Zavrieť

Porady

MRP Win kontrolný výkaz - zadávanie typu dokladu

Už ste niekto zadávali doklady po novom? Ja sa zatiaľ len snažím zorientovať.. Prečítala som si na stránke mrp.sk nasledovné:
3. Správne určenie typu dokladu
3.1. Výdavkové pokladničné doklady (bloky z ERP)
– zrejme najčastejší typ dokladu bude využívaný typ dokladu – „ZF“ zjednodušená faktúra (podľa par. 74 odst. 3 zákona o DPH hovorí čo všetko môže byť zjednodušená faktúra), ak doklad podmienky nespĺňa potom používame spravidla typ dokladu „bežný“
3.2. Príjmové pokladničné doklady
– prijmový pokl. doklad – účtovanie dennej uzávierky z ERP – typ dokladu „UZ“, pri iných prijmových dokladoch používame spravidla typ dokladu „bežný

Ak som to správne pochopila.

3.1 Bločky z ERP za drobné nákupy budú typ dokladu ZF, pri úhrade prijatej faktúry typ dokladu bežný.

3.2 uzávierka je jasná -UZ, úhrada vystavenej fa cez ERP -doklad bežny.

Je to tak správne?

Dopĺňam link na mrp.sk - zadávanie dokladov pre KV (Vizuálny účtovný systém)-treba si to preštudovať, je to celkom zrozumiteľne napísané..
http://upgrade.mrp.sk/faqwebpages/Fa...aspx?cislo=457
Doplnenie Win v zadaní otázky, téma sa netýka KV MRP Dos..
Naposledy upravil Žabinka : 23.02.14 at 17:24
Usporiadat
Žabinka Žabinka

Žabinka je offline (nepripojený) Žabinka

Pasztorka
Pri nahadzovani dennych trzieb - uzavierka z ERP-do ostatnych pohladavok-zadavali ste Poradove cislo DU? Ak ano, tak kam? Do kolonky Pôv. č. dokladu?
cez ostatné pohľadávky ideš ak máš aj platby PK..
1.png  
1 0
vierka.vieročka vierka.vieročka

vierka.vieročka je offline (nepripojený) vierka.vieročka

netreba nahadzovať denné tržby na základe ERP do pohľadávok, ja som zadávala len do peňažného denníka ako vždy predtým , riadne vyplnila typy dokladu a pekne mi to ťahá do D1. (hovorím o MRP programe)
0 0
jade9 jade9

jade9 je offline (nepripojený) jade9

súhlasím s vierkou....ja to robím rovnako...
0 0
jade9 jade9

jade9 je offline (nepripojený) jade9

ešte mám otázočku - kam dávate leasingové splátky - B2 alebo B3?
0 0
sushka sushka

sushka je offline (nepripojený) sushka

B2- ako doklad z leasingovky máme splátkový kalendár (daňový doklad), v zmysle usmernenia leasingovej spoločnosti bude
v.s. =číslo zmluvy o financovaní/trojmiestne poradové číslo splátky (unicredit leasing, predpokladám, že každá leasingová spoločnosť vydala usmernenie - unicredit to má na stránke)
1 0
jade9 jade9

jade9 je offline (nepripojený) jade9

Ďakujem. My máme Credium a tam nám povedali, že kompletné číslo leasingovej zmluvy tj. bude sa mi to opakovať každý mesiac.
0 0
AdamC AdamC

AdamC je offline (nepripojený) AdamC

Ja tiež nahadzujem všetko rovno do denníka a nie cez pokladničnú knihu a funguje to. Akurát že v denníku nie je tá kvačka - plný odpočet, číže ak mám PHM, ktoré chcem krátiť o 20% to je jediný prípad kedy by trebalo ísť cez pokladničnú knihu a náasledne do denníka. Ale premýšľam o tom, že keď ide niekto na paušál, dátumy aj litre sú fuk, a preto by som spočítal všetky bločky za mesiac a ten jeden sumárny zápis urobil do tej pokladničnej knihy s tou kvačkou vypnutou a tam sa napíše 80% odpočítavanej dph. Alebo - moja špekulatívna otázka, nedá sa štátu vrátiť tých 20% za celý rok naraz v decembrovej DPH ? Mimo kontrolný výkaz, tak ako aj keď sa koriguje koeficient v poslednej DPH.
0 0
AdamC AdamC

AdamC je offline (nepripojený) AdamC

Nerozumiem tym platbam cez terminal a ostatnym pohladavkam. Ved mesacnu uzavierku dam do dennika typ 10 a doklad UZ. Neviem si predstavit ze by som zadal do ostatnych pohladavok celu velku sumu aj s platbami kartou, a potom po jednom odtukaval z celeho bankoveho vypisu tie stovky platieb kartou a daval uhradit tu pohladavku- nie je to divne?
0 0
Žabinka Žabinka

Žabinka je offline (nepripojený) Žabinka

AdamC
Nerozumiem tym platbam cez terminal a ostatnym pohladavkam. Ved mesacnu uzavierku dam do dennika typ 10 a doklad UZ. Neviem si predstavit ze by som zadal do ostatnych pohladavok celu velku sumu aj s platbami kartou, a potom po jednom odtukaval z celeho bankoveho vypisu tie stovky platieb kartou a daval uhradit tu pohladavku- nie je to divne?
v podstate je to asi jedno, ako to zaúčtuješ, ak ti to správne ťahá tam kde má.. cez ostatné pohľadávky je to snáď pre niekoho prehľadnejšie odsledovať si správnosť jednotlivých platieb, keďže platby sa postupne priraďujú k pohľadávke podľa BV.. ale ak je napr. platba PK len jedna, tak to nie je problém odsledovať..
0 0
AdamC AdamC

AdamC je offline (nepripojený) AdamC

1. Mne to príde tak, že MRP v manuáli odporúčajú optimálny a štandardný proces - tak ako nám odporúčajú ísť cez pokladničnú knihu a tam evidovať ZF, a nie účtovať rovno do denníka, detto je to pri UZ s ostatnou pohľadávkou namiesto denníka. Ale sú také mesačné uzávierky, kde nie je rozpísané čo bolo platené kartou a čo bola hotovosť. Ja účtujem všetko do denníka. Jedine v prípade krátenia PHM na 80% treba ísť do pokladničnej knihy a tam urobiť zápis, pretože tam je ten "check-box" že plný odpočet a ten treba vypnúť.

2. Škoda že ten "check-box" nedali aj do denníka! - ak to čítate tak to tam dajte - ak by chcel niekto krátiť DPH pri internom doklade (PHM cez kreditku).

3. Ten komentár MRP v manuáli KV k typom 19 a 39 v prípade oslobodených paragrafov (poštovné) je naozaj dosť zavádzajúci.
0 0
samuelina samuelina

samuelina je offline (nepripojený) samuelina

vedeli by ste mi poradiť kde mám zaradiť prijatý záporný doklad z ERP? môžem do B3?
0 0
Pasztorka Pasztorka

Pasztorka je offline (nepripojený) Pasztorka

No takto, denne uzavierky uctujem cez ostatne pohladavky, pretoze je tam vzdy aj platba kartou... denne mam dve trzby-z dvoch pokladni, a platba mi prichadza z banky na druhy den, ale len jedna sumarne, aj to este pokratena o poplatok banke...takze aj tak to rozuctovavam jak idiot.... ale na moju otazku zatial neodpovedal nikto, ... "Pri nahadzovani dennych trzieb - uzavierka z ERP-do ostatnych pohladavok-zadavali ste Poradove cislo DU? Ak ano, tak kam? Do kolonky Pôv. č. dokladu? "
0 0
Mirka.V Mirka.V

Mirka.V je offline (nepripojený) Mirka.V

mám všetko zaúčtované ... uložila som si KV do súboru ... a bohužiaľ ani cez eDane .. ani na webe fin.správy ... mi to nenačítalo. čo som urobila zle? alebo ako sa to robí?
0 0
Andyke Andyke

Andyke je offline (nepripojený) Andyke

Uložila si to v xml - súbore do PC? Potom cez finančnú správu dáš načítať, skontrolovať, dám ešte uložiť z ich stránky znovu v xml-ke a odoslať.
0 0
Mirka.V Mirka.V

Mirka.V je offline (nepripojený) Mirka.V

áno dala som to uložiť do xml súboru ...
0 0
Mirka.V Mirka.V

Mirka.V je offline (nepripojený) Mirka.V

počkaj .. už som to našla ... v úvodnej stránke KV som to dávala uložiť do súboru ... ešte som to mala rozkliknúť ...asi tam bola chyba. ... aj tak ďakujem :-) koplo ma to :-)
0 0
Ivane01 Ivane01

Ivane01 je offline (nepripojený) Ivane01

Prosím o radu v MRP DOS mi neťahá zahraničné faktúry do B1,ale pritom v daňovom priznaní ich mám správne.Mám zadanú daňovú skupinu "J",aj IČDPH pre zahr.dodávateľa.Ako to dostanem do tej B1???? Neviem,kde robím chybu.
0 0
kuravesele kuravesele

kuravesele je offline (nepripojený) kuravesele

Človek sa učí celý život :-) aj tak zomrie sprostý :-) ...viac
Viem že to tu už bolo ale neviem to nájsť, mám dohodu o platbách za odobratú energiu kde mám uvedené poradové číslo FA napr: 000000001 . Tieto predplatby sa budú uhrádzať každý mesiach, každá platba má priradený VS, každý je iný za jednotlivé mesiace a je iný aj od poradového čísla FA. Vyúčtovaciu FA dostanem až na konci roka.
Mám do KV uviesť každý mesiac to isté číslo poradovej FA?


A prosím Vás ako evidujete / účtujete takéto predplatby v MRP?
Neviem či to môžem dať že 502,343/379 a úhrada takejto predplatby 379/221?
Ďakujem
0 0
smachotka smachotka

smachotka je offline (nepripojený) smachotka

potrebovala by som poradiť. Kam mi ma brat v KV moju vyslu fakturu (sluzby) bez DPH fakturovanu zahranicnej firme. Ja som neplatca DPH registrovany podla § 7. V DPH priznani mi dava tuto fakturu do riadku 15 a 16. Ma mi to vlastne brat do KV? dakujem
0 0
Dáša_ Dáša_

Dáša_ je teraz online Dáša_

smachotka
potrebovala by som poradiť. Kam mi ma brat v KV moju vyslu fakturu (sluzby) bez DPH fakturovanu zahranicnej firme. Ja som neplatca DPH registrovany podla § 7. V DPH priznani mi dava tuto fakturu do riadku 15 a 16. Ma mi to vlastne brat do KV? dakujem
KEĎ SI IBA REGISTROVANý PODLľA 7a, máš vôbec robiť KV?
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať