Chrusťa
26.01.09,13:04
Dobrý deň, poprosila by som vás o radu. V roku 2009 budem fakturovať vyučtovanie energií k 31.12., kt. výsledkom bude preplatok. To znamená, že peniažky budem ja vracať nájomcom.Moja otázka znie, ako to zúčtovať v r. 2009. Bude to PP al. v r. 2008 ID vytvoriť nejakú rezervu, či časovo to rozlíšiť? Ďakujem
Chrusťa
27.01.09,07:47
poradíte mi? čas tlačí...
Chrusťa
27.01.09,08:15
poradíte mi? čas tlačí...
Chrusťa
27.01.09,08:15
poradíte mi? čas tlačí...
Chrusťa
27.01.09,08:40
poradíte mi? čas tlačí...
Chrusťa
12.02.09,07:22
ZDravím všetkých vraciam sa späť k tejto otázke, lebo do dnešného dňa si s ňou neviem poradiť. Preplatok za energie som vyučtovala formou dobropisu v januári 2009, ale jedná sa o preplatok obdobia r. 2008.Prosím vás ako to správne zaúčtovať v PU?
Stefan2005
12.02.09,07:36
Vyúčtovanie energií nájomníkom k 31.12.2008 je účtovným prípadom roku 2008 - žiadna tvorba rezervy, resp. časového rozlíšenia.
Inkubator
12.02.09,09:23
Prosím o radu : S.r.o. prenajíma byty fyz. osobám/občanom/
Vúčtovanie byt. podnikov za nájomné je vždy až v máji nasledujúceho roku./t.z, že za rok 2007 je vyúčtovanie v máji 2008. Nikdy neviem určiť, či bude preplatok alebo nedoplatok, teda či vytvoriť nejakú rezervu, alebo čo v prípade preplatkov.
Ako mám účtovať preplatky za rok 2007, ktoré sú na bank.výpisoch v máji 2008 ?
Vopred ďakujem.
Hela
Chrusťa
12.02.09,09:46
Ja chápem, že to patrí do účt. obdobia roku 2008, ale vyučtovanie sa robilo až v januári 2009 a dobropisované bolo tiež až v roku 2009, no nákl. resp. výnosy sú roku 2008. Preto moja otázka bola, ako to zaúčtovať, či cez nejaký ID al. ešte k 31.12.2008 vytvoriť na tento účel nejakú rezervu.
Stefan2005
12.02.09,10:43
Ja chápem, že to patrí do účt. obdobia roku 2008, ale vyučtovanie sa robilo až v januári 2009 a dobropisované bolo tiež až v roku 2009, no nákl. resp. výnosy sú roku 2008. Preto moja otázka bola, ako to zaúčtovať, či cez nejaký ID al. ešte k 31.12.2008 vytvoriť na tento účel nejakú rezervu.

... je mi jasné, že ak robím odpočty meračov 31.12.2008, tak faktúru (najmä pokiaľ je ich niekoľko desiatok) fyzicky vystavujem v januári 2009. Ale sú to moje vyšlé faktúry s dátumom dodania-vyúčtovania 31.12.2008 a vystavujeme ich s číselným radom roku 2008. Preto ich neúčtujem cez interné doklady a nemusím nič časovo rozlišovať, resp. vytvárať rezervy...