samanta296
29.01.09,12:07
Dobrý deň.
Chcem sa opytať, ked je faktura vystavena v jaunari, zdan.plnenie je tiez v januari, ale je to faktura za telefon a zučtovacie obdobie je od 22.12.2008 - 21.1.2009, datum dodania je v januari, tak ju zaučtujem riadne do januára?
Neviem ci je to spravne ale ja by som ju zaučtovala do jaunara na 518,343/
321. Do decembra ju nebudem vôbec evidovať môze to tak byť?
Prosím pekne o radu
Zoltán Kovács
29.01.09,11:10
Dobrý deň.
Chcem sa opytať, ked je faktura vystavena v jaunari, zdan.plnenie je tiez v januari, ale je to faktura za telefon a zučtovacie obdobie je od 22.12.2008 - 21.1.2009, datum dodania je v januari, tak ju zaučtujem riadne do januára?
Neviem ci je to spravne ale ja by som ju zaučtovala do jaunara na 518,343/
321. Do decembra ju nebudem vôbec evidovať môze to tak byť?
Prosím pekne o radu

A čo také časové rozlíšenie nákladov?
samanta296
29.01.09,11:13
Tak ako to ma spravne byt, ved datum dodania sluzby je v januari, a je to faktura ciastocne za december ale i za januar.
zuzana
29.01.09,11:16
Na 326 Nevyfakt.dodávky to treba rozúčtovať.Zaradíš si ju v januári.To čo sú náklady v roku 2008 dáš na nevyf.dodávky 326 cez ID roku 2008.
samanta296
29.01.09,11:22
A jak to rozuctovat celkovu sumu napolovicu? Jednu polku do nakladov roku 2008 a dph a dalsiu polovicu do r 2009?
Zoltán Kovács
29.01.09,11:25
A jak to rozuctovat celkovu sumu napolovicu? Jednu polku do nakladov roku 2008 a dph a dalsiu polovicu do r 2009?

Zúčtované obdobie je jeden mesiac. Tak sumu bez dph vydelíš 31. Dostaneš náklad na jeden deň. Ak na rok 2008 pripadá obdobie od 20.12., potom túto sumu vynásobíš 12 dňami, a už máš pomernú časť nákladov na rok 2008.
Tweety
29.01.09,11:27
A jak to rozuctovat celkovu sumu napolovicu? Jednu polku do nakladov roku 2008 a dph a dalsiu polovicu do r 2009?
IUD v roku 2008: náklady roku 2008 zaúčtuješ na 518/326, náklady roku 2009 na účet 381/326. V januári zaúčtuješ faktúru 326,518,343/321.
samanta296
29.01.09,11:29
Ok, dakujem velmi pekne za pomoc,
zuzana
30.01.09,05:53
Ak to je od Slovak Telekom alebo Orangeu tak tam to je pekne rozpísané čo je rok 2008 a čo rok 2009.
zuzana
30.01.09,05:56
No keď si tú faktúru zaradí v januári tak prečo by musel účtovať 381/326 za rok 2009?Nech si naúčtuje len 518/326 za rok 2008 a zostatok v januári nie 518/321 ,326/321 a 343/321?
KvetkaK
30.01.09,06:52
A nemôže sa to zúčtovať v roku 2008 518/383??
Zoltán Kovács
30.01.09,07:01
A nemôže sa to zúčtovať v roku 2008 518/383??

Obsahová náplň účtov podľa postupov účtovanie v PÚ


§ 50
Účtovanie záväzkov
(6) Na účte 326 – Nevyfakturované dodávky sa účtujú položky neúčtované ako obvyklé záväzky, napríklad nevyfakturované dodávky, prijaté služby, ak účtovná jednotka na základe zmluvy, dodacieho listu alebo iného dokladu pozná výšku záväzku do dňa zostavenia účtovnej závierky. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka sa účtujú upravujúce závierkové účtovné prípady, napríklad ak na základe účtovného dokladu účtovná jednotka získala informáciu o výške záväzku a obstarávacej cene majetku, ktorý bol obstaraný do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.


§ 56
Účty časového rozlišovania
(7) Na účte383 - Výdavky budúcich období sa účtuje časové rozlíšenie nákladov bežného účtovného obdobia, ktoré sa týkajú výdavkov v určitých budúcich obdobiach, napríklad nájomné platené pozadu.
Alexandra777
04.02.09,07:22
Prosím vás, keď je výdavok budúceho obdobia (nájomného za rok 2009, ktoré sa platí dopredu)v jednoduchom účtovníctve, môžem to dať ešte do roka 2008, alebo až do roku 2009?Bolo to zaplatené v decembri 2008
brasci
13.01.10,08:11
Zdravím...

Chccem sa opýtať, mám faktúru od T-mobilu, je to za obdobie od 8.12.2009 do 07.01.2010, vystavená 8.1.2010 a dátum dodania služby 7.1.2010.

Ako to mám zaúčtovať? Do roku 2009 dám interným dokladom pomernú časť za 24 dní ako 518/326 a faktúru zaúčtujem v januári 518, 326/321???

Firma nie je platitelom DPH.
Polly404
13.01.10,13:58
Ahojte, je mi jasné, ako zaúčtovať faktúru na strane príjemcu. Ale ako mám zaúčtovať faktúru na strane vystaviteľa (PÚ), ak napríklad vystavil faktúru vo februári 2010 za účtovné služby poskytnuté v decembri 2009?
Polly404
13.01.10,14:21
Nikto neporadí?
azla
13.01.10,14:32
Ahojte, je mi jasné, ako zaúčtovať faktúru na strane príjemcu. Ale ako mám zaúčtovať faktúru na strane vystaviteľa (PÚ), ak napríklad vystavil faktúru vo februári 2010 za účtovné služby poskytnuté v decembri 2009?

Ešte to môže dodávateľ služby zmeniť. :)
Faktúru za služby 12/2009 môže vystaviť do 15.1.2010 a ešte je k tomu aj v termíne. Prečo čakať do februára ?
Zoltán Kovács
13.01.10,14:49
Ahojte, je mi jasné, ako zaúčtovať faktúru na strane príjemcu. Ale ako mám zaúčtovať faktúru na strane vystaviteľa (PÚ), ak napríklad vystavil faktúru vo februári 2010 za účtovné služby poskytnuté v decembri 2009?

Ak ide o externé spracovanie účtovníctva, a k skutočnému dodaniu došlo vo februári, tak pred dodávateľa to je výnos r.2010. U odberateľa treba to zaúčtovať cez nevyfakturované dodávky 518/326


Ešte to môže dodávateľ služby zmeniť. :)
Faktúru za služby 12/2009 môže vystaviť do 15.1.2010 a ešte je k tomu aj v termíne. Prečo čakať do februára ?
Nemchápem. ;)
azla
13.01.10,14:55
Píše sa o službách poskytnutých v decembri, nie za december.
Zoltán Kovács
13.01.10,14:59
Píše sa o službách poskytnutých v decembri, nie za december.


Azla jasne, že sa píše o službách poskytnutých v decembri, len sa mi nechce veriť, že účtovnícka firma urobí takú školácku chybu, že nedodrží lehoty.
Ak by boli fakturované poskytnuté služby za december, tak tam nie je problém časový. A ďalšia vec, že veľa záleží aj na tom ako je spísaná zmluva.
Polly404
13.01.10,15:12
Ďakujem.
Polly404
15.01.10,14:01
Ešte mám otázočku: Ak bude dátum vystavenia faktúry 31.01.2010, dátum dodania služby: 31.01.2010 a v texte faktúry bude "za účtovanie 12/2009", môžem dať túto faktúru ako prijatú do roku 2010? Lebo je to za účtovanie v roku 2009, ale dátum dodania služby (teda výstupov) je 31.01.2010. nejdem cez nevyfakturované dodávky, však? Alebo sa mýlim?
marjankaj
15.01.10,14:10
Píše sa o službách poskytnutých v decembri, nie za december.

To nie je také jasné.
Môže ísť o spracovanie dokladov za mesiac december 2009. A pravdepodobne sa tu uskutoční až v roku 2010, keď prinesú všetky doklady. Napríklad výpis z banky ti prinesú až 7.1.2010. Pochybujem, že sa ti to podarí zaúčtovať v decembri 2009.
Polly404
15.01.10,15:01
No veď práve, ja by som to chcela zaúčtovať až do roku 2010, len neviem, či je to v súlade so zákonom.
Iwett
15.01.10,15:07
No veď práve, ja by som to chcela zaúčtovať až do roku 2010, len neviem, či je to v súlade so zákonom.
Na to sa názory rozchádzajú. Niekto účtuje takéto faktúry do decembra 2009, iní do januára 2010. Ja osobne ich účtujem do januára nového roka podľa dátumu vystavenia. Nevedela som sa rozhodnúť, lebo každá verzia má svoju pravdu, preto som napísala na DRSR a na základe ich odpovede účtujem takéto faktúry do nového roku bez ohľadu na to, že sú vystavené za služby poskytnuté v starom roku. Jedná sa o jednoduché účtovníctvo.
Lianka
15.01.10,15:10
Iwett, mozes sem, prosim, pripojit to vyrozumenie z DRSR?
Polly404
15.01.10,15:14
V JÚ je to jasné, ale čo v PÚ?
Iwett
15.01.10,15:36
Iwett, mozes sem, prosim, pripojit to vyrozumenie z DRSR?
Aj by som rada, len neviem ako
Iwett
15.01.10,15:41
Iwett
20.01.10,20:51
Dobrý večer, chcem sa spýtať, som sa zamyslela, keď dostanem fatkúru za december v januári, môže sa z takejto faktúry odpočítať DPH v roku 2010? Ďakujem
Mária.K.
21.01.10,10:28
Ani neviem ako ale podarilo sa :)

http://www.porada.sk/attachment.php?attachmentid=48862&stc=1&d=1263573703
Prosím Ťa, vedela by si ku tomuto stanovisku doplniť aj dátum, prípadne číslo odpovede?
Ďakujem.
Lianka
21.01.10,10:37
Dobrý večer, chcem sa spýtať, som sa zamyslela, keď dostanem fatkúru za december v januári, môže sa z takejto faktúry odpočítať DPH v roku 2010? Ďakujem

Ano, ak do podania DP DPH mas fakturu (aj ked vystavenu s januarovym datumom), mozes DPH uplatnit v decemberi, ak datum dodania tovaru/sluzby je 12/2009.

Odpocty, ktore neboli uplatnene v roku 2009 a bol narok na uplatnenie v r. 2009, nemozu byt uz uplatnene v r. 2010, t. j. mozu byt uplatnene najneskor do konca kalendarneho roka.
Lianka
21.01.10,10:39
Maria, ja pripojim stanovisko DRSR k tejto problematike s otazkou, ktoru som zadala na DRSR:

Dobrý deň,
na základe Vášho dopytu podaného prostredníctvom internetu Vám Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica oznamuje nasledovné:
Ak sa jedná o daňovníka účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva, tento je povinný postupovať v súlade s Opatrením MF SR č.MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú postupy účtovania v sústave jednoduchého účtovníctva a súčasne takisto rešpektovať aj platné ustanovenia zákona č.431/2002 z. o o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len ?zákon o účtovníctve?).
Ustanovenie § 2 postupov účtovania vymedzuje deň uskutočnenia účtovného prípadu.
Dňom uskutočnenia účtovného prípadu je deň splnenia dodávky, platby záväzku, inkasa pohľadávky, započítania pohľadávky, postúpenia pohľadávky, prevzatia dlhu, poskytnutia a prijatia preddavku, úhrady úveru a pôžičky a pod.
Zákon č.431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v § 3 ods.1 ustanovuje, že účtovné jednotky účtujú a vykazujú skutočnosti, ktoré sú predmetom účtovníctva, v období, s ktorým časovo a vecne súvisia.
Za deň uskutočnenia účtovného prípadu sa považuje aj deň zistenia ďalších skutočností vyplývajúcich z osobitných predpisov, napr. z Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka a pod.
V nadväznosti na vyššie uvedené možno uviesť, že ak účtovná jednotka (účtujúca v sústave jednoduchého účtovníctva) poskytla službu v roku 2009(napr. december 2009), za ktorú bola vystavená odberateľská faktúra napr. až v januári 2010, podľa postupov účtovania je dňom uskutočnenia účtovného prípadu deň splnenia dodávky ? teda služby (december 2009) a deň inkasa pohľadávky (január 2010). Uvedenej účtovnej jednotke vznikla pohľadávka voči odberateľovi služby v decembri 2009.


