Zavrieť

Porady

Kontrolný výkaz a riadok A1alebo D2

vystavujeme faktúry stredným školám a gymnáziám, ktoré majú pridelené IČO a nemajú pridelené DIČ....do ktorého riadku KV máme zaradiť tieto faktúry? Do A1 alebo D2....
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    double je offline (nepripojený) double

    double
    A1- D2 idu iba fyzicke osoby nepodnikatelia
    8 komentáre - rozbaľ     zbaliť
    nika.sum Presne tak - do A1 idu FO podnikatelia a vsetky pravnicke osoby. Do D2 zase FO nepodnikatelia
    iris07 a kam ide FO podnikatel neplatitel DPH? do A1 nemam IČ DPH ...
    kn-alka do A1 idú PODNIKATELIA !! nezávisle na tom, či sú alebo nie sú platcami DPH..... proste všetci, čo majú IČO !
    Do D2 idú občania
    nika.sum tak tam nebude IC DPH vypisane, pravdepodobne je to povinne pole, treba tam dat vraj 0, IC DPH je udaj kvoli sparovaniu. Neplatitel DPH si nebude odpocitavat DPH, takze nemali by to s cim sparovat.
    maculienka20 ide PO neplatiteľ DPH do KV??
    kn-alka maculienka20... tým PODNIKATELIA som myslela VšETCI - FO, PO.... proste všetci, čo majú IČO - nezávisle na tom, či sú alebo nie sú platcami DPH
    nika.sum ludkovia citajte poriadne :-)
    mariana97 do A1
      zbaliť

    Eklu je offline (nepripojený) Eklu

    Eklu
    Ja som mám tiež také fa, mala som pochybnosti ale program mi ponúka A1 , do D2 mi dáva len FO bez IČO /bežný občan/, podľa metodického pokynu /nezdaniteľná osoba/.
    3 komentáre - rozbaľ     zbaliť
    Kristina27 FO podnikateľ neplátca DPH a PO napr. obec, nemocnica a PO neplátca DPH - A1
    do D2 fa len občanom - nepodnikateľom,
    lebo zákon definuje zdaniteľnú osobu ako osobu, ktorá vykonáva činnosť, z ktorej dosahuje príjem a podľa § 72 povinnosť vyhotoviť fa je každej zdaniteľnej osobe a PO, aj keď nie je zdanitľnou.
    kn-alka čo a kam? do A 1 idú všetci, čo majú IČO - platcovia aj neplatcovia DPH a do D2 idú občania.... jednoduchšie to už neviem vysvetliť
    smachotka dakujem vam
      zbaliť

    rene je offline (nepripojený) rene

    rene
    ja by som povedala, ze do A1 sa uvadzaju vsetky uplne faktury- , teda faktury so vsetkymi nalezitostami podla zakona o DPH a vobec by som to nepodmienovala tym, komu je faktura vystavena....a pokial nejde o riadnu fakturu, ale zjednoduseny danovy doklad, tak by som dala do D1
    11 komentáre - rozbaľ     zbaliť
    rene ...a pridala by som jednu podotazku, ak mozem....z akeho dovodu a na zaklade akeho paragrafu v zakone Financna sprava tvrdi, ze spravne je podat prvy kontrolny vykaz a az po nom podat danove priznanie ??? ...do dnesneho dna som zila v presvedceni, ze jedinou podmienkou je podat vykaz aj priznanie v jeden den a je uplne jedno, ktory ako prvy
    kuravesele oni to podľa mňa myslia, že ľudia podali KV a na druhý deň až DPH...
    rene Najskôr kontrolný výkaz DPH, potom daňové priznanie (20. 02. 2014)

    Niektorí podnikatelia posielajú na finančnú správu daňové priznanie skôr ako kontrolný výkaz DPH. Podľa zákona má byť postup opačný. Odporúčame podnikateľom, aby najskôr poslali kontrolný výkaz DPH a až následne daňové priznanie na DPH.
    ....toto dnes zavesili....
    KI14 priamo na stránke finančnej správy majú k tomu podávaniu usmernenie, v ktorom si vety navzájom odporujú a človek to má pochopiť... KV sa môže podať aj skôr...
    karakul ... odporujú, neodporujú - podstatný je ďalší dôvod na pokutovanie - zatiaľ mi nikto nepredložil logický zdôvodnenie, prečo nemôžu byť DPH i KV podané v termíne do 25 dňa a bez ohľadu na poradie...
    nika.sum Ja som ho podala pred DP pre istotu keby nahodou nastal nejaky problem na stranke alebo v PC, aby som nemala stresy....
    nika.sum Ja uz ziadnu logiku v zakonoch nehladam. Proste treba si zafixovat najprv KV a potom DP...
    vodniksro skor je to technicka zalezitost - napr. ze ak zacnes podavat DPH o 23.55 hod a potom KV o 23,58 hod a kym ti prejde, tak je uz 0.01 hod = KV si nepodala nacas; alebo dnes podas DPH ale KV nie a nie prejst a podas ho zajtra - ale zajtra je uz po termine, lebo termin je najneskor v den podania DPH. preto radsej KV a ked KV prejde, tak az potom DPH, aby si nemala stres...ked KV podas 15.2 a DPH 25.2 nic sa nedeje; pripadne - posles DPH, ale na KV zabudnes, tak napr. pre tieto moznosti podat najskor KV a potom DPH
    skvrnka Prikláňam sa k karakul, pýtam sa aký zákon určuje poradie, podstatné je,že je to podané do 25 dňa. Ja napr. už mám urobené DP DPH, lebo v tom je človek zbehnutý, zašlem ho, a potom sa budem trápiť s KV, prečo ho nemôžem poslať napr. v pondelok, splním do 25 dní. Prosím o informáciu kde to je v zákone, lebo ich priebežné pokyny na www nemusím predsa každú minútu sledovať.
    kn-alka 23. Môže byť KV podaný skôr ako daňové priznanie?
    Podanie daňového priznania a KV sú dve podania, ktoré do určitej miery spolu súvisia, pretože povinnosť podať KV ako aj lehota na podanie KV sa vo veľkej miere posudzuje v nadväznosti na daňové priznanie. Lehota na podania daňového priznania a KV je do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia. Ak platiteľ podá daňové priznanie pred 25. dňom po skončení zdaňovacieho obdobia, je povinný podať KV v deň podania daňového priznania. Vydalo: Finančné riaditeľstvo SR Odbor podpory a služieb pre verejnosť december 2013
    kn-alka KV aj DPH sa musí podávať v ten istý deň.
      zbaliť

    Kontrolný výkaz a riadok A1alebo D2

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.