zhv
21.01.07,19:58
Mám fa z Čiech za tovar ,prepočítanu v SKK.Český dodavatel tam neupl.DPh,lebo dodanie tovaru je v SR. Má táto fa vplyv na DPH u nás? Kedy používame samozdanenie a ako sa to uvádza v DPH?
zhv
21.01.07,19:15
prosím ,vysvetlí mi to niekto,ďakujem
Paula
21.01.07,19:25
helenatenkacova
21.01.07,19:29
[quote=helenatenkacova]Ak nám dodá tovar dod z ČR na územie SR, táto dph sa da do samozdanenia.
Z celkovej sumy vyrataj 19% dph a v daňovom priznani bude v r. 9 základ
r. 10 dan a v r. 15 dan. To iste platí aj pre iných dodav. EÚ. ktorí sú evidovaní
ako platcami dph.
zhv
21.01.07,19:43
Ciže tam bude vlastne ta DPH aj na vstupe r.15 aj na výstupe r.10. Potom to nie je výhodne takto nakupovaŤ TOVAR .
Paula
21.01.07,19:56
Výsledok je síce nula, ale nakúpil si bez DPH, tú ti dodávateľ k dodávke neprirátal, faktúruje ti iba základ dane.
Milan Benka
21.01.07,20:23
Ak nám dodá tovar dod z ČR na územie SR, táto dph sa da do samozdanenia.
Z celkovej sumy vyrataj 19% dph a v daňovom priznani bude v r. 9 základ
r. 10 dan a v r. 15 dan. To iste platí aj pre iných dodav. EÚ. ktorí sú evidovaní
ako platcami dph.

Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného čl. štátu sa objaví v r.16.
zhv
21.01.07,20:32
Co je spráne r 15 alebo 16
orazel
21.01.07,20:37
Ciže tam bude vlastne ta DPH aj na vstupe r.15 aj na výstupe r.10. Potom to nie je výhodne takto nakupovaŤ TOVAR .

DPH musíš odviesť tak či tak... len kupuješ bez DPH a ked predávaš bud v tovare, alebo v službách, tak v konečnom dôsledku zaplatíš tú DPH vtedy, lebo nemáš čo odpočítať.....
Milan Benka
21.01.07,20:39
Co je spráne r 15 alebo 16

Nárok na odpočet pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného čl. štátu (§11) vzniká na základe §49/2c, a ak mám faktúru od dodávateľa (§51/1c,) uplatním si odpočet v r. 16 daňového priznania DPH ( pozri text pri danom riadku v DP)
zhv
22.01.07,08:04
Nárok na odpočet pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného čl. štátu (§11) vzniká na základe §49/2c, a ak mám faktúru od dodávateľa (§51/1c,) uplatním si odpočet v r. 16 daňového priznania DPH ( pozri text pri danom riadku v DP)

Ciže DPH si uplatním a dám to len do riadku 16.Aleboaj do riadkov 9,10.
zhv
22.01.07,08:48
Uplatním si len odpočet - r.16 ,alebo aj výstup DPH r.9,10
Magduš
22.01.07,08:55
Ciže DPH si uplatním a dám to len do riadku 16.Aleboaj do riadkov 9,10.
Ahoj, tiež si lámem hlavu nad tým istým problémom ako Ty. Mam Fa z Ciech vystavenú v SKK az v CZK, bez DPH, po zaevidovaní Fa, zadaní typu DPH 49 a po vypočte DPH priznania mam sumu DPH v riadku 16, a v zdanitelnych obchodoch prisluchajucu ciastku v riadku 04, ako nadobudnutie tovaru v tuzemsku podľa § 11 a 11a zak. A teraz sa riadok 16 a 14= r22 čo je odpočítanie dane tým pádom mám nižšiu vlastnú danovú povinnosť, alebo nie.
zhv
22.01.07,09:03
Neviem si stým poradiť alebo to asi nechápem
daniek
22.01.07,09:23
Ahoj, tiež si lámem hlavu nad tým istým problémom ako Ty. Mam Fa z Ciech vystavenú v SKK az v CZK, bez DPH, po zaevidovaní Fa, zadaní typu DPH 49 a po vypočte DPH priznania mam sumu DPH v riadku 16, a v zdanitelnych obchodoch prisluchajucu ciastku v riadku 04, ako nadobudnutie tovaru v tuzemsku podľa § 11 a 11a zak. A teraz sa riadok 16 a 14= r22 čo je odpočítanie dane tým pádom mám nižšiu vlastnú danovú povinnosť, alebo nie.

na r. 04 máš základ dane z došlej faktúry na r.02 ti dopočíta dph ktorú si povinná odviesť t.j. daňovú povinnosť
no a na r. 16 máš tú istú daň čo na r. 02 u ktorej máš nárok na odpočítanie
t.j. výsledný vzťah daňová povinnosť - odpočítanie dane = 0 a to je samozdanenie.
zhv
22.01.07,09:45
Už to chapem ,v.r.01 sa tiež pripočíta základ DPH z českej fa .
ďakujem
Anonymka
22.01.07,09:47
Ja mám otázku:

