Ociviste
30.01.09,15:10
Dobry den, chcela by som sa opytat. Asi je to blbost, ale ked mi firma odovzda doklady za 4Q/2008. Urobim dph, odovzda sa a v januari mi este dolozia fakturu, ktora bola vystavena v 4Q. Viem, že DPH už nie je mozne zmenit, jedine opravym priznanimk dph. Ale otazka je, ci mozem aspon tuto fakturu zaevidovat, kde neuplatnim DPH ale bude to ako naklad, aby sa znizila suma v danovom priznani (teda ako naklad). Dakujem za odpoved.
Lianka
30.01.09,14:39
Ide o doslu fakturu? Ak si DPH neuplatnila v riadnom obdobi, mozes ju este uplatnit v nasledujucom zdanovacom obdobi.
Ociviste
30.01.09,14:46
Jedna sa o doslu fakturu. A ako to mam spravit? Ja uctujem v Alfe. Mozem ju zaevidovat do evidencie zavazkov a DPH uplatnit v tom 1Q/09? Tam dam datum vzniku danovej povinnosti a aky datum tam dam? Alebo je moj postup nepravny?
Lianka
30.01.09,14:49
V DPH nie je moja silna stranka, ale zauctovala by som to v 01/09. Datum vzniku danovej povinnosti by som dala datum obdrzania faktury, trebars 2.1.2009.

Pockaj este, kym mam to niekto odobri.
evina
30.01.09,15:46
Hovoríš o náklade, tak predpokladám, že účtuješ v PÚ. Potom faktúra bude účtovaná v 12/2008 a DPH uplatnená v 1/09.
Postup ako v alfe musia poradiť iní....

nezabudnite - účtovanie je jedna vec, uplatnenie nároku na odpočet DPH druhá vec...

Teraz som si uvedomila, že ak v Alfe tak je to JÚ.
Kniha záväzkov 12/2008, účtovanie do peňažného denníka v deň úhrady, DPH 1/2009.
Ociviste
30.01.09,15:58
Teda kniha zavazkov 4/Q 2008 ako si napisala a ked ta faktura este nie je uhradena, zauctovat to v den uhrady (kedy sa to bude hradit napr. aj v 3Q/09) alebo sa to moze uplatnit iba v nasledujuci mesiac a potom uz inych nie?
evina
30.01.09,16:13
Teda kniha zavazkov 4/Q 2008 ako si napisala a ked ta faktura este nie je uhradena, zauctovat to v den uhrady (kedy sa to bude hradit napr. aj v 3Q/09) alebo sa to moze uplatnit iba v nasledujuci mesiac a potom uz inych nie?
Ak sa uhradí v 3.q.2009, tak Ti do peňažného denníka do výdavkov vôjde v 3/2009.
Dph však z tejto faktúry môžeš uplatniť už len v 1.q.
marjankaj
30.01.09,16:19
Teda kniha zavazkov 4/Q 2008 ako si napisala a ked ta faktura este nie je uhradena, zauctovat to v den uhrady (kedy sa to bude hradit napr. aj v 3Q/09) alebo sa to moze uplatnit iba v nasledujuci mesiac a potom uz inych nie?

DPH môžeš uplatniť v nasledujúcom období, u teba 1.Q.2009(alebo v období kedy si dostala faktúru, ak si ju dostala neskôr). Do nákladov v deň úhrady. Do záväzkov v roku 2008
Janulana
30.01.09,17:47
Ak spracuvávam doklady mesiac pozadu a mám faktúry, ktoré vypláca živnostník v hotovosti. Mám vytlačiť k fa VPD a dať ho podpísať jemu?
cloe
30.01.09,17:55
Ak spracuvávam doklady mesiac pozadu a mám faktúry, ktoré vypláca živnostník v hotovosti. Mám vytlačiť k fa VPD a dať ho podpísať jemu?

