jaanna
21.02.07,13:13
Dobrý deň, v pohľadávkach po lehote splatnosti evidujeme starú pohľadávku z roku 2002. Na základe dohody s odberateľom došlo k vráteniu tovaru. Chcela by som poradiť ako máme postupovať, máme vystaviť dobropis i keď sa jedná o takúto starú pohľadávku alebo máme požadovať od odberateľa vystavenie faktúry. Ďalej by ma zaujímalo akým spôsobom zaúčtovať, či už dobropis alebo dodávateľskú faktúru v podvojnom účtovníctve. Ďakujem.
Dana K.
21.02.07,12:54
Dobrý deň, v pohľadávkach po lehote splatnosti evidujeme starú pohľadávku z roku 2002. Na základe dohody s odberateľom došlo k vráteniu tovaru. Chcela by som poradiť ako máme postupovať, máme vystaviť dobropis i keď sa jedná o takúto starú pohľadávku alebo máme požadovať od odberateľa vystavenie faktúry. Ďalej by ma zaujímalo akým spôsobom zaúčtovať, či už dobropis alebo dodávateľskú faktúru v podvojnom účtovníctve. Ďakujem.


To záleží na dohode vás dvoch, či vystavíte vy dobropis, alebo on faktúru. Záleží od skladového programu, či vám to nenarobí problém so skladovými cenami.
Ja osobne účtujem dobropis mínusom na 311/604.
Keď vám to vyfakturuje on, tak to účtuješ buď 131/321 alebo 504/321, podľa toho aký spôsob účtovania zásob používate.
Ak je k tejto pohľadávke vytvorená rezerva, tak ju treba rozpusiť.