Zavrieť

Porady

Faktúry na prelome rokov

Zdravím,
zaujímalo by ma ako účtujete došlé faktúry, ak je na nich dátum dodania 12/2004, vystavené boli 01/2005 ? Účtujete ich cez účet 326, a vediete v evidencií došlých faktúr roku 2005?
A čo v prípade ak mi dôjde zahraničná faktúra s dátumom vystavenia 12/04
a tovar aj faktúrka dôjde v novom roku?
Za vysvetlenie ďakujem
Usporiadat
bea bea

bea je offline (nepripojený) bea

Ja faktúry, ktoré preukazateľne prídu v r. 2005 účtujem do r. 2005 na 326 a interným dokladom v r. 2004, ak je to náklad roku 2004.
0 0
Katarína STR Katarína STR

Katarína STR je offline (nepripojený) Katarína STR

No ja dávam všetky faktúry za rok 2004, ak majú dátum vystavenia už nový rok 2005 DO ROKA 2005.

V starom roku urobím interný doklad na sumu rovnajúcu sa základu dane na FA a zaúčtujem ho do nákladov napr. 518.../326 alebo383

V roku 2005 zaúčtujem faktúru 326 alebo 383/321 a 343/321
0 0
slavo slavo

slavo je offline (nepripojený) slavo

Ďakujem.
A čo s tou zahraničnou faktúrov, keď je vystavená v 22.12.2004,
tovar došiel aj faktúra 01/2005, a dokonca na CMR je že preprava začala 7.01.2005?
Dám ju do nového roku, iba daň odvediem v 12/04?
0 0
Katarína STR Katarína STR

Katarína STR je offline (nepripojený) Katarína STR

slavo
Ďakujem.
A čo s tou zahraničnou faktúrov, keď je vystavená v 22.12.2004,
tovar došiel aj faktúra 01/2005, a dokonca na CMR je že preprava začala 7.01.2005?
Dám ju do nového roku, iba daň odvediem v 12/04?
Prijatú faktúru aj s tovarom dáš do nového roku. Prepočítaš kurzom, keby si tovar naozaj prijal.

V starom roku by som si ale založila kópiu faktúry medzi interné doklady a urobila reverse charge.
Lebo si povinný zaplatiť dať podľa prepočtu kurzom v deň, kedy bola faktúra vystavená. Nárok na odpočet máš ak máš faktúru do 15. dňa nasledujúceho mesiaca. A to máš. Takže v starom roku urobíš aj povinnosť aj nárok DPH.
0 0
Marta L Marta L

Marta L je offline (nepripojený) Marta L

človek, ktorý sa nedá odradiť ...viac
Z čoho vyplýva, že faktúry vystavené v novom roku dotýkajúce sa nákladov roku 2004 musia byť evidované do nového roku?
Ja by som faktúru, ktorá ma dátum dodania rok 2004, vystavená v r. 2005 evidovala do roku 2004. Nemôžem?
0 0
Katarína STR Katarína STR

Katarína STR je offline (nepripojený) Katarína STR

Marta L
Z čoho vyplýva, že faktúry vystavené v novom roku dotýkajúce sa nákladov roku 2004 musia byť evidované do nového roku?
Ja by som faktúru, ktorá ma dátum dodania rok 2004, vystavená v r. 2005 evidovala do roku 2004. Nemôžem?
Vieš ak máš na faktúre napísaný dátum vystavenia napríklad 3.1.2005 ako si ju môžeš dať do starého roka?

Veď na každú prijatú faktúru dávaš poradové číslo, pod ktorým ju eviduješ v účtovníctve a taktiež dátum prijatia faktúry!

Aký dátum by si chcela dať na faktúru vystavenú 3.1.2005 ?
31.12.2004 ?

A podľa mňa v účtovníctve v danom roku nemôžeš použiť iný dátum ako od 1.1.2004 do 31.12.2004
To znamená, že ak by si ju dala do účtovníctva roku 2004 musela by si dať v počítači dátum prijatia faktúry 31.12.2004. A to nie je pravda. Lebo podľa dátumu na faktúre je jasné, že si ju 31.12.2004 nemohla mať, keď tam je dátum vystavenia 3.1.2005.

Už vieš ?
0 0
Katarína STR Katarína STR

Katarína STR je offline (nepripojený) Katarína STR

Ja dávam prijaté faktúry do roka 2004 len ak je dátum vzniku daňovej povinnosti uvedený na FA rok 2004 a taktiež aj dátum vystavenia faktúry 31.12.2004.
0 0
Marta L Marta L

Marta L je offline (nepripojený) Marta L

človek, ktorý sa nedá odradiť ...viac
Katarína, takže ide skôr o softwarový problém, ano? Pretože načo si vyrábať zbytočné operácie - robiť nevyfakturované dodávky do roku 2004 a v roku 2005 ich rušiť, keď z pohľadu zákona o účtovníctve je dátum uskutočnenia účtovnéhio prípadu - dodávka = rok 2004.
0 0
Katarína STR Katarína STR

Katarína STR je offline (nepripojený) Katarína STR

Ani nie o softwarový problém. Ide o to že, aj keby si si zmenila v program dátum na 31.12.2004 aj keby bolo už 11.1.2005 a mohla by si účtovať akože stále 31.12.2004 nebolo by to správne.

Ale ja som nemala na mysli toto.

Ale to, že aj keby si si zmenila dátum programu na 31.12.2004 nebola by pravda, že si faktúru vystavenú dňa 3.1.2005 mala k dátumu, kedy si o nej účtovala.

Takto to myslím.

Aj keď vlastne podľa nákladov patrí do roka 2004. Do nákladov sa tam musí dostať a to jedine cez interné doklady.

A treba dodržiavať aj určité spôsoby účtovania a hlavne dodržiavať dátum.
0 0
Marta L Marta L

Marta L je offline (nepripojený) Marta L

človek, ktorý sa nedá odradiť ...viac
A prečo by som musela mať dátum zaúčtovania 31.12.2004, veď ja môžem do roku 2004 účtovať aj 20.1.2005, nie?
0 0
Katarína STR Katarína STR

Katarína STR je offline (nepripojený) Katarína STR

Ja neviem, ale ja môžem použiť dátum iného roku len na dátum splatnosti.
Inak na hláška upozorní, že dátum nespadá do dátumu účtovného roka.
0 0
Katarína STR Katarína STR

Katarína STR je offline (nepripojený) Katarína STR

Ale urob ako uznáš za vhodné, ale aby ti daňový úrad nevyrúbil pokutu z porušenia zákona o účtovníctve.

Mne sa to zdá správnejšie dať faktúru do roka podľa skutočnosti, teda kedy mi príde a do nákladov to dostanem cez interné doklady.

Ja tiež síce môžem účtovať v starom roku aj 31.3.2005 ale s tým, že tam používam dátumy od 1.1.2004 do 31.12.2004.

Ty si ale podľa mňa mýliš dátum, kedy ešte v starom roku niečo robíš s dátumom do 31.12.2004s dátumom, ktorý uvádzaš na dokladoch v účtovníctve.
Aj ty podľa mňa uvedieš dátum prijatia faktúry 31.12.2004 ale účtuješ to možno aj 5.1.2005. Ale to som ja nemyslela.
Naposledy upravil Katarína STR : 11.01.05 at 12:41
0 0
misurka misurka

misurka je offline (nepripojený) misurka

Katarinka, ked si sa uz tak rozpisala, porad:

Firma A refakturuje telef.poplatky firme B na zaklade prijatej fa od Telecomu.

Firma A zauctuje prijatu fa od Telecomu za december 2004 s datumom vystavenia 3.1.2005 do roku 2005 ako 326,343/321 a inter. dokladom do roku 2004 ako 518/326.

Potom vsak firma A vystavi fa za telef.poplatky v celej vyske firme B - stale sa to vsak tyka hovorov uskutocnenych v 12/2004. Mozem tieto vynosy zauctovat do roku 2004 cez prijmy bud. obdobi - ucet 385/602, a na zaklade fa to v r.2005 zauctovat ako 311/343,385?
0 0
Katarína STR Katarína STR

Katarína STR je offline (nepripojený) Katarína STR

misurka
Katarinka, ked si sa uz tak rozpisala, porad:

Firma A refakturuje telef.poplatky firme B na zaklade prijatej fa od Telecomu.

Firma A zauctuje prijatu fa od Telecomu za december 2004 s datumom vystavenia 3.1.2005 do roku 2005 ako 326,343/321 a inter. dokladom do roku 2004 ako 518/326.

Potom vsak firma A vystavi fa za telef.poplatky v celej vyske firme B - stale sa to vsak tyka hovorov uskutocnenych v 12/2004. Mozem tieto vynosy zauctovat do roku 2004 cez prijmy bud. obdobi - ucet 385/602, a na zaklade fa to v r.2005 zauctovat ako 311/343,385?

presne takto by som to účtovala.
0 0
misurka misurka

misurka je offline (nepripojený) misurka

Katarinka

Ty si rychlejsia ako smrt, teeeda...

Díky
0 0
rina rina

rina je offline (nepripojený) rina

Marta L
Z čoho vyplýva, že faktúry vystavené v novom roku dotýkajúce sa nákladov roku 2004 musia byť evidované do nového roku?
Ja by som faktúru, ktorá ma dátum dodania rok 2004, vystavená v r. 2005 evidovala do roku 2004. Nemôžem?
Tie ktoré dostaneme do 25.1. týkajúce sa roku 2004 evidujeme v roku 2004
0 0
Jana2004 Jana2004

Jana2004 je offline (nepripojený) Jana2004

Myslím, že treba brať do úvahy, že je to náklad r 2004 ale výdavok 2005, a preto sa stotožňujem s Katarínou. Prijaté v r. 2005 dávam do fa 2005, ale interným dokladom do nákladov 2004, fa si prefotím a priložím k internému dokladu 2004.
0 0
syamlee syamlee

syamlee je offline (nepripojený) syamlee

Ako je pravda. Na kazdu doslu fakturu davas svoje interne cislo prijatej faktury a taktiez aj datum prijatia. Ale kto Ti moze zabranit, ak mas internu smernicu, ktora Ti umoznuje prijimat faktury so vznikom daňovej povinnosti v roku 2004 napriklad do datumu 25.1.2005. Ved tým nenarusujem ani cislovanie doslych faktur v roku 2004 ani v roku 2005? To je len otazka?
0 0
riki riki

riki je offline (nepripojený) riki

Ahojte,

prosím skúsenejších o radu, ako správne postupovať v prípade, že mi prišla zahraničná predfaktúra v decembri a v tomto mesiaci bola aj uhradená. V januári
prišla originál faktúra. Ako túto ZF správne poriešiť? Je to naša prvá ZF, tak neviem ako postupovať napr. pri kurzovom rozdiele. Môže mi niekto napísať správny účtovný postup?

Ďakujem.
0 0
Natka Natka

Natka je offline (nepripojený) Natka

Ja mám tiež ešte jednu došlú faktúru za vodné, stočné, ktorú som prijala 19.januára 2005, vyhotovená v januári, ale dátum dodania mám 31.12.2004.Uplatnila som si DPH v decembri a dala do nákladov budúcich období.Môže to tak byť?
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať