Zavrieť

Porady

Faktúry na prelome rokov

Ide mi o evidenciu faktúr týkajúcich sa starého roka. Predchádzajúce roky to bolo tak, že fa bez ohľadu to, kedy k nám prišli (pečiatka príchodu fa do a.s.), resp. kedy boli vystavené - ak sa týkali starého roku, evidovali sa do predchádzajúceho obdobia. Viem, že o tom boli už vlani veľké polemiky. Teraz by sa vraj aj také fa, ktoré k nám prídu v novom roku a boli vystavené v starom, mali evidovať do nového obdobia a do starého ako nevyfakturované... Neviem, resp. nechcem si ten zmätok predsaviť pri tomto množstve fa... A ako je to s fa vystavenými v 2007 a daň. povinnosť v 2006?

Vopred ďakujem za odpoveď a želám všetkým šťastné vykročenie do nového roku 2007, veľa zdravia, šťastia, úspechov a pokoja!!!
Usporiadat
plavčík plavčík

plavčík je offline (nepripojený) plavčík

človek s dušou
Neviem o tom, že by bola zmena...
Podľa mňa je to tak , že Fa týkajúceho sa r.2006 a prídu r.2007 zaúčtujeme do r.2006...deň dodania tovaru/služby...
Tak to robíme my . A fa, ktoré prídu po uzavretí DPH za 12/06 už dávame do 2007, ale vždy sa snažím vypýtať fa. roku 2006 do doby kým robím DPH za 12/06
0 0
aknelh aknelh

aknelh je offline (nepripojený) aknelh

Bez ohľadu na dátum vystavenia? A vystavené 1/07 a zdaniteľné 12/06 = starý, alebo nový rok?
0 0
Tweety Tweety

Tweety je offline (nepripojený) Tweety

aknelh
Bez ohľadu na dátum vystavenia? A vystavené 1/07 a zdaniteľné 12/06 = starý, alebo nový rok?
Ak sa týkajú roku 2006, musia byť zaúčtované do roku 2006.
0 0
Džudi Džudi

Džudi je offline (nepripojený) Džudi

Fa za 2006 prijaté v 2007 zaúčtovať do 2006 a dokonca minulý rok na školení Ing. Cenigová dávala do pozornosti napr. telefóny nie cez 326 ale riadny nákladový účet , pretože ako nevyfaktúrované keď faktúra prišla a mám ju k dispozícii. Predtým rok 2005 som bola tiež na jej školení v Nitre a vtedy sme si to dávali cez 326 aj kolegyňa to tak na jej seminári pochopila ,ale ako píšem už v 2006 jej výklad bol príslušný nákladový účet. Ak má niekto skúsenosti poúčíme sa. Všetko dobré v roku 2007.
0 0
Gabi03 Gabi03

Gabi03 je offline (nepripojený) Gabi03

Džudi
Fa za 2006 prijaté v 2007 zaúčtovať do 2006 a dokonca minulý rok na školení Ing. Cenigová dávala do pozornosti napr. telefóny nie cez 326 ale riadny nákladový účet , pretože ako nevyfaktúrované keď faktúra prišla a mám ju k dispozícii. Predtým rok 2005 som bola tiež na jej školení v Nitre a vtedy sme si to dávali cez 326 aj kolegyňa to tak na jej seminári pochopila ,ale ako píšem už v 2006 jej výklad bol príslušný nákladový účet. Ak má niekto skúsenosti poúčíme sa. Všetko dobré v roku 2007.
Ja by som použila oba účty.
V roku 2006 telefóny za 2006 bez faktúry 518/326.
V roku 2007 došlá faktúra 326/321. Nie?
0 0
ucetni_fantozzi ucetni_fantozzi

ucetni_fantozzi je offline (nepripojený) ucetni_fantozzi

v zmysle §50 ods. 1 postupov uctovania, zavazok sa uctuje v den jeho vzniku - moj nazor je, ze den vzniku je den, ked je doruceny doklad (faktura). zuctovanie nakladov do prislusneho obdobia sa vykona prostrednictvom uctu 326.
0 0
blcha blcha

blcha je offline (nepripojený) blcha

Ako to potom spraviť s DPH, napríklad ten povestný telefón: vystavená fa 3.1.07, dodanie služby 31.12.06
hovorné zaúčtujem presne ako Gabi03, ale čo s DPH?
0 0
Gabi03 Gabi03

Gabi03 je offline (nepripojený) Gabi03

blcha
Ako to potom spraviť s DPH, napríklad ten povestný telefón: vystavená fa 3.1.07, dodanie služby 31.12.06
hovorné zaúčtujem presne ako Gabi03, ale čo s DPH?
§ 49 ods. 1: .. právo odpočítať daň ... vzniká v deň, keď .... vznikla daňová povinnosť. V tomto prípade dodanie služby. Ak si ešte nepodala DP z DPH za 12/06, daň všetko do 12/06, ak už podala (čo by som sa dosť čudovala ), tak DPH môže ísť do 1/07.
0 0
aknelh aknelh

aknelh je offline (nepripojený) aknelh

Ako v Softip Packet spojíš DP, keď máš dva rôzne programy UCT na 2006 a 2007 a DP za dec. robíš v 2006? Nemôžu ísť všetky fa vystavené v 2007 do DP 1/07, keď si môžeme uplatniť v tom alebo nasledujúcom mesiaci?
0 0
blcha blcha

blcha je offline (nepripojený) blcha

Právo odpočítať DPH je jasné, ale ako zaúčtuješ? Nejako som sa v tom zamotala.

r. 2006
telefón 1000.- 518/326
DPH 190,- 343/326 ??
r. 2007
faktúra 1190,- 326/321 ??
0 0
plavčík plavčík

plavčík je offline (nepripojený) plavčík

človek s dušou
Tak "Ďakujem za GULÁŠ", mal som v tom jasno ale už nemám..... :-(((

Takže na upresnenie
Fa za napr. TF
deň vystavenia = 3.1.2007
deň doručenia = 4.1.2007
dátum daň.povinnosti/dodania služby/ = 31.12.2006

zaúčtujem DF v roku 2007 takto:

326/321
343/321
DPH odvediem v 1/07?

a cez ID v roku 2006 urobím zápis
518 / 326

či ako????
0 0
Tweety Tweety

Tweety je offline (nepripojený) Tweety

plavčík
Tak "Ďakujem za GULÁŠ", mal som v tom jasno ale už nemám..... :-(((

Takže na upresnenie
Fa za napr. TF
deň vystavenia = 3.1.2007
deň doručenia = 4.1.2007
dátum daň.povinnosti/dodania služby/ = 31.12.2006

zaúčtujem DF v roku 2007 takto:

326/321
343/321
DPH odvediem v 1/07?

a cez ID v roku 2006 urobím zápis
518 / 326

či ako????
A prečo si chceš komplikovať život takýmto účtovaním? fa zaradíš do roku 2006,( soft by to mal umožniť) pretože tam patria náklady, zaúčtuješ klasicky, dph klasicky do 12/06.Predsa do dátumu dph a DP máš faktúru.
Naposledy upravil Tweety : 04.01.07 at 07:27
0 0
plavčík plavčík

plavčík je offline (nepripojený) plavčík

človek s dušou
No a čo potom §51 zákona o DPH..... odst.1 ...má faktúru od pltiteľa....
Ja som si to pozeral aj cez vyhľadávanie/ je tam dosť všeličoho/. Vieš u nás je ten problém že ak je fa vystavená v roku 2007 a aj došla v roku 2007 sekretárka ju samozrejme opečiatkuje na DF došlo dňa 3.1.2007 takže podľa tohto mi fa zapadá tak ako som písal 326 a aj 343/321 v 1/07 a ID rok 2006 518/326

Ak mi poradíš lepšie a jednoduchšie tak budem rád! No rozmýšľam o úprave Internej smernici, kde budem mať zapísané, že DF ktoré prídu do podania DPH za 12/06 a týkajúce sa roku 2006 budú zaúčtovabé v roku 2006 priamo do nákladov.
0 0
Tweety Tweety

Tweety je offline (nepripojený) Tweety

plavčík
No a čo potom §51 zákona o DPH..... odst.1 ...má faktúru od pltiteľa....
Ja som si to pozeral aj cez vyhľadávanie/ je tam dosť všeličoho/. Vieš u nás je ten problém že ak je fa vystavená v roku 2007 a aj došla v roku 2007 sekretárka ju samozrejme opečiatkuje na DF došlo dňa 3.1.2007 takže podľa tohto mi fa zapadá tak ako som písal 326 a aj 343/321 v 1/07 a ID rok 2006 518/326

