Dada
23.07.14,05:37
V roku 2013 sme prijali preddavok a následne bola vystavená faktúra na účely DPH. K realizácii dodávky nedošlo a v roku 2014 bol tento preddavok vrátený a vystavená faktúra na účely DPH s mínusom. Kam do KV uviesť túto faktúru? Do C1?
kn-alka
23.07.14,05:33
áno, C1