Zavrieť

Porady

začiatočník v jednoduchom účtovníctve

Ahojte poraďáci,
chcem sa poradiť,ako si chystáte v JÚ doklady pred spracovaním?
ja som si povypisovala pokladňu, k bank.výpisom som poprikladala faktúry.
Faktúry si nahadzujete do záväzkov až keď si účtujete bank.výpis-teda ich účtujete porade,ako boli uhradené,
alebo si najskor zaúčtujete všetky prijaté faktúry podľa dátumu vystavenia?
ďakujem
Téma je uzavretá.
vladino45 vladino45

vladino45 je offline (nepripojený) vladino45

Monika Kováčová Pozri príspevok
§ 16

(1) Miestom dodania služby vzťahujúcej sa na nehnuteľnosť vrátane realitnej činnosti a činnosti znalcov, ubytovacích služieb, poskytnutia práva na užívanie nehnuteľnosti, služieb zameraných na prípravu a koordináciu stavebných prác, ako sú služby poskytované architektmi a osobami zabezpečujúcimi stavebný dozor, je miesto, kde sa nehnuteľnosť nachádza.

nevzniká preto povinnosť registrácie podľa 7a)
(2) Ak zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom a ktorá má v tuzemsku sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava, dodáva službu, pri ktorej je miesto dodania podľa § 15 ods. 1 v inom členskom štáte a osobou povinnou platiť daň je príjemca služby, je povinná podať daňovému úradu žiadosť o registráciu pre daň pred dodaním služby; žiadosť o registráciu pre daň táto zdaniteľná osoba nepodáva, ak je registrovaná pre daň podľa § 7.
mám tomu rozumieť tak, ze keď fa za práce pre odberateľa z ČR a nehnuteľnosť sa nachádza v SR nevzniká povinnosť registrácie, ale keď sa nehnuteľnosť nachádza v ČR je potreba sa registrovať a zasielať súhrnný výkaz?? ďakujem
0 0
Ociviste Ociviste

Ociviste je offline (nepripojený) Ociviste

vladino45 Pozri príspevok
mám tomu rozumieť tak, ze keď fa za práce pre odberateľa z ČR a nehnuteľnosť sa nachádza v SR nevzniká povinnosť registrácie, ale keď sa nehnuteľnosť nachádza v ČR je potreba sa registrovať a zasielať súhrnný výkaz?? ďakujem
podla toho co som citala vo vsetkych prispevkoch a pochopila,malo by to tak byt, ako si napisal. Ak sa mylim opravte ma prosim.
Dakujem
0 0
majuška35 majuška35

majuška35 je offline (nepripojený) majuška35

Ociviste Pozri príspevok
podla toho co som citala vo vsetkych prispevkoch a pochopila,malo by to tak byt, ako si napisal. Ak sa mylim opravte ma prosim.
Dakujem
suhrnny vykaz sa podava ak je dodana sluzba podla §15 ods.1 a prace na nehnutelnostiach su podla §16, tak neviem, ci je suhrnny vykaz povinny
1 0
Ociviste Ociviste

Ociviste je offline (nepripojený) Ociviste

majuška35 Pozri príspevok
suhrnny vykaz sa podava ak je dodana sluzba podla §15 ods.1 a prace na nehnutelnostiach su podla §16, tak neviem, ci je suhrnny vykaz povinny
Tak ja uz mam v tom poriadny chaos.
Ideme nazorne:

Zivnostnik zo SR, neplatca DPH, vykonava stavebne a elektroinstalacne sprace na stavbe v CR. Stavba sa nachadza v CR a za tieto prace fakturuje ceskej firme. Je povinny sa registrovat pre DPH na DU v SR. Kazdy mesiac odovzdava suhrnny vykaz.
A este jedna otazocka, je rozdiel ak je platca alebo nie je platca odberatel v CR, ktoremu fakturuje zivnostnik zo SR?
Dakujem
0 0
Monika Kováčová Monika Kováčová

