Zavrieť

Porady

Dobropis k dokladu k prijatej platbe s prenosom daň.povinnosti

Zákazníkovi do ČR bola vystavená zálohová faktúra za služby, túto aj uhradil. Bol vystavený doklad k prijatej platbe v 04/2017 s tým, že ide o službu s prenosom daň.povinnosti na príjemcu služby podľa par.15. Po prijatí platby sa zistilo, že omylom mu bola vystavená zál.fa a teda aj prijatá úhrada so slovenskou DPH. Teraz chceme zákazníkovi DPH vrátiť. Vystavíme dobropis do mesiaca 04/2017 a do SV budeme uvádzať sumu prijatej platby poníženú o dobropis. Bude to takto v poriadku? Alebo vystavíme dobropis do mesiaca máj kedy sa na to prišlo a kedy aj suma bola zákazníkovi vrátená a do SV mi to pôjde v máji mínusovu sumou?
Naposledy upravil monika.a : 17.05.17 at 08:55
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!

    Dobropis k dokladu k prijatej platbe s prenosom daň.povinnosti

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.