Zavrieť

Porady

Dodatočné daňové priznanie k dani z príjmu právnických osôb

zena,matka 3 detí,úctovník
Prosím poraďte mi, ako mám podať dodatočné daňové priznanie k dani z príjmu právnickych osôb za r. 2006. Myslím, že účtovné knihy už otvárať nemôžem, pretože úč.závierka bola už schválená. Mám tie všetky účtovné prípady (majiteľ totiž teraz objavil poriadnu kôpku dokladov) zaúčtovať v tomto roku, s tým, že budú tvoriť pripočitateľné položky ku základu dane v roku 2007? Daňovú povinnosť si vypočítať ručne a výsledky vypísať len na riadky 920 - 970 DP? Pôvodne sme platili daň, teraz nám vyjde strata. Je za to nejaký postih? Dodatočné daňové k DPH som podala, načítala som to ručne.
Usporiadat
Orsz Orsz

Orsz je offline (nepripojený) Orsz

ekofin Pozri príspevok
Prosím poraďte mi, ako mám podať dodatočné daňové priznanie k dani z príjmu právnickych osôb za r. 2006. Myslím, že účtovné knihy už otvárať nemôžem, pretože úč.závierka bola už schválená. Mám tie všetky účtovné prípady (majiteľ totiž teraz objavil poriadnu kôpku dokladov) zaúčtovať v tomto roku, s tým, že budú tvoriť pripočitateľné položky ku základu dane v roku 2007? Daňovú povinnosť si vypočítať ručne a výsledky vypísať len na riadky 920 - 970 DP? Pôvodne sme platili daň, teraz nám vyjde strata. Je za to nejaký postih? Dodatočné daňové k DPH som podala, načítala som to ručne.
A má majiteľ záujem podať dodatočné daňové priznanie? Asi to bude pre Vás významná suma. No otvárať účtovné knihy po schválení sa nemajú. Rieši sa to v tomto roku 2007, kde sa tieto sumy nákladov zúčtujú oproti účtu 428 - teda oproti hospod.výsledku, ktorý sa v tomto prípade zníži, resp.vynuluje a vytvorí stratu na 429. A podá sa dodatočné DP, pričom výkazy sa neopravujú, len daňové p. Vo výkazoch sa to odrazí až v roku 2007 ako som napísala.
0 0
KEJKA KEJKA

KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

audítor, účtovník, odborný poradca ...viac
doplním, že si zaúčtuj aj pohľadávku voči DÚ 341/428, lebo zaplatenú daň ti bud vrátia, alebo započítajú na preddavky na rok 2007.
0 0
ekofin ekofin

ekofin je offline (nepripojený) ekofin

zena,matka 3 detí,úctovník
Ďakujem Kejka aj Orsz, veľmi ste mi pomohli, práveže majiteľ má záujem na podaní dodatočného daňového priznania. Nevedela som hlavne čo s výkazmi. Ešte raz vďaka.
0 0
slnieckomile slnieckomile

slnieckomile je offline (nepripojený) slnieckomile

Dobrý deň, môže mi niekto poradiť. Dnes som zistila, že som nezaúčtovala na konci účtovného obdobia zásoby na sklade. Ušlo mi to, lebo prvý krát som účtovala spôsobom B. Môžete mi poradiť ako mám postupovať pri oprave? V DP mám výnosy 100.000,- Eur, náklady 90.000,- €. Základ dane mám 10.000,- €. 1900,- € daň som zaplatila načas. Tie zásoby mi vlastne ostali na účte 504 a to vo výške 2000,-€. Môže mi niekto vysvetliť aký dopad to bude pre mňa a či musím podať dodatočné daňové priznanie? Ďakujem za odpoveď.
0 0
Tweety Tweety

Tweety je offline (nepripojený) Tweety

slnieckomile Pozri príspevok
Dobrý deň, môže mi niekto poradiť. Dnes som zistila, že som nezaúčtovala na konci účtovného obdobia zásoby na sklade. Ušlo mi to, lebo prvý krát som účtovala spôsobom B. Môžete mi poradiť ako mám postupovať pri oprave? V DP mám výnosy 100.000,- Eur, náklady 90.000,- €. Základ dane mám 10.000,- €. 1900,- € daň som zaplatila načas. Tie zásoby mi vlastne ostali na účte 504 a to vo výške 2000,-€. Môže mi niekto vysvetliť aký dopad to bude pre mňa a či musím podať dodatočné daňové priznanie? Ďakujem za odpoveď.
Ostali na účte 504 a mali byť na sklade, ako nespotrebované, tak? Musíš podať DDP, pretože si krátila daň.
0 0
slnieckomile slnieckomile

slnieckomile je offline (nepripojený) slnieckomile

Tweety Pozri príspevok
Ostali na účte 504 a mali byť na sklade, ako nespotrebované, tak? Musíš podať DDP, pretože si krátila daň.
Ďakujem za odpoveď. Ešte si to ujasním.Takže to musím naúčtovať na 112/504 - 2000,- € a z toho ešte doplatiť daň, ak som tomu dobre porozumela. A z toho mi vychádza, že určite bude pokuta!!!
0 0
Mila123 Mila123