Monika Kováčová je offline (nepripojený) Monika Kováčová

Ociviste Pozri príspevok
Tak ja uz mam v tom poriadny chaos.
Ideme nazorne:

Zivnostnik zo SR, neplatca DPH, vykonava stavebne a elektroinstalacne sprace na stavbe v CR. Stavba sa nachadza v CR a za tieto prace fakturuje ceskej firme. Je povinny sa registrovat pre DPH na DU v SR. Kazdy mesiac odovzdava suhrnny vykaz.
A este jedna otazocka, je rozdiel ak je platca alebo nie je platca odberatel v CR, ktoremu fakturuje zivnostnik zo SR?
Dakujem
presne naopak
ak je miesto dodania mimo SR, a ide o dodanie podľa § 16 ods. 1 nevzniká povinnosť zasielať súhrnný výkaz ani povinnosť registrácie podľa § 7a
0 0
Ociviste Ociviste

Ociviste je offline (nepripojený) Ociviste

Takze som to pochopila presne naopak. :-D
Dakujem za odpovede.
0 0
Zita5 Zita5

Zita5 je offline (nepripojený) Zita5

Nech robíme čokoľvek, má nám záležať na tom, čo robíme, nie na tom, či nás niekto vidí. Cicero ...viac
Prikladám tento dokument z DRSR
1 0
Ociviste Ociviste

Ociviste je offline (nepripojený) Ociviste

Zita5 Pozri príspevok
Prikladám tento dokument z DRSR

Tak ja uz naozaj neviem, citam to, citam, ale ako si mi to nesedi.
Podla toho §7a by sa mal registrovat. Je to tak?
Dakujem za odpoved.
0 0
ade ade

ade je offline (nepripojený) ade

Ahojte chcem sa opýtať ako to mám riešiť ak nakúpim tovar-látky metrový textil npr.30m vystav. príjemku na sklad . Látky predávam cez E shop ale aj z nich vyrábam vlastné výrobky , Keďže nikdy neviem dopredu kolko z danej látky použijem nemôžem si rozdeliť tovar na predaj a výrobu . Môžem si to potom v sklad evidencii viesť pri výdaji ako vlastná spotreba ?, Ako to mám potom zaučtovať v JU ďakujem
0 0
Monika Kováčová Monika Kováčová

Monika Kováčová je offline (nepripojený) Monika Kováčová

Ociviste Pozri príspevok
Tak ja uz naozaj neviem, citam to, citam, ale ako si mi to nesedi.
Podla toho §7a by sa mal registrovat. Je to tak?
Dakujem za odpoved.
nie je to tak... ja som to v priloženom materiále od Zitky nenašla... Ak ide o práce na nehnuteľnom majetku, ide o dodanie služby podľa § 16.
Registrácia je povinná v prípade dodania služby s miestom dodania podľa § 15. Howgh.
Naposledy upravil Monika Kováčová : 04.01.11 at 16:15
2 0
nikulik nikulik

nikulik je offline (nepripojený) nikulik

Mam takyto problem. Prebrala som szčo-neplatca dph,od januara 2010, podla toho co som si zistovala z r.2009 co je zalozene v sanone,tak szčo si uplatnoval pausálne nahrady, aj som si zistila vsetko ako tie pausalne nahrady pocitat, az kym som sa nestretla s tym szčo, a on povedal, ze ma uz davno auto v podnikani, urcite uz v r.2009 bolo auto v podnikani, ma ho na IČO. To znamena, ze učtovnicka mu robila paušálne nahrady aj ked auto nebolo v podnikaní. Teraz ale ku mne. Podla toho co som si zistila tu na SUPER porade, ze ak mam auto v majetku firmy, tak su 2 moznosti: bud sa vedie kniha jazd vratane stavu tachometra a do nakladov idu bločky PHL. Alebo sa nevedie kniha jazd a do nakladov ide 80% z ceny nakupenych PHL.
Tieto dve moznosti su na volbe szčo? alebo sa to určuje podla niečoho? Dakujem pekne vopred za odpovede.
0 0
tinaM tinaM

