Má niekto skúsenosť? Musím podať dodatočný kontrolný výkaz aj priznanie. Problém je v tom, že už raz som podala dodat. priznanie DPH aj KV za toto obdobie) a teraz sa mi dostala do rúk ešte zahr.faktúra na samozdanenie, tak musím opäť podať dodatočné priznanie+KV. Neviem či ich podať k riadnemu výkazu KV aj DPH alebo k dodatočnému. tzn. či v tomto 2 KV doplním len túto faktúru, alebo tam dám i informácie z 1.dodat.KV+ 2 dodat KV(akokeby to bol 1 dodat.KV k riadnemu? to isté sa týkai DPH)
Ďakujem