Ak mi poradíš lepšie a jednoduchšie tak budem rád! No rozmýšľam o úprave Internej smernici, kde budem mať zapísané, že DF ktoré prídu do podania DPH za 12/06 a týkajúce sa roku 2006 budú zaúčtovabé v roku 2006 priamo do nákladov.
To, že fa dôjde v roku 07 je OK, veď povinnosť vystaviť fa za december je do 15 dní od dátumu dodania,teda logicky tam bude aj dátum z jannuára 07, jednoznačne to účtovanie a dátumy obdržania fa treba upraviť v smernici, aby sme si nekomplikovali už aj tak náročnú prácu ešte viac. Na nevyfakturované dodávky by mali byť naúčtované iba náklady, na ktoré neprídu fa .
0 0
evina evina

evina je offline (nepripojený) evina

plavčík
No a čo potom §51 zákona o DPH..... odst.1 ...má faktúru od pltiteľa....
Ja som si to pozeral aj cez vyhľadávanie/ je tam dosť všeličoho/. Vieš u nás je ten problém že ak je fa vystavená v roku 2007 a aj došla v roku 2007 sekretárka ju samozrejme opečiatkuje na DF došlo dňa 3.1.2007 takže podľa tohto mi fa zapadá tak ako som písal 326 a aj 343/321 v 1/07 a ID rok 2006 518/326

Ak mi poradíš lepšie a jednoduchšie tak budem rád! No rozmýšľam o úprave Internej smernici, kde budem mať zapísané, že DF ktoré prídu do podania DPH za 12/06 a týkajúce sa roku 2006 budú zaúčtovabé v roku 2006 priamo do nákladov.
Plavčík, čo sa DPH týka, tu predsa nemáš žiadny problém. Paragraf 51 treba brať v celku a odsek 2 tohto paragrafu Ti dáva na výber: Ak máš faktúru do podania DP, teda napr. 25.01.2007 môžeš sa rozhhodnúť do ktorého zdaňovacieho obdobia ju zaradíš 12/2006 alebo 1/2007, resp.1 či 4 Q.. Čo sa týka účtovania názory sú rôzne, zadaj si do hľadaj prelom rokov a uvidíš minulý rok je tu mnoho o tom písané....

2) Platiteľ vykoná odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. a), c) alebo d) v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo /t.j. v 12. mesiaci/ , alebo v prvom zdaňovacom období nasledujúcom po zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, ak do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom právo na odpočítanie má doklad .... teda buď alebo..

http://www.porada.sk/t16646-faktury-...ome-rokov.html
Naposledy upravil evina : 04.01.07 at 08:23
0 0
Anja111 Anja111

Anja111 je offline (nepripojený) Anja111

Stretla som sa s rôznymi názormi...
Fa SZČO - účtovníka za december (prípadne za IV. Q), vystavená v januári nasledujúceho roka pre s.r.o., sa účtuje v PU odberateľa do nákladov cez nevyfakturované dodávky. Ale čo s faktúrou, vystavenou v marci, za účtovnú závierku predchádzajúceho roka? Tiež ju naúčtujete do nákladov predchádzajúceho roka cez nevyfakturované dodávky, alebo tvoríte rezervu na účtovnú uzávierku? Alebo ju jednoducho považujete za náklady bežného roka (podľa dátumu vystavenia)?
Nevieme sa dohodnúť a tak Vás prosím o Vaše názory, prípadne skúsenosti s kontrolami na DU.
0 0
evina evina

evina je offline (nepripojený) evina

Anja111
Stretla som sa s rôznymi názormi...
Fa SZČO - účtovníka za december (prípadne za IV. Q), vystavená v januári nasledujúceho roka pre s.r.o., sa účtuje v PU odberateľa do nákladov cez nevyfakturované dodávky. Ale čo s faktúrou, vystavenou v marci, za účtovnú závierku predchádzajúceho roka? Tiež ju naúčtujete do nákladov predchádzajúceho roka cez nevyfakturované dodávky, alebo tvoríte rezervu na účtovnú uzávierku? Alebo ju jednoducho považujete za náklady bežného roka (podľa dátumu vystavenia)?
Nevieme sa dohodnúť a tak Vás prosím o Vaše názory, prípadne skúsenosti s kontrolami na DU.
ja účtujem cez 326...
0 0
babenko1 babenko1

babenko1 je offline (nepripojený) babenko1

Renata :-)
ak vieš presnú sumu...
0 0
Anja111 Anja111

Anja111 je offline (nepripojený) Anja111

...ale aj za uzávierku, fakturovanú v marci?
0 0
evina evina

evina je offline (nepripojený) evina

Anja111
...ale aj za uzávierku, fakturovanú v marci?
Áno, ja vychádzam z toho, že účtujem svoje účtovníctvo /teda to, ktoré ja vykonávam/, takže viem presnú sumu. Ak nevieš presnú sumu, potom cez rezervu, ale určite to má byť nákladom roku, za ktorý je robená uzávierka....
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať