Kviksilka
18.12.15,07:11
Ahojte, mam taku dilemu: co s dobropisom z 10. Mesiaca, ktory som obdrzala az teraz? Podat dodatocne DP k DPH za 10/2015, kedze ide o vratenie dane, alebo ho mozem dat teraz do 11/2015?
Dakujem za vsetky odpovede :)
harmonika
18.12.15,06:52
zaradíš ho vtedy kedy si ho dostala.

z FS: https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/dan-z-pridanej-hodnoty/zaklad-dane-a-oprava

Rozdiel medzi pôvodným základom dane a pôvodne priznanou daňou a opraveným základom dane a opravenou daňou sa vykazuje v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom bol vyhotovený doklad o oprave základu dane. To zn., že oprava základu dane sa neuvádza v dodatočnom daňovom priznaní. Uvedené platí, pre prípady, keď je povinný platiť daň dodávateľ. V prípadoch, keď je povinný platiť daň príjemca tovaru alebo služby sa oprava uvedie v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom nadobúdateľ tovaru alebo príjemca služby obdržal doklad o oprave základu dane.
Kviksilka
18.12.15,07:21
dakujem velmi pekne za jednoznacnu odpoved :) pekne sviatky