005
12.11.13,16:53
... a teraz nahadzovat vsetky IC DPH, ktore som doteraz nepotrebovala (napr. dodavatelske)...

... osobne údaj o IC-DPH vyplňujem aj doteraz u všetkých dodávateľov bez ohľadu na to, či účtujem platcu, ci neplatcu DPH - u platiteľov DPH to považujem za základný údaj, ktorý nemá chýbať....

... čo sa týka krátenia DPH u PHL - aj v súčasnosti nahadzujem plnú sumu (ZD i DPH) u každého dokladu, krátenie vykonávam mesačne (štvrťročne) interným dokladom jednou sumou / jedným zápisom, takže všetky údaje tam sú, akurát pribudne jedno interné číslo (krátenia)...

... ak dodávateľ-prenajímateľ vystaví na každý mesiac splátkový kalendár každý s jedinečným číslom dokladu, tak je to O.K. .... ak vystaví jeden na celý rok pod jedným číslom, tam môže byť problém priraďovania zodpovedajúceho (interného) čísla...
Stefan2005
12.11.13,17:48
... len tak mimochodom, začal som kontrolovať u platcov DPH jednotlivé IC-DPH, ktoré mám zadané v údajoch zákazníkov... no a nečuduj sa svete, našiel som po sebe i preklepy, resp. i klientom zle zadané IC-DPH u odberateľa... takže táto kontrola, resp. doplnenie chýbajúcich údajov (napr. ak sa odberateľ stal medzičasom platcom) sa javí už teraz ako opodstatnená, v januári toho bude aj tak dosť, takže toto ako by som našiel....
kuravesele
12.11.13,17:55
a vedeli by ste mi vysvetliť UPOZORNENIE k C.1 a C.2 na strane 5 poučenia?
V C.1 a C.2 na neuvádzajú dobropisy, pri ktorých sa základ dane a daň neopravuje podľa paragrafu 25 ods. 6 zákona o DPH. ?

Nechápem tomu či tam dať normálne dobropisy, respektíve ťarchopisy...Ďakujem
Rozalka
12.11.13,19:27
Pozrela som si tiež tie chlieviky, a premýšlam, ako tam dostanem "premiestnenie tovaru z iného členského štátu" - podľa internej faktúry, ktorú si vyhotovím (ide o dovoz z tretích krajín a vstup na územie EÚ v inom čš, napr. Koper, Hamburg), som ja aj dodávateľ aj odberateľ.
Z iného rožka:
Môj manžel programuje pre našu firmu, hádajte, čo budeme robiť na vianoce a medzi sviatkami, na silvestra, na nový rok .... atď.

... podľa slov Ing. Jablonkovej ( školenie z 5. 11. 2013) a Poučenia na vyplnenie kontrolného výkazu k DPH ... to, čo ide do súhrnných výkazov do kontrolného nejde ... a informácie z colnej "sféry" ( zaplatená DPH) tiež do kontrolného výkazu neuvádzame ...
I]
... Ale toto nejde do súhrnného výkazu, toto je premiestnenie z iného čš, a musím ho dať do časti B, ako povinnosť platiť daň pri nadobudnutí z ičš, akurát neviem, s akým ič dph.
účtovník 007
13.11.13,08:04
... čo sa týka krátenia DPH u PHL - aj v súčasnosti nahadzujem plnú sumu (ZD i DPH) u každého dokladu, krátenie vykonávam mesačne (štvrťročne) interným dokladom jednou sumou / jedným zápisom, takže všetky údaje tam sú, akurát pribudne jedno interné číslo (krátenia).......

Ja keď idem nahrávať PHM, tak si musím tú 5 stranovú fa od Slovnaftu(kto ju videl, si vie predstaviť, čo je položiek na tých 5 stranách) hodiť do excelu, potom z excelu vytvoriť kontingenčnú tabuľku a podporiť ju ďalšou excelovskou tabuľkou pre autá, ktoré majú spôsob uplatňovania 80% PHM. Bolo pre mňa jednoduchšie, už priamo fa upraviť o neuplatnenú DPH, lebo pri tom množstve dokladov sa mi môže stať, že proste na ID v mesiaci zabudnem a už mám chybu v DPH. Takže to, čo sa jednému zdá ako jednoduchá vec, môže niekomu poriadne skomplikovať život. Ale neostane mi nič iné, budem to musieť robiť rovnako ako píše Stefan2005.
účtovník 007
13.11.13,08:14
a vedeli by ste mi vysvetliť UPOZORNENIE k C.1 a C.2 na strane 5 poučenia?
V C.1 a C.2 na neuvádzajú dobropisy, pri ktorých sa základ dane a daň neopravuje podľa paragrafu 25 ods. 6 zákona o DPH. ?

Nechápem tomu či tam dať normálne dobropisy, respektíve ťarchopisy...Ďakujem

§ 25 ods.6 sú dobropisy, kedy sa zmluvné strany dohodli, že k opravenému základu dane sa DPH nebude účtovať. Je na to potrebná zmluva a uplatňuje sa to hlavne pri vyplácaných bonusoch, zľavách.... k tovarovým faktúram. Na takejto j fa nie je žiadna DPH. Preto už pri nahrávaní fa musíš fa správne označiť, aby do výkazu nevstúpila, napríklad, ako oslobodené plnenie. Ja takéto fa označujem v mojom softe, ako nedaňová položka, tým pádom nevstupuje tento zápis do žiadnych výkazov a výstupov z DPH.
Dáša_
13.11.13,08:15
... čo sa týka krátenia DPH u PHL - aj v súčasnosti nahadzujem plnú sumu (ZD i DPH) u každého dokladu, krátenie vykonávam mesačne (štvrťročne) interným dokladom jednou sumou / jedným zápisom, takže všetky údaje tam sú, akurát pribudne jedno interné číslo (krátenia).......

Ja keď idem nahrávať PHM, tak si musím tú 5 stranovú fa od Slovnaftu(kto ju videl, si vie predstaviť, čo je položiek na tých 5 stranách) hodiť do excelu, potom z excelu vytvoriť kontingenčnú tabuľku a podporiť ju ďalšou excelovskou tabuľkou pre autá, ktoré majú spôsob uplatňovania 80% PHM. Bolo pre mňa jednoduchšie, už priamo fa upraviť o neuplatnenú DPH, lebo pri tom množstve dokladov sa mi môže stať, že proste na ID v mesiaci zabudnem a už mám chybu v DPH. Takže to, čo sa jednému zdá ako jednoduchá vec, môže niekomu poriadne skomplikovať život. Ale neostane mi nič iné, budem to musieť robiť rovnako ako píše Stefan2005.
aaale, veď to je len na jeden gombík :D kto môže za to, že tebe ho na tvoje PC ešte nanamontovali .... :)

ja len verím, že pravdu majú tie hlasy, ktoré tvrdia, že tot veru nepôjde. Ešte nemajú yskášané ani to, že všetci platitelia DPH posielajú len obyčajný výkaz elektronicky, nie ešte aj tieto prílohy....
Dáša_
13.11.13,08:17
Keď tak o tom uvažujem, možno je aj škoda, že neprešlo to, že dane môžu podávať iba daňový poradcovia :D :D ....
Stefan2005
13.11.13,08:42
...Ale neostane mi nič iné, budem to musieť robiť rovnako ako píše Stefan2005.

... môžeš, len si treba vytvoriť AU pre PHL za autá, u ktorých je krátenie...
promont maja
13.11.13,08:53
... čo sa týka krátenia DPH u PHL - aj v súčasnosti nahadzujem plnú sumu (ZD i DPH) u každého dokladu, krátenie vykonávam mesačne (štvrťročne) interným dokladom jednou sumou / jedným zápisom, takže všetky údaje tam sú, akurát pribudne jedno interné číslo (krátenia).......

Ja keď idem nahrávať PHM, tak si musím tú 5 stranovú fa od Slovnaftu(kto ju videl, si vie predstaviť, čo je položiek na tých 5 stranách) hodiť do excelu, potom z excelu vytvoriť kontingenčnú tabuľku a podporiť ju ďalšou excelovskou tabuľkou pre autá, ktoré majú spôsob uplatňovania 80% PHM. Bolo pre mňa jednoduchšie, už priamo fa upraviť o neuplatnenú DPH, lebo pri tom množstve dokladov sa mi môže stať, že proste na ID v mesiaci zabudnem a už mám chybu v DPH. Takže to, čo sa jednému zdá ako jednoduchá vec, môže niekomu poriadne skomplikovať život. Ale neostane mi nič iné, budem to musieť robiť rovnako ako píše Stefan2005.