Zamestnanec bol na PC v Nemecku a platil kartou za ubytovanie. Predložil faktúru, na ktorej nie je uvedené ani naše, ani ich IČ DPH. Čo s tou faktúrou a čo s daňovou povinnosťou? Sme povinný tú službu zdaniť? Ak áno, ktorý riadok DP použiť? Ďakujem za skorú odpoveď.
ALBO
22.01.07,09:49
Ja mám otázku:

Zamestnanec bol na PC v Nemecku a platil kartou za ubytovanie. Predložil faktúru, na ktorej nie je uvedené ani naše, ani ich IČ DPH. Čo s tou faktúrou a čo s daňovou povinnosťou? Sme povinný tú službu zdaniť? Ak áno, ktorý riadok DP použiť? Ďakujem za skorú odpoveď.

Daňová povinnosť je v nemecku, mali vam vystaviť doklad s DPH ak su platitelia. Date to cele do nakladov a nezdaňujete vy nič.
Anonymka
22.01.07,10:00
Daňová povinnosť je v nemecku, mali vam vystaviť doklad s DPH ak su platitelia. Date to cele do nakladov a nezdaňujete vy nič.

Je tam suma rozpísaná : základ dane + DPH 16% a spolu. Takže hovoríš, že neuvádzam v DP vôbec ... to je podobné, ako keď taknujem v zahraničí? :confused:
daniek
22.01.07,10:10
[quote=Anonymka]Je tam suma rozpísaná : základ dane + DPH 16% a spolu. Takže hovoríš, že neuvádzam v DP vôbec ... to je podobné, ako keď taknujem v zahraničí? :confused:[/quote
keď to máš s dph neuvádzaš to v DP ale požiadala by som nemeckého dodávateľa služieb aby na doklade doplnil ič dph svoje aj vaše
Magduš
22.01.07,10:33
na r. 04 máš základ dane z došlej faktúry na r.02 ti dopočíta dph ktorú si povinná odviesť t.j. daňovú povinnosť
no a na r. 16 máš tú istú daň čo na r. 02 u ktorej máš nárok na odpočítanie
t.j. výsledný vzťah daňová povinnosť - odpočítanie dane = 0 a to je samozdanenie.

ďakujem už je to jasné, :)
a škoda tej 0- asi pre všetkých by bolo výhodnejší iný výsledok:)
ALBO
22.01.07,12:36
[quote=Anonymka]Je tam suma rozpísaná : základ dane + DPH 16% a spolu. Takže hovoríš, že neuvádzam v DP vôbec ... to je podobné, ako keď taknujem v zahraničí? :confused:[/quote
keď to máš s dph neuvádzaš to v DP ale požiadala by som nemeckého dodávateľa služieb aby na doklade doplnil ič dph svoje aj vaše

Načo?........
daniek
22.01.07,12:48
[quote=daniek]

Načo?........

aby som mala faktúru v poriadku so všetkými náležitosťami ktoré má obsahovať.
Milan Benka
22.01.07,12:52
aby som mala faktúru v poriadku so všetkými náležitosťami ktoré má obsahovať.

Kde máš riešené ( v kt. zákone) náležitosti faktúry vystavenej zahraničným podnikateľom? On ju vystavil v zmysle ich predpisov.
ALBO
22.01.07,14:09
aby som mala faktúru v poriadku so všetkými náležitosťami ktoré má obsahovať.

Náležitosti ako dič potrebujete na to aby ste si mohli uplatniť daň.
ALBO
22.01.07,14:56
Prečo je v príspevku 25 pôvodca ALBO a v Benkovom príspevku 24 daniek. Ja som ten príspevok nepísala.
Milan Benka
22.01.07,18:12
Prečo je v príspevku 25 pôvodca ALBO a v Benkovom príspevku 24 daniek. Ja som ten príspevok nepísala.

Vstup cez opravy do prísp. 25

Na začiatku uvidíš napísané:

[quote=daniek][quote=ALBO] .......lalalalalalala......[\quote]

podškrtnuté vymaž a malo by to byť OK.
ALBO
23.01.07,07:22
Vstup cez opravy do prísp. 25

Na začiatku uvidíš napísané:

[quote=daniek][quote=ALBO] .......lalalalalalala......[\quote]

podškrtnuté vymaž a malo by to byť OK.

Ok, opravene , dik
ALBO
23.01.07,07:25
no a teraz v 28 to urobilo čo? cez cituj, bytam mal byť len tvoj príspevok Benka, nie?
elenka
23.01.07,07:47
Ja sa chcem spýtať, či sa takéto nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu nahlasuje DU ?
Ďakujem
daniek
23.01.07,08:27
Ja sa chcem spýtať, či sa takéto nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu nahlasuje DU ?
Ďakujem
nenahlasuje sa iba pri dodaní tovaru do iného členského štátu sa podáva súhrnný výkaz.
Milan Benka
23.01.07,10:04
no a teraz v 28 to urobilo čo? cez cituj, bytam mal byť len tvoj príspevok Benka, nie?


Mal som tam veľa krát "quote" tak program nevedel presne určiť citáciu.