Zavrieť

Porady

účtovanie ZŠ s MŠ zriadenej obcou

Prajem Vám pekný deň....čím dlhšie pracujem v RO tým mám viac nervov.....poprosím o radu, alebo o nejaké diskusie na túto tému....
od 9/2011 mám veľké zmeny dľa príkazu starostu obce.....ale mám s tým problém....k veci:
stravujeme cudzích stravníkov, ktorým vystavuje faktúru za réžiu a za stravu. Fa je jedna, úhrada prichádza na môj príjmový účet. € presuniem na obec a tá mi ich vráti na dva účty, réžiu na výdavkový a stravu na účet školskej jedálne...moje účtovanie je nasledovné: 318/602 /nedá sa rozčleniť na hlavnú činnosť a na stravovanie/ predpis
223/318 - úhrada
351/223 - odvod
588/351 - predpis odvodu
222/354 - príjem na výdavkový, ale len časť sumy
221 8 / 324 - príjemn na potravinový, ale len časť sumy
podľa mňa je to hlúposť, bo v "G" - čiže v čerpaní rozpočtu mi vyskakuje aj príjem za stravu, má to tam vôbec byť?/suma za stravu, ktorá je "vysoká" podľa skutočne odobratých jedál/
zároveň, keď účtujem aj predpis suma za skutočne odobraté jedlo mi ide aj do výnosov na 602, a tým pádom mi skresľuje výsledok hospodárenia v hlavnej činnosti....

ďalej by som chcela vedieť o účte 357...má mať zoststok, či nie? ja tam mám rezervu na dovolenku za rok 2011 ale len prenesené kompetencie....

ďaľšia moje otázka je: refakturujem e. energiu...úhrada ide na môj výdavkový účet, bo je to v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách....ale tento rok mi zaplatili refaktúru až 31.12.2011. v banke mám žiadosť o vynulovanie účtov k 31.12. v prípade zostatkku mi € presunú na depozit....to sa aj stalo teraz....ja som si to zaúčtovala tak, že som nahodila fa, ktorá sa týka roku 2011, prišla až v januári2012 a dala dala som ju, že som ju aj uhradila k 31.12.2011. To som urobila účtovne, aby som mala výdavkový účet rovný 0. Skutočne som fa uhradila až v 1/2012 a z depozitného účtu....Je to veľká chyba? Alebo ako to mám zaúčtovať? ĎAKUJEM ZA RADU!!!!
Usporiadat
1gabika1 1gabika1

1gabika1 je offline (nepripojený) 1gabika1

dobrý deň, ja by som sa chcela opýtať ako správne účtovať dotáciu od zriaďovateľa na originálne kompetencie, sme škola s právnou subjektivitou a dotáciu účtujem na 222/354 bez položiek, je potrebné dávať 354 na položky aby sa mi zobrazil príjem vo výkaze fin 1-04? ak áno na akú položku?
0 0
monka111 monka111

monka111 je offline (nepripojený) monka111

dobrý deň, prosím a aký je postup s účtovaním réžie?
predpis odb. fa 5xx/ - mínusové znamienko
318/ plusové znamienko
úhrada 223/318
odvod zriaďovateľovi 351/223
predpis odvodu 588/351
príjem na rozpočtovaný výdavkový od zriaďovateľa 222/354
použitie predpis nákladu 5xx/321
úhrada použitia 321/222 a zároveň 354/691
pri faktúrach za réžie nie je výnos na 602 či 648?

čo sa týka neinv. poplatku tak tam takto: 318/648, 223/318, 351/223, 588/ 351, 222/354 a 354/691? ĎAKUJEM
0 0
eva7 eva7

eva7 je offline (nepripojený) eva7

Ahojte, tiež by som sa chcela poradiť na túto tému - sme MŠ a máme vlastnú jedáleň. Deti platia od januára t.r. aj režijné náklady spolu s nákladmi na potraviny na potravinový účet. Vedúca ŠJ mi za uplynulý mesiac vyčísli, koľko je odobratá strava a koľko je réžia. Môžem účtovať takto?: príjem na účet 221/324 celkom napr. 1200, z toho je predpis príjmov za potraviny 1000,00 na účtoch 315 AU/602 a 324/315 AU, predpis príjmov za réžie 200,00 na účtoch 315 AU/602 a 324/315 AU, predpis odvodu réžie 200,00 z POU na PRU 602/315 AU a skutočný odvod 315 AU/221 (alebo treba otočiť strany a mínusom?) - v činnosti stravovanie (WinIBEU).
Účtovanie na PRU: predpis príjmov na PRU 318/602 a príjem 223 RK/318 v sume 200,00 - v hlavnej činnosti.
Potom odvod zriaďovateľovi : 588/351, 351/223, a príjem späť 222 bez RK/354
Vďaka za odpoveď
0 0
asma asma

asma je offline (nepripojený) asma

príjem vo výkaze FIN 1-04 sa týka príjmov na príjmový rozpočtový účet teda 223 a nie dotácií od zriaďovateľa
0 0
asma asma

asma je offline (nepripojený) asma

máte to správne podľa postupov účtovania od Ing. Urbanovej
0 0
Merika2 Merika2

Merika2 je offline (nepripojený) Merika2

Ahojte. Chcela by som sa opýtať, ako zaúčtovať došlú faktúru za odobraté obedy pre žiakov našej školy od cudzej školskej jedálne? Položka faktúry je nazvaná "réžia stravník-cudzí" a prepláca nám ju zriaďovateľ, takže viete poradiť aj to, ako zaúčtovať príjem tohto príspevku od zriaďovateľa? Ďakujem
0 0
moska moska

moska je offline (nepripojený) moska

A prečo to priamo nedávajú zriaďovateľovi? Neviem o čo sa jedná? To je len nejaký príspevok, alebo celé obedy? Však ak to zriaďovateľ prepláca, tak musia mať na to prijaté možno VZN, alebo nejakú smernicu a tiež to musia mať v rozpočte. Alebo v rozpočte to máte vy? Načo si komplikovať život. Ja by som to navrhla fakturovať rovno zriaďovateľovi. Ťažko sa možno vyjadriť, keď presne neviem čo to vlastne je. Ak to iná škola fakturuje, tak musí byť aj nejaká zmluva. Na fa si v ŠJ napíšu tak aby im to ťahalo z programu ako si to tam navolili. Takže podľa textu faktúry sa nedá zistiť dokopy nič.
0 0
Merika2 Merika2

Merika2 je offline (nepripojený) Merika2

Časť obedu si hradia žiaci sami, časť im preplácame. A tento náš príspevok nám prepláca zriaďovateľ v plnej výške z jeho rozpočtu. Je to tak dohodnuté medzi zriaďovateľom a nami. Neviem prečo to nie je fakturované priamo zriaďovateľovi, ešte som sa s tým nestretla, ale pre zriaďovateľa je to asi takto lepšie. Medzi našou školou a školou poskytujúcou stravu je spísaná zmluva. Ale mne vlastne ide o to, ako to zaúčtovať, na aké účty došlú faktúru a na aké účty príspevok od zriaďovateľa, nakoľko mi za január už prišiel aj príspevok od zriaďovateľa, aj faktúra za obedy. ďakujem
0 0
moska moska

moska je offline (nepripojený) moska

ak dobre rozumiem, tak fa vystaví škola, ktorá poskytuje obedy druhej škole = došlá faktúra - tam by som zaúčtovala 315/321
nemôžem tam dať náklad, lebo to môj náklad nie je, ale budem to ďalej fakturovať preto som dala pohľadávku
úhrada došlej fa 321/222 položka mylná platba

potom túto faktúru /chápem, že v plnej výške/ refakturujem zriaďovateľovi = vyšlá faktúra - tam by som zaúčtovala
315 alebo 379/315
je to blbosť, ale čo už. Možno si zvoliť jeden účet 379 aby to nebolo také blbé.
zriaďovateľ mi ju uhradí 222 položka mylná platba/315alebo 379

Neviem, či dobre rozumiem, že sa vystaví aj faktúra z vašej školy zriaďovateľovi. Lebo aj tak sa ten príspevok musí nejako vyčísliť aby zriaďovateľ vedel, že koľko má poslať.
Cez vašu školu sa to len preženie cez účty, zriaďovateľovi vzniká náklad aj výdavok.

Keby to bolo tak ako je príspevok od štátu pre žiakov v hmotnej núdzi, potom by bol náklad aj výdavok vo vašej škole.
0 0
ondriasova ondriasova

ondriasova je offline (nepripojený) ondriasova

ahojte, účtujem v rozpočtovej organizácii zriadenej obcou, prebrala som účtovníctvo minulý rok, ako tak som sa v tej celej problematike zorientovala ale stále sa učím. Keďže do účtovníctva RO ma nikto nezasvätil, chcem sa spýtať, či mi neviete poradiť, čo robiť s účtami 378 a 379. Mám na nich totiž obrovské zostatky, ktoré tam svietia minimálne od roku 2009 - odvtedy je vedené účtovníctvo v programe v ktorom pracujem, a už v roku 2009 boli začiatočné stavy na týchto účtoch v takej výške ako sú tam dnes. vôbec neviem odkiaľ sa to tam vzalo a myslím ze mi to uz ani nikto nepovie. Sú nejaké veci, ktoré sa v rozpočtovkách účtujú práve na týchto účtoch? Niekde som čítala,že sa tam zvyknu preúčtovavať záležitosti ohladom školskej jedálne. dakujem
0 0
asma asma

asma je offline (nepripojený) asma

na týchto účtoch sa účtuje na konci roka rozdiel medzi nákladmi a výnosmi - ak sú vyššie náklady tak sa účtuje rozdiel na 378/501 a ak sú vyššie výnosy na sa účtuje rozdiel na 602/379. Na začiatku roka sa potom tento zostatok zaúčtuje buď 501/378 alebo 379/602. Ja by som v prvom kroku asi zaúčtovala 379/378 v sume menšieho stavu tak, aby sa mi vynuloval aspoň jeden účet, a potom by som riešila ten zostatok čo vám zostane
0 0
ondriasova ondriasova

ondriasova je offline (nepripojený) ondriasova

Dakujem, presne to mi napadlo, že to urobím, len som si nebola istá, či môžem. Este raz dakujem za pomoc.
0 0
natix natix

natix je offline (nepripojený) natix

Prosim o radu ako zauctovat minusovy zostatok na konci roka na vydavkovom ucte?
Dakujem
0 0
Irona Irona

Irona je offline (nepripojený) Irona

Predpokladám, že si RO: Ak máš konečný zostatok výdavkového účtu záporný, v roku minulom (napr. 2020) účtuješ 378/354 a v nasledujúcom roku (napr. 2021) zaúčtuješ 222/378. Obec/zriaďovateľ by mal účtovať v minulom roku 584/379 a v nastávajúcom roku 379/221.
0 0

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať