Zavrieť

Porady

Súhrný výkaz

Prosím Vás o radu, slovenská firma - štvrťročný platiteľ DPH v mesiaci jún realizovala nejaké stavebné práce v ČR, faktúru za tieto práce ale bude vystavovať prvý krát až v júli. Za mesiac jún máme len bločky o nákupe benzínu, nákup materiálu, je firma povinná za 2- kvartál podať súhrnný výkaz? Alebo ho podávam len vtedy keď vystavujem, faktúru. A ešte jedna otázka, potom už firma nebude robiť žiadne práce v ČR, takže potom už budeme podávať len riadne daňové priznania k DPH nie súhrnný výkaz, áno?
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    nika.sum je offline (nepripojený) nika.sum

    nika.sum
    stavebne prace - §16 odst.1, miesto dodania tam kde sa nehnutelnost nachadza, cize v tomto pripade CR, tu je mozne urobit prenos danovej povinnosti ak ide o zdanitelnu osobu. Ak by tneslo o zdanitelnu osobu museli by ste sa zaregistrovat v state kde je miesto dodania. Podla § 80 ZoDPH do SV idu sluzby dodane podla §15 dost.1 (co stavebne prace nie su).

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.