staankaa
22.02.07,12:59
ahojte chcem sa opytat ci je mozne ze na konci roku je zostatok na ucte 314 minusovy napr. -5000 SK alebo na ucte 324100 napr. 200 000SK..a na ucte kde uctujem zuctovanie zdrav.poistenia mam tiez minusovu sumu...Podla mna by na uctoch 314 a 324 mal byt nulovy zostatok len neviem preco mi to tak zobrazuje..
martinius
22.02.07,12:09
Účty 314 a 324 nemusia mať na konci roka nulový zostatok,však slúžia na evidenciu poskytnutých a prijatých preddavkov.Takže na účte 314 MD, 324 D.
Účet 336 je zúčtovací účet,može skončiť s akýmkoľvek zostatkom.
pozit
22.02.07,12:10
ahojte chcem sa opytat ci je mozne ze na konci roku je zostatok na ucte 314 minusovy napr. -5000 SK alebo na ucte 324100 napr. 200 000SK..a na ucte kde uctujem zuctovanie zdrav.poistenia mam tiez minusovu sumu...Podla mna by na uctoch 314 a 324 mal byt nulovy zostatok len neviem preco mi to tak zobrazuje..

... nulový zostatok by si mala mať vtedy, ak máš všetky preddavky (prijaté aj poskytnuté) zúčtované .... urob si dokladovú inventúru na tých účtoch a nájdeš chybu...
jenny7
22.02.07,12:14
Keď ti odberatelia zaplatili zálohy tak ty si mala povinnosť im vystaviť faktúry k zálohám. vtedy sa ti vynuluje 324. Ďalej si skontroluj, či máš od dodávateľov faktúry k uhradeným záloham, ak nie, tak by Vám mali oni vystaviť vyúčtovacie faktúry k záloham. Potom, keď bude všetko vysporiadané, neni dôvod, aby si tam mala nejaké hodnoty, ale bude len 0,-Sk.
staankaa
22.02.07,12:21
vystavili sme vsetky vyuctovacie faktury okrem dvoch ale to aj tak nie je taka velka suma ako mi tam ukazuje ten zostatok na ucte 324 ...a od dodavatelov mam vsetky faktury k zaloham...tak potom neviem..
Tweety
22.02.07,12:23
vystavili sme vsetky vyuctovacie faktury okrem dvoch ale to aj tak nie je taka velka suma ako mi tam ukazuje ten zostatok na ucte 324 ...a od dodavatelov mam vsetky faktury k zaloham...tak potom neviem..
Vytlač si obraty účtov a dokladovo porovnaj.
staankaa
22.02.07,12:26
dakujem ti Tweety idem to pozriet...
renča1
22.02.07,12:29
Ja si myslím, že chyba bude v systéme alebo v úhradach.
staankaa
22.02.07,12:40
no som si to cele presla tak sa mi zda ako keby mi to vsetko robila dva krat ale neviem...napr.
fakt. 12 zalohova MD 100 podtym mam
fakt 12 zalohova D 100
uhrada fa D 100
tak neviem ci to dobre ukazuje a mam tam dve faktury ktore boli vystavene v roku2005 a vyuctovanie bolo v roku 2006
Zuzana Boháčová
24.09.07,12:22
Dobrý deň,

prosím Vás,ako by ste zaúčtovali:
v r.2006 spoločnosť s r.o. zaplatila preddavok firme,ktorá jej prenajíma priestory na podnikanie-kancelária,predajňa
25000 Sk mám zaúčtované na účte 314.
Táto záloha je však dlhodobá,vyúčtuje sa až keď bude nájom ukončený,to môže byť napríklad aj za 20 rokov.
Je to akoby záloha firme vopred-firma fakturuje nájom+servisný poplatok.Platby cez rok účtujem na 518,

len z r.2006 mi na 314 stále svieti tých 25000,- Sk..
Treba to preúčtovať niekde na dlhodobé poskytnuté preddavky?:confused:
poraďte mi prosím

Ďakujem pekne
cloe
24.09.07,12:32
Ak sa nebude ročné nájomné odčítavať z toho preddavku, tak potom to malo byť preúčtované z krátkodobých na dlhodobé pohľadávky.
Zuzana Boháčová
24.09.07,13:21
Ak sa nebude ročné nájomné odčítavať z toho preddavku, tak potom to malo byť preúčtované z krátkodobých na dlhodobé pohľadávky.


ročné nájomné sa z tohto preddavku určite neodpočíta..
na ktorý účet to mám prosím ťa preúčtovať?
dik moc
cloe
24.09.07,14:06
Ja by som dala účet 314 - analytiku, tak aby sa mi do súvahy dával do r. 42 a nie do riadku 49. To nastavujem pri zadávaní nového účtu.
Zoltán Kovács
24.09.07,14:56
Ja by som to previedlo na 378 - Dlhodobé pohľadávky. Je to vlastne "kaucia" na nájomné.
Zuzana Boháčová
25.09.07,08:46
Ja by som to previedlo na 378 - Dlhodobé pohľadávky. Je to vlastne "kaucia" na nájomné.


asi dám tiež 378

ďakujem moc:)
Zuzana Boháčová
26.09.07,14:48
Ja by som to previedlo na 378 - Dlhodobé pohľadávky. Je to vlastne "kaucia" na nájomné.

a prosim ta-ako si mam pomenovat analytiku?
378001-Dlhodobe pohľadávky?:confused:
ďakujem za odpoveď
evina
26.09.07,15:40
a prosim ta-ako si mam pomenovat analytiku?
378001-Dlhodobe pohľadávky?:confused:
ďakujem za odpoveď

Kaucia, zádržné na nájomné a bude na riadku 046 Súvahy
apsgroup
09.01.08,08:25
Chcem sa spýtat, úcty zaloh zamestnancov 335 by mali ostat na konci roka nulove, alebo moze zostat záloha ak je trvala, napr.na vvydávanie do pokladne. Doteraz som to vzdy na konci roka zobrala do pokladne a na zaciatku vydala. Ci to moze ostat na úcte 335???
A co s nevycerpanou zálohou konatela,spolocnika a zamestnanca v jednej osobe???
apsgroup
09.01.08,13:39
Posúvam.
dalilada
09.01.08,13:49
Pohladavky voci zamestnancom nechavas normalne na 335 v skutocnej vyske. Mala by si ich aj inventarizovat. Rovnako vsetky ostatne P a Z.
certik
09.03.08,09:04
Čo mám robiť zo zostatkom na účte napr. 321 ktorý neviem identifikovať? Zostal mi ako dedičstvo po predošlej účtovníčke ktorá nerobila inv. účtov. Nie sú to veľké sumy môžem napr urobiť zápis 321/648? a tým sa ho zbaviť aby som rok 2008 začala čisto?
cactus
09.03.08,09:59
Re: Kedy je oprava chyby významná?
Citát:
Pôvodca textu príspevku: denisocka http://www.porada.sk/images/buttons/viewpost.gif (http://www.porada.sk/t72935-p3-kedy-je-oprava-chyby-vyznamna.html#post669107)
Tiež som nad tým uvažovala, ale čo mám robiť s účtom 321 (http://www.porada.sk/t58952-321-dodavatelia.html) robí mi tam galibu tých 648 (http://www.porada.sk/t59606-648-ostatne-vynosy-z-hospodarskej-cinnosti.html),- sk? Mala by som ho nejako vyčistiť či?



V rámci koncoročnej inventarizácie účtu 321 (http://www.porada.sk/t58952-321-dodavatelia.html) zaúčtovať do výnosov a aj zdaniť. :)


__________________
:) [I]Jaja :)


a keď si ešte preštuduješ túto tému Kedy je oprava chyby významná?, tak budeš múdrejšie. Aj mne to pomohlo...;)
invest
17.03.09,13:57
Prosím, v priebehu roku nám omylom uhradili 2 x tú sitú faktúru. Ale sumu sme k 31.12.2008 mestihli vrátiť. Na ktorý účet by som mala zaúčtovať mylnú platbu? V pirebehu roka to účtujem na 395 no na konci roka tento účet nemôže mať zostatok. Prosím ako to riešite??
Ďakujem
liba2
17.03.09,15:55
Prosím, v priebehu roku nám omylom uhradili 2 x tú sitú faktúru. Ale sumu sme k 31.12.2008 mestihli vrátiť. Na ktorý účet by som mala zaúčtovať mylnú platbu? V pirebehu roka to účtujem na 395 no na konci roka tento účet nemôže mať zostatok. Prosím ako to riešite??
ĎakujemKeď vám uhradili, tak vy máte záväzok platbu vrátiť. Treba vybrať zo záväzkových účtov, najlepšie 325 alebo 379. Určite nie je správne ani počas roka účtovať takého prípady na účte 395 - viď Postupy účtovania....
invest
18.03.09,09:09
Ďakujem