tinaM je offline (nepripojený) tinaM

nikulik Pozri príspevok
Mam takyto problem. Prebrala som szčo-neplatca dph,od januara 2010, podla toho co som si zistovala z r.2009 co je zalozene v sanone,tak szčo si uplatnoval pausálne nahrady, aj som si zistila vsetko ako tie pausalne nahrady pocitat, az kym som sa nestretla s tym szčo, a on povedal, ze ma uz davno auto v podnikani, urcite uz v r.2009 bolo auto v podnikani, ma ho na IČO. To znamena, ze učtovnicka mu robila paušálne nahrady aj ked auto nebolo v podnikaní. Teraz ale ku mne. Podla toho co som si zistila tu na SUPER porade, ze ak mam auto v majetku firmy, tak su 2 moznosti: bud sa vedie kniha jazd vratane stavu tachometra a do nakladov idu bločky PHL. Alebo sa nevedie kniha jazd a do nakladov ide 80% z ceny nakupenych PHL.
Tieto dve moznosti su na volbe szčo? alebo sa to určuje podla niečoho? Dakujem pekne vopred za odpovede.
To, či mal SZČO auto v podnikaní ku koncu roka 2009 si zistíš z inventúrnych súpisov , ktoré by mali byť súčasťou uzávierky JÚ za r. 2009.

Na to, čo mi povie SZČO, by som sa celkom nespoliehala. Ak si obstaral auto na IČO, to ešte neznamená, že o tom povedal aj účtovníčke /že jej dal doklady/ .
Náhrady za 1/km sa uplatňujú pri vlastnom motorovom vozidle, ktoré nie je v majetku firmy /nie je v podnikaní/. Tu je však nutné robiť knihu jázd.
To znamená, že účtovníčka postupovala správne.

Pokiaľ je automobil zahrnutý v majetku firmy, môžeš sa rozhodnúť sama akou formou budeš uplatňovať PHM do nákladov. Budeš robiť knihu jázd a uplatňovať vo výdavkoch celé PHM, alebo 80% PHM a nerobíš knihu jázd.
1 0
grammatika grammatika

grammatika je offline (nepripojený) grammatika

nikulik Pozri príspevok
Mam takyto problem. Prebrala som szčo-neplatca dph,od januara 2010, podla toho co som si zistovala z r.2009 co je zalozene v sanone,tak szčo si uplatnoval pausálne nahrady, aj som si zistila vsetko ako tie pausalne nahrady pocitat, az kym som sa nestretla s tym szčo, a on povedal, ze ma uz davno auto v podnikani, urcite uz v r.2009 bolo auto v podnikani, ma ho na IČO. To znamena, ze učtovnicka mu robila paušálne nahrady aj ked auto nebolo v podnikaní. Teraz ale ku mne. Podla toho co som si zistila tu na SUPER porade, ze Aleboak mam auto v majetku firmy, tak su 2 moznosti: bud sa vedie kniha jazd vratane stavu tachometra a do nakladov idu bločky PHL. sa nevedie kniha jazd a do nakladov ide 80% z ceny nakupenych PHL.
Tieto dve moznosti su na volbe szčo? alebo sa to určuje podla niečoho? Dakujem pekne vopred za odpovede.
Tieto dve voľby sú voľbou daňovníka.
0 0
nikulik nikulik

nikulik je offline (nepripojený) nikulik

Dakujem pekne za vase odpovede.
A vedeli by ste mi povedat aj co je lepsie? Lebo vôbec neviem pre ktoru moznost sa rozhodnut. Mala by som sa podla niecoho, nejakych kriterii,alebo len tak si poviem a bude to?
A v technickom preukaze je pod udajmi o majitelovi vozidla-cize TP je na szčo-ičo, nejaky datum 18.01.2010. To by znamenalo, ze do 17.1. mal pausalne nahrady kedze nemal auto v podnikani, a od 18.1.2010 ma auto v podnikani, takze musim urobit prechod zo sukr.vozidla na sluzobne? Niekde som takuto temu na porade videla, takze si to mam pozriet? Tyka sa ma to?
0 0
nikulik nikulik

nikulik je offline (nepripojený) nikulik

tinaM Pozri príspevok
To, či mal SZČO auto v podnikaní ku koncu roka 2009 si zistíš z inventúrnych súpisov , ktoré by mali byť súčasťou uzávierky JÚ za r. 2009.
tinaM,take nieco vôbec nema zalozene predošla učtovnicka.
0 0
tinaM tinaM

tinaM je offline (nepripojený) tinaM

nikulik Pozri príspevok
Dakujem pekne za vase odpovede.
A vedeli by ste mi povedat aj co je lepsie? Lebo vôbec neviem pre ktoru moznost sa rozhodnut. Mala by som sa podla niecoho, nejakych kriterii,alebo len tak si poviem a bude to?
A v technickom preukaze je pod udajmi o majitelovi vozidla-cize TP je na szčo-ičo, nejaky datum 18.01.2010. To by znamenalo, ze do 17.1. mal pausalne nahrady kedze nemal auto v podnikani, a od 18.1.2010 ma auto v podnikani, takze musim urobit prechod zo sukr.vozidla na sluzobne? Niekde som takuto temu na porade videla, takze si to mam pozriet? Tyka sa ma to?
Hm...čo je lepšie.
Pri aute v podnikaní uplatňuješ výdavky na PHM, na opravy ,na pneumatiky, odpisy, celú réžiu na auto.
Pri vlastnom vozidle, ktoré používaš v súvislosti s podnikaním, uplatňuješ náklady na PHM - náhrady za km /v tých náhradách je vlastne premietnuté opotrebenie vozidla pri tej služobnej ceste/. Tak musíš zvážiť, čo Ti vyhovuje viac.
Vklad auta do podnikania urobíš jednoduchým spôsobom. Napíšeš inventárnu kartu dlhodobého majetku.
0 0
tinaM tinaM

tinaM je offline (nepripojený) tinaM

nikulik Pozri príspevok
tinaM,take nieco vôbec nema zalozene predošla učtovnicka.
Ak nemala čo inventarizovať, tak to nemusela mať. Podľa toho ani to auto nebolo v podnikaní.
0 0
ade ade

ade je offline (nepripojený) ade

prosím poradí mi niekto,?? príspevok 3510 ďakujem
0 0
jarka1507 jarka1507

jarka1507 je offline (nepripojený) jarka1507

Dobrý deň, máme priestory v prenájme a prišla mi Fa s dátum vystavenia 01.12.2010 no daňová povinnosť je 31.01.2011 (šikovná fakturantka ) ako je to s 20%DPH? záleží na dátume vystavenia alebo dodania? ked som chcela fa nahodiť v programe Alfa v r. 2010 tak ma nepustilo kvôli daňovej povinnosti ktorá je v roku 2011 a ked som ju chcela nahodiť teraz tak mi tam už hádže 20% DPH prosím poraďte čo je správne prípadne mi dajte radu ako mam postupovať...

Ďakujem
0 0
veronikasad veronikasad

veronikasad je offline (nepripojený) veronikasad

ade Pozri príspevok
Ahojte chcem sa opýtať ako to mám riešiť ak nakúpim tovar-látky metrový textil npr.30m vystav. príjemku na sklad . Látky predávam cez E shop ale aj z nich vyrábam vlastné výrobky , Keďže nikdy neviem dopredu kolko z danej látky použijem nemôžem si rozdeliť tovar na predaj a výrobu . Môžem si to potom v sklad evidencii viesť pri výdaji ako vlastná spotreba ?, Ako to mám potom zaučtovať v JU ďakujem
Prečo vlastná spotreba ? Ak ušité výrobky predávaš, preučtuješ spotrebu zo zásob tovaru na materiál cez interný doklad.
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať