Celé to s tými službami do Čiech je asi tak, že tú úpravu interiéru vykonala česká firma v Čechách na základe objednávky slovenskej firmy. A slovenská firma potom fakturovala tomu hotelu v čechách. Toto by bolo bez dph a bez uvedenia do DP k DPH a uviesť do SV. Ale čo s tou prijatou faktúrou od českej firmy za úpravy interiéru v českom hotely? Je bez DPH, tak to samozdaním aj odpočítam. Len ma vyrušuje, že DPH by mala skončiť v tom štátnom rozpočte, kde bolo miesto dodania, t.j. v čechách.