Zavrieť

Porady

založená s.r.o. - otvaracia suvaha

Tita Tita

Tita je offline (nepripojený) Tita

Dobrý den
po dlhom citani prispevkov ako zacat uctovat s.r.o. (omega) som uplne dopletena ci s uctom 701 alebo bez????
Nasla som tu odobrene dvojake prispevky tak teraz modry ci cerveny prispevok je spravny?
Pôvodca textu príspevku: Kvietocek
Prvy krat uctujem vznik s.r.o. Prosim o radu alebo potvrdenie ci som to uctovala dobre.
s.r.o. vznikla zapisom do OR t.j. 16.12.2006. ZI bolo splatene v plnej vyske t.j. 200 000,- SK. Rezervny fond som nevytvarala bude sa vytvarat az z prveho zisku.
Prvy moj zapis bol:
353/411 200 000,- predpis ZI
211/353 200 000,- splatenie ZI do pokladne
211/365 30 000,- vklad spolocnika do pokladne
365/211 30 000,- vratenie vkladu spolocnikovi z pokladne
518/365 29.900,- zriadovacie naklady

alebo mam pouzit aj 701????
Dakujem

Máš to dobre. 701 nemôžeš použiť lebo nemáš počiatočné stavy.

V den zalozenia spolocnosti:
ID1
70100/41101(ZI upísané) 200.000
35300/70100 Pohladavky za upisane imanie 200.000
ID2
22100/35300 Splatenie ZI 100.000
22100/36500 Pozicka od spolocnikov 100.000
ID3
41101/70100(ZI upísané) 100.000
70100/41102(ZI Splatené) 100.000

v dalsi den:
ID4
36500/35300 vratenie pozicky vo forme vkladu 100.000
41101/41102(Splatenie ZI) 100.000

ID5
51800/36500 zriadovacie naklady



Usporiadat
Dana K. Dana K.

Dana K. je offline (nepripojený) Dana K.

Ja som začiatok s.r.o. neúčtovala cez 701
0 0
Tita Tita

Tita je offline (nepripojený) Tita

Dana K. Pozri príspevok
Ja som začiatok s.r.o. neúčtovala cez 701
takze nechybalo nieco ako otvaracia suvaha?

po studovani hore dole som si myslela ze to ma vyzerat nejako takto:
Otvaracia suvaha
ID1 701 41101 100000 upisane ZI spolocnik1
701 41102 100000 upisane ZI spolocnik2
35301 701 100000 pohladavky za upis.ZI
35302 701 100000 pohladavky za upis.ZI
dalsie uctovanie ku dnu vzniku (doklady pred vznikom spolocnosti)
ID2 211 35301 100000 splatenie ZI spol1
211 35302 100000 splatenie ZI spol2
VPD 261 211 2000 odvod na účet
PB 221 261 2000 prijem na účet
PPD 211 36502 6000 pozicka spol2
211 36501 6000 pozicka spol1
FA1 538 321 ? 190,4 Notárske poplatky
VPD 538 211 357,00 Notárske poplatky
538 211 100,00 kolky
538 211 210,00 správny poplatok
538 211 1 000,00 kolky
538 211 10 000,00 kolky
321 211 190,5 uhrada faktury
VPD 36501 211 6 000,00 vratenie pozicky spol1
36502 211 6 000,00 vratenie pozicky spol2

odobrite mi to niekto? alebo som mimo?
0 0
Ajuška Ajuška

Ajuška je offline (nepripojený) Ajuška

...sama sebou... :o)
Tita Pozri príspevok
takze nechybalo nieco ako otvaracia suvaha?

po studovani hore dole som si myslela ze to ma vyzerat nejako takto:
Otvaracia suvaha
ID1 701 41101 100000 upisane ZI spolocnik1
701 41102 100000 upisane ZI spolocnik2
35301 701 100000 pohladavky za upis.ZI
35302 701 100000 pohladavky za upis.ZI

dalsie uctovanie ku dnu vzniku (doklady pred vznikom spolocnosti)
ID2 211 35301 100000 splatenie ZI spol1
211 35302 100000 splatenie ZI spol2
VPD 261 211 2000 odvod na účet
PB 221 261 2000 prijem na účet
PPD 211 36502 6000 pozicka spol2
211 36501 6000 pozicka spol1
FA1 538 321 ? 190,4 Notárske poplatky
VPD 538 211 357,00 Notárske poplatky
538 211 100,00 kolky
538 211 210,00 správny poplatok
538 211 1 000,00 kolky
538 211 10 000,00 kolky
321 211 190,5 uhrada faktury
VPD 36501 211 6 000,00 vratenie pozicky spol1
36502 211 6 000,00 vratenie pozicky spol2

odobrite mi to niekto? alebo som mimo?
Namiesto farebne vyznačeného účtuješ:
35301/41101 ZI 1 spoločník
35302/41102 ZI 2 spoločník

ostatné máš správne (teda dúúfam že si postupovala podľa účtovných dokladov - ja ich nevidím). A otváraciu súvahu si vytvoríš v softe - s nastavením - otvorenie. Mám však pocit že tá pôžička tam bola účtovaná zbytočne...
0 0
cactus cactus

cactus je offline (nepripojený) cactus

nezaškodí čítať návody na rôzne veci.... ...viac
Tita Pozri príspevok
Dobrý den
po dlhom citani prispevkov ako zacat uctovat s.r.o. (omega) som uplne dopletena ci s uctom 701 alebo bez????
Nasla som tu odobrene dvojake prispevky tak teraz modry ci cerveny prispevok je spravny?
Pôvodca textu príspevku: Kvietocek
Prvy krat uctujem vznik s.r.o. Prosim o radu alebo potvrdenie ci som to uctovala dobre.
s.r.o. vznikla zapisom do OR t.j. 16.12.2006. ZI bolo splatene v plnej vyske t.j. 200 000,- SK. Rezervny fond som nevytvarala bude sa vytvarat az z prveho zisku.
Prvy moj zapis bol:
353/411 200 000,- predpis ZI
211/353 200 000,- splatenie ZI do pokladne
211/365 30 000,- vklad spolocnika do pokladne
365/211 30 000,- vratenie vkladu spolocnikovi z pokladne
518/365 29.900,- zriadovacie naklady

alebo mam pouzit aj 701????
Dakujem

Máš to dobre. 701 nemôžeš použiť lebo nemáš počiatočné stavy.
modré je správne
a ešte doplním, až by si mala v spoločenskej zmluve účtovať pri vzniku s.r.o. o ZRF, tak potom to bude

353/417

a príjem na účet respô do pokladne

211/353
0 0
Tita Tita

Tita je offline (nepripojený) Tita

Ajuška Pozri príspevok
Namiesto farebne vyznačeného účtuješ:
35301/41101 ZI 1 spoločník
35302/41102 ZI 2 spoločník

ostatné máš správne (teda dúúfam že si postupovala podľa účtovných dokladov - ja ich nevidím). A otváraciu súvahu si vytvoríš v softe - s nastavením - otvorenie. Mám však pocit že tá pôžička tam bola účtovaná zbytočne...
dakujem, krasne.
s tou pozickou mas pravdu, tu tam nedam...len som si zhrnala vsetky mozne varianty a zatial uctujem len predbezne v exceli, aby som nenahodila zle do programu.
takze potvrdzujete ze zacinam bez uctu 701
a ako ma vyzerat ta otvaracia suvaha? je v nej len upisane ZI ci aj tie pohyby uctovane v pokladni ku dnu vzniku 211
oproti 353 - splatenie ZI
518 - not.poplatky,spravne poplatky
a 538 - kolky?
0 0
Tita Tita

Tita je offline (nepripojený) Tita

cactus Pozri príspevok
modré je správne
a ešte doplním, až by si mala v spoločenskej zmluve účtovať pri vzniku s.r.o. o ZRF, tak potom to bude

353/417

a príjem na účet respô do pokladne

211/353
vdaka,
na to som tiez myslela ale ked je v spolocenskej zmluve ze sa RF bude tvorit az z prveho zisku? tak to nemusim zauctovat tento rok pri zalozeni nie? ta s.r.o. toho roku len vznikla ale nic neurobila
skratka len minula peniazky na zriadenie.
0 0
Petra29 Petra29

Petra29 je offline (nepripojený) Petra29

Ajuška Pozri príspevok
Namiesto farebne vyznačeného účtuješ:
35301/41101 ZI 1 spoločník
35302/41102 ZI 2 spoločník

ostatné máš správne (teda dúúfam že si postupovala podľa účtovných dokladov - ja ich nevidím). A otváraciu súvahu si vytvoríš v softe - s nastavením - otvorenie. Mám však pocit že tá pôžička tam bola účtovaná zbytočne...
Prečo?
Čo bude v otváracej súvahe, keď nemá žiadne počiatočné stavy podľa tebou naznačeného účtovania?
kuk sem
http://www.porada.sk/t10702-p2-zaloz...ia-suvaha.html
alebo aj sem
http://www.porada.sk/t5910-p5-vznik-s-r-o.html
0 0
Petra29 Petra29

Petra29 je offline (nepripojený) Petra29

Ešte poznámka: nesúhlasím s tvrdením, že nemôžeš použiť 701.
0 0
Ajuška Ajuška

Ajuška je offline (nepripojený) Ajuška

...sama sebou... :o)
Petra29 Pozri príspevok
Prečo?
Čo bude v otváracej súvahe, keď nemá žiadne počiatočné stavy podľa tebou naznačeného účtovania?
kuk sem
http://www.porada.sk/t10702-p2-zaloz...ia-suvaha.html
alebo aj sem
http://www.porada.sk/t5910-p5-vznik-s-r-o.html
...v otváracej súvahe bude predsa ZI, ktoré je podmienkou vzniku s.r.o......

Podrobnosti o postupoch účtovania v osobitných účtovných prípadoch
§ 25
Účtovanie zmien základného imania a tvorby rezervného fondu a nedeliteľného fondu


(1) Otváracia súvaha zostavená ku dňu zápisu akciovej spoločnosti do obchodného registra obsahuje splatené vklady, pohľadávku vo výške nesplatených vkladov, zriaďovacie náklady, základné imanie zapísané do obchodného registra, emisné ážio, rezervný fond a ďalšie skutočnosti uvedené v písomnostiach súvisiacich zo založením a vznikom akciovej spoločnosti.
(2) Pri účtovaní základného imania účtovnej jednotky, ktorou je akciová spoločnosť, sa postupuje takto:
a) na účte 411 – Základné imanie sa účtuje o zvyšovaní základného imania ku dňu zápisu do obchodného registra, na základe výpisu z obchodného registra,
b) zvýšenie základného imania, ktoré ešte nebolo zapísané do obchodného registra, sa účtuje v prospech účtu 419 – Zmeny základného imania a vyrovná sa preúčtovaním na účte 411 – Základné imanie, ku dňu zápisu do obchodného registra,
c) na účte 411 – Základné imanie sa účtuje o znižovaní základného imania ku dňu zápisu do obchodného registra, na základe výpisu z obchodného registra,
d) zníženie základného imania, ktoré ešte nebolo zapísané do obchodného registra sa účtuje na ťarchu účtu 419 – Zmeny základného imania a vyrovná sa preúčtovaním na účte 411 – Základné imanie, ku dňu zápisu do obchodného registra.
(3) V účtovnej jednotke, ktorá je akcionárom sa účtuje pohľadávka voči akciovej spoločnosti na vyplatenie likvidačného zostatku ku dňu schválenia návrhu na jeho rozdelenie na ťarchu účtu 378 – Iné pohľadávky so súvzťažným zápisom v prospech účtu 665 – Výnosy z dlhodobého finančného majetku. Ak bude táto pohľadávka vysporiadaná nepeňažne, obstarávacou cenou takto nadobudnutého majetku je hodnota tejto pohľadávky.
(4) Pri účtovaní základného imania účtovnej jednotky, ktorou je spoločnosť s ručením obmedzeným, sa postupuje takto:
a) na účtovanie o vzniku takejto účtovnej jednotky, o zvyšovaní a znižovaní základného imania sa vzťahujú odseky 1 a 2 primerane,
b) vyrovnací podiel sa účtuje ako záväzok voči spoločníkovi v prospech účtu 365 – Ostatné záväzky voči spoločníkom a členom so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 252 – Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely; nepeňažná úhrada vyrovnacieho podielu sa účtuje súvzťažne so zostatkovou hodnotou odpisovaného dlhodobého majetku a obstarávacou cenou neodpisovaného dlhodobého majetku alebo súvzťažne s účtom iného majetku; ak vznikne rozdiel na účte záväzkov účtuje sa v prospech účtu 668 – Ostatné finančné výnosy.
(5) V účtovnej jednotke, ktorá je spoločníkom v spoločnosti s ručením obmedzeným sa účtuje pohľadávka voči spoločnosti s ručením obmedzeným na vyrovnací podiel na ťarchu účtu 378 – Iné pohľadávky so súvzťažným zápisom v prospech účtu 665 – Výnosy z dlhodobého finančného majetku. Ak bude táto pohľadávka vysporiadaná nepeňažne, obstarávacou cenou takto nadobudnutého majetku je výška tejto pohľadávky
Naposledy upravil Ajuška : 23.03.08 at 12:28 Dôvod: doplnenie z postupov PU
0 0
Ajuška Ajuška

Ajuška je offline (nepripojený) Ajuška

...sama sebou... :o)
Petra29 Pozri príspevok
Ešte poznámka: nesúhlasím s tvrdením, že nemôžeš použiť 701.
...toto netvrdím... ale ja som tak nepostupovala, nakoľko 701 vnímam inak...
0 0
Petra29 Petra29

Petra29 je offline (nepripojený) Petra29

Ajuška Pozri príspevok
...toto netvrdím... ale ja som tak nepostupovala, nakoľko 701 vnímam inak...
Toto nebolo mierené priamo na teba , ale vyplynulo z textu.
Niektoré softvéry, napr.aj môj, zápis počiatočných stavov, ktoré vstupujú do otváracej súvahy, preúčtujú cez 701, t.zn. do otváracej súvahy mi vstupuje to, čo zadám ako počiatočný stav /nie to, čo "vytvorím" účtovnými zápismi/. Príklad: otvorím si počiatočné stavy: 411 /analytika len podľa spoločníkov, nakoľko ZI je už zapísané ku dňu vzniku/, otvorím si 353. Prípadne 417 ak sa tvorí podľa SZ. Zároveň sú tieto stavy preúčtované softvérom na 701.
Potom účtujem "klasickými" účtovnými zápismi: 211/353 príjem do pokladne, 518/211 úhrada zriaď.výdavkov do 50tis. spoločníkom atď.
0 0
Tita Tita

Tita je offline (nepripojený) Tita

Petra29 Pozri príspevok
Toto nebolo mierené priamo na teba , ale vyplynulo z textu.
Niektoré softvéry, napr.aj môj, zápis počiatočných stavov, ktoré vstupujú do otváracej súvahy, preúčtujú cez 701, t.zn. do otváracej súvahy mi vstupuje to, čo zadám ako počiatočný stav /nie to, čo "vytvorím" účtovnými zápismi/. Príklad: otvorím si počiatočné stavy: 411 /analytika len podľa spoločníkov, nakoľko ZI je už zapísané ku dňu vzniku/, otvorím si 353. Prípadne 417 ak sa tvorí podľa SZ. Zároveň sú tieto stavy preúčtované softvérom na 701.
Potom účtujem "klasickými" účtovnými zápismi: 211/353 príjem do pokladne, 518/211 úhrada zriaď.výdavkov do 50tis. spoločníkom atď.
A viete mi niekto poradit ako to funguje v programe omega???
0 0
Ajuška Ajuška

Ajuška je offline (nepripojený) Ajuška

...sama sebou... :o)
Petra29 Pozri príspevok
... Niektoré softvéry, napr.aj môj, zápis počiatočných stavov, ktoré vstupujú do otváracej súvahy, preúčtujú cez 701, t.zn. do otváracej súvahy mi vstupuje to, čo zadám ako počiatočný stav /nie to, čo "vytvorím" účtovnými zápismi/. Príklad: otvorím si počiatočné stavy: 411 /analytika len podľa spoločníkov, nakoľko ZI je už zapísané ku dňu vzniku/, otvorím si 353. Prípadne 417 ak sa tvorí podľa SZ. Zároveň sú tieto stavy preúčtované softvérom na 701.
Potom účtujem "klasickými" účtovnými zápismi: 211/353 príjem do pokladne, 518/211 úhrada zriaď.výdavkov do 50tis. spoločníkom atď.
Pokiaľ účtuješ formou vytvorenia počiatočných stavov, sa ani nedivím že Ti soft preúčtuje cez 701...


Tita Pozri príspevok
A viete mi niekto poradit ako to funguje v programe omega???
Účtujem v Omege - tak ako som Ti napísala vyššie v príspevkoch. Nie však (ako Petra) vytvorením počiatočných stavov,ale ID......
0 0
Tita Tita

Tita je offline (nepripojený) Tita

Ajuška Pozri príspevok
Pokiaľ účtuješ formou vytvorenia počiatočných stavov, sa ani nedivím že Ti soft preúčtuje cez 701...




Účtujem v Omege - tak ako som Ti napísala vyššie v príspevkoch. Nie však (ako Petra) vytvorením počiatočných stavov,ale ID......
vdaka.
a nemala si problem s vytlacenim suvahy?
ako by mala vyzerat?

a vsetko co sa udialo do vzniku a pri vzniku? ZI, zriadovacie vydavky splatenie ZI....sa ma zobrazit v suvahe ako za minule obdobie alebo za bezne?
0 0
Ajuška Ajuška

Ajuška je offline (nepripojený) Ajuška

...sama sebou... :o)
Tita Pozri príspevok
vdaka.
a nemala si problem s vytlacenim suvahy?
ako by mala vyzerat?

a vsetko co sa udialo do vzniku a pri vzniku? ZI, zriadovacie vydavky splatenie ZI....sa ma zobrazit v suvahe ako za minule obdobie alebo za bezne?
...vieš si ju pozrieť v okne - bez tlačenia a bez akéhokoľvek vplyvu na účtovníctvo... tak sa toho neboooj a porovnaj si s tým, čo si účtovala......
0 0
Tita Tita

Tita je offline (nepripojený) Tita

Ajuška Pozri príspevok
...vieš si ju pozrieť v okne - bez tlačenia a bez akéhokoľvek vplyvu na účtovníctvo... tak sa toho neboooj a porovnaj si s tým, čo si účtovala......
toho sa nebojim...prave pozriet v okne som si ju chcela vyskusat..ci to program robi bez problemov...ale napisal ze nemam vybraty ziaden subor na tlacenie mozno preto ze nic nemam nauctovane ..alebo mam nieco este naistalovat....) co je ten horsi pripad..

ale ja som sa skor pytala na to co sa kde ma v suvahe ukazatze ked si ju aj pozriem...tak aj posudim ze je ok
teda ze v stlpcoch za minule obdobie budu nuly a to co zauctujem v den vzniku bude stav bezneho obdobia....hm?
0 0
Tita Tita

Tita je offline (nepripojený) Tita

Ajuška Pozri príspevok
...vieš si ju pozrieť v okne - bez tlačenia a bez akéhokoľvek vplyvu na účtovníctvo... tak sa toho neboooj a porovnaj si s tým, čo si účtovala......
no a som tu zase(((((
čajeeee pomahajte!!!
nahodila som po zvazeni vasich rad ID 353/411 a PPD 211/353
ale v suvahe je to zapisane len ako bezne obdobie...pociatky tam ziadne nevyhodilo malo by???? vraj v pociatocnej suvahe maju byt uctovne pripady vyplyvajuce zo spol.zmluvy...tak a teraz co?
maju za bezprostredne minule obdobie byt nuly alebo ZI, zriad....???? som uz domotana...nehovoriac o tom ze mi dalo suvahu za obdobie 3-12/2007 a bezpr.predch.obdobie 1-2/2007 co sa mi tiez nepozdava...pripominam ze s.r.o. vznikla 23.3.2007
poradte mi prosim))) uz si pripadam ako ... podvojne ucto mam rada...ale zalozit jednu sro co vlastne ani nic za ten rok neurobila ma znici
0 0
Ajuška Ajuška

Ajuška je offline (nepripojený) Ajuška

...sama sebou... :o)
Tita Pozri príspevok
no a som tu zase(((((
čajeeee pomahajte!!!
nahodila som po zvazeni vasich rad ID 353/411 a PPD 211/353
ale v suvahe je to zapisane len ako bezne obdobie...pociatky tam ziadne nevyhodilo malo by???? vraj v pociatocnej suvahe maju byt uctovne pripady vyplyvajuce zo spol.zmluvy...tak a teraz co?
maju za bezprostredne minule obdobie byt nuly alebo ZI, zriad....???? som uz domotana...nehovoriac o tom ze mi dalo suvahu za obdobie 3-12/2007 a bezpr.predch.obdobie 1-2/2007 co sa mi tiez nepozdava...pripominam ze s.r.o. vznikla 23.3.2007
poradte mi prosim))) uz si pripadam ako ... podvojne ucto mam rada...ale zalozit jednu sro co vlastne ani nic za ten rok neurobila ma znici
To chce už len z hlboka sa nadýchnuť a urobiť si vlastný logický záver. Účtovné obdobie je od 012007 - 122007- teda správe pre Teba BO, nakoľko PO je od 012006-122006 a tam Tvoja s.r.o. neexistovala. Pri výstupoch si treba dávať pozor na nastavenie obdobia za ktoré chceš konkrétny výstup urobiť....... čo vždy rada dodávam - krosáci (teda Alfa aj Omega) majú perfektne spracovaný help cez f1 priamo do konkrétneho nastavenia. Treba sa s tým len pohrať...

Tita Pozri príspevok
no a som tu zase(((((
čajeeee pomahajte!!!
nahodila som po zvazeni vasich rad ID 353/411 a PPD 211/353
ale v suvahe je to zapisane len ako bezne obdobie...pociatky tam ziadne nevyhodilo malo by???? vraj v pociatocnej suvahe maju byt uctovne pripady vyplyvajuce zo spol.zmluvy...
...POZOR... účtovné prípady vyplývajúce zo spol. zmluvy účtuješ v období OTVORENIE ...nie marec...
Naposledy upravil Ajuška : 26.03.08 at 16:40 Dôvod: doplnenie
0 0
Ajuška Ajuška

Ajuška je offline (nepripojený) Ajuška

...sama sebou... :o)
...ešte dodám - pri podpísaní spol. zmluvy zložili peniaze správcovi vkladu... ale ten ich mohol vložiť do pokladne AŹ v prvý deň vzniku - dovtedy pokladna neexistovala. Takže ďalší pohyb sa odvíja od dátumu vzniku...
0 0
Tita Tita

Tita je offline (nepripojený) Tita

Ajuška Pozri príspevok
To chce už len z hlboka sa nadýchnuť a urobiť si vlastný logický záver. Účtovné obdobie je od 012007 - 122007- teda správe pre Teba BO, nakoľko PO je od 012006-122006 a tam Tvoja s.r.o. neexistovala. Pri výstupoch si treba dávať pozor na nastavenie obdobia za ktoré chceš konkrétny výstup urobiť....... čo vždy rada dodávam - krosáci (teda Alfa aj Omega) majú perfektne spracovaný help cez f1 priamo do konkrétneho nastavenia. Treba sa s tým len pohrať...



...POZOR... účtovné prípady vyplývajúce zo spol. zmluvy účtuješ v období OTVORENIE ...nie marec...
vdakaaaaaaa si poklad verim ti ze si sa musela zhlboka nadychnut lebo ja sama uz mam pocit ze sa ani neviem vyjadrit co vlastne chcem ...vopred sorry a vdaka porade
TAKZE to zhrniem pre istotu
Co ma byt vlastne v tej suvahe za bezp.PO?
len ZI ci..aj ten zvysok udalosti do vzniku sro????
idem opravit datumy uctovania na obd.otvorenie pri
upisani ZI 353/411
ale to
splatenie 211/353 , zriadovacie V vzniknute pred dnom vzniku necham k datumu vzniku (zapisu do OR) teda 23.3.2007?

potom ich suvaha zase vypluje za bezne obdobie? je to spravne?
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať