Chcem sa opýtať ako je to správne? Vystavila som FA pre českého odberateľa za vykonané žatevné práce. Faktúru vystavím bez DPH, lebo je to oslobodené od dane. Otázka znie: Vystavenú faktúru dám aj do daňového priznania DPH do riadku 15 a 16, alebo službu uvádzam len v súhrnnom výkaze. Dnes som bola na školení a takú mám z toho hlavu že neviem či to robím správne, Môj postup bol taký, že vystavenú faktúru som ja nedávala cez DP DPH ale len do súhrnného výkazu.
Poradte prosím.
Naposledy upravil dianka.sz : 29.10.14 at 15:31