Anka Ha
17.03.18,11:23
Zdravím, prosím vás o radu. Ak má živnostník preplatok z RZZP za rok 2016 a ten mu prišiel nezdanený, tak ho zdaní v daňovom priznaní alebo ako postupovať? Doteraz som sa stretla iba s tým, že prišiel zdanený :( Ide o poisťovňu Dôvera.

a ak mu prišiel aj preplatok ako za zamestnávateľa , tiež nezdanený s tým čo (všzp)?
Ďakujem.
ivka70
17.03.18,10:31
ako si prisla na to, ze je nezdaneny? poistovna je povinna ho vyplatit uz zdaneny, nie?
Anka Ha
17.03.18,10:33
vychádzam len z toho, žeby to malo byť napísané v oznámení o výsledku ročného zúčtovania , nie?
ivka70
17.03.18,10:33
ivka70
17.03.18,10:33
Su tam vynimky, pozri prilozeny link
Anka Ha
17.03.18,10:39
vďaka, ale nenašla som tam odpoveď. Asi to zdaním a hotovo
Krakonoš
17.03.18,16:32
Tiež mám prípad, keď živnostníkovi prišiel z Dôvery nezdanený preplatok za rok 2016. V RZZP na druhej strane v spodnej tabulke v stlpci H je daň 0 a v stlpcoch G a I je rovnaká suma preplatku.
Tento živnostník si poistné zaplatené v roku 2016 nedal v roku 2016 do nákladov, v priznaní je kolonka Preukázateľne zaplatené poistné... nevyplnená.
Myslím, že preto- ak poistné neznížilo príjem podľa § 6 -tak pri vrátení preplatku nebolo zdanené. A netreba ho zdaňovať ani v roku vrátenia preplatku, teda v priznaní za rok 2017.
Uvažujem správne?
lotina
22.03.18,10:27
ano treba ho zdaniť v DP. Aj ja som mal takýto prípad.