Sledovať
ERP účtovanie denných tržieb v JU
Ahojte poraďaci. Chcem Vás požiadať o radu na zaúčtovanie dennej uzávierky z ERP v JU platitelia DPH. Dostala som novú firmu ktorá robí dennú uzávierku v nasledujúci deň ráno. Denná uzávierka napr. vyhotovená 7.1.2012 zo 4.1.2012. Účtovala som v PD 7.1.2012 stĺpec tržby z predaja tovaru a v evidencii DPH 04.01.2012. Je to OK. Ďakujem za odpoveď
Myslím, teda som.
Pochváliť Dobrý večer, ako často sa má správne účtovať tržba z ERP? Denne? Mesačne? Niekde vyššie som čítala, že stačí aj raz za mesiac. V tom prípade sčítam tržby za celý mesiac a k 31. to zaúčtujem ako príjem za výrobky a služby alebo ako príjem za tovar v členení príjem z ERP?
Totižto účtovníčka predomnou účtovala tržby kvartálne. Včera som to riešila. No ja som si vyžiadala denné uzávierky a nahádzala som tržby za každý deň. Háčik je v tom, že ak som si všetky tržby z denných uzávierok sčítala, nesedela mi suma svytlačenou intervalovou kvartálnou uzávierkou. Čo s tým?
A ešte tržby som účtovala na základe denných uzávierok. Aký doklad k tomu budem mať v účtovníctve?
Na jednom bloku z tržieb ERP bolo aj storno. To som zaúčtovala ako príjem z ERP ale mínusom. Je to OK? Vďaka.
Totižto účtovníčka predomnou účtovala tržby kvartálne. Včera som to riešila. No ja som si vyžiadala denné uzávierky a nahádzala som tržby za každý deň. Háčik je v tom, že ak som si všetky tržby z denných uzávierok sčítala, nesedela mi suma svytlačenou intervalovou kvartálnou uzávierkou. Čo s tým?
A ešte tržby som účtovala na základe denných uzávierok. Aký doklad k tomu budem mať v účtovníctve?
Na jednom bloku z tržieb ERP bolo aj storno. To som zaúčtovala ako príjem z ERP ale mínusom. Je to OK? Vďaka.
Nech robíme čokoľvek, má nám záležať na tom, čo robíme, nie na tom, či nás niekto vidí. Cicero ...viac
Pochváliť Dobrý večer, ako často sa má správne účtovať tržba z ERP? Denne? Mesačne? Niekde vyššie som čítala, že stačí aj raz za mesiac. V tom prípade sčítam tržby za celý mesiac a k 31. to zaúčtujem ako príjem za výrobky a služby alebo ako príjem za tovar v členení príjem z ERP?
Totižto účtovníčka predomnou účtovala tržby kvartálne. Včera som to riešila. No ja som si vyžiadala denné uzávierky a nahádzala som tržby za každý deň. Háčik je v tom, že ak som si všetky tržby z denných uzávierok sčítala, nesedela mi suma svytlačenou intervalovou kvartálnou uzávierkou. Čo s tým?
A ešte tržby som účtovala na základe denných uzávierok. Aký doklad k tomu budem mať v účtovníctve?
Na jednom bloku z tržieb ERP bolo aj storno. To som zaúčtovala ako príjem z ERP ale mínusom. Je to OK? Vďaka.
Totižto účtovníčka predomnou účtovala tržby kvartálne. Včera som to riešila. No ja som si vyžiadala denné uzávierky a nahádzala som tržby za každý deň. Háčik je v tom, že ak som si všetky tržby z denných uzávierok sčítala, nesedela mi suma svytlačenou intervalovou kvartálnou uzávierkou. Čo s tým?
A ešte tržby som účtovala na základe denných uzávierok. Aký doklad k tomu budem mať v účtovníctve?
Na jednom bloku z tržieb ERP bolo aj storno. To som zaúčtovala ako príjem z ERP ale mínusom. Je to OK? Vďaka.
K tým rozdielom som otvorila túto tému ...Elektronické registračné pokladnice - opakovaný problém - daňový zákad -DPH
Myslím, teda som.
Pochváliť Tržby účtujem denne na základe Denných uzávierok .Ale každá účtujeme tržby ERP rôzne, niekto denne, niekto mesačne .
K tým rozdielom som otvorila túto tému ...Elektronické registračné pokladnice - opakovaný problém - daňový zákad -DPH
K tým rozdielom som otvorila túto tému ...Elektronické registračné pokladnice - opakovaný problém - daňový zákad -DPH
Myslím, teda som.
Pochváliť Vďaka. Ja som pri účtovaní dennej tržby nemala nejaký problém s tým, žeby mi nesedel ZD alebo DPH. Asi 2x mi vyskočila DPH o jeden cent hore-dole, ale ja som ju surovo prepísala podľa bločka z ERP. Ale mňa skôr trápi to, že účtovnička predomnou zaúčtovala tržby z ERP kvartálne jednou sumou. Ja som si vypýtala knihu denných uzávierok a naúčtovala som všetko denne. No ak som si v programe vyčlenila, že koľko som prijala tržby z ERP do pokladne za kvartál, tak sumu som mala nižšiu ako na intervalovej kvartálnej uzávierke. Kde môže byť problém? Ďakujem.
Nech robíme čokoľvek, má nám záležať na tom, čo robíme, nie na tom, či nás niekto vidí. Cicero ...viac
Pochváliť Vďaka. Ja som pri účtovaní dennej tržby nemala nejaký problém s tým, žeby mi nesedel ZD alebo DPH. Asi 2x mi vyskočila DPH o jeden cent hore-dole, ale ja som ju surovo prepísala podľa bločka z ERP. Ale mňa skôr trápi to, že účtovnička predomnou zaúčtovala tržby z ERP kvartálne jednou sumou. Ja som si vypýtala knihu denných uzávierok a naúčtovala som všetko denne. No ak som si v programe vyčlenila, že koľko som prijala tržby z ERP do pokladne za kvartál, tak sumu som mala nižšiu ako na intervalovej kvartálnej uzávierke. Kde môže byť problém? Ďakujem.
Myslím, teda som.
Pochváliť Ďakujem veľmi pekne, musím si to prejsť ešte raz. Ešte ma zaujíma, že čo je ako doklad o účtovaní denných tržieb, keď knihu s dennou tržbou som vrátila. Až na konci roka sa priloží k peňažnému denníku? Vďaka.
Dobrý deň, chcel by som sa len spýtať na jednu vec. Pri účtovaní denných tržieb, akú mám použit "predkontáciu"? Neviem či mám použiť možnosť: Ostatný príjem, Predaj tovaru, alebo Predaj výrobkov a služieb. Jedná sa konkrétne o rýchle občerstvenie. Ďakujem za odpoveď.
Myslím, teda som.
Pochváliť
Podľa mňa si to musíš rozdeliť. Ak robíš nejaké rýchle jedlá - tak to dáš ako Príjem za výrobky a služby v členení Tržby z ERP
Ak však tam máš aj nejaké napr. sladkosti, ktoré predávaš, tak to dáš ako Príjem za tovar v členení Tržby z ERP.
To si už musíš zvážiť sám, že čo kde patrí. To je môj názor. Nech sa vyjadria aj skúsenejší.
Ak však tam máš aj nejaké napr. sladkosti, ktoré predávaš, tak to dáš ako Príjem za tovar v členení Tržby z ERP.
To si už musíš zvážiť sám, že čo kde patrí. To je môj názor. Nech sa vyjadria aj skúsenejší.
pre všetkých som Jarka
Pochváliť Podľa mňa si to musíš rozdeliť. Ak robíš nejaké rýchle jedlá - tak to dáš ako Príjem za výrobky a služby v členení Tržby z ERP
Ak však tam máš aj nejaké napr. sladkosti, ktoré predávaš, tak to dáš ako Príjem za tovar v členení Tržby z ERP.
To si už musíš zvážiť sám, že čo kde patrí. To je môj názor. Nech sa vyjadria aj skúsenejší.
Ak však tam máš aj nejaké napr. sladkosti, ktoré predávaš, tak to dáš ako Príjem za tovar v členení Tržby z ERP.
To si už musíš zvážiť sám, že čo kde patrí. To je môj názor. Nech sa vyjadria aj skúsenejší.
Vo viacerých firmách účtujeme tržby z ERP ako príjem za tovar. Prešlo to aj kontrolou na DÚ, po vysvetlení, že z uzávierky ERP nevieme rozlíšiť, čo je tovar a čo výrobky. Bolo to tak v poriadku.
Záleží od naprogramovania pokladnice, niekto to má pekne rozčlenené, niekto nie.

