Zavrieť

Porady

oprava DPH

psps psps

psps je offline (nepripojený) psps

V prvom rade sa omlúvam, že zakladám novú tému, ale nejako som nenašiel nič k tomuto prípadu.
Učtujeme v JU. Teraz som zistil, že mám jednu faktúru zle vystavenú a to takto:
Na faktúre mám rozpis materiálu a len k prvej položke mám vypočítanú DPH a k ostatným nie.
napríklad
kniha 40,- + 20% 8,- = 48,-
zošit 100,- + 20% 0,- = 100,-
pero 100,- + 20% 0,- = 100,-
spolu odberateľ zaplatil 248,-
odvedená daň 8,- a mala byť 48,-
dátum dodania marec 2011

Zaujímavé, že ani odberateľ sa neozval. Ako teraz z toho von?
Môžem vystaviť dobropis k starej faktúre s dátumom dnešným a potom vystaviť opravenú faktúru s dnešným dátumom, s tým že odberateľ doplatí 40,- a ja ju odvediem DU. ?
Alebo sa mám na to vykašlať kvôli 40,-E ?

Alebo, čo sa dá ešte predať bez DPH, žeby som v tej sume dal niečo čo je oslobodené od DPH?
Usporiadat
tictac7 tictac7

tictac7 je offline (nepripojený) tictac7

psps Pozri príspevok
V prvom rade sa omlúvam, že zakladám novú tému, ale nejako som nenašiel nič k tomuto prípadu.
Učtujeme v JU. Teraz som zistil, že mám jednu faktúru zle vystavenú a to takto:
Na faktúre mám rozpis materiálu a len k prvej položke mám vypočítanú DPH a k ostatným nie.
napríklad
kniha 40,- + 20% 8,- = 48,-
zošit 100,- + 20% 0,- = 100,-
pero 100,- + 20% 0,- = 100,-
spolu odberateľ zaplatil 248,-
odvedená daň 8,- a mala byť 48,-
dátum dodania marec 2011

Zaujímavé, že ani odberateľ sa neozval. Ako teraz z toho von?
Môžem vystaviť dobropis k starej faktúre s dátumom dnešným a potom vystaviť opravenú faktúru s dnešným dátumom, s tým že odberateľ doplatí 40,- a ja ju odvediem DU. ?
Alebo sa mám na to vykašlať kvôli 40,-E ?

Alebo, čo sa dá ešte predať bez DPH, žeby som v tej sume dal niečo čo je oslobodené od DPH?
...hmmm odberateľ sa neozval - možno nie je platcom DPH a keď aj je, jeho Tvoje problémy nezaujímajú....
....musíš opraviť tú fa pekne v marci, odberateľovi poslať info o oprave...dodaniť, teda dátum vystavenia fčuleky, dátum dodania v marci....odberateľ si daňna vstupe uplatní teraz, Ty musíš podať DDP a platíš to aj s penále...
...keď sa na to vykašleš, buď Ťa to počká alebo nie, ale ak Ťa to počká, tak to bude oveľa drahšie....
...poskytuješ niečo, čo je osolobodené?....- a čo keď tú fa nájdu o odpberateľa....aj tak Ťa to počká....
1 0
psps psps

psps je offline (nepripojený) psps

Ale nieeeeeeeeeeee! Myslel som si. Ale tak som dúfal....
No čo už, tak oprava.
0 0
psps psps

psps je offline (nepripojený) psps

tictac7 Pozri príspevok
...hmmm odberateľ sa neozval - možno nie je platcom DPH a keď aj je, jeho Tvoje problémy nezaujímajú....
....musíš opraviť tú fa pekne v marci, odberateľovi poslať info o oprave...dodaniť, teda dátum vystavenia fčuleky, dátum dodania v marci....odberateľ si daňna vstupe uplatní teraz, Ty musíš podať DDP a platíš to aj s penále...
...keď sa na to vykašleš, buď Ťa to počká alebo nie, ale ak Ťa to počká, tak to bude oveľa drahšie....
...poskytuješ niečo, čo je osolobodené?....- a čo keď tú fa nájdu o odpberateľa....aj tak Ťa to počká....
Nakoniec sme to vyriešili takto: Zavolal som odberateľovi a zistil ako to má nahodené on. On až teraz zistil, že je to zle a nahodenú má nižšiu DPH. Teda má to nahodené tak ako sme mu to poslali. Tak som sa s ním dohodla, že ten tovar, ktorý je tam bez DPH, tak ho odtiaľ vyškrtneme. (na zásobách to nerobí problém ani im ani nám) Faktúra ostane len na tú knihu, tak by sme mali mať DPHčky v poriadku. A na zvyšný tovar sa urobí nová faktúra už s tohtoročným dátumom a odvedieme DPH. Na pôvodnej faktúre vznikne preplatok, ktorý sa zúčtuje s novou faktúrou plus doplatia DPH a hotovo.
Len ma ešte napadlo: Čo s tým preplatkom z pôvodnej faktúry? Ako ho mám zaúčtovať? Mám to teraz zaúčtované ako predaj tovaru na plnú čiastku, ktorú mi zaplatili, ale teraz keď ponížim faktúru a bude tam preplatok, treba ten preplatok dať do účta nejako ináč. ??? (oni účtujú v podv.účt. a my v jednod.účte)
0 0
tictac7 tictac7

tictac7 je offline (nepripojený) tictac7

psps Pozri príspevok
Nakoniec sme to vyriešili takto: Zavolal som odberateľovi a zistil ako to má nahodené on. On až teraz zistil, že je to zle a nahodenú má nižšiu DPH. Teda má to nahodené tak ako sme mu to poslali. Tak som sa s ním dohodla, že ten tovar, ktorý je tam bez DPH, tak ho odtiaľ vyškrtneme. (na zásobách to nerobí problém ani im ani nám) Faktúra ostane len na tú knihu, tak by sme mali mať DPHčky v poriadku. A na zvyšný tovar sa urobí nová faktúra už s tohtoročným dátumom a odvedieme DPH. Na pôvodnej faktúre vznikne preplatok, ktorý sa zúčtuje s novou faktúrou plus doplatia DPH a hotovo.
Len ma ešte napadlo: Čo s tým preplatkom z pôvodnej faktúry? Ako ho mám zaúčtovať? Mám to teraz zaúčtované ako predaj tovaru na plnú čiastku, ktorú mi zaplatili, ale teraz keď ponížim faktúru a bude tam preplatok, treba ten preplatok dať do účta nejako ináč. ??? (oni účtujú v podv.účt. a my v jednod.účte)
...no tak ste sa celkom dobre dohodli....
...ten preplatok vysporiadate tento rok - urobíte si písomne Dohodu o vzájomnom zápočte...
...on v PÚ bude vykazovať k 31.12.2011 preplatok, tam je to O.K.
...Ty v JÚ....hmmm, pravdu povediac, robím PÚ, ale ja by som to dala do PNZD a tento rok by som ten preplatok po vzájomnom zápočte dala cez ID ako POZD...
1 0
psps psps

psps je offline (nepripojený) psps

tictac7 Pozri príspevok
...no tak ste sa celkom dobre dohodli....
...ten preplatok vysporiadate tento rok - urobíte si písomne Dohodu o vzájomnom zápočte...
...on v PÚ bude vykazovať k 31.12.2011 preplatok, tam je to O.K.
...Ty v JÚ....hmmm, pravdu povediac, robím PÚ, ale ja by som to dala do PNZD a tento rok by som ten preplatok po vzájomnom zápočte dala cez ID ako POZD...
Ďakujem za odpovede. Ja tiež robím PU, toto JU len tak okrajovo, tak som si vo veľa veciach neni istý. Skúsim zistiť v inej téme. Díky
0 0
babi2 babi2

babi2 je offline (nepripojený) babi2

psps Pozri príspevok
Nakoniec sme to vyriešili takto: Zavolal som odberateľovi a zistil ako to má nahodené on. On až teraz zistil, že je to zle a nahodenú má nižšiu DPH. Teda má to nahodené tak ako sme mu to poslali. Tak som sa s ním dohodla, že ten tovar, ktorý je tam bez DPH, tak ho odtiaľ vyškrtneme. (na zásobách to nerobí problém ani im ani nám) Faktúra ostane len na tú knihu, tak by sme mali mať DPHčky v poriadku. A na zvyšný tovar sa urobí nová faktúra už s tohtoročným dátumom a odvedieme DPH. Na pôvodnej faktúre vznikne preplatok, ktorý sa zúčtuje s novou faktúrou plus doplatia DPH a hotovo.
Len ma ešte napadlo: Čo s tým preplatkom z pôvodnej faktúry? Ako ho mám zaúčtovať? Mám to teraz zaúčtované ako predaj tovaru na plnú čiastku, ktorú mi zaplatili, ale teraz keď ponížim faktúru a bude tam preplatok, treba ten preplatok dať do účta nejako ináč. ??? (oni účtujú v podv.účt. a my v jednod.účte)
Ak nemáte uzatvorené roky, či to JÚ a aj PÚ, a softwer a iné okolnosti dovolia, tak by som to vyriešila takto, zmenila by som tú pôvodnú faktúru, na sumu 48 €, platbu by som brala ako omylom uhradené viac 200 €, týchto 200 €, v JÚ ako PNZD a v PÚ ako pohľadávku a následne by som tých 200 € vyplatila v hotovosti, čiže v PÚ príjem do pokladne. Avšak tu treba dohodu a naozaj ak všetky okolnosti to umožňujú. V tomto roku by som vystavila faktúru na 240 €.
1 0
psps psps

psps je offline (nepripojený) psps

Ešte sa musím vrátiť k tejto téme. Odberateľ zistil, že faktúru nemôže len tak opraviť, lebo ho nepustí program. Takže teraz ako, aby to bolo všetko správne?
Vystavím dobropis alebo ťarchopis? Neviem aký je v tom rozdiel?
Dobropis bude na celú faktúru alebo môžem len na ten tovar, čo je bez DPH?
Aký dátum bude na dobropise? Ten marcový alebo aj dnešný?
Potom vystavím novú faktúru, ale tiež s akým dátumom?
0 0
heja3 heja3

heja3 je offline (nepripojený) heja3

Prosím vás, ak opravujem našu fa za rok 2011 (december) a dátum dodania je dátum 2011, vydania dnešný, číslo fa v číslovom rade 2012? alebo 2011? A zaradím to do roku 2011 alebo 2012 (musím prerobiť aj inventarizáciu pohľadávok?
Naposledy upravil heja3 : 07.03.12 at 06:52 Dôvod: oprava
0 0
Tweety Tweety

Tweety je offline (nepripojený) Tweety

heja3 Pozri príspevok
Prosím vás, ak opravujem našu fa za rok 2011 (december) a dátum dodania je dátum 2011, vydania dnešný, číslo fa v číslovom rade 2012? alebo 2011? A zaradím to do roku 2011 alebo 2012 (musím prerobiť aj inventarizáciu pohľadávok?
Faktúra patrí do roka 2011.
0 0
heja3 heja3

heja3 je offline (nepripojený) heja3

Takže číselný rad 2011 a oprava inventarizácie pohľadávok k dnešnému dňu? (Môžem, ešte nemám podané DP)
0 0
Tweety Tweety

Tweety je offline (nepripojený) Tweety

heja3 Pozri príspevok
Takže číselný rad 2011 a oprava inventarizácie pohľadávok k dnešnému dňu? (Môžem, ešte nemám podané DP)
Nie, samozrejme je invent. k 31.12.2011. VeĎ ak túto faktúru opravíš do 2011, tak sa zmení aj stav pohľ..
0 0
heja3 heja3

heja3 je offline (nepripojený) heja3

Zle som sa vyjadrila, samozrejme bude v roku 2011, aj invent.k 31.12.2011, ale odsúhlasenie mám na nižšiu sumu, takže či mám dať odsúhlasiť dnes invent. k 31.12.2011 odberateľovi s vyššou sumou. Takto som to myslela.
0 0
Tweety Tweety

Tweety je offline (nepripojený) Tweety

heja3 Pozri príspevok
Zle som sa vyjadrila, samozrejme bude v roku 2011, aj invent.k 31.12.2011, ale odsúhlasenie mám na nižšiu sumu, takže či mám dať odsúhlasiť dnes invent. k 31.12.2011 odberateľovi s vyššou sumou. Takto som to myslela.
Ok. Samozrejme nové odsúhlasenie k 31.12.2011.
0 0
emma01 emma01

emma01 je offline (nepripojený) emma01

V príspevku zadávateľka udáva, že opravuje faktúru, takže predpokladám, že vystavuje dobr. alebo ťarchopis, ale v tomto roku. Preto by som faktúru zaradila do r. 2012.
0 0
Tweety Tweety

Tweety je offline (nepripojený) Tweety

emma01 Pozri príspevok
V príspevku zadávateľka udáva, že opravuje faktúru, takže predpokladám, že vystavuje dobr. alebo ťarchopis, ale v tomto roku. Preto by som faktúru zaradila do r. 2012.
No neviem, ako to je, ale mne z toho vyšlo, že ide len o opravu(výmenu) pôv. za novú.
0 0
kimart kimart

kimart je offline (nepripojený) kimart

nesedí mi DPH z minulých rokov cca 120€, chcela by som to tento rok účtovne vyčistiť môžem oproti 548 NN???
0 0
Tweety Tweety

Tweety je offline (nepripojený) Tweety

kimart Pozri príspevok
nesedí mi DPH z minulých rokov cca 120€, chcela by som to tento rok účtovne vyčistiť môžem oproti 548 NN???
Najprv by som popátrala po príčine, a až potom účtovala.
0 0
kimart kimart

kimart je offline (nepripojený) kimart

no príčina je vo hviezdách, pretože kto to dopátra ešte z roku 2005, keď som pre danú firmu nerobila, no a je to dosť veľká firma, takže si ani neviem predstaviť, ako ktomu mohlo dôjsť, myslím že niečo zle zaúčtované MRP
0 0
KEJKA KEJKA

KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

audítor, účtovník, odborný poradca ...viac
Tweety Pozri príspevok
No neviem, ako to je, ale mne z toho vyšlo, že ide len o opravu(výmenu) pôv. za novú.
oprava faktúry výmenou nie je štandardný postup, preto tiež predpokladám, že vystavuje dbp. alebo ťarchopis
a nie je nevyhnutne nutné nové písomné odsúhlasenie - k pôvodnému listu priloží doklady o zmene.
0 0
KEJKA KEJKA

KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

audítor, účtovník, odborný poradca ...viac
kimart Pozri príspevok
nesedí mi DPH z minulých rokov cca 120€, chcela by som to tento rok účtovne vyčistiť môžem oproti 548 NN???
Ak máš DPH na vstupe, pripravuje sa firma o možný nárok na vrátenie. Takže ak to nevieš dohľadať a uplatniť, môžeš nedaňovo 548/343
1 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať