samozrejme..
veď to ide aj do KV - D.1. – údaje sumárnej výške z dokladov z ERP (vrátane opráv základu dane) u platiteľa, ktorý je povinný evidovať tržby ERP
otázka 4.
Kde uvedie platiteľ v kontrolnom výkaze doklad z ERP – tzv. storno dokladu z ERP pri vrátení tovaru, ktorý bol predaný v hotovosti prostredníctvom ERP?
Platiteľ uvedie tento doklad o oprave základu dane v časti D.1. kontrolného výkazu.
a zaúčtuješ ten istý bloček, ako zjednod.doklad, ale mínusom.. ,
samozrejme v závislosti od účt.programu..