Ahojte poraďáci, chcem sa opýtať:
Sme platcami DPH a z ČR bol nám dodaný tovar - od platcu DPH ale vystavený bez dane, keď som sa na to pýtala dotyčného, povedal, že pre SR vystavujú doklady bez DPH.
Nie je na tom niečo zlé? Nechcem sa dostať do problémov...
A ešte: dátum vystavenia aj dodania je ten istý (22.3.), takže by som to mala zaúčtovať faktúru kurzom NBS, ktorý pripadá na tento dátum. To chápem. Ale na webovej stránke NBS som našla kurzy dva 1,197 a priemer (?) 1,206, tak ktorým to mám prepočítať?
Prosím, poraďte...