Sme špedičná firma. Prosím dajte niekto vedieť,/prosím CASSOVIU, Jajinu,Agerát, Zuzku-dajte vedieť/ aj ostatných, ktorý účtujú takúto firmu, kam zaraďujete vystavené faktúry pre zahraničného odberateľa, ktorý má pridelené svoje ID / faktúrujeme prepravu v rámci EU/ do prizdania DPH.Akú odvolávku zákona tam dávate,ak faktúry vystavujete bez DPH?/ Je to odolávka na § č.16??
Ako to tam máte vôbec napísané???
Na základe vyjadrenia z Danového riaditeľstva z BB by to nemalo vôbec figurovať v priznaní DPH.
Je to naozaj tak?? robíte to aj vy tak?
Prosím ozvite sa niekto, som z toho zúfalá!!!
PS: už v predchádzajúcich príspevkov som čosi čítala,ale schcem si to
utvrdiť, lebo sme to robili zle, uvedené fa sme dávali do riadku č.7 DPH.