Daňové riaditeľstvo SR B. Bystrica
Odbor služieb pre verejnosť

Váš dopyt:

Dobry den, dovolujem si Vas poziadat o stanovisko k nasledovnemu problemu:

SZCO, neplatitel DPH, ktoreho predmetom cinnosti je externe spracovanie uctovnictva a miezd, fakturuje vzdy po spracovani agendy za predchadzajuci mesiac, t. j. cca. 1.-10. den nasledujuceho mesiaca a u niektorych klientov po spracovani predchadzajuceho roka, t. j. fakturu vystavuje niekedy v marci 2010. Za mesiac 12/2009 bude vystavovat fakturu okolo 10.1.2010, u niektorych klientov bude spracovavat uctovnictvo 1xrocne v priebehu 1-3/2010 a bude vystavovat fakturu v tychto mesiacoch.

Su tieto pohladavky pohladavkami roka 2009 alebo 2010? Datum vystavenia faktury je v roku 2010, poskytnutie sluzby, t. j. spracovanie miezd a uctovnictva sa uskutocni v priebehu 2010.

Otazka je dolezita najma preto, ze tato SZCO uvazuje o prechode z uctovnej jednotky na uplatnovanie pausalnych vydavkov, t. j. vznika povinnost dodanit pripadne pohladavky.

Dakujem.

januar 2010
Mária.K.
21.01.10,11:44
Ďakujem za stanovisko. Neviem sa však zbaviť dojmu, že DRSR dalo na obdobné otázky rozdielne odpovede.:eek:


Maria, ja pripojim stanovisko DRSR k tejto problematike s otazkou, ktoru som zadala na DRSR:

Dobrý deň,
na základe Vášho dopytu podaného prostredníctvom internetu Vám Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica oznamuje nasledovné:
Ak sa jedná o daňovníka účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva, tento je povinný postupovať v súlade s Opatrením MF SR č.MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú postupy účtovania v sústave jednoduchého účtovníctva a súčasne takisto rešpektovať aj platné ustanovenia zákona č.431/2002 z. o o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len ?zákon o účtovníctve?).
Ustanovenie § 2 postupov účtovania vymedzuje deň uskutočnenia účtovného prípadu.
Dňom uskutočnenia účtovného prípadu je deň splnenia dodávky, platby záväzku, inkasa pohľadávky, započítania pohľadávky, postúpenia pohľadávky, prevzatia dlhu, poskytnutia a prijatia preddavku, úhrady úveru a pôžičky a pod.
Zákon č.431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v § 3 ods.1 ustanovuje, že účtovné jednotky účtujú a vykazujú skutočnosti, ktoré sú predmetom účtovníctva, v období, s ktorým časovo a vecne súvisia.
Za deň uskutočnenia účtovného prípadu sa považuje aj deň zistenia ďalších skutočností vyplývajúcich z osobitných predpisov, napr. z Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka a pod.
V nadväznosti na vyššie uvedené možno uviesť, že ak účtovná jednotka (účtujúca v sústave jednoduchého účtovníctva) poskytla službu v roku 2009(napr. december 2009), za ktorú bola vystavená odberateľská faktúra napr. až v januári 2010, podľa postupov účtovania je dňom uskutočnenia účtovného prípadu deň splnenia dodávky ? teda služby (december 2009) a deň inkasa pohľadávky (január 2010). Uvedenej účtovnej jednotke vznikla pohľadávka voči odberateľovi služby v decembri 2009.


Daňové riaditeľstvo SR B. Bystrica
Odbor služieb pre verejnosť

Váš dopyt:

Dobry den, dovolujem si Vas poziadat o stanovisko k nasledovnemu problemu:

SZCO, neplatitel DPH, ktoreho predmetom cinnosti je externe spracovanie uctovnictva a miezd, fakturuje vzdy po spracovani agendy za predchadzajuci mesiac, t. j. cca. 1.-10. den nasledujuceho mesiaca a u niektorych klientov po spracovani predchadzajuceho roka, t. j. fakturu vystavuje niekedy v marci 2010. Za mesiac 12/2009 bude vystavovat fakturu okolo 10.1.2010, u niektorych klientov bude spracovavat uctovnictvo 1xrocne v priebehu 1-3/2010 a bude vystavovat fakturu v tychto mesiacoch.

Su tieto pohladavky pohladavkami roka 2009 alebo 2010? Datum vystavenia faktury je v roku 2010, poskytnutie sluzby, t. j. spracovanie miezd a uctovnictva sa uskutocni v priebehu 2010.

Otazka je dolezita najma preto, ze tato SZCO uvazuje o prechode z uctovnej jednotky na uplatnovanie pausalnych vydavkov, t. j. vznika povinnost dodanit pripadne pohladavky.

Dakujem.

januar 2010



Dobrý deň,
na základe Vášho dopytu podaného prostredníctvom internetu Vám Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica oznamuje nasledovné:
Ak sa jedná o daňovníka, fyzickú osobu vykonávajúcu podnikateľskú činnosť, ktorá na daňové účely preukazuje svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov a účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva, je povinná postupovať v súlade s Opatrením MF SR č.MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú postupy účtovania pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva (ďalej len "postupy účtovani" ) a súčasne rešpektovať aj platné ustanovenia zákona č.431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
Takáto účtovná jednotka je povinná podľa zákona o účtovníctve k poslednému dňu účtovného obdobia, teda k 31.decembru 2008 uzatvoriť účtovné knihy a vykonať účtovnú závierku.
Ak takýto daňovník účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva faktúru za práce vykonané v decembri 2008 obdrží už v roku 2009 (súčasne aj s dátumom vystavenia v roku 2009), takto prijatú faktúru zaúčtuje v pomocnej evidencii - knihe záväzkov, a to už v zdaňovacom období roku 2009 ( aj napriek skutočnosti, že práce boli vykonané ešte v roku 2008).


Daňové riaditeľstvo SR B. Bystrica
Odbor služieb pre verejnosť

Váš dopyt:

Dobrý deň, chcem sa spýtať ohľadom vypisovania výkazu o majetku a záväzkoch.
FO, účtujúca v JU obdrží fakúru za služby vykonané v mesiaci december 2008 s dátumom vystavenia 13.01.2009. Uvádza sa takátto fakúra vo výkaze o majetku a záväzkoch za rok 2008 ako záväzok? Alebo sa zapíše podľa dátumu vystavenia do roku 2009 a neuvádza sa vo výkaze za rok 2008?
Ďakujem.
Iwett
21.01.10,12:19
?
Ano, ak do podania DP DPH mas fakturu (aj ked vystavenu s januarovym datumom), mozes DPH uplatnit v decemberi, ak datum dodania tovaru/sluzby je 12/2009.

Odpocty, ktore neboli uplatnene v roku 2009 a bol narok na uplatnenie v r. 2009, nemozu byt uz uplatnene v r. 2010, t. j. mozu byt uplatnene najneskor do konca kalendarneho roka.
Viem, že môžem Lianka, aj že do konca roka 2009, a práve preto som sa zamyslela nad tým, že čo v prípade, keď ja neviem o takej faktúre. Keď ju obdržím až po podaní DP DPH, alebo mi ju niekto odovzdá až po podaní DP. Vtedy sa musí podať dodatočné DP DPH za IV.Q.2009?
Iwett
21.01.10,12:23
Prosím Ťa, vedela by si ku tomuto stanovisku doplniť aj dátum, prípadne číslo odpovede?
Ďakujem.
Odpoved na dopyt c.23388

Zaslané: 17.02.2009 14:29

Dobrý deň,
na základe Vášho dopytu podaného prostredníctvom internetu Vám Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica oznamuje nasledovné:
Ak sa jedná o daňovníka, fyzickú osobu vykonávajúcu podnikateľskú činnosť, ktorá na daňové účely preukazuje svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov a účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva, je povinná postupovať v súlade s Opatrením MF SR č.MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú postupy účtovania pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva (ďalej len "postupy účtovani" ) a súčasne rešpektovať aj platné ustanovenia zákona č.431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
Takáto účtovná jednotka je povinná podľa zákona o účtovníctve k poslednému dňu účtovného obdobia, teda k 31.decembru 2008 uzatvoriť účtovné knihy a vykonať účtovnú závierku.
Ak takýto daňovník účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva faktúru za práce vykonané v decembri 2008 obdrží už v roku 2009 (súčasne aj s dátumom vystavenia v roku 2009), takto prijatú faktúru zaúčtuje v pomocnej evidencii - knihe záväzkov, a to už v zdaňovacom období roku 2009 ( aj napriek skutočnosti, že práce boli vykonané ešte v roku 2008).


Daňové riaditeľstvo SR B. Bystrica
Odbor služieb pre verejnosť
azla
21.01.10,12:47
Skúsim to celé zhrnúť, aby to bolo pokope.


Dobrý večer, chcem sa spýtať, som sa zamyslela, keď dostanem fatkúru za december v januári, môže sa z takejto faktúry odpočítať DPH v roku 2010? Ďakujem

Ano, ak do podania DP DPH mas fakturu (aj ked vystavenu s januarovym datumom), mozes DPH uplatnit v decemberi, ak datum dodania tovaru/sluzby je 12/2009.
Odpocty, ktore neboli uplatnene v roku 2009 a bol narok na uplatnenie v r. 2009, nemozu byt uz uplatnene v r. 2010, t. j. mozu byt uplatnene najneskor do konca kalendarneho roka.

?
Viem, že môžem Lianka, aj že do konca roka 2009, a práve preto som sa zamyslela nad tým, že čo v prípade, keď ja neviem o takej faktúre. Keď ju obdržím až po podaní DP DPH, alebo mi ju niekto odovzdá až po podaní DP. Vtedy sa musí podať dodatočné DP DPH za IV.Q.2009?


Ak platiteľ neobdrží doklad do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, vykoná odpočítanie dane v tom zdaňovacom období, v ktorom dostane doklad

§ 51
Uplatnenie práva na odpočítanie dane
(1) Právo na odpočítanie dane podľa § 49 môže platiteľ uplatniť, ak

a) pri odpočítaní dane podľa § 49 ods. 2 písm. a) má faktúru od platiteľa vyhotovenú podľa § 71,
b) pri odpočítaní dane podľa § 49 ods. 2 písm. b) je daň uvedená v záznamoch podľa § 70,
c) pri odpočítaní dane podľa § 49 ods. 2 písm. c) má faktúru od dodávateľa z iného členského štátu a v prípade premiestnenia tovaru platiteľa z iného členského štátu do tuzemska doklad o premiestnení tovaru,
d) pri odpočítaní dane podľa § 49 ods. 2 písm. d) má dovozný doklad potvrdený colným orgánom, v ktorom je platiteľ uvedený ako príjemca alebo dovozca.

(2) Platiteľ vykoná odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. a), c) alebo písm. d) najskôr v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, ak do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom uplatňuje právo na odpočítanie dane, má doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d). Ak platiteľ nemá doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d) do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, vykoná odpočítanie dane v tom zdaňovacom období, v ktorom dostane doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d). Platiteľ vykoná odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. b) najskôr v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo.
Iwett
21.01.10,13:07
Skúsim to celé zhrnúť, aby to bolo pokope.






Ak platiteľ neobdrží doklad do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, vykoná odpočítanie dane v tom zdaňovacom období, v ktorom dostane doklad

§ 51
Uplatnenie práva na odpočítanie dane
(1) Právo na odpočítanie dane podľa § 49 môže platiteľ uplatniť, ak

a) pri odpočítaní dane podľa § 49 ods. 2 písm. a) má faktúru od platiteľa vyhotovenú podľa § 71,
b) pri odpočítaní dane podľa § 49 ods. 2 písm. b) je daň uvedená v záznamoch podľa § 70,
c) pri odpočítaní dane podľa § 49 ods. 2 písm. c) má faktúru od dodávateľa z iného členského štátu a v prípade premiestnenia tovaru platiteľa z iného členského štátu do tuzemska doklad o premiestnení tovaru,
d) pri odpočítaní dane podľa § 49 ods. 2 písm. d) má dovozný doklad potvrdený colným orgánom, v ktorom je platiteľ uvedený ako príjemca alebo dovozca.

(2) Platiteľ vykoná odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. a), c) alebo písm. d) najskôr v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, ak do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom uplatňuje právo na odpočítanie dane, má doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d). Ak platiteľ nemá doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d) do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, vykoná odpočítanie dane v tom zdaňovacom období, v ktorom dostane doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d). Platiteľ vykoná odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. b) najskôr v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo.
Ďakujem, to som potrebovala vedieť...treba asi viac čítať.:D
Mária.K.
21.01.10,15:15
Odpoved na dopyt c.23388

Zaslané: 17.02.2009 14:29

Dobrý deň,
na základe Vášho dopytu podaného prostredníctvom internetu Vám Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica oznamuje nasledovné:
Ak sa jedná o daňovníka, fyzickú osobu vykonávajúcu podnikateľskú činnosť, ktorá na daňové účely preukazuje svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov a účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva, je povinná postupovať v súlade s Opatrením MF SR č.MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú postupy účtovania pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva (ďalej len "postupy účtovani" ) a súčasne rešpektovať aj platné ustanovenia zákona č.431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
Takáto účtovná jednotka je povinná podľa zákona o účtovníctve k poslednému dňu účtovného obdobia, teda k 31.decembru 2008 uzatvoriť účtovné knihy a vykonať účtovnú závierku.
Ak takýto daňovník účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva faktúru za práce vykonané v decembri 2008 obdrží už v roku 2009 (súčasne aj s dátumom vystavenia v roku 2009), takto prijatú faktúru zaúčtuje v pomocnej evidencii - knihe záväzkov, a to už v zdaňovacom období roku 2009 ( aj napriek skutočnosti, že práce boli vykonané ešte v roku 2008).


Daňové riaditeľstvo SR B. Bystrica
Odbor služieb pre verejnosť
Ďakujem.
Monkey
22.01.10,04:15
A čo tak chýbajúci doklad z registračnej pokladne?

Klient mi dal výpis z banky kde platil kartou nákup PHM v 12/2009, ale doklad mi nedal. Nevie ho zatiaľ nájsť a ja som ho na to neskoro upozornila takže do podania DPH za 4 Q/2009 to nestihneme uplatniť.

Ak ho nájde uplatním si DPH v 1 Q 2010. (?) a zaúčtovaný ho budem mať ako? Môžem s tým nákladom rátať ako nevyfakt.dod. v roku 2009 /ak doklad nájdeme do 31.3.2010/.

Ďakujem za radu a pomoc.
azla
22.01.10,05:50
Odpočet Dph za nákup, kde je doklad z ERP jednoznačne iba vo 4.Q.09, lebo platiteľ obdržal doklad (hned pri nákupe) , čiže má doklad do podania daňového priznania. (že ho nemá účtovníčka, to už nie je podstatné).
Ak ho nájde, môže si uplatniť Dph iba cez DDP za 4. Q. 2009
Laguna13
22.01.10,10:58
Neviem tak narýchlo nikde nájsť, či daň z motor.vozidiel mám dať do záväzkov roka 2009 za ktorý sa platí, alebo stačí do roka 2010. Ide o jednoduché účtovníctvo.
Ďakujem
Anja111
22.01.10,11:02
Neviem tak narýchlo nikde nájsť, či daň z motor.vozidiel mám dať do záväzkov roka 2009 za ktorý sa platí, alebo stačí do roka 2010. Ide o jednoduché účtovníctvo.
Ďakujem
Do záväzkov roku 2009...