... ja mám zas problém, nakoľko pri čerpaní pohonných hmôt od SHELL prostredníctvom kariet, naši si kupujú jogurtíky, Kelt-íky, časopisy a pod. .. a je to všetko potom aj vo faktúre ... teraz im to budem musieť zakázať ...

... inak dobrý nápad .. vďaka Stefan2005 ..
truch
13.11.13,09:19
Práve mi prišiel mail z Krosu, že kontrolný výkaz bude zapracovaný a bude možné si ho stiahnuť zdarma:)
účtovník 007
13.11.13,09:28
...Ale neostane mi nič iné, budem to musieť robiť rovnako ako píše Stefan2005.

... môžeš, len si treba vytvoriť AU pre PHL za autá, u ktorých je krátenie...

to by bolo fajn, ale ja si nemôžem v našom účtovníctve vytvoriť žiadny AU, tie vytvárajú po dlhých úvahách naši "manažéri" a proces schvaľovania je taký komplikovaný a dlhý, že sa ani nebudem pokúšať. Moja účtovná osnova má k dnešnému dňu presne 1 311 AU. Už teraz nerobím nič iné, ako sa hrabem v UO a hľadám účty na ktoré jednotlivé účtovné prípady zaúčtujem. A potom sa niektorí "manažéri" čudujú, že z hlavy neviem vysypať účet, na ktorý som zaúčtovala fa spred dvoch mesiacov. :-)
Stefan2005
13.11.13,09:39
....ale ja si nemôžem v našom účtovníctve vytvoriť žiadny AU, tie vytvárajú po dlhých úvahách naši "manažéri" a proces schvaľovania je taký komplikovaný a dlhý, že sa ani nebudem pokúšať. Moja účtovná osnova má k dnešnému dňu presne 1 311 AU. Už teraz nerobím nič iné, ako sa hrabem v UO a hľadám účty na ktoré jednotlivé účtovné prípady zaúčtujem. A potom sa niektorí "manažéri" čudujú, že z hlavy neviem vysypať účet, na ktorý som zaúčtovala fa spred dvoch mesiacov. :-)

... milujem (takýchto) manažérov
účtovník 007
13.11.13,09:58
Ešte som nedopozerala celé školenie s p. Jablonkovou, ale už teraz ma mrazí z výšky pokút, § 78a ods.11. V tejto súvislosti by som sa chcela spýtať, či som pochopila tento § správne. Ak zistím, že moja DP na DPH mala byť vyšia a podám dodatočné DP na DPH a chybné údaje som tým pádom uviedla aj v KV, tak mi daňový úrad dá pokutu za chybne odvedenú DPH a aj pokutu za nesprávne údaje uvedené v KV?
JAJA11
13.11.13,10:35
To znamená, že KV nebude korešpondovať s daňovým priznaním? Veď ak nemám nárok na DPH, tak si ju na 343-xxx ani do DPH na vstupe nedám. napr. 80% PHM. Ale do KV pôjde celý nárok na DPH aj z nenárokovej časti?

Neviem si predstaviť, že pre túto koninu budem musieť namiesto 12 x sumárny interný daňový doklad pre splátkové kalendáre na el.energiu, naúčtovať 432 splátkových keledárov, ako DF za rok, aby sa im to spárovalo???? teraz mám na to vyčlenený účet 379-xxx, kde si na konci mesiaca skontrolujem, či mi odišli všetky trvalé príkazy, pekne si 379-xxx rozúčtujem na 502-xxx podľa stredísk a dPH ide na vstup jednou sumou, nie mesačne 36 rôznych súm.

Iba nám pridávajú robotu a to ešte musím postupne dopĺňať IBAN kódy do partnerov, lebo sa desím, že počas závierok nebudem mať na to čas. A banky PP bez IBAN kódu už od 1.2.2014 nevezmú. Možno vezmú, ak sa im bude chcieť to automaticky prekonvertovať. :-)

http://www.nbs.sk/sk/platobne-systemy/sepa/sepa-pre-pravnicke-osoby

priznam sa, cele poucenie k vyplneniu som este necitala, ale v upozorneni k bodu B.1. pisu "prijemca plnenia uvádza údaje z prijatých faktúr aj v prípade, ak nemá nárok na odpočítanie dane...". Ja si to v softe Pohoda viem predstavit, ale urcite bude plno plno pripadov, kedy nas bude slak triafat. to slavne vyhlasenie, ze ide o stlacenie jedneho gombika ma riadne vytocilo - to toho mudrlanta nenapadne, ze tie udaje sa do kompu musia najskôr nejako dostat? uz po prechode na euro musim viac cisel tukat (vsetko je na dve desatinne miesta, to v korunach nebolo) a teraz nahadzovat vsetky IC DPH, ktore som doteraz nepotrebovala (napr. dodavatelske), tak uz teraz viem, ze k tomu budem pristupovat velmi laxne. jednoducho sa neroztrham. hlavne, ked mi to nikto nezaplati. stve ma to vsetko cim dalej, tym viac.[/QUOTE]

netreba poučenie čítať, ale pozrieť si výkaz, v ňom sa vyplňuje plná suma a suma, ktorá sa odpočítava..... takže informáciu majú....
JAJA11
13.11.13,10:43
... len tak mimochodom, začal som kontrolovať u platcov DPH jednotlivé IC-DPH, ktoré mám zadané v údajoch zákazníkov... no a nečuduj sa svete, našiel som po sebe i preklepy, resp. i klientom zle zadané IC-DPH u odberateľa... takže táto kontrola, resp. doplnenie chýbajúcich údajov (napr. ak sa odberateľ stal medzičasom platcom) sa javí už teraz ako opodstatnená, v januári toho bude aj tak dosť, takže toto ako by som našiel....

ale koľko pokút sa bude dať vybrať...... :-)
takže znovu sa dostávame do situácie, že je lepšie podvádzať klamať a nič nerobiť a máme sa lepšie, ako keď sa snažíme všetko robiť podľa zákonov....
tam hore si stále neuvedomili, že to robia normálni, teda aj omylní ľudia....... podľa predstavy dnešných politikov je účtovník dokonalý neomylný element, ktorý pri pohľade na číslo okamžite objaví chybu, takže celý kontrolný výkaz bude prechádzka ružovou záhradou, respektíve stlačenie jedného tlačítka :-(......

hlavne prvé mesiace to bude úmorná robota, aby človek vychytal všetky nedostatky čo sa týka IČ DPH, čísel faktúr..... súm z faktúr celkových, uplatnených.....
JAJA11
13.11.13,10:53
teraz účtujem faktúru od Buroprofi Kanex.... faktúra má uvedené číslo 10028014 a pod ním je uvedené :Označenie dokladu k daňovému dokladu: FVP10028014.... a teraz rozmýšľam, ktoré číslo budem uvádzať do kontrolného výkazu? hmmm a kto zaplatí pokutu, keď si zvolím to nesprávne číslo? :-(
Dav
13.11.13,11:19
teraz účtujem faktúru od Buroprofi Kanex.... faktúra má uvedené číslo 10028014 a pod ním je uvedené :Označenie dokladu k daňovému dokladu: FVP10028014.... a teraz rozmýšľam, ktoré číslo budem uvádzať do kontrolného výkazu? hmmm a kto zaplatí pokutu, keď si zvolím to nesprávne číslo? :-(
No predsa to, ktoré v číselnom rade došlých faktúr nasleduje v Tvojom účtovníctve, napr 1309851 - to je Tvoje poradové číslo dokladu.
JAJA11
13.11.13,11:32
teraz účtujem faktúru od Buroprofi Kanex.... faktúra má uvedené číslo 10028014 a pod ním je uvedené :Označenie dokladu k daňovému dokladu: FVP10028014.... a teraz rozmýšľam, ktoré číslo budem uvádzať do kontrolného výkazu? hmmm a kto zaplatí pokutu, keď si zvolím to nesprávne číslo? :-(
No predsa to, ktoré v číselnom rade došlých faktúr nasleduje v Tvojom účtovníctve, napr 1309851 - to je Tvoje poradové číslo dokladu.

podľa pani Jablonkovej to je číslo z faktúry dodávateľa, teda poradové číslo odberateľskej faktúry.... veď ešte upozorňovala, že musím uviesť všetky písmená, pomlčky lomítka, tak ako to uvádza dodávateľ...... práve preto mám s tým problém, že teraz uvádzam len čísla z faktúry, pretože toto číslo sa zároveň použije ako VS v príkazoch do banky.....

veď aj vo výkaze je napísané, že sú to údaje z prijatej faktúry, moje poradové číslo na prijatej faktúre je až po jej prijatí..... pre prijatím je tam len číslo faktúry - teda nejaká číselná identifikácia dokladu.....

a eštš by som doplnila, ak by to bolo tak ako uvádzate, tak by krížová kontrola úplne stratila zmysel..... len toto spôsobí veľa chýb v kontrolných výkazoch....
ak nebudem chcieť mať veľa chýb, budem si musieť overovať v takýchto prípadoch u dodávateľa, ktoré číslo uvádza v kontrolnom výkaze on a prispôsobiť sa mu....
bea
13.11.13,11:37
teraz účtujem faktúru od Buroprofi Kanex.... faktúra má uvedené číslo 10028014 a pod ním je uvedené :Označenie dokladu k daňovému dokladu: FVP10028014.... a teraz rozmýšľam, ktoré číslo budem uvádzať do kontrolného výkazu? hmmm a kto zaplatí pokutu, keď si zvolím to nesprávne číslo? :-(
No predsa to, ktoré v číselnom rade došlých faktúr nasleduje v Tvojom účtovníctve, napr 1309851 - to je Tvoje poradové číslo dokladu.
Ale ja v poučení čítam, že uvádza sa poradové číslo faktúry, ktoré je na faktúre uvedené dodávateľom tovaru alebo služby ako vyhotoviteľom faktúry.
Dav
13.11.13,11:40
teraz účtujem faktúru od Buroprofi Kanex.... faktúra má uvedené číslo 10028014 a pod ním je uvedené :Označenie dokladu k daňovému dokladu: FVP10028014.... a teraz rozmýšľam, ktoré číslo budem uvádzať do kontrolného výkazu? hmmm a kto zaplatí pokutu, keď si zvolím to nesprávne číslo? :-(
No predsa to, ktoré v číselnom rade došlých faktúr nasleduje v Tvojom účtovníctve, napr 1309851 - to je Tvoje poradové číslo dokladu.
Ale ja v poučení čítam, že uvádza sa poradové číslo faktúry, ktoré je na faktúre uvedené dodávateľom tovaru alebo služby ako vyhotoviteľom faktúry.
Tak to je presne to, z čoho som mala nočnú moru, nepotešili ste ma... Keby náš zákonodarca tušil, že existuje variabilný symbol a požadoval udávať ten...
účtovník 007
13.11.13,11:54
Prosím Vás, v časti C.2 je potrebné uvádzať aj Poradové číslo pôvodnej prijatej faktúry. Tak som si pozrela, ako vyzerajú moje bežne prijaté dobropisy a napočítala som na ňom 20 čísiel pôvodných faktúr, a to som pozrela jeden z kratších dobropisov. To tam budem musieť nahodiť všetkých 20 pôvodných čísiel? Detto mám pri našich vyšlých dobropisoch.
No toto myslím bude u mňa big problém. Ja mám mesačne cca 600 vyšlých dobropisov, vzťahujúcich sa k nespočetnému množstvu pôvodných faktúr, ktoré sú na dobropise uvedené, ale ako sa dostanú do KVa ako bude vyzerať import môjho Kv to netuším. Začínam byť poriadne nervózna z tejto novoty.
JAJA11
13.11.13,12:02
Prosím Vás, v časti C.2 je potrebné uvádzať aj Poradové číslo pôvodnej prijatej faktúry. Tak som si pozrela, ako vyzerajú moje bežne prijaté dobropisy a napočítala som na ňom 20 čísiel pôvodných faktúr, a to som pozrela jeden z kratších dobropisov. To tam budem musieť nahodiť všetkých 20 pôvodných čísiel? Detto mám pri našich vyšlých dobropisoch.
No toto myslím bude u mňa big problém. Ja mám mesačne cca 600 vyšlých dobropisov, vzťahujúcich sa k nespočetnému množstvu pôvodných faktúr, ktoré sú na dobropise uvedené, ale ako sa dostanú do KVa ako bude vyzerať import môjho Kv to netuším. Začínam byť poriadne nervózna z tejto novoty.

aj pani Jablonková mala problém odpovedať na takéto otázky, zapisovala si ich a vraj to dajú do poučenia alebo teda to popisu, kde bude všetku upresnené....

ešte sa riadne zapotíme, kým sa to zosúladí s praxou.....
bea
13.11.13,12:03
Prosím Vás, v časti C.2 je potrebné uvádzať aj Poradové číslo pôvodnej prijatej faktúry. Tak som si pozrela, ako vyzerajú moje bežne prijaté dobropisy a napočítala som na ňom 20 čísiel pôvodných faktúr, a to som pozrela jeden z kratších dobropisov. To tam budem musieť nahodiť všetkých 20 pôvodných čísiel? Detto mám pri našich vyšlých dobropisoch.
No toto myslím bude u mňa big problém. Ja mám mesačne cca 600 vyšlých dobropisov, vzťahujúcich sa k nespočetnému množstvu pôvodných faktúr, ktoré sú na dobropise uvedené, ale ako sa dostanú do KVa ako bude vyzerať import môjho Kv to netuším. Začínam byť poriadne nervózna z tejto novoty.
Tak to Ti ozaj nezávidím :(
Ani si neviem predstaviť toľko dobropisov a nie ešte všetky tie problémy, ktoré sú okolo toho a zrejme koľko ich ešte bude....
účtovník 007
13.11.13,12:08
Najhoršie, že upresnené to mal mať zákonodarca už vtedy, keď takéto niečo schválil. Ale to je také slovenské, za behu upresňovať, vysvetľovať....som zvedavá, ako na toto promptne zareagujú tvorcovia softwérov, lebo 1.1.2014 je tu za chvíľu a od tohto dátumu treba KV začať napĺňať podľa platnej legislatívy. Mám rada také hlášky, čo počujem okolo seba, "šak čo, veď to treba až 25.2.2014".
JAJA11
13.11.13,12:15
Najhoršie, že upresnené to mal mať zákonodarca už vtedy, keď takéto niečo schválil. Ale to je také slovenské, za behu upresňovať, vysvetľovať....som zvedavá, ako na toto promptne zareagujú tvorcovia softwérov, lebo 1.1.2014 je tu za chvíľu a od tohto dátumu treba KV začať napĺňať podľa platnej legislatívy. Mám rada také hlášky, čo počujem okolo seba, "šak čo, veď to treba až 25.2.2014".

no ak to nezačnem správne zadávať už od 1.1., tak potom mi namiesto KV vylezie paškvil a budem mať robotu to opraviť......
my tiež máme v čísle faktúry písmená a lomítko, od nového roku prechádzame len na číselné označovanie, aby sme nekomplikovali život našim odberateľom.....
a to ešte sa budeme musieť naučiť robiť správne s účtovným programom, vedieť, ako tú úpravu poňal tvorca software, aby mi doklady išli do správneho riadku KV.... som zvedavá, ako sa s týmto vyrovnajú tvorcovia programov....
JAJA11
13.11.13,12:20
Tak to je presne to, z čoho som mala nočnú moru, nepotešili ste ma... Keby náš zákonodarca tušil, že existuje variabilný symbol a požadoval udávať ten...[/QUOTE]

však to je dôvod, prečo hovorím, že uvedená zmena začne prinášať úžitok až tak za rok, ak to dovtedy nezrušia.... to množstvo chýb, čo vznikne vo výkazoch bude nahrávať iba podvodníkom.... kým sa pracovníci prelúskajú cez všetky chyby, tak podvodníci si prídu na svoje..... :-(
JAJA11
13.11.13,12:44
Práve mi prišiel mail z Krosu, že kontrolný výkaz bude zapracovaný a bude možné si ho stiahnuť zdarma:)

ja som im už poslala späť aj otázky ohľadne toho, či budeme vedieť správne nahadzovať doklady už od 1.1,, lebo ak nenahodíme správne doklady, tak KV nebude správny....
teda ak to bude tak ako dúfam, teda, že si program sám vytvorí z nahodených dokladov KV a ja ho už len skontrolujem....
kuravesele
13.11.13,16:39
a vedeli by ste mi vysvetliť UPOZORNENIE k C.1 a C.2 na strane 5 poučenia?
V C.1 a C.2 na neuvádzajú dobropisy, pri ktorých sa základ dane a daň neopravuje podľa paragrafu 25 ods. 6 zákona o DPH. ?

Nechápem tomu či tam dať normálne dobropisy, respektíve ťarchopisy...Ďakujem

§ 25 ods.6 sú dobropisy, kedy sa zmluvné strany dohodli, že k opravenému základu dane sa DPH nebude účtovať. Je na to potrebná zmluva a uplatňuje sa to hlavne pri vyplácaných bonusoch, zľavách.... k tovarovým faktúram. Na takejto j fa nie je žiadna DPH. Preto už pri nahrávaní fa musíš fa správne označiť, aby do výkazu nevstúpila, napríklad, ako oslobodené plnenie. Ja takéto fa označujem v mojom softe, ako nedaňová položka, tým pádom nevstupuje tento zápis do žiadnych výkazov a výstupov z DPH.


