emge
13.01.15,13:34
Došlá faktúra bola zaúčtovaná v 9/2014 s tým, že dodávateľ pošle dobropis na naviac práce. No potom sa "rozhodol", že nám neuzná dohodnuté, tak sme mu faktúru v 12/2014 poslali späť a interne sme faktúru stornovali. Moja otázka sa týka KV DPH. Zaradím do C2 za 12/2014, keď nemám číslo opravnej došlej faktúry alebo musím vystaviť dodatočné DP DPH aj dodatočný KV KVP za 9/2014?
Za odpovede vopred ďakujem.
KloferHladny
14.01.15,16:42
Dodatočné DP aj KV vrátane sankcií