bariloce
07.03.14,21:58
Caute,

situacia je takato. Vo februari sme nakupili tovar od Alzy bez DPH (http://www.porada.sk/dph#__AUTOKW) (kedze sme platcami DPH (http://www.porada.sk/dph#__AUTOKW), tak mame fakturu s CZ dicom a teda mame prijatu fakturu bez DPH (http://www.porada.sk/dph#__AUTOKW) a samozdanujeme). To je ok. Nasledne ale o dva dni nato sme niektore polozky z dokladu vratili a Alza nam vystavila "Opravny danovy doklad", kde je IC DPH (http://www.porada.sk/dph#__AUTOKW) slovenskej Alzy a je tam tovar aj s vycislenou DPH (http://www.porada.sk/dph#__AUTOKW) a plnu sumu (aj s DPH (http://www.porada.sk/dph#__AUTOKW)) nam v hotovosti vratili. Doteraz som nepochopil, preco to tak spravili, preto pisem sem.

Otazka znie, ako zauctovat (http://www.porada.sk/ako-zauctovat#__AUTOKW) "opravny danovy doklad", ake clenenie DPH (http://www.porada.sk/dph#__AUTOKW) zvolit a ake clenenie na KV zvolit?

Pride mi to tak, akoby dany opravny danovy doklad sluzil "akoby" moja vydana faktura pre alzu, ale faktura to nie je, takze to na KV A1 dat nemozem. A tu DPH (http://www.porada.sk/dph#__AUTOKW) budem musiet odviezt...ale ako?

Dakujem

EDIT:
Tak odpoviem si sam. Spravil som to ako dobropis casti faktury (http://www.porada.sk/faktury#__AUTOKW), kde som vycislil aj DPH. Clenie na KV som dal C2 a clenie DPH (http://www.porada.sk/dph#__AUTOKW) Oprava zakladu dane (http://www.porada.sk/dane#__AUTOKW) (riadok 28 priznania). Malo by to byt takto spravne, snad to niekomu pomoze, pripadne ma prosim opravte.