myskahryzka
08.10.14,15:22
ahojte,

s.r.o. v tom case neplatca DPH prijala sluzbu za 30,- EUR od platcu DPH firmy z CR. Faktura bola vystavena bez DPH s odkazom na reverse charge. My ako prijemca sluzby z EU sme sa mali pred dodanim sluzby zaregistrovat, co sme vsak nestihli. Co teraz? Sluzba bola dodana 9/2014. Od 10/2014 sme uz platci DPH. Podame danove priznanie za sepember podla § 78 ods. 3,4 a 9? Bude tym padom nulove, kedze to samozdanim?

dakujem za rady
KEJKA
08.10.14,18:43
ak si platiteľom DPH podľa §4 od 1.10.2014, tak podávaš DP DPH prvý raz za oktober. Neviem, či DU bude akceptovať tvoje vyjadrenie o "nestihnutí" registrácie, kedže kvôli 30 EUR si sa mala registrovať podľa §7a) v septembri pred prijatím služby.
Na tvojom mieste by som asi podala DP DPH za september, veď ičDPH už máš a SR DPH zaplatila bez samozdanenia.
mirhu
02.12.14,10:10
Ak prijal SR neplatca DPH službu od ČR neplatcu DPH - služba bola reálne dodaná v SR (školenie) . Tiež bolo potrebné sa registrovať podľa §7a)?
KEJKA
02.12.14,20:30
zadaj ako novú otázku, alebo aspoň súvisiacu......toto v zadaní nie je.