Zavrieť

Porady

účtovanie v MRP

Kto sa veľa pyta - veľa sa dozvie ...viac
Mam 2 otazky:

1. Od čoho závisia zelené políčka v účtovnom deníku - má to tak byt?
2. ako sa rozšíruje text faktúry?
Usporiadat
jb0863 jb0863

jb0863 je offline (nepripojený) jb0863

ďakujem
0 0
jb0863 jb0863

jb0863 je offline (nepripojený) jb0863

Mám zopár otázok ohľadom účtovania - ( MRP-JU-dos ) prijaté a vydané faktúry účtujete v pomocných knihách ( pohľadávky-záväzky ), alebo rovno cez faktúry prijaté a vydané ?
Čo všetko účtujete v pomocných knihách ( ostatné pohľadávky a záväzky ?) myslím soc.poisťovňu a zdravotnú poisťovňu nahadzujete v pomocných knihách , alebo rovno v knihe DD.
Taktiež DPH keď mi vyjde vlastná daňová povinnosť , tak túto sumu si nahodím v pomocných knihách do záväzkov , alebo zaúčtujem v knihe DD.?????
Ďakujem za odpoveď
0 0
szivics szivics

szivics je offline (nepripojený) szivics

žena v domácnosti a popri tom pomáham s účtovníctvom ...viac
jb0863 Pozri príspevok
Mám zopár otázok ohľadom účtovania - ( MRP-JU-dos ) prijaté a vydané faktúry účtujete v pomocných knihách ( pohľadávky-záväzky ), alebo rovno cez faktúry prijaté a vydané ?
Čo všetko účtujete v pomocných knihách ( ostatné pohľadávky a záväzky ?) myslím soc.poisťovňu a zdravotnú poisťovňu nahadzujete v pomocných knihách , alebo rovno v knihe DD.
Taktiež DPH keď mi vyjde vlastná daňová povinnosť , tak túto sumu si nahodím v pomocných knihách do záväzkov , alebo zaúčtujem v knihe DD.?????
Ďakujem za odpoveď
Dobrý deň, tak čo sa týka účtovania FA, tak to účtujem ja osobne cez FAKTÚRY VYDANÉ, PRIJATÉ a do závazky či pohľ zo SP, ZP, daňového úradu a pod. to účtujem cez pomocné knihy - OSTATNÉ ZÁVAZKY, POHĽ.
Daňovú povinnosť si evidujem v ostatných záväzkoch ..
0 0
jb0863 jb0863

jb0863 je offline (nepripojený) jb0863

jej konečne som sa dopátrala ku niekomu (Žabinka) , kto účtuje v dos-e. Možem sa ťa opýtať na mne celkom nejasné postupy účtovania?
Keď začínaš účtovať nový rok tak do pomocných kníh si nahodíš SP a ZP na celý rok a keď účtuješ úhradu, tak ideš do pomocných kníh, nájdeš si zápis za daný mesiac a spravíš úhradu , ktorá sa ti potom prenesie do PD ? Alebo úhrady za SP a ZP účtuješ priamo v knihe DD?
0 0
paťuška paťuška

paťuška je offline (nepripojený) paťuška

Mám zaúčtovať postúpenú pohľadávku - som postupník. Účtovanie by malo byť 315/325. Ak to zaúčtujem napr. v ostatných pohľadávkach, kde účtuje MD315 pohľ. voči novému veriteľovi, ale záväzok budem mať iba účtovne na 325 bez uvedenia v ostatných záväzkoch, lebo to by mi vznikla asi duplicita. Uvažujem vôbec správne? Chcela by som to mať aj v zostave nevyrovnaných fa v záväzkoch, tam však nie je, keďže som 325 dala ako protiúčet pri účtovaní pohľadávky. Alebo to môže ostať aj takto?
0 0
Alina70 Alina70

Alina70 je offline (nepripojený) Alina70

prosím vie mi niekto poradiť... omylom som vymazala z knihy pokladne úhradu faktúry, vie mi niekto poradiť ako to tam dostať ????


prosím súúúúúúúrne
0 0
Dav Dav

Dav je offline (nepripojený) Dav

Alina70 Pozri príspevok
prosím vie mi niekto poradiť... omylom som vymazala z knihy pokladne úhradu faktúry, vie mi niekto poradiť ako to tam dostať ????


prosím súúúúúúúrne
Znovu natypovať .
Kniha faktúr- zoznam úhrad-zaúčtovať.
Alebo priamo do pokladne - číslo dokladu použiť pôvodné.
2 0
jb0863 jb0863

jb0863 je offline (nepripojený) jb0863

poprosim niekoho , kto uctuje v dos-e, ked si uctujem prijem,alebo vydaj skladu, mam si vytlacit aj doklad (prijem-vydaj) a nalepit ho do sanonu ku danemu dnu, alebo netreba vytlaceny doklad prilepit?
Dakujem
0 0
jb0863 jb0863

jb0863 je offline (nepripojený) jb0863

datum odpocitania dane a datum uskutocneneho plnenia je datum dodania tovaru na fakturach ? Je to spravne,dakujem
0 0
Dav Dav

Dav je offline (nepripojený) Dav

jb0863 Pozri príspevok
poprosim niekoho , kto uctuje v dos-e, ked si uctujem prijem,alebo vydaj skladu, mam si vytlacit aj doklad (prijem-vydaj) a nalepit ho do sanonu ku danemu dnu, alebo netreba vytlaceny doklad prilepit?
Dakujem
Neúčtujem v Dos-e, ale pri účtovaní skladu príjemky tlačím a pripínam k došlej faktúre, pripadne bločku z ERP. Ak ich je málo, účtujem každú príjemku priamo v programe zo skladu do Denníka. Vo firme, kde je výdajok málo, účtujem z programu každú do denníka, vytlačím ich, na konci mesiaca vytlačím zostavu skladu, obrat z Deníka a založím k Interným dokladom. Vo firme, kde je výdajok veľa, raz mesačne na základe zostavy skladu zaúčtujem Interným dokladom celý sklad.
2 0
jb0863 jb0863

jb0863 je offline (nepripojený) jb0863

prosim, nemoze sa niekto pozriet na otazku 830 ..........dakujem
0 0
Mária1412 Mária1412

Mária1412 je offline (nepripojený) Mária1412

Ahojte..........som začínajúca účtovníčka a potrebujem poradiť..................učtujem v MRP win podvojné účtovníctvo a sme Q platcami DPH.................Chcem sa opýtať akým dátumom učtovať prijaté a vystavené faktúry................v programe je nastavený dátum účtovania =dátum vystavenia resp. zaradenia (prijatia) a tak som aj prvé tri mesiace zaúčtovala, len teraz mi 343 nesedí za Q v porovnaí s DP DPH, kedže mi v apríli došli ešte faktúry s marcovým zd. plnením................môžem zmeniť v nastaveniach dátum účtovania na dátum zd. plnenia počas roka ????????? Prosím poraďte mi. Ďakujem
0 0
alusa783 alusa783

alusa783 je offline (nepripojený) alusa783

ahoj ja to robím vždy tak že dátum zaradenia je taký istý ako dátum zdanitelného plnenia aby mi to nerobilo šarapatu vo výstupoch (dufam že je to tak ok)
0 0
Mária1412 Mária1412

Mária1412 je offline (nepripojený) Mária1412

a ako to potom označís na konkrétnej faktúre...........dopíšeš dátum rukou???
0 0
Dav Dav

Dav je offline (nepripojený) Dav

Vo vstupoch - došlé faktúry, pohľadávky, záväzky, mám nastavené dátum zaúčtovania = dátum daňovej povinnosti, pri vystavených faktúrach mám programový dátum.
1 0
alusa783 alusa783

alusa783 je offline (nepripojený) alusa783

Mária1412 Pozri príspevok
a ako to potom označís na konkrétnej faktúre...........dopíšeš dátum rukou???
na fakturu hodím razítko kde doplním učtovanie aj den kedy prišla ako hovorím netvrdím že je to na 100% dobre ale problém v tom nevidím
0 0
Mária1412 Mária1412

Mária1412 je offline (nepripojený) Mária1412

a nevadí že ak mi FV0060 prišla 15.4. so zd. plnením 31.3. ( teda zaučtujem dátumom 31.3.) ale v účtovnom denníku už mám zaúčtované aj aprílové faktúry......nevadí že mi nebudú ísť dátumy v účt. denníku zaradom ??
0 0
Mária1412 Mária1412

Mária1412 je offline (nepripojený) Mária1412

alusa783 Pozri príspevok
na fakturu hodím razítko kde doplním učtovanie aj den kedy prišla ako hovorím netvrdím že je to na 100% dobre ale problém v tom nevidím
ale čísluješ ich zaradom podľa toho ako prišli, však..........teda ti vtedy tiež neidu dátumy v účtovnom denníku zaradom???? a pri archivácii si ich dávaš do mesiaca apríl????
0 0
Mária1412 Mária1412

Mária1412 je offline (nepripojený) Mária1412

Dav Pozri príspevok
Vo vstupoch - došlé faktúry, pohľadávky, záväzky, mám nastavené dátum zaúčtovania = dátum daňovej povinnosti, pri vystavených faktúrach mám programový dátum.
pri vystavených fa mi dátum zaúčtovania ponúka možnosti: dátum vystavenia, dátum zd. plnenia a skorší z nich.
0 0
alusa783 alusa783

alusa783 je offline (nepripojený) alusa783

Mária1412 Pozri príspevok
ale čísluješ ich zaradom podľa toho ako prišli, však..........teda ti vtedy tiež neidu dátumy v účtovnom denníku zaradom???? a pri archivácii si ich dávaš do mesiaca apríl????
ano dátumy v učtovnom denníku mi nejdu zaradom bolo by to dost obtiažne čakat s učtovaní dokial by mi prišli všetky faktury toho mesiaca, zakladám ich podla číslovania ked mi príde očíslujem si ju čiže niesu založené podla datumov
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať