Zavrieť

Porady

Poistné plnenie

Prajem pekný deň,
dnes mám ďalšiu prosbu o radu. Faktúra za opravu havarovaného auta nám prišla a zároveň z poisťovne vyrozumenie o plnení poist.udalosti, ale s tým, že plnenie poukážu na účet firmy, ktorá robila opravu a 5% spoluúčasť a DPH máme uhradiť my tejto firme. Ako to zaúčtovaťv PU?
Uplatním si DPH a 5% spoluúčasť dám na 511 a zvyšok t.j.poistné plnenie dám ako nedaň.náklad - pripočitateľna položka v daň. priznaní? Poraďte. Ďakujem.
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    účtovník 007 je offline (nepripojený) účtovník 007

    To by som aj ja chcela občas vedieť. ...viac účtovník 007
    1 krok:
    celú fa naúčtovať
    511/321
    343/

    2 krok:
    naúčtovať oznámenie o plnení
    321/648

    3 krok:
    zaplatiť zostávajúcu časť
    321/221

    Nič sa neúčtuje ako nedaňový náklad.

    ajka100 je offline (nepripojený) ajka100

    ajka100
    Dobrý deň, chcela by som sa s Vami poradiť.
    1. V r. 2007 vznikla poistná udalosť na nákladnom automobile. V roku 2007 bolo účtované takto:
    Faktúra za opravu cca: 26891,- 511/321
    5109,- 343/321

    Pohľadávka voči poisťovni nebola zaúčtovaná, z dôvodu neexistencie dokladu o ukončení poistnej udalosti: 15000,- . Ten sa objavil až teraz s dátumom r. 2007. Môžem to zaúčtovať do tohto roku 378/648 ?

    2. Účtovníčka, ktorá robila účtovníctvo predomnou tej istej firme vôbec nedala do nákladov r. 2007 daň z motorových vozidiel (2 kamióny).

    Čo s tým teraz robiť? Ako to „zniesť zo sveta“? Dá sa to dať všetko v tomto roku s tým že poistná udalosť sa dodaní a náklady pôjdu mimo ako nedaňové výdavky?
    Ide o to, že kiežby to bolo zaúčtované správne, tak by firma nevykazovala zisk, ale stratu. Firma by nerada na seba upozorňovala na daňovom úrade dodatočným priznaním.


    Ďakujem.

    KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

    audítor, účtovník, odborný poradca ...viac KEJKA
    ajka100 Pozri príspevok
    Dobrý deň, chcela by som sa s Vami poradiť.
    1. V r. 2007 vznikla poistná udalosť na nákladnom automobile. V roku 2007 bolo účtované takto:
    Faktúra za opravu cca: 26891,- 511/321
    5109,- 343/321

    Pohľadávka voči poisťovni nebola zaúčtovaná, z dôvodu neexistencie dokladu o ukončení poistnej udalosti: 15000,- . Ten sa objavil až teraz s dátumom r. 2007. Môžem to zaúčtovať do tohto roku 378/648 ? v roku 2007 sa mal zaúčtovať odhad pohľadávky voči poisťovni. Výnos 2007 predpokladá, že urobíš dodatočné DP 2007.

    2. Účtovníčka, ktorá robila účtovníctvo predomnou tej istej firme vôbec nedala do nákladov r. 2007 daň z motorových vozidiel (2 kamióny). zaúčtuj v r. 2007 ako náklad minulých období - bude to "protipoložka" k nezaúčtovanej pohľadávke podľa bodu 1.

    Čo s tým teraz robiť? Ako to „zniesť zo sveta“? Dá sa to dať všetko v tomto roku s tým že poistná udalosť sa dodaní a náklady pôjdu mimo ako nedaňové výdavky? závisí od výšky nákladov, možno ti vyjde, že netreba podať dodatočné DP, samozrejme v r. 2008 tieto sumy neovplyvnia ZD.

    Ide o to, že kiežby to bolo zaúčtované správne, tak by firma nevykazovala zisk, ale stratu. Firma by nerada na seba upozorňovala na daňovom úrade dodatočným priznaním.
    Podľa tohto odseku DMV je vyššia ako 15 000,- Sk, takže nie si povinný podať DPPO 2007. Zaúčtované položky budú prip.aodpo. suma v DP 2008.
    Môžeš tieto sumy prehlásiť za významné a účtovať o nich na účte 429 - takto ti vôbec neovpyvnia účtovný výsledok hospodárenia 2008.

    Ďakujem.
    odpovede v texte.

    ajka100 je offline (nepripojený) ajka100

    ajka100
    Takže ako bude vyzerať účtovanie v roku 2008?
    1. nevýznamné položky
    a/ poistná udalosť 378/648
    b/ DMV 531.9999 mimo ZD/379

    2. významná položka
    a/ 378/429
    b/ 429/345 alebo 379
    ??????
    Ešte som sa s tým nestretla. Prosím poraď mi súvzťažnosti.
    Ďakujem

    Silvia123 je offline (nepripojený) Silvia123

    Silvia123
    Vznikne poistná udalosť -škoda na aute, znalec auto obhliadne a poisťovňa nám zaplatí rozpočtom -nepotrebuje žiadne faktúry za opravy, my si auto opravíme sami, niekedy len vymením súčiastky z nejakého starého auta. Proste ako to všetko zaúčtovať? Kedy mám účtovať o pohľadávke voči poisťovni -už pri obhliadke?-a v akej výške keď ju nepoznám? a ak si ju stanovím odhadom ako ju zaúčtujem-bojím sa hlavne konca roka aby mi neprišiel predpis poistného plnenia a vňom napísané za minulý rok...
    pr.
    1.Vznik poistnej udalosti r. 2008-oznámenie poistovni 378/648 odhadovaná suma plnenia napr. 25000 (rozpočet si urobia v poisťovni a nám neoznámia hneď výšku)
    2. oznámenie o plnení na náš účet v roku 2009 vo výške 40000 čo s tým potom???
    3. keď si auto opravíme vo vlastnej réžii musím aktivovať služby? -ja totižto nemám ani nemôžem mať prehľad čo robia naši mechanici a koľko ktorá oprava môže stáť... stačí keď mám zaúčtované faktúry za súčiastky a tak nie?

    Silvia123 je offline (nepripojený) Silvia123

    Silvia123
    Vlastne možno som to len zle pochopila, účtujem výnos z náhrady za poist.udalosti až keď mi príde predpis plnenia??? Alebo účtujem keď náhlasim PU do poisťovne -teda odhadom lebo neviem v akej výške bude náhrada? Máme veľa PU, ktoré budú uhradené rozpočtom a teda nemusíme predkladať žiadne faktúry za opravy. Ide mi hlavne o prelom rokov aby výnosy tam kde majú byť.

    tibor1000 je offline (nepripojený) tibor1000

    tibor1000
    účtovník 007 Pozri príspevok
    1 krok:
    celú fa naúčtovať
    511/321
    343/

    2 krok:
    naúčtovať oznámenie o plnení
    321/648

    3 krok:
    zaplatiť zostávajúcu časť
    321/221

    Nič sa neúčtuje ako nedaňový náklad.
    mne sa účtovanie 321/648 nezdá moc správne
    mohlo by byť skor takto? :
    378/648 poistné plnenie
    faktúra 511/321
    čiastočná úhrada z banky 321/221
    a poistovna mi zaplatí časť faktúry,môžem zaúčtovať takto? :
    321/378
    neviem či môžem účtovať tieto 2 účty oproti sebe,či to je vôbec správne?

    Tweety je offline (nepripojený) Tweety

    Tweety
    tibor1000 Pozri príspevok
    mne sa účtovanie 321/648 nezdá moc správne
    mohlo by byť skor takto? :
    378/648 poistné plnenie
    faktúra 511/321
    čiastočná úhrada z banky 321/221
    a poistovna mi zaplatí časť faktúry,môžem zaúčtovať takto? :
    321/378
    neviem či môžem účtovať tieto 2 účty oproti sebe,či to je vôbec správne?
    Máš to správne.

    calawen je offline (nepripojený) calawen

    calawen
    tibor1000 Pozri príspevok
    mne sa účtovanie 321/648 nezdá moc správne
    mohlo by byť skor takto? :
    378/648 poistné plnenie
    faktúra 511/321
    čiastočná úhrada z banky 321/221
    a poistovna mi zaplatí časť faktúry,môžem zaúčtovať takto? :
    321/378
    neviem či môžem účtovať tieto 2 účty oproti sebe,či to je vôbec správne?
    ja by som to tiež účtovala Vašim spôsobom, príde mi to logickejšie...

    Lucinka23 je offline (nepripojený) Lucinka23

    Lucinka23
    Prosím Vás poraďte mi. Účtujem v JÚ. V roku 2010 bola krádež, nahlásená poistná udalosť. Ukradnutý tovar a hotovosť. Tovar v hodnote 21,29 a hotovosť 239,82. Poistné plnenie uhradené v januári 2011, takže pri uzávierke roku 2010 som už vedela koľko nám bolo uhradené (z hotovosti 209,34 a tovar 18,58)
    V roku 2010 som v rámci uzávierkových operácií ponížila VOZD - tovar o hodnotu tovaru a zvýšila VNOZ.
    Čo sa týka hotovosti, tak to som výdavok zaúčtovala nasledovne:
    1. spoluúčasť 30,48 som zaúčtovala ako VNZD
    2. plnenie 209,34 som zaúčtovala do priebežných položiek - teraz fakt neviem čo ma k tomu viedlo, uvažujem nad tým že som sa asi pomýlila. Si myslím že aj toto som mala účtovať ako VNZD.

    Prijaté plnenie v roku 2011 som zaúčtovala ako POZD.

    Teraz som zistila, keď som otvorila minuloročný výkaz o MaZ, že mi zostatok na priebežných položkách zvýšil hodnotu majetku. Ešte som doteraz nikdy nemala zostatky na PP, ale predpokladám, že tento rok by som zase mala ponížiť tento majetok o túto sumu.

    Prosím poraďte mi ako s tým ďalej.

    Ďakujem.

    Lucinka23 je offline (nepripojený) Lucinka23

    Lucinka23
    Prosím poraďte mi k príspevku č. 13, už som túto tému zadávala aj inde, kde mi bolo poradené hľadať na porade, že sa to tu rozoberalo ale neviem sa dopátrať konkrétneho riešenia.


    Ďakujem

    SilMar Group je offline (nepripojený) SilMar Group

    SilMar Group
    Lucinka23 Pozri príspevok
    Prosím Vás poraďte mi. Účtujem v JÚ. V roku 2010 bola krádež, nahlásená poistná udalosť. Ukradnutý tovar a hotovosť. Tovar v hodnote 21,29 a hotovosť 239,82. Poistné plnenie uhradené v januári 2011, takže pri uzávierke roku 2010 som už vedela koľko nám bolo uhradené (z hotovosti 209,34 a tovar 18,58)
    V roku 2010 som v rámci uzávierkových operácií ponížila VOZD - tovar o hodnotu tovaru a zvýšila VNOZ.
    Čo sa týka hotovosti, tak to som výdavok zaúčtovala nasledovne:
    1. spoluúčasť 30,48 som zaúčtovala ako VNZD
    2. plnenie 209,34 som zaúčtovala do priebežných položiek - teraz fakt neviem čo ma k tomu viedlo, uvažujem nad tým že som sa asi pomýlila. Si myslím že aj toto som mala účtovať ako VNZD.

    Prijaté plnenie v roku 2011 som zaúčtovala ako POZD.

    Teraz som zistila, keď som otvorila minuloročný výkaz o MaZ, že mi zostatok na priebežných položkách zvýšil hodnotu majetku. Ešte som doteraz nikdy nemala zostatky na PP, ale predpokladám, že tento rok by som zase mala ponížiť tento majetok o túto sumu.

    Prosím poraďte mi ako s tým ďalej.

    Ďakujem.
    Predpokladám, že to bola škoda spôsobená neznámym páchateľom. Ak áno, tak si myslím, pri tovare si postupovala správne. Pri hotovosti by som dala celú sumu ako daňovo neuznaný výdavok. Tým pádom by som všetko dostala do nedaňových výdavkov. Ak išlo naozaj o neznámeho páchateľa, tak by som podľa §19/3/g/2 v zdaňovacom období, v ktorom polícia potvrdila krádež uzávierkovými operáciami znížila základ dane o celú sumu škody. A príjem z poisťovne bol správne zaúčtovaný ako POZD.

    Čo sa týka tej priebežnej položky, ktorá zostala trčať v majetku, tak by som to tento rok dala ako nedaňový výdavok a tým pádom by som zosúladila účtovníctvo so skutočnosťou.
    ako zaúčtovať poistnú udalosť, ked vobec nemám faktúru za opravu (nevznikne mi náklad). mám len informačný list od poistovne s rekapituláciou poistného plnenia, že danú sumu uhradili priamo na účet opravcu po odpočítaní DPH a spoluúčasti.
    účtujem tú spoluúčasť ? čo teda vlastne účtujem ked mi nevznikne ani náklad ani výnos ?
    Dakujem

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.