Mila123 je offline (nepripojený) Mila123

pokuta nemá byť prečo...... opravila si sa......a za DDP sa pokuty nedávajú.....


ak mala firma DP podané v riadnom termíne, t.j. povinnosť jej vznikla k 02 04 2012 a dlžná suma je 380 €(daň)
ak by si zajtra uhradila doplatok na dani, vznikne ti sankčný úrok vo výške cca 19.10 € čo ti DU už vyrúbi......do 16.59 € sa nevyrubuje......
1 0
Mila123 Mila123

Mila123 je offline (nepripojený) Mila123

ak by dlžná suma bola iba 329.30 sankčné úroky by neboli.....minulo by to o fúz......
0 0
slnieckomile slnieckomile

slnieckomile je offline (nepripojený) slnieckomile

Mila123 Pozri príspevok
pokuta nemá byť prečo...... opravila si sa......a za DDP sa pokuty nedávajú.....


ak mala firma DP podané v riadnom termíne, t.j. povinnosť jej vznikla k 02 04 2012 a dlžná suma je 380 €(daň)
ak by si zajtra uhradila doplatok na dani, vznikne ti sankčný úrok vo výške cca 19.10 € čo ti DU už vyrúbi......do 16.59 € sa nevyrubuje......
Ďakujem, moc nie som nadšená...ale čo spravím...radšej nech to je v poriadku. Ďakujem Vám všetkým moc,moc,moc...
0 0
KEJKA KEJKA

KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

audítor, účtovník, odborný poradca ...viac
skús prelustrovať účtovníctvo, či sa tam nedajú pichnúť aj nejaké dodatočné náklady, na ktoré sa zabudo, prípadne vytvoriť=upresniť rezerva atp., aby si sa dostala do limitu.
slnieckomile Pozri príspevok
Ďakujem, moc nie som nadšená...ale čo spravím...radšej nech to je v poriadku. Ďakujem Vám všetkým moc,moc,moc...
0 0
slnieckomile slnieckomile

slnieckomile je offline (nepripojený) slnieckomile

účtovníctvo som celé prelustrovala a nič som nenašla a keby som dala celú tú sumu (vlastne tovar na sklade) ako rezervu k budúcemu obdobiu? zaúčtovala by som to 112/323, to by som nemusela ani podávať dodatočné priznanie, lebo mi to v DP nič nespraví. Len by som si opravila súvahu na začiatku obdobia. Môže to byť tak? Ďakujem za rýchlu odpoveď.
Naposledy upravil slnieckomile : 04.08.12 at 14:40
0 0
slnieckomile slnieckomile

slnieckomile je offline (nepripojený) slnieckomile

...môže mi niekto poradiť, či to môžem tak spraviť??? prosím
0 0
KEJKA KEJKA

KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

audítor, účtovník, odborný poradca ...viac
slnieckomile Pozri príspevok
Dobrý deň, môže mi niekto poradiť. Dnes som zistila, že som nezaúčtovala na konci účtovného obdobia zásoby na sklade. Ušlo mi to, lebo prvý krát som účtovala spôsobom B. Môžete mi poradiť ako mám postupovať pri oprave? V DP mám výnosy 100.000,- Eur, náklady 90.000,- €. Základ dane mám 10.000,- €. 1900,- € daň som zaplatila načas. Tie zásoby mi vlastne ostali na účte 504 a to vo výške 2000,-€. Môže mi niekto vysvetliť aký dopad to bude pre mňa a či musím podať dodatočné daňové priznanie? Ďakujem za odpoveď.
ved máš naviac náklad na 504, takže nemôžeš navyšovať 112/323, musíš znížiť 504.

slnieckomile Pozri príspevok
účtovníctvo som celé prelustrovala a nič som nenašla a keby som dala celú tú sumu (vlastne tovar na sklade) ako rezervu k budúcemu obdobiu? zaúčtovala by som to 112/323, to by som nemusela ani podávať dodatočné priznanie, lebo mi to v DP nič nespraví. Len by som si opravila súvahu na začiatku obdobia. Môže to byť tak? Ďakujem za rýchlu odpoveď.
nemôže, nič to nerieši.
lustrovaním som mala na mysli nielen minulé obdobie, ale aj terajšie - neprišlo žiadne vyúčtovanie?. nie sú zamestnanci? je xy spôsobov, ako vymyslieť nejaký náklad, minimálne miernym zvýšením už účtovanej rezervy..............
0 0
slnieckomile slnieckomile

slnieckomile je offline (nepripojený) slnieckomile

KEJKA Pozri príspevok
ved máš naviac náklad na 504, takže nemôžeš navyšovať 112/323, musíš znížiť 504.

nemôže, nič to nerieši.
lustrovaním som mala na mysli nielen minulé obdobie, ale aj terajšie - neprišlo žiadne vyúčtovanie?. nie sú zamestnanci? je xy spôsobov, ako vymyslieť nejaký náklad, minimálne miernym zvýšením už účtovanej rezervy..............

už som to pochopila, ďakujem. vytvorila som rezervu na zostavenie daňového priznania 518/323 500,- € a za mesiac 09,10,11,12/2011 boli zle hradené zálohy na energie a vodné a stočné, ktoré boli dohodnuté v zmluve o nájme o 37,- €/mes. viacej - túto sumu spolu za štyri mesiace som zaúčtovala 518/326.myslíte, že som to dobre pochopila? inak tento zamestnávateľ je práve z tých čo mu robia len dohodári, tak rezerva na dovolenku sa nedala tvoriť.
Naposledy upravil slnieckomile : 05.08.12 at 15:22
0 0
mikumi mikumi

mikumi je offline (nepripojený) mikumi

Dobrý deň, mám otázku a prosím skúsených poraďákov o odpoveď:
Zistila som, chybu v účtovných odpisoch-účtujem v POHODE a zabudla som pri zaradení HIM zapísať dobu odpisu 12 rokov. Daňové odpisy mám OK, len účtovne mi zobralo celú sumu do odpisov a nie len 1/144 (12rokov x 12 mesiacov). Spoločnosť je v strate, týmto keď to opravím strata síce zostane, ale sa zníži a podľa § ... sme povinný pri znížení straty podať DDP. Toto chápem, len ma matie, že účtovná závierka je už chválená Valným zhromaždením, HV preúčtovaný na účet 429 (Neuhrad.strata), doklady odovzdané na OS-Obch.register.
Môžem spraviť Dodat.daň.priznanie za rok 2011, opätovne uzavrieť rok 2011 a správne si opraviť počiatočný stav na účte 431, opäť zvolať VZ a HIM strávne odpísať.
Ďakujem za odpoveď.
0 0
Adiks Adiks

Adiks je offline (nepripojený) Adiks

účtovník
slnieckomile Pozri príspevok
už som to pochopila, ďakujem. vytvorila som rezervu na zostavenie daňového priznania 518/323 500,- € a za mesiac 09,10,11,12/2011 boli zle hradené zálohy na energie a vodné a stočné, ktoré boli dohodnuté v zmluve o nájme o 37,- €/mes. viacej - túto sumu spolu za štyri mesiace som zaúčtovala 518/326.myslíte, že som to dobre pochopila? inak tento zamestnávateľ je práve z tých čo mu robia len dohodári, tak rezerva na dovolenku sa nedala tvoriť.
Rezerva na zostavenie daň.priznania je OK, zálohy na energie a vodné a stočné-účtovný zápis 518/326 nie je v poriadku.
0 0
Adiks Adiks

Adiks je offline (nepripojený) Adiks

účtovník
mikumi Pozri príspevok
Môžem spraviť Dodat.daň.priznanie za rok 2011, opätovne uzavrieť rok 2011 a správne si opraviť počiatočný stav na účte 431, opäť zvolať VZ a HIM strávne odpísať.
Ak už máš účtovnú závierku schválenú VZ spoločnosti, účtovné knihy už nemôžeš otvárať, v roku 2012 zaúčtuješ účtovný zápis 551/08x (prípadne 429/08x ak to vyhodnotíš ako významnú čiastku) s mínusovým znamienkom vo výške rozdielu medzi nesprávne zaúčtovanou čiastkou účt.odpisov a správnou výškou účt.odpisov za rok 2011, pričom tento rozdiel bez ohľadu na to, či účtuješ na účte 551 alebo 429, je odpočítateľnou položkou od základu dane z príjmov za rok 2012. Zároveň je potrebné podať dodatočné daňové priznanie dane z príjmov za rok 2011.
0 0
mikumi mikumi

mikumi je offline (nepripojený) mikumi

Ďakujem za odpoveď, vystavím si DDP, Súvahu a VZaS, musím na DÚ predkladať a ešte aj poznámky?
0 0
Adiks Adiks

Adiks je offline (nepripojený) Adiks

účtovník
Áno aj poznámky, lebo sa ti v nich zmení výkaz o vlastnom imaní z dôvodu zmeny výsledku hospodárenia, nie som istý, či sa výsledok hospodárenia uvádza v poznámkach aj na inom mieste.
0 0
mikumi mikumi

mikumi je offline (nepripojený) mikumi

Ešte raz veľmi pekne ďakujem.
0 0
Načítať ďalšie