Zdieľajte s nami link na články z iných webov. Komentáre k linku budú zoradené podľa počtu hlasov, môžete využiť aj filter komentárov a zobraziť len komentáre od členov ktorých na Porade sledujete.
ahojte...ukoncila som 31.8.2005 hopodársky rok...ale v nie v software....len som urobila zavierku...no a potom som si to v septembri neuvedomila a uctovala septembrove faktury...a teraz ked budem ten rok ku 31.8.2005 uzatvarat v software tak co sa stane s tymi fakturami co som tam nahodila ako septembrove?ostanu mi tam ako v roku 2005/2006?alebo ich tam budem musiet davat znova?
Pravidlá a tipy
Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte. Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
❤ Buďte priateľskí ❤
Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
Samozrejme že ostatnú. Je potrebné ich zmazať. Treba prísne dodržiavať zásadu, že dátum vystavenia dokladu musí spadať do hospodárskeho roku, v ktorom sa nachádzate.
a ak to este uzatvorit nechcem?lebo tu zavierku zatial obdrzali len klienti a este sa tam mozu vykonavat zmeny nez to pojde na danak...a kde mam potom urobit DPH za semptember?
DPH za september urobíte v novom roku (hospodárskom). Ak by bolo nutné robiť zmeny, vrátite sa do starého roku, vykonáte zmeny a znovu uskutočníte závierku aj navedenie počiatočných stavov. Závierku a prevod stavov môžete robiť prakticky neobmedzený počet krát. Pracovať teda môžete zatiaľ paralelne v oboch rokoch.