čiže klasický dobropis a ťarchopis mi tam vstúpi ak som dobre pochopila???? Iba tento podľa paragrafu 25 ods. 6 nie???

Chápem to dobre?

Ďakujem
Pendulum
13.11.13,20:06
dnes som bola na školení ohľadom novely DPH a spomínalo sa tam, že v roku 2015 by sa mali v rámci EÚ zjednotiť tlačivá výkazu DPH, čo zrejme bude pre niektoré krajiny problém (napr. v takom Grécku má ten výkaz cez 17 strán a údaje z neho čerpajú aj štatistické a iné úrady) pre SR by táto štandardizácia nemala byť až taký problém akurát, že my tu máme od 1.1.2014 akýsi KV a zrejme s tým problém bude, lebo je súčasťou výkazu o DPH pričom v iných krajinách takýto výkaz neexistuje, tým pádom sa môže stať, že bude musieť byť v rámci tejto štandardizácie ZRUŠENÝ pokiaľ nedostaneme z EÚ nejakú výnimku....takže asi tak

taktiež ma zarazil ten dátum dodania, ktorý sa v KV má pri faktúrach uvádzať, celý čas som žila v tom, že sa jedná o dátum zdaniteľného plnenia ale nie je to tak, ten môže byť napr. v máji ale tovar mohol prísť už v apríli, čiže do KV pôjde aprílový dátum, ako to ja ale dokážem v svojom softe nastaviť netuším...

a ešte čo sa tých pokút týka, od 10 tis. do 100 tis. EUR, tie hrozia daňovému subjektu už pri podaní opravného resp. dodatočného KV.....
Stefan2005
13.11.13,20:39
....problém akurát, že my tu máme od 1.1.2014 akýsi KV a zrejme s tým problém bude, lebo je súčasťou výkazu o DPH pričom v iných krajinách takýto výkaz neexistuje, tým pádom sa môže stať, že bude musieť byť v rámci tejto štandardizácie ZRUŠENÝ.....

... za ten rok fungovania KV sa vychytajú všetky jeho muchy, skrachujú okrádači štátneho rozpočtu (kvôli nemožnosti profitovania z daňových únikov), ako aj niektorí drobní poskytovatelia účtovných služieb (kvôli likvidačným pokutám) ... no a potom sa jednoducho zruší ... nebude to prvý a posledný lapsus našich milovaných vlád - viď posledný prípad - zrušenie povinného čipovania domácich zvierat až vtedy, kedy si všetci zákonactiví občania už svoju povinnosť splnili...
truch
14.11.13,08:41
Števko, len aby to nedopadlo tak, že všetci tí poctiví, ktorí sa budú snažiť KV vyplniť, dostanú likvidačnú pokutu za chyby v ňom, skrachujú a na tých múdrych hore nebude mať kto robiť:(
JAJA11
14.11.13,09:47
....problém akurát, že my tu máme od 1.1.2014 akýsi KV a zrejme s tým problém bude, lebo je súčasťou výkazu o DPH pričom v iných krajinách takýto výkaz neexistuje, tým pádom sa môže stať, že bude musieť byť v rámci tejto štandardizácie ZRUŠENÝ.....

... za ten rok fungovania KV sa vychytajú všetky jeho muchy, skrachujú okrádači štátneho rozpočtu (kvôli nemožnosti profitovania z daňových únikov), ako aj niektorí drobní poskytovatelia účtovných služieb (kvôli likvidačným pokutám) ... no a potom sa jednoducho zruší ... nebude to prvý a posledný lapsus našich milovaných vlád - viď posledný prípad - zrušenie povinného čipovania domácich zvierat až vtedy, kedy si všetci zákonactiví občania už svoju povinnosť splnili...

len aby sa na nich prišlo, pri tom množstve chýb sa ani nepríde na to, že nepodali KV správne.... peniaze dostanú a budú mať aj na pokuty :-(
martina0203
14.11.13,13:48
zdá sa mi byť to pokutovanie nesprvodlivé, pretože človek sa samozrejme aj pomýli, mne sa to tiež stáva, tak ako každému....... nechápem o čo im ide, asi len o vyberanie penazí.....
JAJA11
15.11.13,08:56
prene tak, výkaz je vymyslený tak, aby sa dalo zarobiť na pokutách..... ak by im išlo o odhalenie veľkých podvodníkov, bol by im stačil sumár na vstupe podľa IČ DPH , ktorý si uplatňujem, bolo by menej informácii, menej chýb a tým by okamžite vystúpili tí, ktorí si žiadajú DPH a nechcú ju odviesť.....

malých podvodníkov už začali chytať cez národnú bločkovú lotériu..... len je otázne, či náklady na lotériu neprevýšia príjmy z odhalenia podvodníkov..... čas ukáže....
martina0203
15.11.13,11:00
oni sami sú tí podvodníci a preto to robia....aby sa na nich neprišlo, to je všetko...len niečo vymýšlajú, z čoho im potom systémy padajú, skúšajú všetko na viac krát, pretože ľudom určia čo a ako majú robiť, pritom nemajú nič prichystané, ale samozrejme na vine sú ľudia..... ale potrebujú ľudom ukázať, že oni pracujú..... ved od toho sú platení.... som plná očakávania ako to všetko bude a normálne tuším každé vianoce , na konci roka niečo zabiehajú, to preto, aby mali odmeny.....asi....
bea
15.11.13,11:35
Na etrend-e prebieha online diskusia o KV s Ing. Alica Orda - Oravcová, členkou Prezídia Slovenskej komory daňových poradcov, partner GT&C Slovakia k.s. a napr. je tu aj takáto otázka a odpoveď:

Experttrend: Dobry den, standartne funguje v platobnom styku pravidlo ze cislo faktury je zaroven aj Variabilny symbol. Existuju vsak pripady kedy dodavatel ako VS pozaduje cislo klienta (ORANGE) a cislo faktury vlastne v systeme neuvadzam. Obdobne plati ak cislo faktury obsahuje alfanumericke znaky napr OF-2013/504, do VS uvadzam pri uhrade 2013504, ale do KV vykazu by malo ist cele cislo faktury.

Podľa mne dostupných informácií má byť v kontrolnom výkaze uvádzané výlučne číslo faktúry. V kontrolnom výkaze nebudete uvádzať variabilný symbol, ktorý je výlučne za účelom úhrady, resp. identifikácie platby. Do kontrolného výkazu budete uvádzať aj alfanumerické znaky, resp. pomlčky a iné znaky ale bez medzery. Uvedené vysvetlenie sme v pripomienkovom konaní žiadali uviesť v poučení ku kontrolnému výkazu, pretože nie všetky softvéry sú schopné prijať aj iné ako číselné znaky a zároveň, sú platitelia, ktorí majú čísla faktúr dlhšie ako je 10 čísel a znakov a Váš softvér nebude schopný celé číslo faktúry importovať do kontrolného výkazu. V takom prípade Vám doporučujem, aby ste zabezpečili napr. manuálne doplnenie kontrolného výkazu, inak Vám bude uložená pokuta.

a ďalej:

Experttrend: peter: Dobrý deň, chcem sa opýtať, aké kontrolné mechanizmy budú zahrnuté v kontrolnom výkaze - napr. súčtové riadky pre porovnanie s DP. Ako bude finančná správa kontrolovať údaje v kontrolnom výkaze - bude testovať len ic dph s evidenciou danovych subjektov a sumarnu hodnotu na dp? Ako bude financna sprava informovat danove subjekty o chybach v kontrolnom vykaze?
V kontrolnom výkaze budú aktívne kontroly:
- správnosti IČ DPH odberateľa a
- skutočnosť, či je odberateľ uvedený na „listine rizikových subjektov“.
Uvedené chyby sa Vám zobrazia priamo pred podaním kontrolného výkazu na portáli finančnej správy alebo v eDane, ak dáte overiť správnosť vyplneného alebo naimportovaného kontrolného výkazu. Porovnanie údajov s podaným daňovým priznaním k DPH nebude možné, nakoľko nie všetky plnenia budú uvádzané v kontrolnom výkaze a niektoré riadky daňového priznania nebudú súhlasiť s hodnotami uvádzanými v kontrolnom výkaze.
V prípade chýb v podanom kontrolnom výkaze môže správca dane postupovať v zmysle daňového poriadku napríklad:
- Vykoná miestne zisťovanie u daňového subjektu
- Začne daňovú kontrolu
- Zašle výzvu na odstránenie chýb v podanom kontrolnom výkaze
- Alebo iným zákonným spôsobom.
V prípade akejkoľvek chyby v kontrolnom výkaze a to aj ak pôjde o „preklep“ alebo doplnenie transakcie, ktorá nebude mať vplyv na výšku daňovej povinnosti alebo nadmerného odpočtu bude správca dane v zmysle platného zákona povinný vyrubiť platiteľovi dane pokutu.

http://podnikanie.etrend.sk/podnikanie-firemne-financie/kkontrolny-vykaz-dph-mate-otazky-trend-sk-vam-poradi.html
JAJA11
15.11.13,12:17
bea, no pri tej poslednej vete je mi do plaču .... už som upozornila majiteľov firmy, že sa kľudne môže stať, že bude pokuta..... hlavne ten prepis čísel faktúr dodávateľov bude problém.... ak si myslia, že takto nás donútia nespraviť chybu, tak sa veľmi mýlia, veď to budem o to robiť vo väčšom strese :mee:
už nás vystresovali pri čípovaní psov, nakoniec museli uznať, že to nemá zmysel, teraz nás stresujú pokutami za malicherné chyby vo výkazoch, len si neviem predstaviť, ako budú stíhať pracovníci DÚ posielať výmery na pokuty za chybné výkazy, veď mi budú musieť najskôr dokázať chybu, čo ak sa pomýli môj dodávateľ a uvedie mi zle číslo na faktúre a neinformuje ma o oprave toho čísla? to bude odvolaní a dohadovaní, čo bolo správne.... už teraz mám otázok, ako budem vedieť, ktoré číslo faktúry mám uviesť pri niektorých dodávateľoch.....
JAJA11
15.11.13,12:22
ďalší paškvil z rúk tejto vlády.... som zvedavá, ak niektorí účtovníci ukončia zmluvy so svojimi ľuďmi, veď stihnúť všetky daňové priznania a prechod na KV je tak na slučku.....:eek:
cacka
15.11.13,12:48
To s tými pokutami snáď nemyslia vážne???? Veď za opravné a dodatočné priznania nikdy neboli pokuty (okrem úrokov z omeškania). A tie ostatné chyby ja považujem za "administratívne". Tento štát asi začne prosperovať z pokút....
marjankaj
15.11.13,12:50
To s tými pokutami snáď nemyslia vážne???? Veď za opravné a dodatočné priznania nikdy neboli pokuty (okrem úrokov z omeškania). A tie ostatné chyby ja považujem za "administratívne". Tento štát asi začne prosperovať z pokút....
A vo tom to je.:eek:
A Varehovi zrušili rozsudok pre procesnú chybu:eek:
http://www.aktuality.sk/clanok/240206/najvyssi-sud-zrusil-rozsudok-voci-mikulasovi-varehovi-specializovany-sud-vraj-pochybil/?i9=fc6c9c40f180&utm_source=azet.sk&utm_medium=box-magaziny&utm_content=clanok3&utm_campaign=HP
cacka
15.11.13,12:56
Je to svinstvo....ako všetko čo táto vláda vyprodukovala....
Stefan2005
15.11.13,13:00
...A Varehovi zrušili rozsudok pre procesnú chybu:eek:
http://www.aktuality.sk/clanok/240206/najvyssi-sud-zrusil-rozsudok-voci-mikulasovi-varehovi-specializovany-sud-vraj-pochybil/?i9=fc6c9c40f180&utm_source=azet.sk&utm_medium=box-magaziny&utm_content=clanok3&utm_campaign=HP

... treba sa "nepoznať" so správnymi ľudmi

p.s. ... takéto správy vždy mi dodajú elán a nadšenie do prípravy na zostavovanie KV !
Pendulum
15.11.13,13:04
V prípade akejkoľvek chyby v kontrolnom výkaze a to aj ak pôjde o „preklep“ alebo doplnenie transakcie, ktorá nebude mať vplyv na výšku daňovej povinnosti alebo nadmerného odpočtu bude správca dane v zmysle platného zákona povinný vyrubiť platiteľovi dane pokutu.

to je choré.....
promont maja
15.11.13,13:12
bea, no pri tej poslednej vete je mi do plaču .... už som upozornila majiteľov firmy, že sa kľudne môže stať, že bude pokuta..... hlavne ten prepis čísel faktúr dodávateľov bude problém.... ak si myslia, že takto nás donútia nespraviť chybu, tak sa veľmi mýlia, veď to budem o to robiť vo väčšom strese :mee:
už nás vystresovali pri čípovaní psov, nakoniec museli uznať, že to nemá zmysel, teraz nás stresujú pokutami za malicherné chyby vo výkazoch, len si neviem predstaviť, ako budú stíhať pracovníci DÚ posielať výmery na pokuty za chybné výkazy, veď mi budú musieť najskôr dokázať chybu, čo ak sa pomýli môj dodávateľ a uvedie mi zle číslo na faktúre a neinformuje ma o oprave toho čísla? to bude odvolaní a dohadovaní, čo bolo správne.... už teraz mám otázok, ako budem vedieť, ktoré číslo faktúry mám uviesť pri niektorých dodávateľoch.....

... Ing. Jablonková ( na svojom školení zo dňa 5. 11. 2013) sa k tomu vyjadrila, že požiadali, aby tie pokuty neboli aspoň zo začiatku také zlé ...
... ale keď si uvedomím, že aj účinnosť novely okolo kontrolných výkazov navrhovali k 1. 10. 2014, no pán minister bol proti a trval na svojom ...

... podľa vyjadrenia p. Jablonkovej bolo niekoľko sedení ( MF SR), aj so softvérovými firmami a aj zo zástupcami Slovenskej komory daňových poradcov a resumé: pojem variabilný symbol legislatíva Smerníc o spoločnom systéme DPH nepozná = pozná poradové číslo faktúry = takže v tomto " na obzore" nebude žiadna zmena ...
bea
15.11.13,13:32
Inak aj tie kontroly sú "podarené".
V kontrolnom výkaze budú aktívne kontroly:
- správnosti IČ DPH odberateľa a
- skutočnosť, či je odberateľ uvedený na „listine rizikových subjektov“.
Predsa pri dodávke služieb, prípadne tovaru ozaj človek nemá vždy čas a možnosť zisťovať, či je odberateľ uvedený na „listine rizikových subjektov“.... A asi taká istá kontrola bude pri dodávateľoch. Klient mi dá na zaúčtovanie faktúry, až keď už "obchod" prebehol. Mne začne vyskakovať nejaké upozornenie, či čo pri nahratí KV :confused: A čo mám ja už potom robiť? Čakať, či príde kontrola, alebo rovno pokuta alebo čo?
Ja síce opakovane upozorňujem na kontrolu obchodných partnerov na stránke drsr, ale klienti to často zabudnú....
maja
15.11.13,13:42
Tak tie pokuty ma dorazili....Dúfam, že sa ešte spamätajú, či....
cacka
15.11.13,13:46
Tiež mi to môj rozum odmieta akceptovať....sama som zvedavá, čo z toho bude...
Dáša_
15.11.13,13:50
a nebolo by mi lepšie na úrade práce?????

to s tými pokutami je fakt neskutočné
martina0203
15.11.13,13:52
veru, to by mali zmeniť, ešte viac stresov a tím viac chýb.... preboha, čím sa človek viac sústredí, tím je to horšie..... dakujeme...
mojto
15.11.13,13:53
[QUOTE="JAJA11"]

... podľa vyjadrenia p. Jablonkovej bolo niekoľko sedení ( MF SR), aj so softvérovými firmami a aj zo zástupcami Slovenskej komory daňových poradcov a resumé: pojem variabilný symbol legislatíva Smerníc o spoločnom systéme DPH nepozná = pozná poradové číslo faktúry = takže v tomto " na obzore" nebude žiadna zmena ...
Aj tak mohli do usmernenia dať, že to budú len čísla! To zas nie je taký problém uviesť, že poradové číslo faktúry, očistené od lomiek, písmen, pomlčiek, pretože ČÍSLO je v správnom poňatí len a len číslo.
marjankaj
15.11.13,13:58
Tak tie pokuty ma dorazili....Dúfam, že sa ešte spamätajú, či....
No ak by všetci živnostníci ukončili živnosť, tak by im to možno zaplo.
Inak asi ťažko.
Stefan2005
15.11.13,14:02
Inak aj tie kontroly sú "podarené".
V kontrolnom výkaze budú aktívne kontroly:
- správnosti IČ DPH odberateľa a
- skutočnosť, či je odberateľ uvedený na „listine rizikových subjektov“.....

... v tejto súvislosti si dovolím otázku - ak celú zodpovednosť našijú na zostavovateľov kontrolných výkazov, tak by ma zaujímalo, čo existuje možnosť elektronicky skontrolovať, či dané IC-DPH sa nenachádza medzi rizikovými...

Elektronicky to nemyslím tak, že si otvorím príslušnú stránku a naťukám dané číslo a vyhodí to niečo... ale myslím na automatickú elektronickú kontrolu (obdobu niektrorých funkcii zdravotníckych programov, ktoré vedia zistiť, či dané RC je poistencom konkrétnej ZP) - t.j. že výstup generovaný účtovným programom sa napojí na centrálnu databázu a online automaticky overí si správnosť čísla, resp. skutočnosť, či sa nenachádza na zozname rizikových ... lebo keď to budú vedieť oni automaticky skontrolovať, túto možnosť by mal mať aj daňový subjekt... o takejto možnosti žiaľ neviem...

Ak sa budiem chcieť vyhnúť likvidačnej pokute (pokutám), tak mi nezostane nič iné. len pracne overovať stovky IC-čiek... to je pekné znižovanie administratívnej náročnosti podnikania ! Tobôž, keď tie zoznamy nie sú vždy aktuálne...

... a veľmi by ma zaujímalo, ako to bude v prípade, ak si napr. do 15. dňa overím všetky IC, výkaz odpošlem napr. 23-tieho, a oni 20-tieho zaradia niekoho do zoznamu rizikových.... najprv by niekto mal zadefinovať jednoznačné pravidlá fungovania týchto zoznamov... pokiaľ nestane rovnováha medzi zodpovednosťou daňového subjetku s finančnou správou v reálnom čase, tak vyberanie pokút je zbojstvo.
bea
15.11.13,14:16
... a veľmi by ma zaujímalo, ako to bude v prípade, ak si napr. do 15. dňa overím všetky IC, výkaz odpošlem napr. 23-tieho, a oni 20-tieho zaradia niekoho do zoznamu rizikových.... najprv by niekto mal zadefinovať jednoznačné pravidlá fungovania týchto zoznamov... pokiaľ nestane rovnováha medzi zodpovednosťou daňového subjetku s finančnou správou v reálnom čase, tak vyberanie pokút je zbojstvo.
Veru.. Bude treba vždy pre istotu vytlačiť v deň kontroly výsledok, že vtedy nebolo IC DPH uvedené v zozname a odkladať :( Inak si to neviem predstaviť....
marjankaj
15.11.13,14:18
... a veľmi by ma zaujímalo, ako to bude v prípade, ak si napr. do 15. dňa overím všetky IC, výkaz odpošlem napr. 23-tieho, a oni 20-tieho zaradia niekoho do zoznamu rizikových.... najprv by niekto mal zadefinovať jednoznačné pravidlá fungovania týchto zoznamov... pokiaľ nestane rovnováha medzi zodpovednosťou daňového subjetku s finančnou správou v reálnom čase, tak vyberanie pokút je zbojstvo.
Veru.. Bude treba vždy pre istotu vytlačiť v deň kontroly výsledok, že vtedy nebolo IC DPH uvedené v zozname a odkladať :( Inak si to neviem predstaviť....
To zas papierne budú mať tržby.:eek:
kuravesele
15.11.13,14:32
... a veľmi by ma zaujímalo, ako to bude v prípade, ak si napr. do 15. dňa overím všetky IC, výkaz odpošlem napr. 23-tieho, a oni 20-tieho zaradia niekoho do zoznamu rizikových.... najprv by niekto mal zadefinovať jednoznačné pravidlá fungovania týchto zoznamov... pokiaľ nestane rovnováha medzi zodpovednosťou daňového subjetku s finančnou správou v reálnom čase, tak vyberanie pokút je zbojstvo.
Veru.. Bude treba vždy pre istotu vytlačiť v deň kontroly výsledok, že vtedy nebolo IC DPH uvedené v zozname a odkladať :( Inak si to neviem predstaviť....

Že vraj budú dva zoznamy (dnes to bolo na školení, na ktorom som sa zúčastnila...), jeden bude pre aktuálne rizikové subjekty a druhý zoznam bude o tých ktorí bolí vyradení z toho prvého zoznamu (že niekedy boli rizikovými subjektami).... :D :D
promont maja
15.11.13,14:53
[QUOTE="JAJA11"]

... podľa vyjadrenia p. Jablonkovej bolo niekoľko sedení ( MF SR), aj so softvérovými firmami a aj zo zástupcami Slovenskej komory daňových poradcov a resumé: pojem variabilný symbol legislatíva Smerníc o spoločnom systéme DPH nepozná = pozná poradové číslo faktúry = takže v tomto " na obzore" nebude žiadna zmena ...
Aj tak mohli do usmernenia dať, že to budú len čísla! To zas nie je taký problém uviesť, že poradové číslo faktúry, očistené od lomiek, písmen, pomlčiek, pretože ČÍSLO je v správnom poňatí len a len číslo.

... vraj v tom, že to nebudú len čísla, softvérové firmy nevideli žiaden problém ...
bea
15.11.13,15:02
Veď pre SW firmy to ani nemôže byť problém. Oni to urobia - budú sa uvádzať poradové čísla tak, ako treba pre KV a tiež VS pre banku a je to ..... No veď to nie je problém ;) ....
Len, že to pre nás bude ďalší zdroj možných chýb, tak to nikoho nezaujíma :mee:
Ešte keby pomohli SW firmy tak, že po nahratí poradového čísla s písmenami a lomítkami, pomlčkami, do ďalšieho poľa vložia automaticky VS bez týchto "zbytočností", tak to by bolo od nich pekné :)
promont maja
15.11.13,15:03
... a veľmi by ma zaujímalo, ako to bude v prípade, ak si napr. do 15. dňa overím všetky IC, výkaz odpošlem napr. 23-tieho, a oni 20-tieho zaradia niekoho do zoznamu rizikových.... najprv by niekto mal zadefinovať jednoznačné pravidlá fungovania týchto zoznamov... pokiaľ nestane rovnováha medzi zodpovednosťou daňového subjetku s finančnou správou v reálnom čase, tak vyberanie pokút je zbojstvo.
Veru.. Bude treba vždy pre istotu vytlačiť v deň kontroly výsledok, že vtedy nebolo IC DPH uvedené v zozname a odkladať :( Inak si to neviem predstaviť....

... aj keď možnože budem mimo témy ... predsa len podotknem ... raz na jednom zo školení mala jedna pýtajúca sa opačný problém ... keď k nej došla faktúra, bolo už po termíne dodania tovaru ... overila si síce IČ PDH v systéme VIES, a všetko vyzeralo, že je v poriadku, len ... ( dodnes tam chýba dátum, kedy bolo pridelené IČ DPH) ... následná daňová kontrola prišla na to, že v čase dodávky jej obchodný partner nemal ešte pridelené IČ DPH ... teraz už má ... ...

... aj dnes nepoznáme, zo systému overovania IČ DPH, či náš obchodný partner má pridelené IČ DPH podľa §4, či podľa §5 a pod. ... no tu sa od 1.1.2014 chystá zmena, ale zatiaľ iba pre novoregistrovaných ...
Sarlotka
15.11.13,15:12
nerozumiem nasledovnemu

citujem z clanku na etrend:
Chcem sa spýtať k údajom z každej vyhotovenej faktúry o dodaní tovarov a služieb. Ak dodávam tovar alebo služby osobám, ktoré nemajú pridelené identifikačné číslo pre daň – teda súkromným osobám, uvádzam ich do výkazu? Alebo vôbec nie? Či uvádzam rodné číslo?

V prípade dodania tovarov alebo služieb pre osoby, ktoré nie sú zdaniteľnými osobami, respektíve nie sú právnické osoby, ktoré nie sú zdaniteľnými osobami, sa tieto v kontrolnom výkaze v časti A1 neuvádzajú. Teda, v prípade, ak budete dodávať tovary alebo služby napríklad občanom (s výnimkou tých, ktoré sú evidované prostredníctvom ERP), tieto transakcie sa v kontrolnom výkaze v časti A1 neuvádzajú, uvádzajú sa iba v časti D2 ako úhrnná hodnota.

Dodávateľ vystaví faktúru, i keď nemá povinnosť ju vystaviť (suma do 100 eur vrátane DPH, alebo odberateľ nie je zdaniteľná ani právnická osoba). Uvedie ju v časti A.1., alebo D.2., alebo nikde ?

V prípade striktnej interpretácie jednotlivých slov poučenia na vypĺňanie kontrolného výkazu by sa takéto transakcie mohli uvádzať v kontrolnom výkaze v časti D.2, pretože platiteľ dane nebol osobou povinnou vyhotoviť faktúru podľa ustanovení §71 až 75 zákona o DPH, pretože mohol vyhotoviť aj zjednodušenú faktúru podľa ustanovenia §74 ods. 3 písm. a) zákona o DPH. Avšak v prípade, ak túto možnosť vyhotovenia zjednodušenej faktúry pre platiteľa nevyužil a vystavil faktúru, ktorá nie je zjednodušenou, chápem, že je povinný uviesť transakciu v časti A.1.

zdroj. http://podnikanie.etrend.sk/podnikanie-firemne-financie/kkontrolny-vykaz-dph-mate-otazky-trend-sk-vam-poradi.html

Moja otazka.
Platitel DPH preda tovar obcanovi v sume 50+10=60 Eur,

zaradi ju do A1 alebo D2?

platitelDPH vystavi fakturu platitelovi DPH v sume 50+10 =60 Eur
zaradi ju do A1 alebo D2?

dakujem
Stefan2005
15.11.13,15:58
Moja otazka.
Platitel DPH preda tovar obcanovi v sume 50+10=60 Eur,
zaradi ju do A1 alebo D2?...

a) ak platiteľ vystaví faktúru pre osobu, pre ktorú nebol povinný tak urobiť, podľa názoru odpovedajúce,j to má uvádzať v A1 (ale naše názory sa môže diametrálne rozchádzať, malo byť to byť jednoznačné)

b) v prípade plnení pre osoby, pre ktoré nemusí vystavovať faktúry, a nevystaví faktúru, tak ju uvádza v D2
Stefan2005
15.11.13,16:04
... vraj v tom, že to nebudú len čísla, softvérové firmy nevideli žiaden problém ...

... pre softvérové firmy to nebude problém (ani nie je, aj teraz to môžem tak zadať) - problém je u mňa - doteraz mi stačilo zadať VS ako číslo dokladu, teraz môžem zadávať okrem neho aj pačíslo dodávateľskej faktúry

... ak nahratie jednej DF doteraz predstavovalo 50 klávesov, teraz to bude minimálne o 20% viacej...
Dáša_
15.11.13,16:06
prosím vás a novela zákona už prešla zbierkou? Kde je časť o pokutách?
Orsz
15.11.13,16:11
prosím vás a novela zákona už prešla zbierkou? Kde je časť o pokutách?

v novelizovanom zákone o DPH v § 78a ods.10, opravujem ods. 11
bea
15.11.13,16:13
Zbierka zákonov č. 360/2013
§ 78 a)
ods.11
Ak platiteľ nedoručí kontrolný výkaz daňovému
úradu, doručí kontrolný výkaz oneskorene, uvedie
v kontrolnom výkaze neúplné alebo nesprávne údaje
alebo v lehote určenej vo výzve daňového úradu neodstráni
nedostatky podaného kontrolného výkazu, daňový
úrad uloží platiteľovi pokutu do výšky 10 000 eur.
Ak platiteľ poruší povinnosti podľa prvej vety opakovane,
daňový úrad uloží pokutu do výšky 100 000 eur. Pri
určení výšky pokuty prihliadne daňový úrad na závažnosť
a dĺžku trvania protiprávneho stavu.

Inde nijaké pokuty nevidím....
avalik
15.11.13,16:14
prosím vás a novela zákona už prešla zbierkou? Kde je časť o pokutách?

ano novela dnes vyšla v zbierke je v zbierke 360/2013

http://www.zbierka.sk/sk/predpisy/360-2013-z-z.p-35411.pdf
alebo
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2013-360
martina0203
15.11.13,20:48
ak dostanete faktúru, alebo vydáte faktúru, uvádzate tam presné množstvo tovaru???? ja mám nadefinované v soft mernú jednotku a všade mám 1 ako množstvo.... nemalo by to tak byť???? neviem, či sa pýtam blbosť, ale pozerám, že v kontrolnom výkaze je potrebné to uvádzať......
Rozalka
16.11.13,06:42
Len pre urcite druhy tovaru treba uvadzat mnozstvo
Dav
16.11.13,08:01
Neviem, prečo trvajú na poradovom čísle faktúry, nie na variabilnom symbole. A ďalej, prečo chcú dátum v tvare RRRRMMDD, a nie DDMMRRRR. Ale keď som nepochopila účel toho, že čo podnikateľ, to iné číslo účtu, tak toto tiež nemám nádej pochopiť. A vobec, na Slovensku sme "prečíslovaní" IČO, DIČ, číslo účtu na DÚ, číslo platiteľa v SP. Ako keby podnikateľom nestačilo IČO na jednoznačnú identifikáciu...
Orsz
16.11.13,10:59
Dátum bude v tvare DDMMRRRR. V tomto to bolo zrejme nesprávne len uvedené, ale v poučení na vyplnenie to bude ešte dopracované, aby to bolo jednoznačné a jasné.
martina0203
16.11.13,12:44
Len pre urcite druhy tovaru treba uvadzat mnozstvo

pre ktoré druhy tovaru? nepostrehla som to tam....
Rozalka
16.11.13,12:56
Len pre urcite druhy tovaru treba uvadzat mnozstvo

pre ktoré druhy tovaru? nepostrehla som to tam....
Píše sa o tom v usmernení, sú tam kódy colného sadzobníka (niektoré poľno-produkty, napr.ryža, určité kovy), mobilné tf, integrované obvody .... aj to len vtedy, ak presiehne 5 tis eúr.
Sarlotka
16.11.13,12:59
Len pre urcite druhy tovaru treba uvadzat mnozstvo

pre ktoré druhy tovaru? nepostrehla som to tam....

ano pojde o tovary v zmysla § 69 ods. 12 h az i
polnohospodarske plodiny
kovy a kovove predmety
integrovane obody
mobilne telefony

ak faktura za dodanie je 5000 a viac

otazka tu opat nastava pri hranici 5000 eur pri predavkoch a pri suhrnny fakturach (§75)
(preddavok na 3000 eur, cela dodavka bude dodana v nasledujúcom zdanovacom obdobi v sume 5000 Eur, na prijaty preddavok bude vyuctovacia fa na sumu 3000 eur, konecna faktura po dodani bude na 5000-3000 eur = 2000, faktura znie na 5000 ... )
(suhrnna faktura vystavena na viac dodani vramci mesiaca? 2000 + 1000 + 2000 + 1000, zrejme ano lebo faktura je viac ako 5000)

V § 69 sa odsek 12 dopĺňa písmenami f) až i), ktoré znejú:
„f) dodanie tovarov patriacich do kapitol 10 a 12 Spoločného colného sadzobníka,28da) ktoré nie sú bežne určené v nezmenenom stave na konečnú spotrebu, ak základ dane vo faktúre za dodanie týchto tovarov je 5 000 eur a viac,
g) dodanie tovarov patriacich do kapitoly 72 Spoločného colného sadzobníka28da) a do položiek 7301, 7308 a 7314 Spoločného colného sadzobníka,28da) iných ako uvedených v písmene a), ak základ dane vo faktúre za dodanie týchto tovarov je 5 000 eur a viac
h) dodanie mobilných telefónov, ktoré sú vyrobené alebo prispôsobené na použitie v spojení s licencovanou sieťou a fungujú na stanovených frekvenciách bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú iné využitie, ak základ dane vo faktúre za dodanie mobilných telefónov je 5 000 eur a viac,
i) dodanie integrovaných obvodov, ako sú mikroprocesory a centrálne spracovateľské jednotky, v stave pred zabudovaním do výrobkov pre konečného spotrebiteľa, ak základ dane vo faktúre za dodanie integrovaných obvodov je 5 000 eur a viac.“.
martina0203
16.11.13,15:00
dakujem, super, už som si ti našla.....
Rozalka
16.11.13,16:52
Poprosím o radu tých, čo si prečítali poučenia, ako tomu rozumejú.
v časti B2 sa píše:
neuvádzajú sa údaje z faktúr:
- o dodaní tovarov a služieb, pri ktorých neuplatňuje odpočítanie dane (napr. banka alebo zdravotná poisťovňa prijme službu softvérového poradenstva od iného platiteľa dane, pri ktorej neuplatňuje odpočítanie dane, pretože nemá nárok na odpočítanie dane)
čiže ak si neuplatním nárok na odpočítanie dane zato, že na to nemám nárok, posudzujem to v súvislosti s koeficientom alebo všeobecne?
napr.
- mám lízingovú zmluvu na medicínske zariadenie, používam ho výlučne na úkony od dane oslobodené, do výkazu nedám (koef = 0). - takto je to určite správne
ale
- nakúpim v Metre (faktúra presahuje 100 eúr, čiže Metro ma uvedie v časti A1), ale keďže sú to samé repre-veci (káva, voda), do výkazu túto faktúru nedám. Je to správne?
LeaSl
16.11.13,19:24
Poprosím o info, či kontrolný výkaz bude musieť podávať aj PO registrovaná pre DPH podľa paragrafu 7, alebo sa to týka len klasických platcov DPH?
Sarlotka
16.11.13,19:42
Poprosím o info, či kontrolný výkaz bude musieť podávať aj PO registrovaná pre DPH podľa paragrafu 7, alebo sa to týka len klasických platcov DPH?

nie nepodavate....
hned prave vety v pouceni

Kontrolný výkaz k dani z pridanej hodnoty (ďalej len „kontrolný výkaz“) podáva podľa § 78a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) každý platiteľ dane (registrovaný podľa § 4, § 4a, § 5 alebo § 6 zákona o DPH) za každé zdaňovacie obdobie, za ktoré je povinný podať daňové priznanie, a to do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia. To znamená, že nie všetci platitelia dane podávajú kontrolný výkaz rovnako, ale každý podľa svojho zdaňovacieho obdobia, a to buď mesačne alebo štvrťročne. Ak platiteľ dane podáva daňové priznanie skôr ako 25. deň nasledujúci po skončení zdaňovacieho obdobia, podá spolu s daňovým priznaním v rovnaký deň aj kontrolný výkaz (ak napr. podáva daňové priznanie za zdaňovacie obdobie marec 2014 alebo 1. štvrťrok 2014 16. apríla 2014, v ten istý deň, t.j. 16. apríla 2014, podá aj kontrolný výkaz).
LeaSl
17.11.13,08:25
Ďakujem Sarlotka.
jozefIK
17.11.13,15:17
Na stránke FR SR zverejnili aktualizované Poučenie na vyplnenie ...
srska
17.11.13,15:38
čiže verziu z 04.11.13 vystriedala verzia z 13.11.13 :-)
Rozalka
17.11.13,16:11
Ako ste zistili, že je aktualizované? nemá žiadne výsostné označenia, akurát, že je naviac strán ... za 14 dní aktualizácia, koľko ich stihnú do 25.2.2014 ešte vydať?
pribudlo (zatiaľ som stihla porovnať len 1.stranu)
povinnosť podávať priznanie platiteľovi registrovaného podľa § 4a
vypadlo dávkové zasielanie
JankaO
17.11.13,16:12
Toľko, o koľkých nezrovnalostiach sa dozvedia na porade...
Stefan2005
17.11.13,16:17
... zatiaľ opravujú len poučenie, ja len čakám, či nepríde na rad výkaz i schéma...

P.S. ... keby aspoň zvýraznili, čo pridali, opravili, či zmenili - to teraz zakaždým budem porovnávať riadok po riadku poučenia ???
srska
17.11.13,16:27
Ako ste zistili, že je aktualizované? nemá žiadne výsostné označenia, akurát, že je naviac strán ... za 14 dní aktualizácia, koľko ich stihnú do 25.2.2014 ešte vydať?
pribudlo (zatiaľ som stihla porovnať len 1.stranu)
povinnosť podávať priznanie platiteľovi registrovaného podľa § 4a
vypadlo dávkové zasielanie
zo strany 11 v_13_01 vypadol text z 4. odseku:

Ak bol tovar z iného členského štátu dodaný platiteľovi dane napr. dňa 18. apríla a daňová povinnosť z nadobudnutia tovaru vznikla 15. mája (§ 20 ods. 1 písm. a) zákona o DPH), platiteľ dane uvedie nadobudnutie tovaru do kontrolného výkazu za zdaňovacie obdobie máj, t.j. za rovnaké zdaňovacie obdobie, ako prizná tento zdaniteľný obchod v daňovom priznaní.

vo v_13_02 je to odsek 8 na str. 11:

V prípade nadobudnutia tovaru z iného členského štátu uvedie platiteľ dane dátum dodania tovaru = dátum nadobudnutia tovaru (nie vznik daňovej povinnosti z nadobudnutia tovaru).
Rozalka
17.11.13,17:37
v časti II, A1 pridali riadok (uvádzajú sa údaje o):
- dodaní tovaru s miestom dodania v tuzemsku, ak ide o cezhraničný zásielkový predaj tovaru (§ 6 ods. 5 zákona o DPH)

za časťou A2 pribudol veľký odstavec o uvádzaní pri dodaní nad 5000 eúr

v časti B1, v upozornení pribudol bod
4. Ak platiteľ dane ku dňu podania KV neostal faktúru o nadobudnutí tovaru z iČš, uvedie údaje z tejto faktúry do KV za to zdaňovacie obdobie, v ktorom dostal faktúru

v časti D1 pribudlo
Ak sa prostredníctvom ERP vyhotoví doklad, ktorý má všetky náležitosti faktúry podľa § 74 ods.1 zákona o DPH, platiteľ dane uvádza tieto faktúry do A1, a ak ich nie je možné vylúčiť z celkového obratu evidovaného ERP, môže ich dať duplicitne zahrnuté v údaji o celkovom obrate v D1 (bože, to bude guláš)

****
ak sa bude podávať dodatočný, majú tam byť uvedené všetky údaje znova alebo len tie, ktoré opravujem - čiže riadok nesprávny a potom ten správny?
Sarlotka
17.11.13,20:48
aj toto je doplnene a vysvetlene aj suhrnne faktury

Pri faktúrach o dodaniach tovarov patriacich do rovnakej kategórie (kategórie uvedené v jednotlivých písmenách - § 69 ods. 12 písm. f), g), h) a i) zákona o DPH), ako sú poľnohospodárske plodiny, kovy a kovové predmety, mobilné telefóny a integrované obvody, sa prenos daňovej povinnosti uplatní, ak celkový základ dane na faktúre o dodaní jednotlivých tovarov v rovnakej kategórii (po sčítaní jednotlivých základov dane na faktúre) je 5 000 eur a viac. Napr. faktúra obsahuje údaje o dodaní pšenice (základ dane 3 000 eur) a kukurice (základ dane 3 000 eur), a keďže po spočítaní základov dane je základ dane vyšší ako 5 000 eur, uplatní sa prenos daňovej povinnosti. Ak faktúra obsahuje údaje o dodaní mobilných telefónov (základ dane 3 000 eur) a integrovaných obvodov (základ dane 3 000 eur), prenos daňovej povinnosti sa neuplatní, pretože ide o tovary patriace do rôznych kategórií, pri ktorých sa základ dane nespočítava.
Pri súhrnnej faktúre o dodaniach uvedených tovarov sa prenos daňovej povinnosti uplatní, ak celkový základ dane na súhrnnej faktúre (po sčítaní základov dane za jednotlivé samostatné dodania tovarov) je 5 000 eur a viac. Ak napr. súhrnná faktúra obsahuje údaje o dodaní železa s dátumom dodania 2.1.2014 (základ dane 2 000 eur), s dátumom dodania 12.1.2014 (základ dane 2 000 eur) a dátumom dodania 22.1.2014 (základ dane 2 000 eur), jednotlivé základy dane zo súhrnnej faktúry sa spočítajú a uplatní sa prenos daňovej povinnosti (základ dane je 6 000 eur).
Sarlotka
17.11.13,20:54
Ako ste zistili, že je aktualizované? nemá žiadne výsostné označenia, akurát, že je naviac strán ... za 14 dní aktualizácia, koľko ich stihnú do 25.2.2014 ešte vydať?
pribudlo (zatiaľ som stihla porovnať len 1.stranu)
povinnosť podávať priznanie platiteľovi registrovaného podľa § 4a
vypadlo dávkové zasielanie
zo strany 11 v_13_01 vypadol text z 4. odseku:

Ak bol tovar z iného členského štátu dodaný platiteľovi dane napr. dňa 18. apríla a daňová povinnosť z nadobudnutia tovaru vznikla 15. mája (§ 20 ods. 1 písm. a) zákona o DPH), platiteľ dane uvedie nadobudnutie tovaru do kontrolného výkazu za zdaňovacie obdobie máj, t.j. za rovnaké zdaňovacie obdobie, ako prizná tento zdaniteľný obchod v daňovom priznaní.

vo v_13_02 je to odsek 8 na str. 11:

V prípade nadobudnutia tovaru z iného členského štátu uvedie platiteľ dane dátum dodania tovaru = dátum nadobudnutia tovaru (nie vznik daňovej povinnosti z nadobudnutia tovaru).

v pripade vznik danovej povinnosti je 15 maja , dodanie tovaru 18.4.
do KV to pojde za maj ale datum dodania bude uvedeny 18.4.???