Zavrieť

Porady

Účtovanie nákupov cez platobnú kartu od r. 2012

Eri Eri

Eri je offline (nepripojený) Eri

Ahojte,
chcela by som sa spýtať, ako treba zaúčtovať nákup materiálu (služby) cez platobnú kartu, ktorou disponuje náš zamestnanec.
Od 1.1.2012 sa zmenilo v postupoch účtovania pre PÚ, že sa má používať účet 315. Ale mám dojem, že tento účet 315 sa má používať len v prípade pripisovania tržieb na účet, pri platbe kartou cez ERP.
Ale ako to je v opačnom prípade, čiže pri nákupe ?
Použijem účty: 501/335 alebo 501/315 ?

Diky za rady.
Usporiadat
calawen calawen

calawen je offline (nepripojený) calawen

promont maja Pozri príspevok
§ 47 Postupov účtovania
(4) Na účte 231 - Krátkodobé bankové úvery sa účtujú úvery poskytnuté bankou na čas jedného roka a kratšie so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 221 - Bankové účty. Ak uhradí banka platobný doklad priamo z bankového úveru, účtuje sa poskytnutý úver vo výške vykonanej úhrady v prospech príslušného bankového úveru so súvzťažným zápisom na ťarchu príslušného účtu záväzku, napríklad účtu 321 - Dodávatelia. Pri účtovaní účtovného prípadu, ktorým je úhrada kreditnou platobnou kartou, sa účtuje v prospech účtu 231 – Krátkodobé bankové úvery so súvzťažným zápisom na ťarchu vecne príslušného účtu nákladov alebo majetku.

§ 49 Postupov účtovania
(5) Na účte 315 - Ostatné pohľadávky sa účtujú ostatné pohľadávky z obchodných vzťahov, napríklad reklamácie voči dodávateľom, nárok na záručný paušál pri prevzatí záväzkov za záručné opravy, pohľadávky z predaja dlhodobého majetku a materiálu. Na ťarchu účtu 315 – Ostatné pohľadávky sa účtuje príjem prostredníctvom elektronickej registračnej pokladnice, 30ab) ktorý vzniká úhradou platobnou kartou, a to do času pripísania sumy na bankový účet. Pri pripísaní tejto sumy na bankový účet sa účtuje na ťarchu účtu 221 – Bankové účty so súvzťažným zápisom v prospech účtu 315 – Ostatné pohľadávky.

hrubším s platnosťou od 1. 1. 2012

... mňa by len zaujímalo, keďže sa § 47 týka kreditných platobných kariet ... nie debetných ... aký je medzi nimi rozdiel ...? ... je nesporné, že ma takáto debetná platobná karta oprávňuje ísť LEN do mínusu ..? ... alebo sa mýlim ... či?
opačne, debetná karta je tá obyčajná, pomocou ktorej čerpáš to čo máš na účte, kreditná karta je v podstate úverová karta - čerpáš úver...
4 0
nikitka115 nikitka115

nikitka115 je offline (nepripojený) nikitka115

Pri firemnej debetnej platobnej karte používam nasledovné zaúčtovanie :
v prípade ak je to náklad na hotovosť bez faktúry : ID 5xx,343/261 a následne BV 261/221. V prípade ak je to náklad na faktúru : DF 5xx,343/321, ID 321/261, BV 261/221 - myslím, že takto zaúčtované je to v poriadku
4 0
KEJKA KEJKA

KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

audítor, účtovník, odborný poradca ...viac
ako si to dáš do smernice, tak budeš účtovať.
261 ja osobne neschvaľujem.
333 - ako zamestnanec
379 - ako konateľ
a do tretice .......365-ako spoločník, ale to v zadaní neuvádzaš.
2 0
KEJKA KEJKA

KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

audítor, účtovník, odborný poradca ...viac
Eri Pozri príspevok
Ano, je to platba firemnou kartou.
Lebo ucet 335 je pohladavka voci zamestnancovi. Ucet 379, ktory spominas Ty, su ine zavazky.
A pokial viem, tak ucty 378 a 379 sa pouzivaju voci externym subjektom, nie voci zamestnancom.

Cize plati zauctovanie ?
blocek: 501/335
vypis z uctu: 335/221
kedže ide o záväzok, tak miesto 335 dávam 333.
ak by bol najskôr výpis z účtu až potom bloček, čo je nepravdepodobné, tak len vtedy by som dala 335.
1 0
Stefan2005 Stefan2005

Stefan2005 je offline (nepripojený) Stefan2005

!
KEJKA Pozri príspevok
...Dodám, že ak cez zamestnancov, tak účet 333 určite nie 335.
teraz ktorý účet určite nie?

lebo ja používam oba...

ak je najprv predložený a účtovaný doklad o nákupe, tak je namieste účtovanie 5xx/333 - vznikol mi záväzok, ktorý treba zaplatiť...
ak však nebol predložený doklad o nákupe, účtujem o úbytku z b.u. 335/221 - lebo predsa vznikne pohľadávka, ktorá sa vyrovná: buď predložením (vyúčtovaním) dokladu, ak nie (napr. jeho strata), tak vrátením peňazí zo strany zamestnanca, ktorý použil kartu...
1 0
KEJKA KEJKA

KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

audítor, účtovník, odborný poradca ...viac
mimiss Pozri príspevok
tiež som nad tým uvažovala takto 501/379 cez zamestnancov som to nechcela davat sice sef je zaroven aj zamestnancom firmy tak by mohlo byt aj takto.
KEJKA Pozri príspevok
súhlasím.

Dodám, že ak cez zamestnancov, tak účet 333, určite nie 335.
nedá sa mi vstúpiť a opraviť pôvodný príspevok. tak len upresním, chýbala tam čiarka. A uviedla som 333 ako alternatíva k citovanému príspevku kde je zápis 501/379.
Súhlasím s predchádzajúcim príspevkom, tiež sa hodí používať oba účty, závisí, čo máme skôr. Pri správnom obehu dokladov by mal byť skôr doklad o nákupe, výpis z banky zvykne byť mesačný, aj ten nákup sa na účte objaví s 1-3denným oneskorením.
1 0
KEJKA KEJKA

KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

audítor, účtovník, odborný poradca ...viac
Melnick Pozri príspevok
Som trocha ,ale téma sa mi zdá najvhodnejšia, vzhľadom k tomu, že nechcem zakladať novú tému.

Moja otázka :
Stretávam sa často s faktúrami, kde je spôsob úhrady uvedený "dobierkou" a nemám k tej faktúre už žiadny iný doklad o úhrade. Ako postupujete v takomto prípade vy ???

Ďakujem za vaše odpovede.
dobierka - úhrada môže prísť na účet - takže vyrovnáš bežným spôsobom
alebo si chodíte na poštu pre peniaze?
Musíš mať doklad.
resp. máš zrejme na mysli prijaté faktúry. Niekto ich zaplatil v hotovosti a doklad zapotrošil?
to nechce mať výdavky preplatené?
tak nech sa prizná - treba urobiť VPD.
1 0
avalik avalik

avalik je offline (nepripojený) avalik

Melnick Pozri príspevok
Vďaka Kejka,
áno mám na mysli prijaté a "uhradené" faktúry ( veď bez úhrady by nemali ani FA , to vieme, ale ..... , ale opakovane aj po tisícich upozorneniach mi nedajú doklad o úhrade dobierky. Mimochodom , robia zo mňa blba, že žiaden doklad im nedajú, ako keby som ja v iných firmách nemala všetko OK a navyše aj ja občas mám niečo na dobierku a mám o tom aj doklad.
posta im sama od seba doklad neda ... musia pytat ... aspon na nasej poste je to tak ... vraj doklad o uhrade je stitok z balika

stale sa s tetuskou dohadujem, ze chcem nie len balik, ktoreho prevzatie som jej podpisom potvrdila ale chcem od nej aj potvrdenie, ze dobierkovu sumu posielam odosielatelovi balika - rovnako ako ked posielam peniaze sekom na adresu/ucet ... mne ostane podaci listok - ten mi ale v pripade uhrady dobierky nevydaju!
1 0
Haira Haira

Haira je offline (nepripojený) Haira

pokial je to platba firemnou kartou naco ucet 335? ved ak odovzda doklady v rovnakej vyske, ako vsetko platil, je to normalne len naklad firmy cez 501/379 nie?
0 0
Eri Eri

Eri je offline (nepripojený) Eri

Ano, je to platba firemnou kartou.
Lebo ucet 335 je pohladavka voci zamestnancovi. Ucet 379, ktory spominas Ty, su ine zavazky.
A pokial viem, tak ucty 378 a 379 sa pouzivaju voci externym subjektom, nie voci zamestnancom.

Cize plati zauctovanie ?
blocek: 501/335
vypis z uctu: 335/221
0 0
SilMar Group SilMar Group

SilMar Group je offline (nepripojený) SilMar Group

Niekto to účtuje cez 261, niekto cez 335 a niekto ako pohľadávku voči spoločníkom 355, ak platobnú kartu používa spoločník. Daj si to do internej smernice a myslím, že to bude OK.
0 0
Haira Haira

Haira je offline (nepripojený) Haira

u nas sice existuje firemna platobna karta, ale pouzivaju ju len spolocnici (aj ked su vedeni ako zamestnanci), sme mala firma, cez 335 ani cez 355 to teda neuctujem.
prebrala som ucto od r. 2012 a doposial som vsetko uctovala ako 5xx/379008 (analyticka platba kartou) a nasledne som si to parovala cez saldokonto 379/221. Nepovedzte, ze je to nespravne, vsak je maj a ja mam internych dokladov 200
0 0
KEJKA KEJKA

KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

audítor, účtovník, odborný poradca ...viac
nie je to nesprávne. Sú variantné riešenia, svoj postup si daj do smernice a je to OK.
0 0
promont maja promont maja

promont maja je offline (nepripojený) promont maja

§ 47 Postupov účtovania
(4) Na účte 231 - Krátkodobé bankové úvery sa účtujú úvery poskytnuté bankou na čas jedného roka a kratšie so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 221 - Bankové účty. Ak uhradí banka platobný doklad priamo z bankového úveru, účtuje sa poskytnutý úver vo výške vykonanej úhrady v prospech príslušného bankového úveru so súvzťažným zápisom na ťarchu príslušného účtu záväzku, napríklad účtu 321 - Dodávatelia. Pri účtovaní účtovného prípadu, ktorým je úhrada kreditnou platobnou kartou, sa účtuje v prospech účtu 231 – Krátkodobé bankové úvery so súvzťažným zápisom na ťarchu vecne príslušného účtu nákladov alebo majetku.

§ 49 Postupov účtovania
(5) Na účte 315 - Ostatné pohľadávky sa účtujú ostatné pohľadávky z obchodných vzťahov, napríklad reklamácie voči dodávateľom, nárok na záručný paušál pri prevzatí záväzkov za záručné opravy, pohľadávky z predaja dlhodobého majetku a materiálu. Na ťarchu účtu 315 – Ostatné pohľadávky sa účtuje príjem prostredníctvom elektronickej registračnej pokladnice, 30ab) ktorý vzniká úhradou platobnou kartou, a to do času pripísania sumy na bankový účet. Pri pripísaní tejto sumy na bankový účet sa účtuje na ťarchu účtu 221 – Bankové účty so súvzťažným zápisom v prospech účtu 315 – Ostatné pohľadávky.

hrubším s platnosťou od 1. 1. 2012

... mňa by len zaujímalo, keďže sa § 47 týka kreditných platobných kariet ... nie debetných ... aký je medzi nimi rozdiel ...? ... je nesporné, že ma takáto debetná platobná karta oprávňuje ísť LEN do mínusu ..? ... alebo sa mýlim ... či?
0 0
MartinaZC MartinaZC

MartinaZC je offline (nepripojený) MartinaZC

Prosím Vás môžem dať napríklad do nákladov vo firme aj bloček, ktorý som platila mojou súkromnou kartou a nakupovala som napr. čistiace prostriedky pre firmu? Vo firme mi dali hotovosť z pokladne a bloček zaúčtovali priamo do nákladov.
0 0
Tweety Tweety

Tweety je offline (nepripojený) Tweety

MartinaZC Pozri príspevok
Prosím Vás môžem dať napríklad do nákladov vo firme aj bloček, ktorý som platila mojou súkromnou kartou a nakupovala som napr. čistiace prostriedky pre firmu? Vo firme mi dali hotovosť z pokladne a bloček zaúčtovali priamo do nákladov.
ÁNo, ak to bol nákup na firemné účely, tak samozrejme.
0 0
MartinaZC MartinaZC

MartinaZC je offline (nepripojený) MartinaZC

A nevadí, že na tom bločku je napísané, že je to platba platobnou kartou? Nikde sa o tom, že mi firma z pokladne vyplatila na základe toho, že som jej odovzdala doklad z ERP neeviduje.
0 0
Tweety Tweety

Tweety je offline (nepripojený) Tweety

MartinaZC Pozri príspevok
A nevadí, že na tom bločku je napísané, že je to platba platobnou kartou? Nikde sa o tom, že mi firma z pokladne vyplatila na základe toho, že som jej odovzdala doklad z ERP neeviduje.
Veď to bolo súkromnou kartou, tak mohli vyplatiť cez pokladňu, alebo bezhotovostne. Je to OK. Akože sa neeviduje, veď určite vyhotovili doklad z pokladne, ktorý si podpísala.
0 0
SilMar Group SilMar Group

SilMar Group je offline (nepripojený) SilMar Group

MartinaZC Pozri príspevok
A nevadí, že na tom bločku je napísané, že je to platba platobnou kartou? Nikde sa o tom, že mi firma z pokladne vyplatila na základe toho, že som jej odovzdala doklad z ERP neeviduje.
treba vypísať VPD, ty ho podpíšeš, lebo ti boli preplatené peniaze a k tomuto VPD prilepíš paragón.
0 0
nikitka115 nikitka115

nikitka115 je offline (nepripojený) nikitka115

Mám za to, že ak má zamestnanec podpísanú hmotnú zodp. za kartu, tak potom vyúčtovanie by som riešila cez 335 Pohľadávky voči zamestnancom. Účet 315 sa používa v prípade reklamácii, prípadne ak ide o Vyúčtovanie náhrad vynaložených účtovnou jednotkou za iné subjekty a to : 315/321, 648
0 0
Načítať ďalšie