Ahojte, prosím Vás, mám pred sebou faktúru s dátumom dodania 31.12.2017. Teraz mi ju klientka dala, s dokladmi za január 2018. Viem, že DPH, ktorá patrí do r. 2017 si nemôžem uplatniť v r. 2018. Tak ako zaúčtujem tú faktúru? Základ dane do VOZD a výšku DPH do VNZD? Môže to byť takto? Alebo ako vy účtujete také faktúry? Ďakujem krásne.