Zdieľajte s nami link na články z iných webov. Komentáre k linku budú zoradené podľa počtu hlasov, môžete využiť aj filter komentárov a zobraziť len komentáre od členov ktorých na Porade sledujete.
Pri zahraničných došlých faktúrach-samozdanenie je potrebné účtovať o DPH 343AE/343AE, alebo sa to účtovať do denníka v podv.účt.nemusí?Je nejaké nariadenie, či to treba účtovať na 343, alebo to stačí len evidovať?Ďakujem za Vaše odpovede.
Pravidlá a tipy
Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte. Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
❤ Buďte priateľskí ❤
Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
Ja to účtujem, aby som to mala zachytené v položkovom protokole, ten mám vždy priložený ku konkrétnemu priznaniu a viem, ktorý riadok priznania sa z čoho skladá.
Keď to účtujete na základe fa máte tam dva dátumy, napr. 8.5.2004 zaúčt.náklad(prišla fa z tovarom) 504/321 a 4.5.2004(vystav.fa)zaúčtovaná DPH 343AE/343AE??????Alebo to účtujete na základe interného dokladu?
Keď to účtujete na základe fa máte tam dva dátumy, napr. 8.5.2004 zaúčt.náklad(prišla fa z tovarom) 504/321 a 4.5.2004(vystav.fa)zaúčtovaná DPH 343AE/343AE??????Alebo to účtujete na základe interného dokladu?
Tovar + záväzok účtujem vo faktúre a DPH účtujem v internom doklade, samozrejme každý s takým kurzom, akým treba. Program mi to prakticky rozúčtováva sám.