martina2401
27.10.16,10:58
Dobrý deň

Prosím o pomoc. V roku 2016 som vystavila faktúru za vyúčtovanie plynu za rok 2015. V roku 2016 som to zaúčtovala na 311/326 311/343. Do roku 2015 som to cez ID zaúčtovala 326/602. Vyúčtovanie nám neuhradili a ani neuhradia tak to mám vydobropisovať aby sa nám vrátila DPH , ktorú sme odviedli. Moja otázka je môžem vystavený dobropis zaúčtovať mínusom na 311/602 311/343 ????

ďakujem za akýkoľvek názor
Consultix
27.10.16,11:17
Na zaklade coho chces vystavit dobropis (teda opravnu fakturu)? To, ze odberatel nezaplatil, este nezaklada pravo, a uz vobec nie povinnost na vystavenie opravnej faktury. Ty si sluzbu dodala a takto by si len skreslila svoj hospodarsky vysledok, ba by si sa dopustala kratieniu dane.
Ak dodavatel nezaplatil, tak Zakon o dani z prijmu jednoznacne definuje ako mas postupovat, ako mozes pohladavku odpisat, kedy bude odpis danovou uznatelny a kedy nie. Zakony treba dodrziavat... :)