Jana G.
13.08.08,11:34
Prajem pekný deň,
dnes mám ďalšiu prosbu o radu. Faktúra za opravu havarovaného auta nám prišla a zároveň z poisťovne vyrozumenie o plnení poist.udalosti, ale s tým, že plnenie poukážu na účet firmy, ktorá robila opravu a 5% spoluúčasť a DPH máme uhradiť my tejto firme. Ako to zaúčtovaťv PU?
Uplatním si DPH a 5% spoluúčasť dám na 511 a zvyšok t.j.poistné plnenie dám ako nedaň.náklad - pripočitateľna položka v daň. priznaní? Poraďte. Ďakujem.
účtovník 007
13.08.08,09:48
1 krok:
celú fa naúčtovať
511/321
343/

2 krok:
naúčtovať oznámenie o plnení
321/648

3 krok:
zaplatiť zostávajúcu časť
321/221

Nič sa neúčtuje ako nedaňový náklad.
Jana G.
13.08.08,09:59
Ďakujem veľmi pekne.
ajka100
15.10.08,19:33
Dobrý deň, chcela by som sa s Vami poradiť.
1. V r. 2007 vznikla poistná udalosť na nákladnom automobile. V roku 2007 bolo účtované takto:
Faktúra za opravu cca: 26891,- 511/321
5109,- 343/321

Pohľadávka voči poisťovni nebola zaúčtovaná, z dôvodu neexistencie dokladu o ukončení poistnej udalosti: 15000,- . Ten sa objavil až teraz s dátumom r. 2007. Môžem to zaúčtovať do tohto roku 378/648 ?

2. Účtovníčka, ktorá robila účtovníctvo predomnou tej istej firme vôbec nedala do nákladov r. 2007 daň z motorových vozidiel (2 kamióny).

Čo s tým teraz robiť? Ako to „zniesť zo sveta“? Dá sa to dať všetko v tomto roku s tým že poistná udalosť sa dodaní a náklady pôjdu mimo ako nedaňové výdavky?
Ide o to, že kiežby to bolo zaúčtované správne, tak by firma nevykazovala zisk, ale stratu. Firma by nerada na seba upozorňovala na daňovom úrade dodatočným priznaním.


Ďakujem.
KEJKA
15.10.08,19:47
Dobrý deň, chcela by som sa s Vami poradiť.
1. V r. 2007 vznikla poistná udalosť na nákladnom automobile. V roku 2007 bolo účtované takto:
Faktúra za opravu cca: 26891,- 511/321
5109,- 343/321

Pohľadávka voči poisťovni nebola zaúčtovaná, z dôvodu neexistencie dokladu o ukončení poistnej udalosti: 15000,- . Ten sa objavil až teraz s dátumom r. 2007. Môžem to zaúčtovať do tohto roku 378/648 ? v roku 2007 sa mal zaúčtovať odhad pohľadávky voči poisťovni. Výnos 2007 predpokladá, že urobíš dodatočné DP 2007.

2. Účtovníčka, ktorá robila účtovníctvo predomnou tej istej firme vôbec nedala do nákladov r. 2007 daň z motorových vozidiel (2 kamióny). zaúčtuj v r. 2007 ako náklad minulých období - bude to "protipoložka" k nezaúčtovanej pohľadávke podľa bodu 1.

Čo s tým teraz robiť? Ako to „zniesť zo sveta“? Dá sa to dať všetko v tomto roku s tým že poistná udalosť sa dodaní a náklady pôjdu mimo ako nedaňové výdavky? závisí od výšky nákladov, možno ti vyjde, že netreba podať dodatočné DP, samozrejme v r. 2008 tieto sumy neovplyvnia ZD.

Ide o to, že kiežby to bolo zaúčtované správne, tak by firma nevykazovala zisk, ale stratu. Firma by nerada na seba upozorňovala na daňovom úrade dodatočným priznaním.
Podľa tohto odseku DMV je vyššia ako 15 000,- Sk, takže nie si povinný podať DPPO 2007. Zaúčtované položky budú prip.aodpo. suma v DP 2008.
Môžeš tieto sumy prehlásiť za významné a účtovať o nich na účte 429 - takto ti vôbec neovpyvnia účtovný výsledok hospodárenia 2008.

Ďakujem.
odpovede v texte.
ajka100
15.10.08,20:12
Takže ako bude vyzerať účtovanie v roku 2008?
1. nevýznamné položky
a/ poistná udalosť 378/648
b/ DMV 531.9999 mimo ZD/379

2. významná položka
a/ 378/429
b/ 429/345 alebo 379
??????
Ešte som sa s tým nestretla. Prosím poraď mi súvzťažnosti.
Ďakujem
Silvia123
24.10.08,13:34
Vznikne poistná udalosť -škoda na aute, znalec auto obhliadne a poisťovňa nám zaplatí rozpočtom -nepotrebuje žiadne faktúry za opravy, my si auto opravíme sami, niekedy len vymením súčiastky z nejakého starého auta. Proste ako to všetko zaúčtovať? Kedy mám účtovať o pohľadávke voči poisťovni -už pri obhliadke?-a v akej výške keď ju nepoznám? a ak si ju stanovím odhadom ako ju zaúčtujem-bojím sa hlavne konca roka aby mi neprišiel predpis poistného plnenia a vňom napísané za minulý rok...
pr.
1.Vznik poistnej udalosti r. 2008-oznámenie poistovni 378/648 odhadovaná suma plnenia napr. 25000 (rozpočet si urobia v poisťovni a nám neoznámia hneď výšku)
2. oznámenie o plnení na náš účet v roku 2009 vo výške 40000 čo s tým potom???
3. keď si auto opravíme vo vlastnej réžii musím aktivovať služby? -ja totižto nemám ani nemôžem mať prehľad čo robia naši mechanici a koľko ktorá oprava môže stáť... stačí keď mám zaúčtované faktúry za súčiastky a tak nie?
Silvia123
24.10.08,14:39
Vlastne možno som to len zle pochopila, účtujem výnos z náhrady za poist.udalosti až keď mi príde predpis plnenia??? Alebo účtujem keď náhlasim PU do poisťovne -teda odhadom lebo neviem v akej výške bude náhrada? Máme veľa PU, ktoré budú uhradené rozpočtom a teda nemusíme predkladať žiadne faktúry za opravy. Ide mi hlavne o prelom rokov aby výnosy tam kde majú byť.
tibor1000
03.11.11,12:37
1 krok:
celú fa naúčtovať
511/321
343/

2 krok:
naúčtovať oznámenie o plnení
321/648

3 krok:
zaplatiť zostávajúcu časť
321/221

Nič sa neúčtuje ako nedaňový náklad.

mne sa účtovanie 321/648 nezdá moc správne
mohlo by byť skor takto? :
378/648 poistné plnenie
faktúra 511/321
čiastočná úhrada z banky 321/221
a poistovna mi zaplatí časť faktúry,môžem zaúčtovať takto? :
321/378
neviem či môžem účtovať tieto 2 účty oproti sebe,či to je vôbec správne? :confused:
Tweety
03.11.11,12:42
mne sa účtovanie 321/648 nezdá moc správne
mohlo by byť skor takto? :
378/648 poistné plnenie
faktúra 511/321
čiastočná úhrada z banky 321/221
a poistovna mi zaplatí časť faktúry,môžem zaúčtovať takto? :
321/378
neviem či môžem účtovať tieto 2 účty oproti sebe,či to je vôbec správne? :confused:
Máš to správne.
calawen
03.11.11,12:42
mne sa účtovanie 321/648 nezdá moc správne
mohlo by byť skor takto? :
378/648 poistné plnenie
faktúra 511/321
čiastočná úhrada z banky 321/221
a poistovna mi zaplatí časť faktúry,môžem zaúčtovať takto? :
321/378
neviem či môžem účtovať tieto 2 účty oproti sebe,či to je vôbec správne? :confused:

ja by som to tiež účtovala Vašim spôsobom, príde mi to logickejšie...
tibor1000
03.11.11,12:43
Máš to správne.
Dik moc Tweety :)
Lucinka23
04.03.12,12:01
Prosím Vás poraďte mi. Účtujem v JÚ. V roku 2010 bola krádež, nahlásená poistná udalosť. Ukradnutý tovar a hotovosť. Tovar v hodnote 21,29 a hotovosť 239,82. Poistné plnenie uhradené v januári 2011, takže pri uzávierke roku 2010 som už vedela koľko nám bolo uhradené (z hotovosti 209,34 a tovar 18,58)
V roku 2010 som v rámci uzávierkových operácií ponížila VOZD - tovar o hodnotu tovaru a zvýšila VNOZ.
Čo sa týka hotovosti, tak to som výdavok zaúčtovala nasledovne:
1. spoluúčasť 30,48 som zaúčtovala ako VNZD
2. plnenie 209,34 som zaúčtovala do priebežných položiek - teraz fakt neviem čo ma k tomu viedlo, uvažujem nad tým že som sa asi pomýlila. Si myslím že aj toto som mala účtovať ako VNZD.

Prijaté plnenie v roku 2011 som zaúčtovala ako POZD.

Teraz som zistila, keď som otvorila minuloročný výkaz o MaZ, že mi zostatok na priebežných položkách zvýšil hodnotu majetku. Ešte som doteraz nikdy nemala zostatky na PP, ale predpokladám, že tento rok by som zase mala ponížiť tento majetok o túto sumu.

Prosím poraďte mi ako s tým ďalej.

Ďakujem.
Lucinka23
05.03.12,18:21
Prosím Vás neviete mi poradiť k predchádzajúcemu príspevku?

Ďakujem
Lucinka23
08.03.12,14:20
Prosím poraďte mi k príspevku č. 13, už som túto tému zadávala aj inde, kde mi bolo poradené hľadať na porade, že sa to tu rozoberalo ale neviem sa dopátrať konkrétneho riešenia.


Ďakujem
zuzana
16.05.12,08:17
spoluúčasť sa neúčtuje do nedaň.nákladov?
SilMar Group
16.05.12,10:52
Prosím Vás poraďte mi. Účtujem v JÚ. V roku 2010 bola krádež, nahlásená poistná udalosť. Ukradnutý tovar a hotovosť. Tovar v hodnote 21,29 a hotovosť 239,82. Poistné plnenie uhradené v januári 2011, takže pri uzávierke roku 2010 som už vedela koľko nám bolo uhradené (z hotovosti 209,34 a tovar 18,58)
V roku 2010 som v rámci uzávierkových operácií ponížila VOZD - tovar o hodnotu tovaru a zvýšila VNOZ.
Čo sa týka hotovosti, tak to som výdavok zaúčtovala nasledovne:
1. spoluúčasť 30,48 som zaúčtovala ako VNZD
2. plnenie 209,34 som zaúčtovala do priebežných položiek - teraz fakt neviem čo ma k tomu viedlo, uvažujem nad tým že som sa asi pomýlila. Si myslím že aj toto som mala účtovať ako VNZD.

Prijaté plnenie v roku 2011 som zaúčtovala ako POZD.

Teraz som zistila, keď som otvorila minuloročný výkaz o MaZ, že mi zostatok na priebežných položkách zvýšil hodnotu majetku. Ešte som doteraz nikdy nemala zostatky na PP, ale predpokladám, že tento rok by som zase mala ponížiť tento majetok o túto sumu.

Prosím poraďte mi ako s tým ďalej.

Ďakujem.

Predpokladám, že to bola škoda spôsobená neznámym páchateľom. Ak áno, tak si myslím, pri tovare si postupovala správne. Pri hotovosti by som dala celú sumu ako daňovo neuznaný výdavok. Tým pádom by som všetko dostala do nedaňových výdavkov. Ak išlo naozaj o neznámeho páchateľa, tak by som podľa §19/3/g/2 v zdaňovacom období, v ktorom polícia potvrdila krádež uzávierkovými operáciami znížila základ dane o celú sumu škody. A príjem z poisťovne bol správne zaúčtovaný ako POZD.

Čo sa týka tej priebežnej položky, ktorá zostala trčať v majetku, tak by som to tento rok dala ako nedaňový výdavok a tým pádom by som zosúladila účtovníctvo so skutočnosťou.
irsai oliver
03.10.12,09:08
ako zaúčtovať poistnú udalosť, ked vobec nemám faktúru za opravu (nevznikne mi náklad). mám len informačný list od poistovne s rekapituláciou poistného plnenia, že danú sumu uhradili priamo na účet opravcu po odpočítaní DPH a spoluúčasti.
účtujem tú spoluúčasť ? čo teda vlastne účtujem ked mi nevznikne ani náklad ani výnos ?
Dakujem