VPD môžeš vystaviť pozadu a následne ich dať podpísať živnostníkovi. Pri spracovaní účtovníctva až po uplynutí mesiaca to vlastne ani inak nejde. Dôležité je, aby si mala doklad, ktorý dokazuje, že peniaze boli skutočne vyplatené a to PPD vystavený od príjemcu platby. Dátum vystavenia VPD dáš zhodný s dátumom PPD.
Janulana
30.01.09,18:50
A keď mám faktúry pri ktorých nemám PPD? Ale tiež tu nachádzam fa, pri ktorých je PPD napr. z 19. a on zaplatil 18. On si všetky faktúry uhrádza v hotovosti.
cloe
30.01.09,18:57
.
A keď mám faktúry pri ktorých nemám PPD? Ale tiež tu nachádzam fa, pri ktorých je PPD napr. z 19. a on zaplatil 18. On si všetky faktúry uhrádza v hotovosti.

Keď nemáš doklad o úhrade faktúry, nemôžeš ju brať ako uhradenú a nemôžeš vypísať ani VPD. Ak tvrdí, že je uhradená, tak treba zohnať doklad od príjemcu, prípadne bude stačiť ak podnikať prehľadá vrecká:)
A pri PPD, ktorý spomínaš, že má dátum úhrady 19. ako vieš, že ho zaplatil 18.-teho?
Ociviste
30.01.09,19:24
Suhlasim s Cloe, pri zivnostnikoch sa to ani inak neda, takze je rozhodujuce aby bol vystaveny PPD od prijemcu, ze tie peniaze prijal. Inak fa nie je uhradena.
Janulana
30.01.09,19:39
Pretože na fa je uvedený dátum vyhotovenia napr. 18, dátum splatnosti 18, forma úhrady: hotovosť. A aj na fa má poznačené, že bola zaplatená 18. A faktúry z Metra?
Ociviste
30.01.09,19:41
Teraz som ale zistila, ze faktura nebola hradena teraz v januari, ale v decembri 2008. Takze ak mi bola faktura dana neskor (v januari 2009, bola vystavena v decembri 2008, a jedna sa o prijatu fa ), co v takomto pripade, ak uz samozrejme je DPH za 4Q/2008 odovzdana?
Ociviste
30.01.09,19:43
ja davam fa z metra do pokladnice. Predpokladam, ze je to ta velka A4. A co sa tyka vystavenia fa 18. splatnost 18. hotovostou,myslim, ze kedysi, neviem ci aj teraz, ak bola vystavena fa, tak doklad o uhrade PPD musel byt o den neskor. Ale neviem, ci je to prave z tohoto dovodu.
cloe
30.01.09,19:49
ja davam fa z metra do pokladnice. Predpokladam, ze je to ta velka A4.

Áno, faktúry z Metra rovno do pokladnice, majú myslím aj číslo DKP, takže je to zároveň doklad o úhrade.
marjankaj
30.01.09,19:52
Ak spracuvávam doklady mesiac pozadu a mám faktúry, ktoré vypláca živnostník v hotovosti. Mám vytlačiť k fa VPD a dať ho podpísať jemu?

Ak mu robíš len účtovníctvo, tak zaúčtuješ iba tie doklady, ktoré ti dá on.
Príjmové a výdavkové doklady vystavuje ten, kto má na starosti pokladňu, teda ten, kto prijíma a vypláca peniaze.
marjankaj
30.01.09,19:55
Teraz som ale zistila, ze faktura nebola hradena teraz v januari, ale v decembri 2008. Takze ak mi bola faktura dana neskor (v januari 2009, bola vystavena v decembri 2008, a jedna sa o prijatu fa ), co v takomto pripade, ak uz samozrejme je DPH za 4Q/2008 odovzdana?

Tak ju daš do DPH v januári 2009. Príjem bude samozrejme v 12/2008.
marjankaj
30.01.09,19:58
Pretože na fa je uvedený dátum vyhotovenia napr. 18, dátum splatnosti 18, forma úhrady: hotovosť. A aj na fa má poznačené, že bola zaplatená 18. A faktúry z Metra?

Samozrejme fa z metra ide do pokladnice.
Podľ zákona o DPH sa za faktúru považuje aj doklad z elektronickej registračnej pokladnice. Snáď nedávaš doklad z ERP medzi faktúry a potom urobíš VPD na ich úhradu?
Ociviste
02.02.09,15:33
Dakujem Vam vsetkym za radu. :)
Ociviste
24.04.09,10:37
Dobry den, chcem sa este opytak ak ta faktura bola uhradena v 4Q/2008 ale zivnostnik mi ju dal az v januari tak DPH mozem uplatnit v 1Q/2009 ale co ak je uz odovzdana danove priznanie a tam ako naklad nebola zaevidovana. Takze ked ju teraz dam do minuleho roku mam ho dat ako naklad z dani z prijmu do 2009. To je asi blbost.
Dakujem za odpoved
veronikasad
24.04.09,10:40
Dobry den, chcem sa este opytak ak ta faktura bola uhradena v 4Q/2008 ale zivnostnik mi ju dal az v januari tak DPH mozem uplatnit v 1Q/2009 ale co ak je uz odovzdana danove priznanie a tam ako naklad nebola zaevidovana. Takze ked ju teraz dam do minuleho roku mam ho dat ako naklad z dani z prijmu do 2009. To je asi blbost.
Dakujem za odpovedV JU zahrňaš do obdobia, v ktorom bola uhradená. Musíš podať dodatočné DP na daň z príjmu za rok 2008.
Lianka
24.04.09,10:43
Dobry den, chcem sa este opytak ak ta faktura bola uhradena v 4Q/2008 ale zivnostnik mi ju dal az v januari tak DPH mozem uplatnit v 1Q/2009 ale co ak je uz odovzdana danove priznanie a tam ako naklad nebola zaevidovana. Takze ked ju teraz dam do minuleho roku mam ho dat ako naklad z dani z prijmu do 2009. To je asi blbost.
Dakujem za odpoved

Tu uhradu v roku 2008 si uctovala ako VNZD alebo VOZD?
veronikasad
24.04.09,10:45
Tu uhradu v roku 2008 si uctovala ako VNZD alebo VOZD?
zrejme ju neúčtovala, živnostník mal fa v šuflíku ...
Ociviste
24.04.09,11:48
Presne tak mal ju v sufliku a teraz ju nasiel. Da sa to dat teda este do nakladov aj v tomto roku a s DPH?
Paula
24.04.09,11:56
Presne tak mal ju v sufliku a teraz ju nasiel. Da sa to dat teda este do nakladov aj v tomto roku a s DPH?


Čo sa týka výdavkov / nákladov, odpoveď už Ti dala Veronika (prísp. 23) . Čítaš reakcie na svoje otázky?
Ociviste
24.04.09,12:09
dakujem za odpoved.Ak sa jedna o nakup programu alfa a su tam upgrady, aj napriek tomu, ze prvotna fa na nakup softu nie je zaevidovana, mozu sa davat upgrady nakladov?
Lianka
24.04.09,12:15
Odpoved vo Veronikin prispevku:


V JU zahrňaš do obdobia, v ktorom bola uhradená. Musíš podať dodatočné DP na daň z príjmu za rok 2008.
Lianka
24.04.09,12:16
dakujem za odpoved.Ak sa jedna o nakup programu alfa a su tam upgrady, aj napriek tomu, ze prvotna fa na nakup softu nie je zaevidovana, mozu sa davat upgrady nakladov?

Ak "papierovo" nevlastni samotny program (neeviduje ho v majetku), sluzby suvisiace s tymto programom by som dala ako VNZD.
Ociviste
24.04.09,12:24
A keby som to dala ako vklad (je aj taka moznost?) podnikatela samotny program, potom by to bolo asi v poriadku, ze?
marjankaj
24.04.09,12:36
V JU zahrňaš do obdobia, v ktorom bola uhradená. Musíš podať dodatočné DP na daň z príjmu za rok 2008.

Povinnosť podať daňové priznanie je iba vtedy, ak sa zvýši daňová povinnosť. Teda nemusíš podať DP, ale môžeš.
apsgroup
24.04.09,12:39
Ako mozem odpocita DPH v 1.Q.2009 ked je faktúry vystavena v 12/2008 v SK? Vtedy nebola DPH odpocitana, lebo bola v sufliku...
Mozem odpocitat a sama si prepocitat na EUR???
Lianka
24.04.09,12:55
Ako mozem odpocita DPH v 1.Q.2009 ked je faktúry vystavena v 12/2008 v SK? Vtedy nebola DPH odpocitana, lebo bola v sufliku...
Mozem odpocitat a sama si prepocitat na EUR???

Zmena nasej meny nema vplyv na moznost odpoctu DPH. DPH, ktoru si si neodpocitala v zdanovacom obdobi, v ktorom si mala narok na odpocet, si mozes odpocitat v nasledujucom zdanovacom obdobi. Sumu v SKK prepocitas na EUR konverznym kurzom.

Od 1.3.2009 novela zakona o DPH, §51, ods. 2 - odpocitat si mozes "najneskor v poslednom zdanovacom obdobi kalendarneho roka".
Ociviste
24.04.09,12:55
Povinnosť podať daňové priznanie je iba vtedy, ak sa zvýši daňová povinnosť. Teda nemusíš podať DP, ale môžeš.

Cize ak bola firma v minuse, tak a tymto nakladom by sa este viac dostala do minusu, nemusim podavat dodatocne danove priznanie. Fakturu teda iba zaevidujem a uplatnim DPH v 1Q/2009? Spravne som to pochopila?
Lianka
24.04.09,13:00
Ak si v dalsom roku/koch (2009, ...) bude chciet odpocitat celu "novu" stratu (t. j. tu vyssiu stratu) od zisku a znizit tym zaklad dane, doporucila by som podat DDP.
Ociviste
24.04.09,13:43
Ale ak si uplatni len tu stratu bez oneskorenej fa, tak to tak moze byt a nemusi sa podavat DDP? Nejedna sa totiz az o taku velku ciastku. Mozem teda urobit, ze fa zaevidujem, DPH uplatnim v 1Q/2009 a nepodam opravne DDP. V roku 2010 si uplatni stratu bez tej fa na alfu. Moze to byt aj takto? Pretoze neviem, ci sa mu bude chciet podavat DDP. I ked je to jeho chyba, ze dal neskoro papiere.
Ociviste
25.04.09,18:16
Ale ak si uplatni len tu stratu bez oneskorenej fa, tak to tak moze byt a nemusi sa podavat DDP? Nejedna sa totiz az o taku velku ciastku. Mozem teda urobit, ze fa zaevidujem, DPH uplatnim v 1Q/2009 a nepodam opravne DDP. V roku 2010 si uplatni stratu bez tej fa na alfu. Moze to byt aj takto? Pretoze neviem, ci sa mu bude chciet podavat DDP. I ked je to jeho chyba, ze dal neskoro papiere.

Prosim, mozete mi to odsuhlasit, ci som to spravne pochopila? Ci je mozne to urobit aj takto?
Dakujem
Lianka
26.04.09,08:41
Ano, spravne uvazujes. Mala som podobny problem/dilemu (aj ked sa jednalo o PU): http://www.porada.sk/t107054-oprava-straty-z-predchadzajuceho-roka.html
Ociviste
26.04.09,08:48
Dakujem za uistenie, pozrela som aj ten prilozeny link. Este raz dakujem.
Ociviste
22.09.09,16:32
Dobry vecer, chcela by som sa este opytat. Ak mam pokladnicny blok z augusta na nakup kucharskeho oblecenia a DPH za mesiac august je uz odovzdana aj zaplatena, je mozne, ze ak mi zamestnanec da tento blok az teraz v septembri uplatnit to v nasledujucom mesiaci (v septemberi) aj ked je blok z augusta? Plati to pre podvojne aj jednoduche uctovnictvo.
Dakujem za odpoved.
Zita5
22.09.09,16:36
Dobry vecer, chcela by som sa este opytat. Ak mam pokladnicny blok z augusta na nakup kucharskeho oblecenia a DPH za mesiac august je uz odovzdana aj zaplatena, je mozne, ze ak mi zamestnanec da tento blok az teraz v septembri uplatnit to v nasledujucom mesiaci (v septemberi) aj ked je blok z augusta? Plati to pre podvojne aj jednoduche uctovnictvo.
Dakujem za odpoved.


Odpočet DPH uplatníte v septembri , najneskôr však do konca roka .Tu sa rieši obdobný problém http://www.porada.sk/1157319-post3.html
Ociviste
22.09.09,17:10
Dakujem za rychlu odpoved a aj prilozeny link. :-)
SMartina
10.10.09,15:45
Mám podobný problém. JÚ, živnostníčka mi odovzdala faktúru v septembri: z mája 2009 (vystavená: 21.05.09, splatnosť: 28.05.09, dátum dodania: 19.05.09) a uhradila ju cez banku 12.06.2009.
Teraz ju mám zaevidovať do knihy záväzkov s takým istým dátumom ako je na faktúre, len dátum dodania by som mala zmeniť napr. na 01.07.2009 aby som to dostala do DPH v 3Q/2009. A úhradu urobím v banke 12.06.2009 tak ako bola skutočne zaplatená. Uvažujem správne? Ďakujem za pomoc.
SMartina
10.10.09,16:03
A ešte mám jednu otázku: Čo ak mi odovzdá doklad z reg. pokladne, keď niekde platila v hotovosti napr. Baumax a tento doklad mi odovzdá až v ďalšom Q? Bude tam dátum nákupu napr. 20.05.2009 a odovzdá mi v septembri 2009. Zaevidujem doklad do pokladne s dátumom napr. 01.07.2009, aby som odpočítala z tohto dokladu DPH? Ďakujem.
Lianka
10.10.09,16:15
Mám podobný problém. JÚ, živnostníčka mi odovzdala faktúru v septembri: z mája 2009 (vystavená: 21.05.09, splatnosť: 28.05.09, dátum dodania: 19.05.09) a uhradila ju cez banku 12.06.2009.
Teraz ju mám zaevidovať do knihy záväzkov s takým istým dátumom ako je na faktúre, len dátum dodania by som mala zmeniť napr. na 01.07.2009 aby som to dostala do DPH v 3Q/2009. A úhradu urobím v banke 12.06.2009 tak ako bola skutočne zaplatená. Uvažujem správne? Ďakujem za pomoc.

Fakturu by som uctovala takto:
Datum vystavenia: 21.5.2009
Doslu dna: nejaky julovy-septembrovy datum, ktory sa ti hodi
Datum splatnosti: 28.5.2009
Datum dod. tov./sluzby: = rovnaky datum ako "doslo dna"

Uhradu nechas s tym datumom, ako bola realizovana - sparujes ju s fakturou, aj ked faktura ti prisla neskor.


A ešte mám jednu otázku: Čo ak mi odovzdá doklad z reg. pokladne, keď niekde platila v hotovosti napr. Baumax a tento doklad mi odovzdá až v ďalšom Q? Bude tam dátum nákupu napr. 20.05.2009 a odovzdá mi v septembri 2009. Zaevidujem doklad do pokladne s dátumom napr. 01.07.2009, aby som odpočítala z tohto dokladu DPH? Ďakujem.

Kedysi som robila dodatocne DP DPH, ale teraz to robim tak, ze na blok napisem dole datum, kedy mi blok prisiel, t. j. napr. 1.7.2009.
SMartina
10.10.09,16:23
Ďakujem za pomoc.