dejlik
12.03.14,09:21
Dobrý deň,

keď robím faktúru v r.14, ale vztahuja sa nákladovo / výnosovo do r.13 je třeba vždy to previest interne do r.13?
Alebo je akceptovatelné niečo jako v Česku – že keď ide o nevýznamnú položku, možme to nechať v roku 14? Existuje tu niečo také? Alebo by sa malo všetko přetahovat?
Do závierky sa to přetahovat dá, ale čo po tom, keď sa účtovníctvo u (http://www.porada.sk/uctovnictvo#__AUTOKW)zavre a na dané p (http://www.porada.sk/dane#__AUTOKW)oložky nie sú dohady? Čo s takými?
Tweety
12.03.14,08:27
KU dňu zostavenia účtovnej uzávierky musia byť zaúčtované všetky doklady týkajúce sa roka, za ktorý sa zostavuje.
dejlik
12.03.14,08:45
a po zostavení závierky ako s takými dokladmi?