zuzlik0402
21.02.16,12:20
Živnostník - platca DPH si obstaral auto v roku 2013 na leasing. 2 roky ho splácal a rozhodol sa, že v podnikaní auto už nepotrebuje a nebude ho využívať.

V novembri 2015 preto predčasne vyplatil zvyšok leasingu aj s DPH (čím vznikol nadmerný odpočet v danom mesiaci). Keďže sa auto prestalo používať, v decembri sa už naňho neuplatnili žiadne náklady ani odpisy.

Potrebujem to auto dostať preč z podnikateľskej činnosti, keby sa riadne predávalo, tak by som urobila:
541/082 na zostatkovú hodnotu 7000,- Eur
082/022 - vyradenie HIM
311/641+343 - tržba z predaja HIM v hodnote aspoň 7000,- Eur + z toho odvediem DPH

Ale ako to mám zaúčtovať, keď sa auto nepredáva, ale bol si ho prepísať z IČ-a na rodné číslo a chce ho naďalej používať ako súkromná osoba? Môžem rovnako použiť 541/082 s tým, že 541 bude nedaňovým nákladom (lebo prevyšuje 641, ktorá sa vlastne ani účtovať nebude)? Ale čo s DPH-čkou? A čo v prípade, že sa o mesiac rozhodne auto už ako súkromná osoba predať ďalej?

Vopred ďakujem.
KEJKA
21.02.16,11:22
SZČO vedie podvojné účtovníctvo?
zuzlik0402
21.02.16,16:53
Áno.