Zavrieť

Porady

Faktúra z 3/2016

Dobré ránko,
prosím Vás, vďaka upozorneniu dodávateľa (ohľadom úhrady) sme prišli na to, že nemáme zaúčtovanú jednu faktúru- pravdepodobne sa vyhodila s krabicou.
Dnes nám ju poslal, ale dátum vystavenia je 3.3.2016... čiže daňove bolo odoslane. Musím podať dodatočné daňove priznanie alebo to môžem spraviť tak že celu sumu faktury zauctujem a normalne uhradim ? (bez delenia na ZD a DPH). Je to mala suma a neoplati sa podla mna podavat dodatocne DP... ci moze to financna sprava napadnut??
Dakujem za rady
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    Jarka je offline (nepripojený) Jarka

    Jarka
    Odpočítať DPH nemusíš podľa dátumu dodania, môžeš aj v tom mesiaci keď Ti bola faktúra doručená,najneskôr však do 31.12. Opravné daňové priznanie nemusíš podávať, uplatni odpočet v nasledujúcom priznaní a faktúru zaučtuj riadne tak ako sa bežne účtuje.
    4 komentáre - rozbaľ     zbaliť
    PetraBar cize v uctovani faktury dam ako datum vystavenia datum obdrzania faktury?? cize 26.5.2016 ? aby mi to tahalo do danoveho priznania v 5/2016?
    mondes To, aby ti to správne ťahalo v tomto prípade do KV, to si musíš zistiť u výrobcu programu.
    PetraBar Ďakujem, robím v MRP, kukla som na to a datum vyhotovania dam 3.3. a datum odpocitania dane zmenim na majovy a snad to bude okej...
    Ešte raz ďakujem a prajem zvyšok dna
    Dav Odpočet dane 5, dátum dodania 3.
      zbaliť

    Žabinka je offline (nepripojený) Žabinka

    Žabinka
    keď dáš datum vyhotovania: ..dam 3.3. a datum odpocitania dane zmenim na majovy.., tak to nebudeš mať dobre..
    dátum zaradenia plus odpočítanie dane dáš májový dátum, vtedy pôjde DPH do mája, a dátum dodania bude podľa toho, čo uviedol dodávateľ na jeho faktúre, napr. 3.3.. kvôli KV sa to musí zhodovať..
    3 komentáre - rozbaľ     zbaliť
    PetraBar Ďakujem moc
    Žabinka tu je to aj popísané, pozri si..
    http://upgrade.mrp.sk/faqwebpages/Fa...aspx?cislo=457
    Príklad:
    Dodanie tovaru: 25.1.2014 (vznik daňovej povinnosti u dodávateľa)
    fa vystavená 7.2.2014
    fa prišla až po podaní daňového priznania za 01/2014 napr. 26.2.2014 tzn. že do dátumu odpočítania dane vo faktúre uvediete dátum 26.2.2014 (par. 51 odst. 2 zákona o DPH)
    Podľa poučenia ku KV sa tento doklad má uvádzať v KV za 02/2014 (v tomto období je aj nárok na odpočet) avšak s dátumom 25.1.2014 tzn. s dátumom kedy vznikla daňová povinnosť vášmu dodávateľovi – viď Obrázok č.1
    PetraBar ešte raz ďakujem, veľmi ste mi pomohla... doteraz som to vždy riešila dodatočným daňovým priznaním...
      zbaliť

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.