Zavrieť

Porady

Mám podať dodatočné priznanie k DPH?

V Máji 2014 som omylom nahodil faktúru, ktorá nepatrila firme. Teraz som na to prišiel.
Fa je na sumu 42,31 - základ 35,26 €, DPH 7,05 €.
Mám podať dodatočné priznanie DPH a KV DPH za 5/2014, alebo dúfať, že na to neprídu?
Musím v OMEGE rušiť všetky uzávierky DPH od mája až do decembra a znova ich robiť - nechce sa mi to!
Asi na to prídu cez KV DPH.
Čo by ste urobili na mojom mieste?
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    Tweety je offline (nepripojený) Tweety

    Tweety
    Podala by som DDP aj KV.
    Stašek Ako opraviť účtovanie?
    Tú faktúru by som mal vymazať v máji, a v OMEGE ma to pustí urobiť až keď zruším uzávierku DPH.
    Automaticky zruší uzávierky DPH všetkých ďalších mesiacov.
    Po vymazaní faktúry v máji musím urobiť uzávierku za máj a podať dodatočné priznanie DPH a KV DPH. A následne urobiť uzávierky všetkých nasledujúcich mesiacov.
    Alebo sa to dá aj jednoduchšie?
    Ďakujem za odpoveď.
    Tvoja priateľka Antonia Jendrišáková
    Nedá sa v OMEGE jednoduchšie, len ako hovoríš. Rušíš uzávierky DPH od decembra, resp. novembra za december už si po podal ? Keď zrušíš uzávierku v daňových dokladoch sa nastav na tú fa a musíš ju označiť neúčtovať dole. V KV má byť s kódom 1.
    3 komentáre - rozbaľ     zbaliť
    Stašek Má to byť v OMEGE takto:
    1. Zrušiť májovú uzávierku DPH - nevymazať!
    Zrušia sa aj všetky nasledujúce 6,7,8,9,10...
    2. V evidencii účtovných dokladov DF vymazať omylom nahodenú faktúru.
    3. Urobiť májovú uzávierku DPH.
    4. Vytlačiť dodatočný KV DPH za máj - odoslať na DÚ cez export
    5. Vytlačiť a odoslať na DÚ dodatočné priznanie k DPH za máj - nezabudnúť doplniť dátum zistenia - ináč nepustí exportovať!
    6. Urobiť postupne uzávierku DPH za 6,7,8,...
    7. Vytlačiť ID za 5,6,7,8... Okrem májového sú všetky rovnaké, ale majú iné číslovanie.
    8. Uhradiť na DÚ rozdiel - VS: xxxxxxx052014
    Antonia Jendrišáková 2. vymazať DF ? To máš od KROSU ? Značila som neúčtovať. A dostala sa do dodatočného KV s kódom 1 ?
    Stašek Overoval som si to v Krose. Aj mne to urobilo po vymazaní v dodatočnom KV DPH s kódom 1. V Krose mi povedali, že ak označím "neúčtovať" ostane mi faktúra v saldokonte a treba je dostať aj s tade preč. Keď som ju vymazal, zmizla úplne. Skontroluj si, či ju máš v dodávateľoch a či Ti sedí saldokonto!
      zbaliť

    Mám podať dodatočné priznanie k DPH?

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.