Zavrieť

Porady

Danove priznanie právnickej osoby za rok 2010

Prosim viete mi pomôcť s vyplnením danoveho priznania.
Sme firma, ktorá v minulom roku začala podnikať od 8.11.2010. To zn., že suvaha a Výkaz ziskov a strát ako aj danove priznanie bude evidované od dátumu 11/2010 do 12/2010. Je to takto správne?

A k tomu danovemu priznaniu. Keďže som ho ešte nerobila, tak mám z toho miš maš. Pomôžete mi prosím. Program mi vytlačil len takéto podklady.

Hospodársky výsledok pred zdanením 200,00 €
Základ dane 200,00 €
Vypočítaná daň 38,00 €
Zostáva doplatiť 38,00 €

Tržby za vlastné výkony a tovar 200,00€

Ostatné položky sú nulové.

Ďaaakkkkuuuujjjeeemmm.
Usporiadat
petra:-) petra:-)

petra:-) je offline (nepripojený) petra:-)

:-)
Súvaha a výkaz ziskov a strát bude od 11/2010 - 12/2010 - v súvahe sa do stĺpca 3 a 5 - bezprostredne predchádzajúce obdobie uvádzajú údaje z otváracej súvahy, vo výkaze ziskov a strát sa stĺpec 2 nevykazuje.

V DP PO bude obdobie od 8.11.2010 (predpokladám, že to je dátum zápisu spoločnosti do OR SR) do 31.12.2010. V DP na riadku 910 - Daň na účely určenia výšky preddavkov na daň uvediete v zmysle nového znenia § 42 ods.5 ako daňovník, ktorý existoval vo svojom prvom zdaňovacom období menej ako tri mesiace predpokladanú daň za rok 2011.

Z Vami zadaných údajov k DP mi vychádza, že ste nemali žiadne náklady, kedže hospodársky výsledok je zhodný s výnosmi za vlastné výkony a tovar, čo je podľa mňa nepravdepodobné, pretože v roku vzniku ste museli mať minimálne zriaďovacie náklady. Takže asi program nevytláča podklady celkom v poriadku, alebo bude chyba niekde inde.

Ťažko však radiť na diaľku a bez toho, aby človek videl do účtovníctva. Vyplneniu DP ešte predchádza úprava hospodárskeho výsledku na základ dane.
Naposledy upravil petra:-) : 15.03.11 at 10:58 Dôvod: Doplnenie - riadok 910 DP
0 0
Jana2002 Jana2002

Jana2002 je offline (nepripojený) Jana2002

Môžem Vás poprosiť ako mám zaúčtovať dan, ktorá mi vyšla zaplatiť z danoveho priznania pravnickej osoby. """...../221."""

Ďakujem.
0 0
m.hladka m.hladka

m.hladka je offline (nepripojený) m.hladka

som
Predpis DP 591/341
Úhrada DP 341/221
0 0
zk24 zk24

zk24 je offline (nepripojený) zk24

Len doplnim, ze ten predpis 591/341 ide do roku 2010 a uhrada do roku 2011. Len pre istotu
0 0
Bibiana_77 Bibiana_77

Bibiana_77 je offline (nepripojený) Bibiana_77

ukončila som obchodnú akadémiu a po 15-tich rokoch som sa dala na účtovníctvo, pretože som predtým pracovala v banke... a je to všetko pre mňa ako keby zasa nové... ...viac
Ahoj. Poradí mi niekto, ako zaúčtovať prípad, keď daňová povinnosť vyšla s.r.o. 15,- Eur. V tom prípade nemusí s.r.o. platiť daň a netreba to ani nijako účtovať? Ďakujem krásne za odpoveď v takomto hektickom účtovnom období.
0 0
Aknazuz Aknazuz

Aknazuz je offline (nepripojený) Aknazuz

certifikovaná účtovníčka
daň platiť nemusí, preto by som splatnú daň na 591A neúčtovala, ale skontroluj si, či na 341A nemáš zrážkovú daň z úrokov a tú by som zúčtovala podľa výšky-ak je do 3,32 tak 591A/341A, vyššiu sumu DÚ vracia na požiadanie.
0 0
free_cool_in free_cool_in

free_cool_in je offline (nepripojený) free_cool_in

Dobry den!
Mam otazku a teda aj prosbu na vas, mili a skuseni uctovnici. Pocas roka mam na bankovom ucte kreditne uroky, ktore uctujem 221/662. Nasledne aj dan z urokov strhnutu automaticky, uctovanu ako 341/221. Sumu tychto urokov zuctujem na konci roka ako 591/341 (spolu napr. 2€) cez ID. Vyjde mi okrem ineho danova povinnost DzP, ktoru zauctujem (napr. 200€) ako 591/341. Vo VH vsak a aj v tej splatnej dani je ale tych 2€ uz vlastne zaplatenych - strhnutych - takze zostava mi uhradit uz len 198€? Alebo ako sa to v praxi uctuje?
0 0
KEJKA KEJKA

KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

audítor, účtovník, odborný poradca ...viac
v praxi účtuješ len predpis vypočítanej dane z DPPO, napr. 200 Eur
591/341
zrážkovú daň nechávaš na 341 MD, teda na účte 341 bude zostatok 198 Eur = splatná daň, rovnaká, ako ti vyjde daň na zaplatenie v DPPO, kde tie 2 EUR tiež uvedieš do preddavkov.
===============
591/341 zrážkovú daň budeš účtovať až v r. 2011, lebo sa už nepovažuje za preddavok.
0 0
free_cool_in free_cool_in

free_cool_in je offline (nepripojený) free_cool_in

Cize ucet 341 vyzera k 31.12. takto:
datum Dan z kreditnych urokov 2€ 341/221
31.12. Dan z prijmov 200€ 591/341
nasledujuce uctovne obdobie uhradim dan
31.3. Uhrada DzP 198€ 341/221
a zuctujem este aj tu zrazkovu dan? vsak mi zostanu 2€ na strane MD na ucte 341, nie? Je to ok?
Trosku som sa zamotal...
0 0
KEJKA KEJKA

KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

audítor, účtovník, odborný poradca ...viac
free_cool_in Pozri príspevok
Cize ucet 341 vyzera k 31.12. takto:
datum Dan z kreditnych urokov 2€ 341/221
31.12. Dan z prijmov 200€ 591/341
.......................341MD-341Dal=198 € na strane DAL=záväzok na úhradu
nasledujuce uctovne obdobie uhradim dan
31.3. Uhrada DzP 198€ 341/221
a zuctujem este aj tu zrazkovu dan? vsak mi zostanu 2€ na strane MD na ucte 341, nie? Je to ok?
Trosku som sa zamotal...
až na to, čo som škrtla je to správne.
Ked prejdeš do r. 2011, zistíš, že na 341 máš poč.stav 198, ktoré uhradíš a tým sa účet 341 vyrovná.
1 0
free_cool_in free_cool_in

free_cool_in je offline (nepripojený) free_cool_in

KEJKA Pozri príspevok
v praxi účtuješ len predpis vypočítanej dane z DPPO, napr. 200 Eur
591/341
zrážkovú daň nechávaš na 341 MD, teda na účte 341 bude zostatok 198 Eur = splatná daň, rovnaká, ako ti vyjde daň na zaplatenie v DPPO, kde tie 2 EUR tiež uvedieš do preddavkov.
===============
591/341 zrážkovú daň budeš účtovať až v r. 2011, lebo sa už nepovažuje za preddavok.
Tak potom som nepochopil toto. Čo ste tým mysleli?
0 0
KEJKA KEJKA

KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

audítor, účtovník, odborný poradca ...viac
to už je nová úprava od r. 2011. nechcela som miasť, ale postup nad čiarou sa použije za rok 2010 posledný raz.
Od r.2011 sa zrážková daň považuje za vysporiadanú a nie za preddavok, preto tá zmena. Ale na nové účtovanie máš čas, jednoducho poznámku pod čiarou si vymaž.
0 0
free_cool_in free_cool_in

free_cool_in je offline (nepripojený) free_cool_in

Ahaaa! Aj ma potom napadlo, ze ste mali na mysli, ze sa to menilo a uz to musim uctovat inak.
DAKUJEM Vam za pomoc, uz mam v tom jasno :-)
0 0
free_cool_in free_cool_in

free_cool_in je offline (nepripojený) free_cool_in

Mozem sa spytat - sucastou DP PO je aj Suvaha, Vykaz Z a S a Poznamky. V Suvahe a VZaS bezprostredne predchadzajuce obdobie nevyplnam, kedze spolocnost vznikla v roku 2010 (september)? Citam tu, ze udaje z otvaracej suvahy - ale ved tam bolo vsetko nula. Ci nechapem spravne?
Dakujem, mili a ochotni ludkovia!
0 0
JarkaL JarkaL

JarkaL je offline (nepripojený) JarkaL

Predchádzajúce obdobie v tomto prípade nevypĺňaš.
0 0
KEJKA KEJKA

KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

audítor, účtovník, odborný poradca ...viac
podľa mňa tiež nie, ale je tu kopec príspevkov, že sa tam dáva otváracia súvaha 09-09/2010. Takže si môžeš vybrať, diskusií je tu hromada.
0 0
petra:-) petra:-)

petra:-) je offline (nepripojený) petra:-)

:-)
Podľa môjho názoru vypĺňate v súvahe údaje v stĺpci 3 a 5 z otváracej súvahy. V otváracej súvahe určite nemáte všetky údaje 0 , ak ste ju zostavili v zmysle postupov účtovania § 25.

A pokiaľ ide o to, čo si vyberiete odporúčam si vybrať ustanovenie § 2 ods. 2 Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 31. marca 2003 č. 4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v platnom znení:

Pri zostavení prvej účtovnej závierky po vzniku účtovnej jednotky sa v súvahe v stĺpcoch 3 a 5 vykazujú údaje z otváracej súvahy. Vo výkaze ziskov a strát sa údaje v stĺpci 2 nevykazujú.

Celé znenie Opatrenia platného pre rok 2010 nájdete napr. tu: http://www.finance.gov.sk/Documents/...nenie_2009.pdf
2 0
Jana2002 Jana2002

Jana2002 je offline (nepripojený) Jana2002

Prosím ak mi vyšla strata 186,00 €, tak z toho 19 % je 35,34 €.
Toto by nám mal danovy urad vratiť, ano? Správne som to pochopila?
Ako to zaučtujem? Myslím tých 35,34?

Ďakujem za pomoc.
0 0
Ivenka Ivenka

Ivenka je offline (nepripojený) Ivenka

Asi je fakt vysoký dátum. Stratu si odpočítaš-umoríš v ďalších zd.obdobiach pokiaľ budeš mať zisk.

Ten ujo Google je fakto dobrý stačí zadať čo so stratou
0 0
evuš evuš

evuš je offline (nepripojený) evuš

KEJKA Pozri príspevok
v praxi účtuješ len predpis vypočítanej dane z DPPO, napr. 200 Eur
591/341
zrážkovú daň nechávaš na 341 MD, teda na účte 341 bude zostatok 198 Eur = splatná daň, rovnaká, ako ti vyjde daň na zaplatenie v DPPO, kde tie 2 EUR tiež uvedieš do preddavkov.
===============
591/341 zrážkovú daň budeš účtovať až v r. 2011, lebo sa už nepovažuje za preddavok.
Ahojte, KEJKA to napísala super, avšak ja mám podobný problém ale
V roku 2009 i 2010 vyšla strata, za rok 2009 sme zaplatili zrážkovú daň do 2 €, za rok 2010 do 1 € ... DÚ sme preplatok nežiadali vrátiť, teraz ako zúčtovať zrážkovú daň za tieto roky, pretože nám trčí na 341 ako preddavok 2 € + za rok 2010 ? Do ktorých riadkov DP to zapísať ?
r. 810 2 €
r. 830 1 €

preplatok r. 901 = 3 € ??? Alebo inak ? Vďaka za každú radu.
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať