jaja444
23.01.09,12:38
Ahojte, chcela by som sa opýtať ako zaúčtovať takýto prípad:
Dňa 21.01.2009 k nám prišla faktúra za seminár z 10.10.2008. Dátum plnenia je 10.10.2008. Neviem asi sa vtedy cestou niekde stratila :D
Podľa par. 51 ods. 2 zákona o účtovníctve ju dám do 01/2009.
Ale niesom si istá, aké bude účtovanie.
Poradíte?
Tweety
23.01.09,11:54
Ahojte, chcela by som sa opýtať ako zaúčtovať takýto prípad:
Dňa 21.01.2009 k nám prišla faktúra za seminár z 10.10.2008. Dátum plnenia je 10.10.2008. Neviem asi sa vtedy cestou niekde stratila :D
Podľa par. 51 ods. 2 zákona o účtovníctve ju dám do 01/2009.
Ale niesom si istá, aké bude účtovanie.
Poradíte?
Náklady na seminár patria do roku 2008.
Fabiola
23.01.09,15:01
ja by som to tiež zaúčtovala do roku 2008 518/321; alebo pri najhoršom ID v roku 2008 518/326 a faktúru by so zaúčtovala v roku 2009 326/321
BOBY
23.01.09,15:15
ja by som to tiež zaúčtovala do roku 2008 518/321; alebo pri najhoršom ID v roku 2008 518/326 a faktúru by so zaúčtovala v roku 2009 326/321
Tiež by som to účtovala ID ako nevyfakturovanú dodávku služieb r.2008 518/326 a fa v r. 2009 pri prijatí 326/321
evina
23.01.09,15:29
Seminár bol v 10. mesiaci a ja som pochopila, že fakturované bolo /daňová povinnosť 10/, takže aké nevyfakturované dodávky?.
Gabi03
23.01.09,16:32
Seminár bol v 10. mesiaci a ja som pochopila, že fakturované bolo /daňová povinnosť 10/, takže aké nevyfakturované dodávky?.

Faktúra bola doručená až v januári 2009. Preto nevyfakturované dodávky.
Adula
23.01.09,16:48
Ja mám pred sebou časopis, kde je veľmi dobre rozpísané ukončenie roka, a je tam, že sa zaúčtujú všetky došlé faktúry tykajúce sa roku 2008, bez ohľadu na dátum vyhotovenia, takže dala by som normálne 5.. voči 321.
evina
23.01.09,17:16
Faktúra bola doručená až v januári 2009. Preto nevyfakturované dodávky.

"K nám doručená" môže byť do firmy alebo aj do účtarne. No napriek tomu si myslím, že akcia, ktorá prebehla v 10. mesiaci a na faktúre je aj dátum daňovej povinnosti 10. mesiac a určite okolo toho bude aj dátum vystavenia by nemala byť účtovaná cez nevyfakturované dodávky.... Obdržali ju do uzavierky roka, účtovala by som do 12. mesiaca s vysvetlením prečo .....ale cez 321.
jaja444
24.01.09,16:10
Adula, môžeš mi povedať, aký časopis??
nina100
11.03.09,13:10
Prosím vás ako by ste zaúčtovali faktúru den vzniku DP: 30.11.2008, uhradená bola dňa 22.12.2008 ale došla až v januári? ako zaúčtovať náklady do roku 2008 a DPH až do roku 2009? je to vôbec možné? neviem či sa to rieši cez nevyfakturované dodávky? ale na faktúre je dátum vystavenia tiež 30.11.2008? Možno sa opýtate na základe čoho bola hradená? bola uhradená na základe dodacieho listu bez faktúry.... dakujem :(
evina
11.03.09,13:14
Prosím vás ako by ste zaúčtovali faktúru den vzniku DP: 30.11.2008, uhradená bola dňa 22.12.2008 ale došla až v januári? ako zaúčtovať náklady do roku 2008 a DPH až do roku 2009? je to vôbec možné? neviem či sa to rieši cez nevyfakturované dodávky? ale na faktúre je dátum vystavenia tiež 30.11.2008? Možno sa opýtate na základe čoho bola hradená? bola uhradená na základe dodacieho listu bez faktúry.... dakujem :(

Už máš hotový rok 2008?
Ja to môžem v mojom softe bez problémov. Zaúčtovala by som ju napríklad v decembri a do dátumu pre účely DPH by som dala dátum január 2009
nina100
11.03.09,13:30
Evina - dakujem za odpoved.. ja pouzívam Money a som v nom úplný začiatočník.. len by ma zaujímal ten spôsob účtovania, či to môzem teda dať do nákladov roku 2008 cez nevyfakturované dodávky alebo normálne cez 321 a nákladový účet? a v roku 2009 odpočet DPH? Apropo - nie este nemám celkovú uzávierku hotovú, pracujem na tom...
evina
11.03.09,13:48
Evina - dakujem za odpoved.. ja pouzívam Money a som v nom úplný začiatočník.. len by ma zaujímal ten spôsob účtovania, či to môzem teda dať do nákladov roku 2008 cez nevyfakturované dodávky alebo normálne cez 321 a nákladový účet? a v roku 2009 odpočet DPH? Apropo - nie este nemám celkovú uzávierku hotovú, pracujem na tom...

Dala by som cez 321 a nákladový účet a § 51 zákona o DPH odpočet povoľuje aj v nasledujúcom období, takže kľudne 1/2009
halmir
15.03.09,14:18
Tiež by som to účtovala ID ako nevyfakturovanú dodávku služieb r.2008 518/326 a fa v r. 2009 pri prijatí 326/321
Chcem sa iba uistiť,platí to aj pre fa z r.2007 s tým že DPH si uplatním v 2/2009 ? Ďakujem
Maaaria
22.03.09,08:48
Poraďáci,
faktúra za kamery nám prišla v januári 09, aj daňová povinnosť bola v januári, my sme danu faktúru vrátili, lebo tam bolo zlé IČO a DIČO našej spoločnosti, Oni nám ju opravenú vrátili až teraz začiatkom marca, ale dátumy nechali pôvodné. Ide mi o to, že sme mesačný platci DPH a v januári sme nezohľadnili túto faktúru.(si neponížili DPH), môžme si ponížiť DPH až v daň.priznani k DPH za február???
Tweety
22.03.09,08:50
Poraďáci,
faktúra za kamery nám prišla v januári 09, aj daňová povinnosť bola v januári, my sme danu faktúru vrátili, lebo tam bolo zlé IČO a DIČO našej spoločnosti, Oni nám ju opravenú vrátili až teraz začiatkom marca, ale dátumy nechali pôvodné. Ide mi o to, že sme mesačný platci DPH a v januári sme nezohľadnili túto faktúru.(si neponížili DPH), môžme si ponížiť DPH až v daň.priznani k DPH za február???
Podľa § 51 odst.2. Zákona o dph, áno.
Maaaria
22.03.09,08:53
ďakujem za rýchlu odpoveď
ckv
25.03.09,07:50
"K nám doručená" môže byť do firmy alebo aj do účtarne. No napriek tomu si myslím, že akcia, ktorá prebehla v 10. mesiaci a na faktúre je aj dátum daňovej povinnosti 10. mesiac a určite okolo toho bude aj dátum vystavenia by nemala byť účtovaná cez nevyfakturované dodávky.... Obdržali ju do uzavierky roka, účtovala by som do 12. mesiaca s vysvetlením prečo .....ale cez 321.


A co ked na tej fa je DPH? Ja mam tiez fa s dodanim 30.12.08 doslo
28.1.2009. teoreticky to este mozem strcit do nakladov 2008, ale
DPH som uz nestihla a mozem ho dat az do 2009 a tam musim
odovodnit, ze sa dosla az v 2009.
Takze fa bude /326?